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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx双波长同轴激光器项目立项申请报告年产xx双波长同轴激光器项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入6217.03万元,同比增长19.82%(1028.24万元)。其中,主营业业务双波长同轴激光器生产及销售收入为5666.11万元,占营业总收入的91.14%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1498.76万元,较去年同期相比增长262.62万元,增长率21.25%;实现净利润1124.07万元,较去年同期相比增长228.68万元,增长率25.54%。二、项目概况(一)项目名称年产xx双波长同轴激光器项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积14820.74平方米(折合约22.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.64%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度169.53万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14820.74平方米,建筑物基底占地面积10913.99平方米,总建筑面积15265.36平方米,其中:规划建设主体工程10636.85平方米,项目规划绿化面积1100.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计53台(套),设备购置费1793.78万元。(七)节能分析“年产xx双波长同轴激光器项目建设项目”,年用电量455649.60千瓦时,年总用水量6365.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.54吨标准煤/年。达产年综合节能量21.99吨标准煤/年,项目总节能率29.86%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4671.64万元,其中:固定资产投资3766.96万元,占项目总投资的80.63%;流动资金904.68万元,占项目总投资的19.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8339.00万元,总成本费用6619.42万元,税金及附加87.74万元,利润总额1719.58万元,利税总额2044.50万元,税后净利润1289.68万元,达产年纳税总额754.81万元;达产年投资利润率36.81%,投资利税率43.76%,投资回报率27.61%,全部投资回收期5.12年,提供就业职位119个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区双波长同轴激光器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区双波长同轴激光器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx双波长同轴激光器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位119个,达产年纳税总额754.81万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.81%,投资利税率43.76%,全部投资回报率27.61%,全部投资回收期5.12年,固定资产投资回收期5.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导、编制发布重点产业技术改造投资指南、规范行业准入退出管理、支持民营企业战略合作与兼并重组、培育发展中小企业等任务。按照分工,各部门、各单位开展了一系列的工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14820.7422.22亩1.1容积率1.031.2建筑系数73.64%1.3投资强度万元/亩169.531.4基底面积平方米10913.991.5总建筑面积平方米15265.361.6绿化面积平方米1100.84绿化率7.21%2总投资万元4671.642.1固定资产投资万元3766.962.1.1土建工程投资万元1080.352.1.1.1土建工程投资占比万元23.13%2.1.2设备投资万元1793.782.1.2.1设备投资占比38.40%2.1.3其它投资万元892.832.1.3.1其它投资占比19.11%2.1.4固定资产投资占比80.63%2.2流动资金万元904.682.2.1流动资金占比19.37%3收入万元8339.004总成本万元6619.425利润总额万元1719.586净利润万元1289.687所得税万元1.038增值税万元237.189税金及附加万元87.7410纳税总额万元754.8111利税总额万元2044.5012投资利润率36.81%13投资利税率43.76%14投资回报率27.61%15回收期年5.1216设备数量台(套)5317年用电量千瓦时455649.6018年用水量立方米6365.7819总能耗吨标准煤56.5420节能率29.86%21节能量吨标准煤21.9922员工数量人119第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。对于2018年中国经济,国际组织和市场机构主流的观点是,中国经济增速会回落至6.5%左右甚至更低的水平,判断的一个重要依据是靠信贷高增长驱动的经济增长不可持续。原因有三个方面:第一,中国的高信贷、高杠杆与中国的高储蓄率及金融结构等因素有较大关系,信贷余额较高、增速较快并不必然意味着高风险。事实上,供给侧结构性改革五大任务中,“去杠杆”效果已经显现,最新数据显示,我国总杠杆率上升速度明显放缓,正趋于稳定,尤其是非金融企业杠杆率已经开始下降,潜在债务压力正趋于减轻。第二,中国经济结构持续优化,新旧动能加快转换。高信贷驱动的高投资对经济增长的贡献在逐步下降,消费已经成为经济增长的最主要驱动力。2017年前三季度,消费和投资对经济增长的贡献分别为64.5%、32.8%,前者已接近后者的两倍,预计随着劳动收入、可支配收入占GDP的比重进一步上升,消费对经济增长的贡献会进一步扩大。新经济和新动能高速成长,创新驱动蔚然成风,新旧动能转换在加快,而新经济和新动能对传统信贷融资的依赖明显低很多。第三,中国经济的融资结构在持续优化,2016年直接融资占社会融资总量的比重已超过23%。十九大报告和金融工作会议均提出大力发展直接融资,随着多层次资本市场的不断完善和服务实体经济能力的提升,直接融资占比会进一步扩大。尤其值得注意的是,民间投资占整个投资的比重超过60%,民营企业的投资相当一部分来自于自由资金而非银行信贷。民营上市公司经营性现金流占总资产的比重近年来呈现上升趋势,这意味着如果政府能够有效调动民间投资的积极性,即使社融或信贷增速放缓,民营企业的投资仍然会出现恢复性上升,这将带动整个投资稳中有升。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态,资源和环境约束不断强化,劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继,调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升,势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下,工业经济增长可能自然减速,提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势在必行,我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.64%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度169.