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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx起重建筑机械项目立项申请报告年产xxx起重建筑机械项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx集团实现营业收入24913.05万元,同比增长25.63%(5081.77万元)。其中,主营业业务起重建筑机械生产及销售收入为23280.25万元,占营业总收入的93.45%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5453.02万元,较去年同期相比增长918.95万元,增长率20.27%;实现净利润4089.77万元,较去年同期相比增长781.22万元,增长率23.61%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx起重建筑机械项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积50585.28平方米(折合约75.84亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.35%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度162.03万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50585.28平方米,建筑物基底占地面积32551.63平方米,总建筑面积71831.10平方米,其中:规划建设主体工程43596.19平方米,项目规划绿化面积3871.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费5053.04万元。(七)节能分析“年产xxx起重建筑机械项目建设项目”,年用电量696737.06千瓦时,年总用水量22500.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.55吨标准煤/年。达产年综合节能量26.15吨标准煤/年,项目总节能率29.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15294.23万元,其中:固定资产投资12288.36万元,占项目总投资的80.35%;流动资金3005.87万元,占项目总投资的19.65%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29023.00万元,总成本费用22202.62万元,税金及附加315.23万元,利润总额6820.38万元,利税总额8076.35万元,税后净利润5115.28万元,达产年纳税总额2961.07万元;达产年投资利润率44.59%,投资利税率52.81%,投资回报率33.45%,全部投资回收期4.49年,提供就业职位569个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区起重建筑机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区起重建筑机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx起重建筑机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位569个,达产年纳税总额2961.07万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.59%,投资利税率52.81%,全部投资回报率33.45%,全部投资回收期4.49年,固定资产投资回收期4.49年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、综合运用税收政策工具,落实税收优惠政策,促进制造业转型升级。(财政部、税务总局、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50585.2875.84亩1.1容积率1.421.2建筑系数64.35%1.3投资强度万元/亩162.031.4基底面积平方米32551.631.5总建筑面积平方米71831.101.6绿化面积平方米3871.02绿化率5.39%2总投资万元15294.232.1固定资产投资万元12288.362.1.1土建工程投资万元5999.862.1.1.1土建工程投资占比万元39.23%2.1.2设备投资万元5053.042.1.2.1设备投资占比33.04%2.1.3其它投资万元1235.462.1.3.1其它投资占比8.08%2.1.4固定资产投资占比80.35%2.2流动资金万元3005.872.2.1流动资金占比19.65%3收入万元29023.004总成本万元22202.625利润总额万元6820.386净利润万元5115.287所得税万元1.428增值税万元940.749税金及附加万元315.2310纳税总额万元2961.0711利税总额万元8076.3512投资利润率44.59%13投资利税率52.81%14投资回报率33.45%15回收期年4.4916设备数量台(套)10317年用电量千瓦时696737.0618年用水量立方米22500.3119总能耗吨标准煤87.5520节能率29.53%21节能量吨标准煤26.1522员工数量人569第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、新常态是中国经济迈向更高水平的必经阶段。我国经济发展进入新常态后,经济增速正由高速增长转向中速增长,经济发展方式正从规模速度型转向质量效益型,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整,经济发展动力正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。新常态自然有新挑战,但更要看到其蕴藏着新机遇。改革不会总是欢欢喜喜的,要付出必要的代价,有的人利益会受到损失,但大多数人会因改革而受益。经济结构调整难免阵痛,难免会有企业被淘汰,会有职工失去工作岗位,但调整成功了就会提升资产质量,提升产业结构,并创造出新的工作岗位和更大的价值。一些传统产业需求虽然饱和了,面临转产调整,但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现,供给创造需求的空间无限巨大。国际上对我们的出口需求增长虽放缓了,但我们利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势,在新一轮国际分工中,迎来了向产业链中高端迈进的历史机遇,我国产业、品牌、资金和人才走出去潜力无限。保护环境、治理污染表面看会增加成本,但满足人民越来越迫切的生态产品需求,走低碳、绿色发展道路,环保技术、新能源等领域则会带来新的增长动力。必须看到,新常态是我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段,是成长的“烦恼”。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.35%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度162.