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文档简介
泓域咨询MACRO/ 聚酯切片投资项目立项申请报告聚酯切片投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx科技公司实现营业收入5632.97万元,同比增长15.17%(741.94万元)。其中,主营业业务聚酯切片生产及销售收入为4937.06万元,占营业总收入的87.65%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1497.62万元,较去年同期相比增长361.17万元,增长率31.78%;实现净利润1123.21万元,较去年同期相比增长234.57万元,增长率26.40%。二、项目概况(一)项目名称聚酯切片投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积19863.26平方米(折合约29.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.17%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度187.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19863.26平方米,建筑物基底占地面积12348.99平方米,总建筑面积31383.95平方米,其中:规划建设主体工程20894.18平方米,项目规划绿化面积1685.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计58台(套),设备购置费2603.24万元。(七)节能分析“聚酯切片投资项目建设项目”,年用电量1208041.00千瓦时,年总用水量6202.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.00吨标准煤/年。达产年综合节能量44.51吨标准煤/年,项目总节能率20.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6550.04万元,其中:固定资产投资5577.50万元,占项目总投资的85.15%;流动资金972.54万元,占项目总投资的14.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7165.00万元,总成本费用5484.03万元,税金及附加107.28万元,利润总额1680.97万元,利税总额2020.11万元,税后净利润1260.73万元,达产年纳税总额759.38万元;达产年投资利润率25.66%,投资利税率30.84%,投资回报率19.25%,全部投资回收期6.70年,提供就业职位130个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区聚酯切片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区聚酯切片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“聚酯切片投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位130个,达产年纳税总额759.38万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.66%,投资利税率30.84%,全部投资回报率19.25%,全部投资回收期6.70年,固定资产投资回收期6.70年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投融资服务平台。培育发展股权投资基金、创业投资基金等各类民间资本,鼓励引导服务于制造业的金融创新,为制造业民营企业融资提供咨询辅导。(人民银行、证监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19863.2629.78亩1.1容积率1.581.2建筑系数62.17%1.3投资强度万元/亩187.291.4基底面积平方米12348.991.5总建筑面积平方米31383.951.6绿化面积平方米1685.70绿化率5.37%2总投资万元6550.042.1固定资产投资万元5577.502.1.1土建工程投资万元2765.632.1.1.1土建工程投资占比万元42.22%2.1.2设备投资万元2603.242.1.2.1设备投资占比39.74%2.1.3其它投资万元208.632.1.3.1其它投资占比3.19%2.1.4固定资产投资占比85.15%2.2流动资金万元972.542.2.1流动资金占比14.85%3收入万元7165.004总成本万元5484.035利润总额万元1680.976净利润万元1260.737所得税万元1.588增值税万元231.869税金及附加万元107.2810纳税总额万元759.3811利税总额万元2020.1112投资利润率25.66%13投资利税率30.84%14投资回报率19.25%15回收期年6.7016设备数量台(套)5817年用电量千瓦时1208041.0018年用水量立方米6202.9019总能耗吨标准煤149.0020节能率20.83%21节能量吨标准煤44.5122员工数量人130第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、培育发展战略性新兴产业,是党中央、国务院作出的重大决策部署。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.17%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度187.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8730.748730.7420894.1820894.182025.371.1主要生产车间5238.445238.4412536.5112536.511255.731.2辅助生产车间2793.842793.846686.146686.14648.121.3其他生产车间698.46698.461211.861211.86121.522仓储工程1852.351852.356818.356818.35480.682.1成品贮存463.09463.091704.591704.59120.172.2原料仓储963.22963.223545.543545.54249.952.3辅助材料仓库426.04426.041568.221568.22110.563供配电工程98.7998.7998.7998.797.843.1供配电室98.7998.7998.7998.797.844给排水工程113.61113.61113.61113.617.014.1给排水113.61113.61113.61113.617.015服务性工程1173.151173.151173.151173.1582.705.1办公用房559.63559.63559.63559.6337.355.2生活服务613.52613.52613.52613.5248.166消防及环保工程330.95330.95330.95330.9526.256.1消防环保工程330.95330.95330.95330.9526.257项目总图工程49.4049.4049.4049.4094.357.1场地及道路硬化3148.62554.72554.727.2场区围墙554.723148.623148.627.3安全保卫室49.4049.4049.4049.408绿化工程1183.6141.43合计12348.9931383.9531383.952765.63六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5305.09万元,占计划投资的80.99%。其中:完成固定资产投资3518.62万元,占总投资的66.33%;完成流动资金投资1786.47,占总投资的33.67%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5305.091.1完成比例80.99%2完成固定资产投资万元3518.622.1完成比例66.33%3完成流动资金投资万元1786.473.1完成比例33.67%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员130人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人881.2人均年工资万元5.131.3年工资额万元386.092工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.432.3年工资额万元130.643企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.033.3年工资额万元35.784品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.334.3年工资额万元53.195其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.475.3年工资额万元28.966职工工资总额万元4334.03五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5577.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2765.632603.24187.295577.501.1工程费用万元2765.632603.245306.571.1.1建筑工程费用万元2765.632765.6342.22%1.1.2设备购置及安装费万元2603.242603.2439.74%1.2工程建设其他费用万元208.63208.633.19%1.2.1无形资产万元95.6895.681.3预备费万元112.95112.951.3.1基本预备费万元65.2965.291.3.2涨价预备费万元47.6647.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元5577.505577.50(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金972.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5306.572599.673945.045306.575306.575306.571.1应收账款万元1591.97875.581193.981591.971591.971591.971.2存货万元2387.961313.381790.972387.962387.962387.961.2.1原辅材料万元716.39394.01537.29716.39716.39716.391.2.2燃料动力万元35.8219.7026.8635.8235.8235.821.2.3在产品万元1098.46604.15823.851098.461098.461098.461.2.4产成品万元537.29295.51402.97537.29537.29537.291.3现金万元1326.64729.65994.981326.641326.641326.642流动负债万元4334.032383.723250.524334.034334.034334.032.1应付账款万元4334.032383.723250.524334.034334.034334.033流动资金万元972.54534.90729.40972.54972.54972.544铺底流动资金万元324.18178.30243.13324.18324.18324.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6550.04万元,其中:固定资产投资5577.50万元,占项目总投资的85.15%;流动资金972.54万元,占项目总投资的14.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2765.63万元,占项目总投资的42.22%;设备购置费2603.24万元,占项目总投资的39.74%;其它投资208.63万元,占项目总投资的3.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5577.50+972.54=6550.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5577.5085.15%1.1项目建设投资万元5577.5085.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元972.5414.85%3总投资万元万元6550.04二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3940.75万元,总成本1963.30万元,利润总额1977.45万元,净利润94.76万元,增值税127.52万元,税金及附加1483.09万元,所得税494.36万元;第二年收入5373.75万元,总成本2487.00万元,利润总额2886.75万元,净利润2165.06万元,增值税173.90万元,税金及附加100.32万元,所得税721.69万元;第三年生产负荷100%,收入7165.00万元,总成本5484.03万元,利润总额1680.97万元,净利润1260.73万元,增值税231.86万元,税金及附加107.28万元,所得税420.24万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7165.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=231.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3940.755373.757165.007165.007165.001.1聚酯切片万元3940.755373.757165.007165.007165.002现价增加值万元1261.041719.602292.802292.802292.
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