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文档简介
泓域咨询MACRO/ 添加剂投资项目立项申请报告添加剂投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx投资公司实现营业收入21460.97万元,同比增长12.36%(2361.04万元)。其中,主营业业务添加剂生产及销售收入为19860.69万元,占营业总收入的92.54%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4760.08万元,较去年同期相比增长391.55万元,增长率8.96%;实现净利润3570.06万元,较去年同期相比增长639.26万元,增长率21.81%。二、项目概况(一)项目名称添加剂投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积30415.20平方米(折合约45.60亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.12%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度191.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30415.20平方米,建筑物基底占地面积23760.35平方米,总建筑面积39843.91平方米,其中:规划建设主体工程31667.77平方米,项目规划绿化面积2875.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费2669.32万元。(七)节能分析“添加剂投资项目建设项目”,年用电量801861.93千瓦时,年总用水量11828.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.56吨标准煤/年。达产年综合节能量42.67吨标准煤/年,项目总节能率22.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12524.52万元,其中:固定资产投资8712.34万元,占项目总投资的69.56%;流动资金3812.18万元,占项目总投资的30.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27666.00万元,总成本费用21261.27万元,税金及附加227.67万元,利润总额6404.73万元,利税总额7515.81万元,税后净利润4803.55万元,达产年纳税总额2712.26万元;达产年投资利润率51.14%,投资利税率60.01%,投资回报率38.35%,全部投资回收期4.11年,提供就业职位427个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区添加剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区添加剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“添加剂投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位427个,达产年纳税总额2712.26万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.14%,投资利税率60.01%,全部投资回报率38.35%,全部投资回收期4.11年,固定资产投资回收期4.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎社会经济安全和国防安全,关乎我国工业转型升级。我国目前正处于工业转型升级的关键时期,“四基”能力薄弱,将直接导致一些主机和成套设备、整机产品患上了“软骨病”、陷入“空壳化”,严重影响产品的质量和稳定性,以及品牌形象的提升。同时,先进基础工艺和产业技术基础体系缺失,将会使得工业生产粗放式增长,制约我国工业转型发展方式转变;基础能力不匹配会导致产业发展过度依赖要素成本。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30415.2045.60亩1.1容积率1.311.2建筑系数78.12%1.3投资强度万元/亩191.061.4基底面积平方米23760.351.5总建筑面积平方米39843.911.6绿化面积平方米2875.69绿化率7.22%2总投资万元12524.522.1固定资产投资万元8712.342.1.1土建工程投资万元3218.582.1.1.1土建工程投资占比万元25.70%2.1.2设备投资万元2669.322.1.2.1设备投资占比21.31%2.1.3其它投资万元2824.442.1.3.1其它投资占比22.55%2.1.4固定资产投资占比69.56%2.2流动资金万元3812.182.2.1流动资金占比30.44%3收入万元27666.004总成本万元21261.275利润总额万元6404.736净利润万元4803.557所得税万元1.318增值税万元883.419税金及附加万元227.6710纳税总额万元2712.2611利税总额万元7515.8112投资利润率51.14%13投资利税率60.01%14投资回报率38.35%15回收期年4.1116设备数量台(套)9317年用电量千瓦时801861.9318年用水量立方米11828.5819总能耗吨标准煤99.5620节能率22.61%21节能量吨标准煤42.6722员工数量人427第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活力的关键问题,加快推进人才发展政策和体制创新,保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配,以市场价值回报人才价值,全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才,弘扬工匠精神和企业家精神。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。通过2016年以来近两年的供给侧结构性改革,过剩产能逐步被淘汰出清、僵尸企业逐步被清理、非金融企业高杠杆逐步企稳回落、房地产长效机制正在建立、资金“脱实向虚”向“脱虚向实”转变、新旧动能加快转换,2018年中国经济有望迎来一个难得的战略机遇期。2018年更是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,十九大报告为中国经济未来发展描绘了清晰宏伟的蓝图。一大批省、市、县党政一把手在十九大前后完成换届,在十九大精神指引下,这些经过各级组织部门深入考察的有能力、有实干精神的干部,没有太多思想包袱和负担,可以轻装上阵、撸袖大干,他们的上岗有望推动新一轮招商引资、新一轮地方经济发展的热潮。在此背景下,当前复苏乏力的民间投资及与之密切相关的制造业投资增速有望企稳回升,这将在很大程度上对冲房地产和基建投资增速的下滑。受益于居民可支配收入持续 “跑赢”GDP增速、消费升级等因素,2018年消费有望保持平稳较快增长,继续发挥经济增长“稳定器”和“压舱石”的重要作用。2018年主要经济体经济和贸易回暖趋势有望延续,但考虑到部分国家贸易保护政策及2017年较高对比基数的变化,2018年的出口增速面临小幅下行压力。综合判断,尽管2018年的经济增速与2017年基本持平或略有下滑,但2018年经济增长的质量会更高,这主要体现在消费占比持续提升、三产结构更加优化、内生动力发力更多、动能转换更加凸显等方面。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约,最主要的是创新技术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础,部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长,核心技术的创新能力比较薄弱。作为重要的工业城市,我市近年来两化融合实践颇为抢眼,不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评,其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县区整体的两化融合指数偏低,工业应用指数偏差。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.12%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度191.