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泓域咨询MACRO/ 特种油漆生产线投资项目立项申请报告特种油漆生产线投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入14065.02万元,同比增长8.73%(1129.18万元)。其中,主营业业务特种油漆生产线生产及销售收入为12136.20万元,占营业总收入的86.29%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3822.92万元,较去年同期相比增长828.15万元,增长率27.65%;实现净利润2867.19万元,较去年同期相比增长477.34万元,增长率19.97%。二、项目概况(一)项目名称特种油漆生产线投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积53840.24平方米(折合约80.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.63%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度186.54万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53840.24平方米,建筑物基底占地面积32643.34平方米,总建筑面积90990.01平方米,其中:规划建设主体工程54873.13平方米,项目规划绿化面积5079.85平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费4430.60万元。(七)节能分析“特种油漆生产线投资项目建设项目”,年用电量583312.85千瓦时,年总用水量16152.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.07吨标准煤/年。达产年综合节能量21.83吨标准煤/年,项目总节能率22.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17310.34万元,其中:固定资产投资15057.51万元,占项目总投资的86.99%;流动资金2252.83万元,占项目总投资的13.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19853.00万元,总成本费用14941.44万元,税金及附加296.66万元,利润总额4911.56万元,利税总额5885.68万元,税后净利润3683.67万元,达产年纳税总额2202.01万元;达产年投资利润率28.37%,投资利税率34.00%,投资回报率21.28%,全部投资回收期6.20年,提供就业职位362个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城特种油漆生产线行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城特种油漆生产线产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“特种油漆生产线投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位362个,达产年纳税总额2202.01万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.37%,投资利税率34.00%,全部投资回报率21.28%,全部投资回收期6.20年,固定资产投资回收期6.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,新一轮科技革命和产业变革正在全球范围内孕育兴起,制造业重新成为全球经济竞争的制高点。随着我国经济发展进入新常态,增长速度、经济结构和发展动力发生重大变化,制造业发展站到了由大变强的历史起点上。民营企业是制造业的主力军和突击队,但近年来受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓。为推进供给侧结构性改革,深入实施制造强国战略,贯彻落实中国制造2025,释放民间投资活力,引导民营企业转型升级,促进制造业向高端、智能、绿色、服务方向发展,现提出以下意见:五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53840.2480.72亩1.1容积率1.691.2建筑系数60.63%1.3投资强度万元/亩186.541.4基底面积平方米32643.341.5总建筑面积平方米90990.011.6绿化面积平方米5079.85绿化率5.58%2总投资万元17310.342.1固定资产投资万元15057.512.1.1土建工程投资万元7184.732.1.1.1土建工程投资占比万元41.51%2.1.2设备投资万元4430.602.1.2.1设备投资占比25.60%2.1.3其它投资万元3442.182.1.3.1其它投资占比19.89%2.1.4固定资产投资占比86.99%2.2流动资金万元2252.832.2.1流动资金占比13.01%3收入万元19853.004总成本万元14941.445利润总额万元4911.566净利润万元3683.677所得税万元1.698增值税万元677.469税金及附加万元296.6610纳税总额万元2202.0111利税总额万元5885.6812投资利润率28.37%13投资利税率34.00%14投资回报率21.28%15回收期年6.2016设备数量台(套)11617年用电量千瓦时583312.8518年用水量立方米16152.5919总能耗吨标准煤73.0720节能率22.71%21节能量吨标准煤21.8322员工数量人362第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略,大力推进大众创业、万众创新,突出企业主体地位,全面提升技术、人才、资金的供给水平,营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术,进一步提高自主创新能力,全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革,破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚,降低企业成本,激发企业活力,加快新兴企业成长壮大。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.63%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度186.