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23014.0023014.0043596.1943596.194005.621.1主要生产车间13808.4013808.4026157.7126157.712483.481.2辅助生产车间7364.487364.4813950.7813950.781281.801.3其他生产车间1841.121841.122528.582528.58240.342仓储工程4882.744882.7418352.6918352.691226.362.1成品贮存1220.681220.684588.174588.17306.592.2原料仓储2539.022539.029543.409543.40637.712.3辅助材料仓库1123.031123.034221.124221.12282.063供配电工程260.41260.41260.41260.4119.583.1供配电室260.41260.41260.41260.4119.584给排水工程299.47299.47299.47299.4717.514.1给排水299.47299.47299.47299.4717.515服务性工程3092.403092.403092.403092.40206.645.1办公用房1545.081545.081545.081545.08107.825.2生活服务1547.321547.321547.321547.32117.736消防及环保工程872.38872.38872.38872.3865.586.1消防环保工程872.38872.38872.38872.3865.587项目总图工程130.21130.21130.21130.21342.777.1场地及道路硬化8615.931398.001398.007.2场区围墙1398.008615.938615.937.3安全保卫室130.21130.21130.21130.218绿化工程3308.47115.80合计32551.6371831.1071831.105999.86六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11116.39万元,占计划投资的72.68%。其中:完成固定资产投资7071.91万元,占总投资的63.62%;完成流动资金投资4044.48,占总投资的36.38%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11116.391.1完成比例72.68%2完成固定资产投资万元7071.912.1完成比例63.62%3完成流动资金投资万元4044.483.1完成比例36.38%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员569人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3871.2人均年工资万元4.011.3年工资额万元1569.432工程技术人员工资2.1平均人数人852.2人均年工资万元5.012.3年工资额万元576.193企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.163.3年工资额万元155.354品质管理人员工资4.1平均人数人464.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元266.295其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元6.225.3年工资额万元182.406职工工资总额万元19749.89五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12288.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5999.865053.04162.0312288.361.1工程费用万元5999.865053.0422755.761.1.1建筑工程费用万元5999.865999.8639.23%1.1.2设备购置及安装费万元5053.045053.0433.04%1.2工程建设其他费用万元1235.461235.468.08%1.2.1无形资产万元555.16555.161.3预备费万元680.30680.301.3.1基本预备费万元404.20404.201.3.2涨价预备费万元276.10276.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元12288.3612288.36(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3005.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22755.7611239.5916794.5922755.7622755.7622755.761.1应收账款万元6826.733754.705461.386826.736826.736826.731.2存货万元10240.095632.058192.0710240.0910240.0910240.091.2.1原辅材料万元3072.031689.612457.623072.033072.033072.031.2.2燃料动力万元153.6084.48122.88153.60153.60153.601.2.3在产品万元4710.442590.743768.354710.444710.444710.441.2.4产成品万元2304.021267.211843.222304.022304.022304.021.3现金万元5688.943128.924551.155688.945688.945688.942流动负债万元19749.8910862.4415799.9119749.8919749.8919749.892.1应付账款万元19749.8910862.4415799.9119749.8919749.8919749.893流动资金万元3005.871653.232404.703005.873005.873005.874铺底流动资金万元1001.95551.08801.561001.951001.951001.95(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15294.23万元,其中:固定资产投资12288.36万元,占项目总投资的80.35%;流动资金3005.87万元,占项目总投资的19.65%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5999.86万元,占项目总投资的39.23%;设备购置费5053.04万元,占项目总投资的33.04%;其它投资1235.46万元,占项目总投资的8.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12288.36+3005.87=15294.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12288.3680.35%1.1项目建设投资万元12288.3680.35%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3005.8719.65%3总投资万元万元15294.23二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15962.65万元,总成本7965.74万元,利润总额7996.91万元,净利润264.43万元,增值税517.41万元,税金及附加5997.68万元,所得税1999.23万元;第二年收入23218.40万元,总成本10813.62万元,利润总额12404.78万元,净利润9303.58万元,增值税752.59万元,税金及附加292.65万元,所得税3101.20万元;第三年生产负荷100%,收入29023.00万元,总成本22202.62万元,利润总额6820.38万元,净利润5115.28万元,增值税940.74万元,税金及附加315.23万元,所得税1705.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29023.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=940.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15962.6523218.4029023.0029023.0029023.001.1起重建筑机械万元15962.6523218.4029023.0029023.0029023.002现价增加值万元5108.057429.899287.36928
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