新建线路误码测试仪项目立项申请报告_第1页
新建线路误码测试仪项目立项申请报告_第2页
新建线路误码测试仪项目立项申请报告_第3页
新建线路误码测试仪项目立项申请报告_第4页
新建线路误码测试仪项目立项申请报告_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 新建线路误码测试仪项目立项申请报告新建线路误码测试仪项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入10244.95万元,同比增长13.93%(1252.88万元)。其中,主营业业务线路误码测试仪生产及销售收入为9722.70万元,占营业总收入的94.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2486.94万元,较去年同期相比增长523.74万元,增长率26.68%;实现净利润1865.20万元,较去年同期相比增长203.67万元,增长率12.26%。二、项目概况(一)项目名称新建线路误码测试仪项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积33550.10平方米(折合约50.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.85%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度172.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33550.10平方米,建筑物基底占地面积19408.73平方米,总建筑面积40260.12平方米,其中:规划建设主体工程28053.44平方米,项目规划绿化面积2979.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费3775.37万元。(七)节能分析“新建线路误码测试仪项目建设项目”,年用电量699259.40千瓦时,年总用水量5069.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.37吨标准煤/年。达产年综合节能量28.79吨标准煤/年,项目总节能率27.96%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10238.71万元,其中:固定资产投资8673.23万元,占项目总投资的84.71%;流动资金1565.48万元,占项目总投资的15.29%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12252.00万元,总成本费用9669.47万元,税金及附加176.95万元,利润总额2582.53万元,利税总额3115.69万元,税后净利润1936.90万元,达产年纳税总额1178.79万元;达产年投资利润率25.22%,投资利税率30.43%,投资回报率18.92%,全部投资回收期6.79年,提供就业职位167个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区线路误码测试仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区线路误码测试仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建线路误码测试仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位167个,达产年纳税总额1178.79万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.22%,投资利税率30.43%,全部投资回报率18.92%,全部投资回收期6.79年,固定资产投资回收期6.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、党中央、国务院对优化产业结构布局高度重视。在技术结构上,一方面积极促进企业技术改造,提升企业技术水平。2012年,国务院发布了关于促进企业技术改造的指导意见,提出了新时期技术改造的任务和要求。中国制造2025将持续推进技术改造作为深入推进制造业结构调整的主要任务。“十三五”规划纲要提出要支持企业瞄准同行业标杆推进技术改造。国务院第113次常务会明确要实施一批重大技改升级工程。同时,将技术改造作为加快新旧动能接续转换的重要抓手。另一方面,化解产能严重过剩矛盾是当前和今后一个时期推进产业结构调整的工作重点。2010年,国务院印发了关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知。2013年,国务院印发了关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见,将钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业作为近年来产能严重过剩的重点。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33550.1050.30亩1.1容积率1.201.2建筑系数57.85%1.3投资强度万元/亩172.431.4基底面积平方米19408.731.5总建筑面积平方米40260.121.6绿化面积平方米2979.66绿化率7.40%2总投资万元10238.712.1固定资产投资万元8673.232.1.1土建工程投资万元3338.492.1.1.1土建工程投资占比万元32.61%2.1.2设备投资万元3775.372.1.2.1设备投资占比36.87%2.1.3其它投资万元1559.372.1.3.1其它投资占比15.23%2.1.4固定资产投资占比84.71%2.2流动资金万元1565.482.2.1流动资金占比15.29%3收入万元12252.004总成本万元9669.475利润总额万元2582.536净利润万元1936.907所得税万元1.208增值税万元356.219税金及附加万元176.9510纳税总额万元1178.7911利税总额万元3115.6912投资利润率25.22%13投资利税率30.43%14投资回报率18.92%15回收期年6.7916设备数量台(套)10317年用电量千瓦时699259.4018年用水量立方米5069.1419总能耗吨标准煤86.3720节能率27.96%21节能量吨标准煤28.7922员工数量人167第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.85%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度172.