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泓域咨询MACRO/ 年产xx自限温伴热电缆项目立项申请报告年产xx自限温伴热电缆项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx集团实现营业收入19301.46万元,同比增长18.40%(2999.80万元)。其中,主营业业务自限温伴热电缆生产及销售收入为15894.16万元,占营业总收入的82.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4530.96万元,较去年同期相比增长513.81万元,增长率12.79%;实现净利润3398.22万元,较去年同期相比增长732.41万元,增长率27.47%。二、项目概况(一)项目名称年产xx自限温伴热电缆项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积28020.67平方米(折合约42.01亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.99%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.29%,固定资产投资强度181.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28020.67平方米,建筑物基底占地面积22413.73平方米,总建筑面积40629.97平方米,其中:规划建设主体工程24726.71平方米,项目规划绿化面积2554.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费3477.47万元。(七)节能分析“年产xx自限温伴热电缆项目建设项目”,年用电量1165974.78千瓦时,年总用水量16743.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.73吨标准煤/年。达产年综合节能量45.70吨标准煤/年,项目总节能率29.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10753.90万元,其中:固定资产投资7640.78万元,占项目总投资的71.05%;流动资金3113.12万元,占项目总投资的28.95%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24049.00万元,总成本费用19222.33万元,税金及附加191.97万元,利润总额4826.67万元,利税总额5684.39万元,税后净利润3620.00万元,达产年纳税总额2064.39万元;达产年投资利润率44.88%,投资利税率52.86%,投资回报率33.66%,全部投资回收期4.47年,提供就业职位428个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区自限温伴热电缆行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区自限温伴热电缆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xx自限温伴热电缆项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位428个,达产年纳税总额2064.39万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.88%,投资利税率52.86%,全部投资回报率33.66%,全部投资回收期4.47年,固定资产投资回收期4.47年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、十八大报告中首次单篇论述了“生态文明建设”,2015年中央印发了关于加快推进生态文明建设的意见,首次将“绿色化”作为“新五化”(即“新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化”)之一。2016年国务院“十三五”节能减排综合工作方案(国发?z2016?74号)提出,鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理、计量检测认证等专业化服务,鼓励社会资本按市场化原则设立节能环保产业投资基金。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28020.6742.01亩1.1容积率1.451.2建筑系数79.99%1.3投资强度万元/亩181.881.4基底面积平方米22413.731.5总建筑面积平方米40629.971.6绿化面积平方米2554.26绿化率6.29%2总投资万元10753.902.1固定资产投资万元7640.782.1.1土建工程投资万元2990.262.1.1.1土建工程投资占比万元27.81%2.1.2设备投资万元3477.472.1.2.1设备投资占比32.34%2.1.3其它投资万元1173.052.1.3.1其它投资占比10.91%2.1.4固定资产投资占比71.05%2.2流动资金万元3113.122.2.1流动资金占比28.95%3收入万元24049.004总成本万元19222.335利润总额万元4826.676净利润万元3620.007所得税万元1.458增值税万元665.759税金及附加万元191.9710纳税总额万元2064.3911利税总额万元5684.3912投资利润率44.88%13投资利税率52.86%14投资回报率33.66%15回收期年4.4716设备数量台(套)10317年用电量千瓦时1165974.7818年用水量立方米16743.1019总能耗吨标准煤144.7320节能率29.22%21节能量吨标准煤45.7022员工数量人428第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.99%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.29%,固定资产投资强度181.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15846.5115846.5124726.7124726.712001.801.1主要生产车间9507.919507.9114836.0314836.031241.121.2辅助生产车间5070.885070.887912.557912.55640.581.3其他生产车间1267.721267.721434.151434.15120.112仓储工程3362.063362.0610337.1210337.12608.632.1成品贮存840.51840.512584.282584.28152.162.2原料仓储1748.271748.275375.305375.30316.492.3辅助材料仓库773.27773.272377.542377.54139.983供配电工程179.31179.31179.31179.3111.883.1供配电室179.31179.31179.31179.3111.884给排水工程206.21206.21206.21206.2110.624.1给排水206.21206.21206.21206.2110.625服务性工程2129.302129.302129.302129.30125.375.1办公用房1203.221203.221203.221203.2274.935.2生活服务926.08926.08926.08926.0874.616消防及环保工程600.69600.69600.69600.6939.796.1消防环保工程600.69600.69600.69600.6939.797项目总图工程89.6589.6589.6589.65123.247.1场地及道路硬化5705.48912.39912.397.2场区围墙912.395705.485705.487.3安全保卫室89.6589.6589.6589.658绿化工程1969.3768.93合计22413.7340629.9740629.972990.26六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9177.32万元,占计划投资的85.34%。