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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建嵌扣项目立项申请报告新建嵌扣项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx投资公司实现营业收入23015.39万元,同比增长8.47%(1798.02万元)。其中,主营业业务嵌扣生产及销售收入为19665.83万元,占营业总收入的85.45%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4491.52万元,较去年同期相比增长518.04万元,增长率13.04%;实现净利润3368.64万元,较去年同期相比增长681.65万元,增长率25.37%。二、项目概况(一)项目名称新建嵌扣项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积55734.52平方米(折合约83.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.94%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率7.78%,固定资产投资强度182.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55734.52平方米,建筑物基底占地面积35636.65平方米,总建筑面积82487.09平方米,其中:规划建设主体工程51601.36平方米,项目规划绿化面积6420.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费4976.87万元。(七)节能分析“新建嵌扣项目建设项目”,年用电量1378340.04千瓦时,年总用水量24579.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)171.50吨标准煤/年。达产年综合节能量73.50吨标准煤/年,项目总节能率24.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18107.79万元,其中:固定资产投资15219.62万元,占项目总投资的84.05%;流动资金2888.17万元,占项目总投资的15.95%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24091.00万元,总成本费用19155.84万元,税金及附加304.62万元,利润总额4935.16万元,利税总额5920.49万元,税后净利润3701.37万元,达产年纳税总额2219.12万元;达产年投资利润率27.25%,投资利税率32.70%,投资回报率20.44%,全部投资回收期6.39年,提供就业职位504个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区嵌扣行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区嵌扣产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“新建嵌扣项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位504个,达产年纳税总额2219.12万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.25%,投资利税率32.70%,全部投资回报率20.44%,全部投资回收期6.39年,固定资产投资回收期6.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是保持中高速增长、迈向中高端水平的重要手段。深化互联网在制造业各环节、各领域的应用,充分发挥互联网激发创新潜能、重构生产体系、引领组织变革、高效配置资源的作用,有利于培育新技术、新产品、新业态、新模式,有利于构建跨领域、协同化、网络化的制造业创新体系,有利于打造新型制造体系,加快形成经济增长新动能以及精准、高效的供给体系。深化制造业与互联网融合发展,正成为保持经济中高速增长的重要引擎,成为推动产业迈向中高端的战略支点。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55734.5283.56亩1.1容积率1.481.2建筑系数63.94%1.3投资强度万元/亩182.141.4基底面积平方米35636.651.5总建筑面积平方米82487.091.6绿化面积平方米6420.42绿化率7.78%2总投资万元18107.792.1固定资产投资万元15219.622.1.1土建工程投资万元6707.042.1.1.1土建工程投资占比万元37.04%2.1.2设备投资万元4976.872.1.2.1设备投资占比27.48%2.1.3其它投资万元3535.712.1.3.1其它投资占比19.53%2.1.4固定资产投资占比84.05%2.2流动资金万元2888.172.2.1流动资金占比15.95%3收入万元24091.004总成本万元19155.845利润总额万元4935.166净利润万元3701.377所得税万元1.488增值税万元680.719税金及附加万元304.6210纳税总额万元2219.1211利税总额万元5920.4912投资利润率27.25%13投资利税率32.70%14投资回报率20.44%15回收期年6.3916设备数量台(套)13517年用电量千瓦时1378340.0418年用水量立方米24579.8119总能耗吨标准煤171.5020节能率24.21%21节能量吨标准煤73.5022员工数量人504第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、创新发展,引进社会资本。为支撑大健康产业发展壮大,高新区积极引进社会资本,采取“统一规划、统一建设、统一招商、统一运营”模式。推动产业结构转型升级,构建多元发展、多极支撑的现代产业体系的总思路:加快改造提升传统产业、积极培育壮大新兴产业、着力推动园区振兴发展。着力智能发展,推动企业转型升级。支持制造业与互联网融合发展,对被评为国家或自治区级制造业与互联网融合示范试点项目、制造业“双创”试点示范基地、制造业“双创”平台的给予一定奖励。加入在大数据、云计算、物联网领域,获得国家级试点示范、“双创”平台、信息消费创新应用示范项目的支持,重点推进建设一批智能工厂和数字化车间。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.94%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率7.78%,固定资产投资强度182.