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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建民用漏电断路器项目立项申请报告新建民用漏电断路器项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入5292.94万元,同比增长14.17%(656.78万元)。其中,主营业业务民用漏电断路器生产及销售收入为4640.00万元,占营业总收入的87.66%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1111.68万元,较去年同期相比增长211.35万元,增长率23.47%;实现净利润833.76万元,较去年同期相比增长120.72万元,增长率16.93%。二、项目概况(一)项目名称新建民用漏电断路器项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积11459.06平方米(折合约17.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.89%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度183.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11459.06平方米,建筑物基底占地面积5831.52平方米,总建筑面积13750.87平方米,其中:规划建设主体工程9845.46平方米,项目规划绿化面积964.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费1302.65万元。(七)节能分析“新建民用漏电断路器项目建设项目”,年用电量561099.94千瓦时,年总用水量5546.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.43吨标准煤/年。达产年综合节能量28.36吨标准煤/年,项目总节能率29.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4032.04万元,其中:固定资产投资3151.50万元,占项目总投资的78.16%;流动资金880.54万元,占项目总投资的21.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8164.00万元,总成本费用6445.93万元,税金及附加74.27万元,利润总额1718.07万元,利税总额2029.32万元,税后净利润1288.55万元,达产年纳税总额740.77万元;达产年投资利润率42.61%,投资利税率50.33%,投资回报率31.96%,全部投资回收期4.63年,提供就业职位117个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区民用漏电断路器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区民用漏电断路器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建民用漏电断路器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位117个,达产年纳税总额740.77万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.61%,投资利税率50.33%,全部投资回报率31.96%,全部投资回收期4.63年,固定资产投资回收期4.63年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励国际化发展。“国际化”是制造强国必参与备的核心特征。中国制造只有以自身之强为支撑,走出国门、走向世界、影响全球,才能成为世界之强。要支持有条件的企业加快走出去步伐,学会利用两种资源、两个市场,特别是在我国经济进入新常态的大背景下,要积极参与国际产能和装备制造合作,在国际竞争中扩大市场、提升竞争力。报告提出了民营企业在品牌国际竞争、优势产业合参与作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11459.0617.18亩1.1容积率1.201.2建筑系数50.89%1.3投资强度万元/亩183.441.4基底面积平方米5831.521.5总建筑面积平方米13750.871.6绿化面积平方米964.35绿化率7.01%2总投资万元4032.042.1固定资产投资万元3151.502.1.1土建工程投资万元1188.782.1.1.1土建工程投资占比万元29.48%2.1.2设备投资万元1302.652.1.2.1设备投资占比32.31%2.1.3其它投资万元660.072.1.3.1其它投资占比16.37%2.1.4固定资产投资占比78.16%2.2流动资金万元880.542.2.1流动资金占比21.84%3收入万元8164.004总成本万元6445.935利润总额万元1718.076净利润万元1288.557所得税万元1.208增值税万元236.989税金及附加万元74.2710纳税总额万元740.7711利税总额万元2029.3212投资利润率42.61%13投资利税率50.33%14投资回报率31.96%15回收期年4.6316设备数量台(套)7117年用电量千瓦时561099.9418年用水量立方米5546.8919总能耗吨标准煤69.4320节能率29.29%21节能量吨标准煤28.3622员工数量人117第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.89%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度183.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4122.884122.889845.469845.46936.271.1主要生产车间2473.732473.735907.285907.28580.491.2辅助生产车间1319.321319.323150.553150.55299.611.3其他生产车间329.83329.83571.04571.0456.182仓储工程874.73874.732538.522538.52175.572.1成品贮存218.68218.68634.63634.6343.892.2原料仓储454.86454.861320.031320.0391.302.3辅助材料仓库201.19201.19583.86583.8640.383供配电工程46.6546.6546.6546.653.633.1供配电室46.6546.6546.6546.653.634给排水工程53.6553.6553.6553.653.254.1给排水53.6553.6553.6553.653.255服务性工程553.99553.99553.99553.9938.315.1办公用房281.92281.92281.92281.9217.435.2生活服务272.07272.07272.07272.0719.066消防及环保工程156.28156.28156.28156.2812.166.1消防环保工程156.28156.28156.28156.2812.167项目总图工程23.3323.3323.3323.331.337.1场地及道路硬化1582.31343.00343.007.2场区围墙343.001582.311582.317.3安全保卫室23.3323.3323.3323.338绿化工程521.6618.26合计5831.5213750.8713750.871188.78六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2371.77万元,占计划投资的58.82%。其中:完成固定资产投资1764.17万元,占总投资的74.38%;完成流动资金投资607.60,占总投资的25.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2371.771.1完成比例58.82%2完成固定资产投资万元1764.172.1完成比例74.38%3完成流动资金投资万元607.603.1完成比例25.62%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员117人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人801.2人均年工资万元5.631.3年工资额万元471.002工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元5.252.3年工资额万元107.123企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.683.3年工资额万元36.244品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.164.3年工资额万元51.295其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.765.3年工资额万元27.426职工工资总额万元5180.14五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3151.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1188.781302.65183.443151.501.1工程费用万元1188.781302.656060.681.1.1建筑工程费用万元1188.781188.7829.48%1.1.2设备购置及安装费万元1302.651302.6532.31%1.2工程建设其他费用万元660.07660.0716.37%1.2.1无形资产万元281.86281.861.3预备费万元378.21378.211.3.1基本预备费万元159.01159.011.3.2涨价预备费万元219.20219.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元3151.503151.50(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金880.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6060.682961.373712.866060.686060.686060.681.1应收账款万元1818.201000.011272.741818.201818.201818.201.2存货万元2727.311500.021909.112727.312727.312727.311.2.1原辅材料万元818.19450.01572.74818.19818.19818.191.2.2燃料动力万元40.9122.5028.6440.9140.9140.911.2.3在产品万元1254.56690.01878.191254.561254.561254.561.2.4产成品万元613.64337.50429.55613.64613.64613.641.3现金万元1515.17833.341060.621515.171515.171515.172流动负债万元5180.142849.083626.105180.145180.145180.142.1应付账款万元5180.142849.083626.105180.145180.145180.143流动资金万元880.54484.30616.38880.54880.54880.544铺底流动资金万元293.51161.43205.46293.51293.51293.51(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4032.04万元,其中:固定资产投资3151.50万元,占项目总投资的78.16%;流动资金880.54万元,占项目总投资的21.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1188.78万元,占项目总投资的29.48%;设备购置费1302.65万元,占项目总投资的32.31%;其它投资660.07万元,占项目总投资的16.37%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3151.50+880.54=4032.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3151.5078.16%1.1项目建设投资万元3151.5078.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元880.5421.84%3总投资万元万元4032.04二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4490.20万元,总成本2533.21万元,利润总额1956.99万元,净利润61.48万元,增值税130.34万元,税金及附加1467.74万元,所得税489.25万元;第二年收入5714.80万元,总成本3032.30万元,利润总额2682.50万元,净利润2011.87万元,增值税165.89万元,税金及附加65.74万元,所得税670.63万元;第三年生产负荷100%,收入8164.00万元,总成本6445.93万元,利润总额1718.07万元,净利润1288.55万元,增值税236.98万元,税金及附加74.27万元,所得税429.52万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8164.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=236.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4490.205714.808164.008164.008164.001.1民用漏电断路器万元4490.205714.808164.008164.008164.002现价增加值
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