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13721.9713721.9728053.4428053.442558.901.1主要生产车间8233.188233.1816832.0616832.061586.521.2辅助生产车间4391.034391.038977.108977.10818.851.3其他生产车间1097.761097.761627.101627.10153.532仓储工程2911.312911.317934.347934.34526.352.1成品贮存727.83727.831983.591983.59131.592.2原料仓储1513.881513.884125.864125.86273.702.3辅助材料仓库669.60669.601824.901824.90121.063供配电工程155.27155.27155.27155.2711.593.1供配电室155.27155.27155.27155.2711.594给排水工程178.56178.56178.56178.5610.364.1给排水178.56178.56178.56178.5610.365服务性工程1843.831843.831843.831843.83122.325.1办公用房850.76850.76850.76850.7658.125.2生活服务993.07993.07993.07993.0763.026消防及环保工程520.15520.15520.15520.1538.826.1消防环保工程520.15520.15520.15520.1538.827项目总图工程77.6377.6377.6377.63-0.347.1场地及道路硬化5150.72897.73897.737.2场区围墙897.735150.725150.727.3安全保卫室77.6377.6377.6377.638绿化工程2013.8670.49合计19408.7340260.1240260.123338.49六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8963.41万元,占计划投资的87.54%。其中:完成固定资产投资6162.50万元,占总投资的68.75%;完成流动资金投资2800.91,占总投资的31.25%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8963.411.1完成比例87.54%2完成固定资产投资万元6162.502.1完成比例68.75%3完成流动资金投资万元2800.913.1完成比例31.25%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员167人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1141.2人均年工资万元5.981.3年工资额万元531.292工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元6.102.3年工资额万元132.083企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.873.3年工资额万元46.394品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元6.004.3年工资额万元66.665其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.705.3年工资额万元42.716职工工资总额万元6394.85五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8673.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3338.493775.37172.438673.231.1工程费用万元3338.493775.377960.331.1.1建筑工程费用万元3338.493338.4932.61%1.1.2设备购置及安装费万元3775.373775.3736.87%1.2工程建设其他费用万元1559.371559.3715.23%1.2.1无形资产万元797.82797.821.3预备费万元761.55761.551.3.1基本预备费万元380.05380.051.3.2涨价预备费万元381.50381.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元8673.238673.23(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1565.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7960.335273.957245.707960.337960.337960.331.1应收账款万元2388.101432.861791.072388.102388.102388.101.2存货万元3582.152149.292686.613582.153582.153582.151.2.1原辅材料万元1074.64644.79805.981074.641074.641074.641.2.2燃料动力万元53.7332.2440.3053.7353.7353.731.2.3在产品万元1647.79988.671235.841647.791647.791647.791.2.4产成品万元805.98483.59604.49805.98805.98805.981.3现金万元1990.081194.051492.561990.081990.081990.082流动负债万元6394.853836.914796.146394.856394.856394.852.1应付账款万元6394.853836.914796.146394.856394.856394.853流动资金万元1565.48939.291174.111565.481565.481565.484铺底流动资金万元521.82313.10391.37521.82521.82521.82(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10238.71万元,其中:固定资产投资8673.23万元,占项目总投资的84.71%;流动资金1565.48万元,占项目总投资的15.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3338.49万元,占项目总投资的32.61%;设备购置费3775.37万元,占项目总投资的36.87%;其它投资1559.37万元,占项目总投资的15.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8673.23+1565.48=10238.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8673.2384.71%1.1项目建设投资万元8673.2384.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1565.4815.29%3总投资万元万元10238.71二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7351.20万元,总成本7908.02万元,利润总额-556.82万元,净利润159.85万元,增值税213.73万元,税金及附加-417.62万元,所得税-139.21万元;第二年收入9189.00万元,总成本9478.94万元,利润总额-289.94万元,净利润-217.46万元,增值税267.16万元,税金及附加166.26万元,所得税-72.48万元;第三年生产负荷100%,收入12252.00万元,总成本9669.47万元,利润总额2582.53万元,净利润1936.90万元,增值税356.21万元,税金及附加176.95万元,所得税645.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12252.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=356.21万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7351.209189.0012252.0012252.0012252.001.1线路误码测试仪万元7351.209189.0012252.0012252.0012252.002现价增加值万元2352.382940.483920.643920.643

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论