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25195.1125195.1151601.3651601.364615.291.1主要生产车间15117.0715117.0730960.8230960.822861.481.2辅助生产车间8062.448062.4416512.4416512.441476.891.3其他生产车间2015.612015.612992.882992.88276.922仓储工程5345.505345.5020075.7220075.721305.892.1成品贮存1336.381336.385018.935018.93326.472.2原料仓储2779.662779.6610439.3710439.37679.062.3辅助材料仓库1229.471229.474617.424617.42300.353供配电工程285.09285.09285.09285.0920.863.1供配电室285.09285.09285.09285.0920.864给排水工程327.86327.86327.86327.8618.664.1给排水327.86327.86327.86327.8618.665服务性工程3385.483385.483385.483385.48220.225.1办公用房1574.381574.381574.381574.38119.595.2生活服务1811.101811.101811.101811.10105.276消防及环保工程955.06955.06955.06955.0669.896.1消防环保工程955.06955.06955.06955.0669.897项目总图工程142.55142.55142.55142.55354.947.1场地及道路硬化8942.261918.571918.577.2场区围墙1918.578942.268942.267.3安全保卫室142.55142.55142.55142.558绿化工程2893.97101.29合计35636.6582487.0982487.096707.04六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14981.84万元,占计划投资的82.74%。其中:完成固定资产投资11660.02万元,占总投资的77.83%;完成流动资金投资3321.82,占总投资的22.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14981.841.1完成比例82.74%2完成固定资产投资万元11660.022.1完成比例77.83%3完成流动资金投资万元3321.823.1完成比例22.17%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员504人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3431.2人均年工资万元4.441.3年工资额万元1679.082工程技术人员工资2.1平均人数人762.2人均年工资万元5.742.3年工资额万元381.473企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.793.3年工资额万元132.094品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元219.065其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元6.495.3年工资额万元128.106职工工资总额万元16191.75五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15219.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6707.044976.87182.1415219.621.1工程费用万元6707.044976.8719079.921.1.1建筑工程费用万元6707.046707.0437.04%1.1.2设备购置及安装费万元4976.874976.8727.48%1.2工程建设其他费用万元3535.713535.7119.53%1.2.1无形资产万元2023.742023.741.3预备费万元1511.971511.971.3.1基本预备费万元822.53822.531.3.2涨价预备费万元689.44689.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元15219.6215219.62(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2888.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19079.9210461.5311748.5419079.9219079.9219079.921.1应收账款万元5723.983434.394292.985723.985723.985723.981.2存货万元8585.965151.586439.478585.968585.968585.961.2.1原辅材料万元2575.791545.471931.842575.792575.792575.791.2.2燃料动力万元128.7977.2796.59128.79128.79128.791.2.3在产品万元3949.542369.722962.163949.543949.543949.541.2.4产成品万元1931.841159.101448.881931.841931.841931.841.3现金万元4769.982861.993577.484769.984769.984769.982流动负债万元16191.759715.0512143.8116191.7516191.7516191.752.1应付账款万元16191.759715.0512143.8116191.7516191.7516191.753流动资金万元2888.171732.902166.132888.172888.172888.174铺底流动资金万元962.71577.63722.04962.71962.71962.71(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18107.79万元,其中:固定资产投资15219.62万元,占项目总投资的84.05%;流动资金2888.17万元,占项目总投资的15.95%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6707.04万元,占项目总投资的37.04%;设备购置费4976.87万元,占项目总投资的27.48%;其它投资3535.71万元,占项目总投资的19.53%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15219.62+2888.17=18107.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15219.6284.05%1.1项目建设投资万元15219.6284.05%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2888.1715.95%3总投资万元万元18107.79二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14454.60万元,总成本24083.18万元,利润总额-9628.58万元,净利润271.95万元,增值税408.43万元,税金及附加-7221.43万元,所得税-2407.14万元;第二年收入18068.25万元,总成本28448.33万元,利润总额-10380.08万元,净利润-7785.06万元,增值税510.53万元,税金及附加284.20万元,所得税-2595.02万元;第三年生产负荷100%,收入24091.00万元,总成本19155.84万元,利润总额4935.16万元,净利润3701.37万元,增值税680.71万元,税金及附加304.62万元,所得税1233.79万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24091.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=680.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14454.6018068.2524091.0024091.0024091.001.1嵌扣万元14454.6018068.2524091.0024091.0024091.002现价增加值万元4625.475781.847709.1277
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