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16798.5716798.5731667.7731667.772813.931.1主要生产车间10079.1410079.1419000.6619000.661744.641.2辅助生产车间5375.545375.5410133.6910133.69900.461.3其他生产车间1343.891343.891836.731836.73168.842仓储工程3564.053564.055314.495314.49343.442.1成品贮存891.01891.011328.621328.6285.862.2原料仓储1853.311853.312763.532763.53178.592.3辅助材料仓库819.73819.731222.331222.3378.993供配电工程190.08190.08190.08190.0813.823.1供配电室190.08190.08190.08190.0813.824给排水工程218.60218.60218.60218.6012.364.1给排水218.60218.60218.60218.6012.365服务性工程2257.232257.232257.232257.23145.875.1办公用房1143.071143.071143.071143.0778.885.2生活服务1114.161114.161114.161114.1681.546消防及环保工程636.78636.78636.78636.7846.306.1消防环保工程636.78636.78636.78636.7846.307项目总图工程95.0495.0495.0495.04-232.647.1场地及道路硬化5995.221058.331058.337.2场区围墙1058.335995.225995.227.3安全保卫室95.0495.0495.0495.048绿化工程2157.1475.50合计23760.3539843.9139843.913218.58六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8462.17万元,占计划投资的67.56%。其中:完成固定资产投资5897.53万元,占总投资的69.69%;完成流动资金投资2564.64,占总投资的30.31%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8462.171.1完成比例67.56%2完成固定资产投资万元5897.532.1完成比例69.69%3完成流动资金投资万元2564.643.1完成比例30.31%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员427人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2901.2人均年工资万元4.081.3年工资额万元1597.072工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元6.232.3年工资额万元414.023企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.463.3年工资额万元126.304品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.694.3年工资额万元174.005其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元6.105.3年工资额万元100.756职工工资总额万元14560.72五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8712.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3218.582669.32191.068712.341.1工程费用万元3218.582669.3218372.901.1.1建筑工程费用万元3218.583218.5825.70%1.1.2设备购置及安装费万元2669.322669.3221.31%1.2工程建设其他费用万元2824.442824.4422.55%1.2.1无形资产万元1317.891317.891.3预备费万元1506.551506.551.3.1基本预备费万元615.06615.061.3.2涨价预备费万元891.49891.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元8712.348712.34(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3812.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18372.9011386.4615206.1818372.9018372.9018372.901.1应收账款万元5511.873307.123858.315511.875511.875511.871.2存货万元8267.814960.685787.468267.818267.818267.811.2.1原辅材料万元2480.341488.211736.242480.342480.342480.341.2.2燃料动力万元124.0274.4186.81124.02124.02124.021.2.3在产品万元3803.192281.922662.233803.193803.193803.191.2.4产成品万元1860.261116.151302.181860.261860.261860.261.3现金万元4593.232755.933215.264593.234593.234593.232流动负债万元14560.728736.4310192.5014560.7214560.7214560.722.1应付账款万元14560.728736.4310192.5014560.7214560.7214560.723流动资金万元3812.182287.312668.533812.183812.183812.184铺底流动资金万元1270.71762.44889.511270.711270.711270.71(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12524.52万元,其中:固定资产投资8712.34万元,占项目总投资的69.56%;流动资金3812.18万元,占项目总投资的30.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3218.58万元,占项目总投资的25.70%;设备购置费2669.32万元,占项目总投资的21.31%;其它投资2824.44万元,占项目总投资的22.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8712.34+3812.18=12524.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8712.3469.56%1.1项目建设投资万元8712.3469.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3812.1830.44%3总投资万元万元12524.52二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16599.60万元,总成本10921.05万元,利润总额5678.55万元,净利润185.27万元,增值税530.05万元,税金及附加4258.91万元,所得税1419.64万元;第二年收入19366.20万元,总成本12323.16万元,利润总额7043.04万元,净利润5282.28万元,增值税618.39万元,税金及附加195.87万元,所得税1760.76万元;第三年生产负荷100%,收入27666.00万元,总成本21261.27万元,利润总额6404.73万元,净利润4803.55万元,增值税883.41万元,税金及附加227.67万元,所得税1601.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27666.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=883.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16599.6019366.2027666.0027666.0027666.001.1添加剂万元16599.6019366.2027666.0027666.0027666.002现价增加值万元5311.876197.188853.12885
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