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泓域咨询MACRO/ 新建外齿轮泵项目立项申请报告新建外齿轮泵项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限公司实现营业收入19720.84万元,同比增长13.29%(2313.17万元)。其中,主营业业务外齿轮泵生产及销售收入为16772.80万元,占营业总收入的85.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4980.60万元,较去年同期相比增长426.67万元,增长率9.37%;实现净利润3735.45万元,较去年同期相比增长772.34万元,增长率26.07%。二、项目概况(一)项目名称新建外齿轮泵项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积47076.86平方米(折合约70.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.26%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.29%,固定资产投资强度186.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47076.86平方米,建筑物基底占地面积34488.51平方米,总建筑面积66378.37平方米,其中:规划建设主体工程43124.63平方米,项目规划绿化面积4175.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费5987.26万元。(七)节能分析“新建外齿轮泵项目建设项目”,年用电量551336.02千瓦时,年总用水量21368.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.59吨标准煤/年。达产年综合节能量29.82吨标准煤/年,项目总节能率23.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16367.58万元,其中:固定资产投资13145.52万元,占项目总投资的80.31%;流动资金3222.06万元,占项目总投资的19.69%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27711.00万元,总成本费用21427.21万元,税金及附加292.32万元,利润总额6283.79万元,利税总额7442.84万元,税后净利润4712.84万元,达产年纳税总额2730.00万元;达产年投资利润率38.39%,投资利税率45.47%,投资回报率28.79%,全部投资回收期4.97年,提供就业职位554个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区外齿轮泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区外齿轮泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建外齿轮泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位554个,达产年纳税总额2730.00万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.39%,投资利税率45.47%,全部投资回报率28.79%,全部投资回收期4.97年,固定资产投资回收期4.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善产学研合作机制。当前,我国产学研用结合不够紧密,科技成果向经济成果转化的比例低,企业的原创性科技成果较少,创新体系整体效能亟待提升。近年来,国家出台了一系列促进科技成果转化的法律法规和政策规定,2015年修订“中华人民共和国促进科技成果转化法”,2016年,国务院印发“实施中华人民共和国促进科技成果转化法若干规定”(国发201616号)和促进科技成果转移转化行动方案(国办发201628号),形成了从修订法律条款、制定配套细则到部署具体任务的科技成果转移转化工作“三部曲”。促进科技成果转化法提出“国家建立、完善科技报告制度和科技成果信息系统,向社会公布科技项目实施情况以及科技成果和相关知识产权信息,提供科技成果信息查询、筛选等公益服务”;行动方案提出,“要建立国家科技成果信息系统,构建由财政资金支持产生的科技成果转化项目库与数据服务平台,完善科技成果信息共享机制,向社会提供科技成果信息查询、筛选等公益服务。同时要加强科技成果信息汇交,加强科技成果数据资源开发利用。”报告明确指出,要鼓励民营企业和社会资本建立一批从事技术集成、熟化和工程化的中试基地。建立科技成果发布和共享平台,提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务。围绕重点领域试点示范,建立案例库、专家库、知识库,形成可复制、可推广的经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47076.8670.58亩1.1容积率1.411.2建筑系数73.26%1.3投资强度万元/亩186.251.4基底面积平方米34488.511.5总建筑面积平方米66378.371.6绿化面积平方米4175.71绿化率6.29%2总投资万元16367.582.1固定资产投资万元13145.522.1.1土建工程投资万元5635.892.1.1.1土建工程投资占比万元34.43%2.1.2设备投资万元5987.262.1.2.1设备投资占比36.58%2.1.3其它投资万元1522.372.1.3.1其它投资占比9.30%2.1.4固定资产投资占比80.31%2.2流动资金万元3222.062.2.1流动资金占比19.69%3收入万元27711.004总成本万元21427.215利润总额万元6283.796净利润万元4712.847所得税万元1.418增值税万元866.739税金及附加万元292.3210纳税总额万元2730.0011利税总额万元7442.8412投资利润率38.39%13投资利税率45.47%14投资回报率28.79%15回收期年4.9716设备数量台(套)12417年用电量千瓦时551336.0218年用水量立方米21368.9619总能耗吨标准煤69.5920节能率23.49%21节能量吨标准煤29.8222员工数量人554第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、上半年国民经济运行情况显示,经济新常态下,工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据,上半年我国转型升级成效明显,新动能加快成长。从工业结构看,战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.26%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.29%,固定资产投资强度186.