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泓域咨询MACRO/ 新建模具标准配件项目立项申请报告新建模具标准配件项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入8308.52万元,同比增长8.33%(639.15万元)。其中,主营业业务模具标准配件生产及销售收入为6958.01万元,占营业总收入的83.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1841.05万元,较去年同期相比增长230.64万元,增长率14.32%;实现净利润1380.79万元,较去年同期相比增长232.14万元,增长率20.21%。二、项目概况(一)项目名称新建模具标准配件项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积11785.89平方米(折合约17.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.90%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度172.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11785.89平方米,建筑物基底占地面积5999.02平方米,总建筑面积19564.58平方米,其中:规划建设主体工程14921.41平方米,项目规划绿化面积1151.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费1432.68万元。(七)节能分析“新建模具标准配件项目建设项目”,年用电量1005602.39千瓦时,年总用水量8968.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.36吨标准煤/年。达产年综合节能量41.45吨标准煤/年,项目总节能率24.96%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4374.91万元,其中:固定资产投资3039.95万元,占项目总投资的69.49%;流动资金1334.96万元,占项目总投资的30.51%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9885.00万元,总成本费用7576.47万元,税金及附加85.35万元,利润总额2308.53万元,利税总额2712.30万元,税后净利润1731.40万元,达产年纳税总额980.90万元;达产年投资利润率52.77%,投资利税率62.00%,投资回报率39.58%,全部投资回收期4.03年,提供就业职位183个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷模具标准配件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷模具标准配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新建模具标准配件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位183个,达产年纳税总额980.90万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.77%,投资利税率62.00%,全部投资回报率39.58%,全部投资回收期4.03年,固定资产投资回收期4.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在空间布局上,一方面优化产业布局,引导产业有序转移。2010年国务院发布了关于中西部地区承接产业转移的指导意见(国发201028号),提出实现东中西部地区良性互动,逐步形成分工合理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系。另一方面,通过组织创建“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等发展载体,指导各地立足比较优势,明确发展定位,实现有序竞争、错位发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11785.8917.67亩1.1容积率1.661.2建筑系数50.90%1.3投资强度万元/亩172.041.4基底面积平方米5999.021.5总建筑面积平方米19564.581.6绿化面积平方米1151.06绿化率5.88%2总投资万元4374.912.1固定资产投资万元3039.952.1.1土建工程投资万元1409.052.1.1.1土建工程投资占比万元32.21%2.1.2设备投资万元1432.682.1.2.1设备投资占比32.75%2.1.3其它投资万元198.222.1.3.1其它投资占比4.53%2.1.4固定资产投资占比69.49%2.2流动资金万元1334.962.2.1流动资金占比30.51%3收入万元9885.004总成本万元7576.475利润总额万元2308.536净利润万元1731.407所得税万元1.668增值税万元318.429税金及附加万元85.3510纳税总额万元980.9011利税总额万元2712.3012投资利润率52.77%13投资利税率62.00%14投资回报率39.58%15回收期年4.0316设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1005602.3918年用水量立方米8968.5819总能耗吨标准煤124.3620节能率24.96%21节能量吨标准煤41.4522员工数量人183第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.90%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度172.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4241.314241.3114921.4114921.411182.111.1主要生产车间2544.792544.798952.858952.85732.911.2辅助生产车间1357.221357.224774.854774.85378.281.3其他生产车间339.30339.30865.44865.4470.932仓储工程899.85899.853018.063018.06173.892.1成品贮存224.96224.96754.51754.5143.472.2原料仓储467.92467.921569.391569.3990.422.3辅助材料仓库206.97206.97694.15694.1539.993供配电工程47.9947.9947.9947.993.113.1供配电室47.9947.9947.9947.993.114给排水工程55.1955.1955.1955.192.784.1给排水55.1955.1955.1955.192.785服务性工程569.91569.91569.91569.9132.845.1办公用房309.33309.33309.33309.3316.525.2生活服务260.58260.58260.58260.5814.326消防及环保工程160.77160.77160.77160.7710.426.1消防环保工程160.77160.77160.77160.7710.427项目总图工程24.0024.0024.0024.00-20.777.1场地及道路硬化1617.68298.76298.767.2场区围墙298.761617.681617.687.3安全保卫室24.0024.0024.0024.008绿化工程704.9124.67合计5999.0219564.5819564.581409.05六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3171.80万元,占计划投资的72.50%。其中:完成固定资产投资1952.59万元,占总投资的61.56%;完成流动资金投资1219.21,占总投资的38.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3171.801.1完成比例72.50%2完成固定资产投资万元1952.592.1完成比例61.56%3完成流动资金投资万元1219.213.1完成比例38.44%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员183人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1241.2人均年工资万元4.201.3年工资额万元553.032工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元6.282.3年工资额万元141.243企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.273.3年工资额万元45.854品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元88.005其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元5.705.3年工资额万元60.326职工工资总额万元5050.27五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3039.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1409.051432.68172.043039.951.1工程费用万元1409.051432.686385.231.1.1建筑工程费用万元1409.051409.0532.21%1.1.2设备购置及安装费万元1432.681432.6832.75%1.2工程建设其他费用万元198.22198.224.53%1.2.1无形资产万元81.7181.711.3预备费万元116.51116.511.3.1基本预备费万元67.1967.191.3.2涨价预备费万元49.3249.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元3039.953039.95(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1334.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6385.233528.964445.556385.236385.236385.231.1应收账款万元1915.571053.561340.901915.571915.571915.571.2存货万元2873.351580.342011.352873.352873.352873.351.2.1原辅材料万元862.00474.10603.40862.00862.00862.001.2.2燃料动力万元43.1023.7130.1743.1043.1043.101.2.3在产品万元1321.74726.96925.221321.741321.741321.741.2.4产成品万元646.50355.58452.55646.50646.50646.501.3现金万元1596.31877.971117.421596.311596.311596.312流动负债万元5050.272777.653535.195050.275050.275050.272.1应付账款万元5050.272777.653535.195050.275050.275050.273流动资金万元1334.96734.23934.471334.961334.961334.964铺底流动资金万元444.98244.74311.49444.98444.98444.98(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4374.91万元,其中:固定资产投资3039.95万元,占项目总投资的69.49%;流动资金1334.96万元,占项目总投资的30.51%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1409.05万元,占项目总投资的32.21%;设备购置费1432.68万元,占项目总投资的32.75%;其它投资198.22万元,占项目总投资的4.53%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3039.95+1334.96=4374.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3039.9569.49%1.1项目建设投资万元3039.9569.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1334.9630.51%3总投资万元万元4374.91二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5436.75万元,总成本19193.02万元,利润总额-13756.27万元,净利润68.16万元,增值税175.13万元,税金及附加-10317.20万元,所得税-3439.07万元;第二年收入6919.50万元,总成本23317.06万元,利润总额-16397.56万元,净利润-12298.17万元,增值税222.89万元,税金及附加73.89万元,所得税-4099.39万元;第三年生产负荷100%,收入9885.00万元,总成本7576.47万元,利润总额2308.53万元,净利润1731.40万元,增值税318.42万元,税金及附加85.35万元,所得税577.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9885.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=318.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5436.756919.509885.009885.009885.001.1模具标准配件万元5436.756919.509885.009885.009885.002现价增加值万元1739.762214.2431

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