其中:完成固定资产投资6618.98万元,占总投资的72.12%;完成流动资金投资2558.34,占总投资的27.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9177.321.1完成比例85.34%2完成固定资产投资万元6618.982.1完成比例72.12%3完成流动资金投资万元2558.343.1完成比例27.88%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员428人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2911.2人均年工资万元5.671.3年工资额万元1214.672工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元6.272.3年工资额万元349.973企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.623.3年工资额万元135.424品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.134.3年工资额万元190.225其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元5.065.3年工资额万元110.616职工工资总额万元13080.58五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7640.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2990.263477.47181.887640.781.1工程费用万元2990.263477.4716193.701.1.1建筑工程费用万元2990.262990.2627.81%1.1.2设备购置及安装费万元3477.473477.4732.34%1.2工程建设其他费用万元1173.051173.0510.91%1.2.1无形资产万元499.28499.281.3预备费万元673.77673.771.3.1基本预备费万元371.94371.941.3.2涨价预备费万元301.83301.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元7640.787640.78(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3113.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16193.7010543.6611320.7916193.7016193.7016193.701.1应收账款万元4858.112914.873400.684858.114858.114858.111.2存货万元7287.174372.305101.027287.177287.177287.171.2.1原辅材料万元2186.151311.691530.312186.152186.152186.151.2.2燃料动力万元109.3165.5876.52109.31109.31109.311.2.3在产品万元3352.102011.262346.473352.103352.103352.101.2.4产成品万元1639.61983.771147.731639.611639.611639.611.3现金万元4048.432429.052833.904048.434048.434048.432流动负债万元13080.587848.359156.4113080.5813080.5813080.582.1应付账款万元13080.587848.359156.4113080.5813080.5813080.583流动资金万元3113.121867.872179.183113.123113.123113.124铺底流动资金万元1037.70622.62726.391037.701037.701037.70(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10753.90万元,其中:固定资产投资7640.78万元,占项目总投资的71.05%;流动资金3113.12万元,占项目总投资的28.95%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2990.26万元,占项目总投资的27.81%;设备购置费3477.47万元,占项目总投资的32.34%;其它投资1173.05万元,占项目总投资的10.91%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7640.78+3113.12=10753.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7640.7871.05%1.1项目建设投资万元7640.7871.05%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3113.1228.95%3总投资万元万元10753.90二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14429.40万元,总成本8425.32万元,利润总额6004.08万元,净利润160.02万元,增值税399.45万元,税金及附加4503.06万元,所得税1501.02万元;第二年收入16834.30万元,总成本9485.97万元,利润总额7348.33万元,净利润5511.25万元,增值税466.02万元,税金及附加168.01万元,所得税1837.08万元;第三年生产负荷100%,收入24049.00万元,总成本19222.33万元,利润总额4826.67万元,净利润3620.00万元,增值税665.75万元,税金及附加191.97万元,所得税1206.67万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24049.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=665.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14429.4016834.3024049.0024049.0024049.001.1自限温伴热电缆万元14429.4016834.3024049.0024049.0024049.002现价增加值万元4617.415386.987695.687695.68769

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