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24383.3824383.3843124.6343124.634027.671.1主要生产车间14630.0314630.0325874.7825874.782497.161.2辅助生产车间7802.687802.6813799.8813799.881288.851.3其他生产车间1950.671950.672501.232501.23241.662仓储工程5173.285173.2815114.9315114.931026.672.1成品贮存1293.321293.323778.733778.73256.672.2原料仓储2690.112690.117859.767859.76533.872.3辅助材料仓库1189.851189.853476.433476.43236.133供配电工程275.91275.91275.91275.9121.083.1供配电室275.91275.91275.91275.9121.084给排水工程317.29317.29317.29317.2918.864.1给排水317.29317.29317.29317.2918.865服务性工程3276.413276.413276.413276.41222.555.1办公用房1324.721324.721324.721324.72103.015.2生活服务1951.691951.691951.691951.6998.476消防及环保工程924.29924.29924.29924.2970.636.1消防环保工程924.29924.29924.29924.2970.637项目总图工程137.95137.95137.95137.95139.507.1场地及道路硬化8843.801532.431532.437.2场区围墙1532.438843.808843.807.3安全保卫室137.95137.95137.95137.958绿化工程3112.40108.93合计34488.5166378.3766378.375635.89六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11793.75万元,占计划投资的72.06%。其中:完成固定资产投资8878.84万元,占总投资的75.28%;完成流动资金投资2914.91,占总投资的24.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11793.751.1完成比例72.06%2完成固定资产投资万元8878.842.1完成比例75.28%3完成流动资金投资万元2914.913.1完成比例24.72%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员554人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3771.2人均年工资万元4.681.3年工资额万元2180.582工程技术人员工资2.1平均人数人832.2人均年工资万元5.902.3年工资额万元575.953企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元6.933.3年工资额万元145.524品质管理人员工资4.1平均人数人444.2人均年工资万元5.514.3年工资额万元259.475其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元5.625.3年工资额万元115.366职工工资总额万元18228.00五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13145.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5635.895987.26186.2513145.521.1工程费用万元5635.895987.2621450.061.1.1建筑工程费用万元5635.895635.8934.43%1.1.2设备购置及安装费万元5987.265987.2636.58%1.2工程建设其他费用万元1522.371522.379.30%1.2.1无形资产万元835.75835.751.3预备费万元686.62686.621.3.1基本预备费万元302.60302.601.3.2涨价预备费万元384.02384.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元13145.5213145.52(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3222.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21450.068036.2514391.8621450.0621450.0621450.061.1应收账款万元6435.022895.764504.516435.026435.026435.021.2存货万元9652.534343.646756.779652.539652.539652.531.2.1原辅材料万元2895.761303.092027.032895.762895.762895.761.2.2燃料动力万元144.7965.15101.35144.79144.79144.791.2.3在产品万元4440.161998.073108.114440.164440.164440.161.2.4产成品万元2171.82977.321520.272171.822171.822171.821.3现金万元5362.522413.133753.765362.525362.525362.522流动负债万元18228.008202.6012759.6018228.0018228.0018228.002.1应付账款万元18228.008202.6012759.6018228.0018228.0018228.003流动资金万元3222.061449.932255.443222.063222.063222.064铺底流动资金万元1074.01483.31751.811074.011074.011074.01(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16367.58万元,其中:固定资产投资13145.52万元,占项目总投资的80.31%;流动资金3222.06万元,占项目总投资的19.69%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5635.89万元,占项目总投资的34.43%;设备购置费5987.26万元,占项目总投资的36.58%;其它投资1522.37万元,占项目总投资的9.30%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13145.52+3222.06=16367.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13145.5280.31%1.1项目建设投资万元13145.5280.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3222.0619.69%3总投资万元万元16367.58二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12469.95万元,总成本13573.75万元,利润总额-1103.80万元,净利润235.11万元,增值税390.03万元,税金及附加-827.85万元,所得税-275.95万元;第二年收入19397.70万元,总成本19327.42万元,利润总额70.28万元,净利润52.71万元,增值税606.71万元,税金及附加261.11万元,所得税17.57万元;第三年生产负荷100%,收入27711.00万元,总成本21427.21万元,利润总额6283.79万元,净利润4712.84万元,增值税866.73万元,税金及附加292.32万元,所得税1570.95万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27711.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=866.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12469.9519397.7027711.0027711.0027711.001.1外齿轮泵万元12469.9519397.7027711.0027711.0027711.002现价增加值万元3990.386207.268867.528867

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