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7716.197716.1910636.8510636.85828.061.1主要生产车间4629.714629.716382.116382.11513.401.2辅助生产车间2469.182469.183403.793403.79264.981.3其他生产车间617.30617.30616.94616.9449.682仓储工程1637.101637.103008.533008.53170.332.1成品贮存409.27409.27752.13752.1342.582.2原料仓储851.29851.291564.441564.4488.572.3辅助材料仓库376.53376.53691.96691.9639.183供配电工程87.3187.3187.3187.315.563.1供配电室87.3187.3187.3187.315.564给排水工程100.41100.41100.41100.414.974.1给排水100.41100.41100.41100.414.975服务性工程1036.831036.831036.831036.8358.705.1办公用房505.60505.60505.60505.6026.525.2生活服务531.23531.23531.23531.2333.246消防及环保工程292.49292.49292.49292.4918.636.1消防环保工程292.49292.49292.49292.4918.637项目总图工程43.6643.6643.6643.66-39.747.1场地及道路硬化2797.51466.15466.157.2场区围墙466.152797.512797.517.3安全保卫室43.6643.6643.6643.668绿化工程966.7933.84合计10913.9915265.3615265.361080.35六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3701.57万元,占计划投资的79.23%。其中:完成固定资产投资2238.51万元,占总投资的60.47%;完成流动资金投资1463.06,占总投资的39.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3701.571.1完成比例79.23%2完成固定资产投资万元2238.512.1完成比例60.47%3完成流动资金投资万元1463.063.1完成比例39.53%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员119人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人811.2人均年工资万元5.951.3年工资额万元338.882工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元5.832.3年工资额万元109.993企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.173.3年工资额万元31.634品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元53.225其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.735.3年工资额万元20.446职工工资总额万元4722.14五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3766.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1080.351793.78169.533766.961.1工程费用万元1080.351793.785626.821.1.1建筑工程费用万元1080.351080.3523.13%1.1.2设备购置及安装费万元1793.781793.7838.40%1.2工程建设其他费用万元892.83892.8319.11%1.2.1无形资产万元388.46388.461.3预备费万元504.37504.371.3.1基本预备费万元270.95270.951.3.2涨价预备费万元233.42233.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元3766.963766.96(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金904.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5626.822066.734339.005626.825626.825626.821.1应收账款万元1688.05675.221181.631688.051688.051688.051.2存货万元2532.071012.831772.452532.072532.072532.071.2.1原辅材料万元759.62303.85531.73759.62759.62759.621.2.2燃料动力万元37.9815.1926.5937.9837.9837.981.2.3在产品万元1164.75465.90815.331164.751164.751164.751.2.4产成品万元569.72227.89398.80569.72569.72569.721.3现金万元1406.70562.68984.691406.701406.701406.702流动负债万元4722.141888.863305.504722.144722.144722.142.1应付账款万元4722.141888.863305.504722.144722.144722.143流动资金万元904.68361.87633.28904.68904.68904.684铺底流动资金万元301.56120.62211.09301.56301.56301.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4671.64万元,其中:固定资产投资3766.96万元,占项目总投资的80.63%;流动资金904.68万元,占项目总投资的19.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1080.35万元,占项目总投资的23.13%;设备购置费1793.78万元,占项目总投资的38.40%;其它投资892.83万元,占项目总投资的19.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3766.96+904.68=4671.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3766.9680.63%1.1项目建设投资万元3766.9680.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元904.6819.37%3总投资万元万元4671.64二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3335.60万元,总成本6702.50万元,利润总额-3366.90万元,净利润70.67万元,增值税94.87万元,税金及附加-2525.18万元,所得税-841.73万元;第二年收入5837.30万元,总成本10226.38万元,利润总额-4389.08万元,净利润-3291.81万元,增值税166.03万元,税金及附加79.21万元,所得税-1097.27万元;第三年生产负荷100%,收入8339.00万元,总成本6619.42万元,利润总额1719.58万元,净利润1289.68万元,增值税237.18万元,税金及附加87.74万元,所得税429.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8339.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=237.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3335.605837.308339.008339.008339.001.1双波长同轴激光器万元3335.605837.308339.008339.008339.002现价增加值万元
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