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23078.8423078.8454873.1354873.134766.171.1主要生产车间13847.3013847.3032923.8832923.882955.031.2辅助生产车间7385.237385.2317559.4017559.401525.171.3其他生产车间1846.311846.313182.643182.64285.972仓储工程4896.504896.5023475.9723475.971482.962.1成品贮存1224.131224.135868.995868.99370.742.2原料仓储2546.182546.1812207.5012207.50771.142.3辅助材料仓库1126.191126.195399.475399.47341.083供配电工程261.15261.15261.15261.1518.563.1供配电室261.15261.15261.15261.1518.564给排水工程300.32300.32300.32300.3216.604.1给排水300.32300.32300.32300.3216.605服务性工程3101.123101.123101.123101.12195.905.1办公用房1588.531588.531588.531588.5383.585.2生活服务1512.591512.591512.591512.59116.686消防及环保工程874.84874.84874.84874.8462.176.1消防环保工程874.84874.84874.84874.8462.177项目总图工程130.57130.57130.57130.57507.207.1场地及道路硬化9010.041893.421893.427.2场区围墙1893.429010.049010.047.3安全保卫室130.57130.57130.57130.578绿化工程3862.08135.17合计32643.3490990.0190990.017184.73六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12248.65万元,占计划投资的70.76%。其中:完成固定资产投资8727.55万元,占总投资的71.25%;完成流动资金投资3521.10,占总投资的28.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12248.651.1完成比例70.76%2完成固定资产投资万元8727.552.1完成比例71.25%3完成流动资金投资万元3521.103.1完成比例28.75%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员362人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2461.2人均年工资万元4.341.3年工资额万元1212.772工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元5.762.3年工资额万元283.423企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.023.3年工资额万元85.784品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.764.3年工资额万元152.525其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.405.3年工资额万元146.916职工工资总额万元10326.00五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15057.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7184.734430.60186.5415057.511.1工程费用万元7184.734430.6012578.831.1.1建筑工程费用万元7184.737184.7341.51%1.1.2设备购置及安装费万元4430.604430.6025.60%1.2工程建设其他费用万元3442.183442.1819.89%1.2.1无形资产万元1524.141524.141.3预备费万元1918.041918.041.3.1基本预备费万元1060.691060.691.3.2涨价预备费万元857.35857.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元15057.5115057.51(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2252.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12578.837385.109367.4312578.8312578.8312578.831.1应收账款万元3773.652264.192830.243773.653773.653773.651.2存货万元5660.473396.284245.365660.475660.475660.471.2.1原辅材料万元1698.141018.881273.611698.141698.141698.141.2.2燃料动力万元84.9150.9463.6884.9184.9184.911.2.3在产品万元2603.821562.291952.862603.822603.822603.821.2.4产成品万元1273.61764.16955.201273.611273.611273.611.3现金万元3144.711886.822358.533144.713144.713144.712流动负债万元10326.006195.607744.5010326.0010326.0010326.002.1应付账款万元10326.006195.607744.5010326.0010326.0010326.003流动资金万元2252.831351.701689.622252.832252.832252.834铺底流动资金万元750.94450.57563.21750.94750.94750.94(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17310.34万元,其中:固定资产投资15057.51万元,占项目总投资的86.99%;流动资金2252.83万元,占项目总投资的13.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7184.73万元,占项目总投资的41.51%;设备购置费4430.60万元,占项目总投资的25.60%;其它投资3442.18万元,占项目总投资的19.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15057.51+2252.83=17310.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15057.5186.99%1.1项目建设投资万元15057.5186.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2252.8313.01%3总投资万元万元17310.34二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11911.80万元,总成本9868.61万元,利润总额2043.19万元,净利润264.14万元,增值税406.48万元,税金及附加1532.39万元,所得税510.80万元;第二年收入14889.75万元,总成本11783.09万元,利润总额3106.66万元,净利润2330.00万元,增值税508.10万元,税金及附加276.33万元,所得税776.66万元;第三年生产负荷100%,收入19853.00万元,总成本14941.44万元,利润总额4911.56万元,净利润3683.67万元,增值税677.46万元,税金及附加296.66万元,所得税1227.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19853.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=677.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11911.8014889.7519853.0019853.0019853.001.1特种油漆生产线万元11911.8014889.7519853.0019853.0019853.002现价增加值万元3811.784764.726352.966352.966352.96

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