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文档简介

泓域咨询MACRO/ 新建锅炉容器项目立项申请报告新建锅炉容器项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx集团实现营业收入13806.93万元,同比增长11.17%(1387.41万元)。其中,主营业业务锅炉容器生产及销售收入为12785.24万元,占营业总收入的92.60%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3219.40万元,较去年同期相比增长395.42万元,增长率14.00%;实现净利润2414.55万元,较去年同期相比增长274.07万元,增长率12.80%。二、项目概况(一)项目名称新建锅炉容器项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积44302.14平方米(折合约66.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.85%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度189.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44302.14平方米,建筑物基底占地面积32717.13平方米,总建筑面积57149.76平方米,其中:规划建设主体工程36719.81平方米,项目规划绿化面积3345.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费5848.32万元。(七)节能分析“新建锅炉容器项目建设项目”,年用电量1099742.86千瓦时,年总用水量9164.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.94吨标准煤/年。达产年综合节能量45.31吨标准煤/年,项目总节能率27.34%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14475.44万元,其中:固定资产投资12570.65万元,占项目总投资的86.84%;流动资金1904.79万元,占项目总投资的13.16%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15556.00万元,总成本费用12317.19万元,税金及附加230.82万元,利润总额3238.81万元,利税总额3916.36万元,税后净利润2429.11万元,达产年纳税总额1487.25万元;达产年投资利润率22.37%,投资利税率27.06%,投资回报率16.78%,全部投资回收期7.46年,提供就业职位230个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区锅炉容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区锅炉容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“新建锅炉容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位230个,达产年纳税总额1487.25万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.37%,投资利税率27.06%,全部投资回报率16.78%,全部投资回收期7.46年,固定资产投资回收期7.46年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入开展产融合作有关工作,建立信息共享和工作协调机制,推动各地以信息共享为切入点,完善产融信息对接合作平台,在严格监管前提下促进银企对接和产融合作。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44302.1466.42亩1.1容积率1.291.2建筑系数73.85%1.3投资强度万元/亩189.261.4基底面积平方米32717.131.5总建筑面积平方米57149.761.6绿化面积平方米3345.69绿化率5.85%2总投资万元14475.442.1固定资产投资万元12570.652.1.1土建工程投资万元4099.632.1.1.1土建工程投资占比万元28.32%2.1.2设备投资万元5848.322.1.2.1设备投资占比40.40%2.1.3其它投资万元2622.702.1.3.1其它投资占比18.12%2.1.4固定资产投资占比86.84%2.2流动资金万元1904.792.2.1流动资金占比13.16%3收入万元15556.004总成本万元12317.195利润总额万元3238.816净利润万元2429.117所得税万元1.298增值税万元446.739税金及附加万元230.8210纳税总额万元1487.2511利税总额万元3916.3612投资利润率22.37%13投资利税率27.06%14投资回报率16.78%15回收期年7.4616设备数量台(套)15117年用电量千瓦时1099742.8618年用水量立方米9164.4819总能耗吨标准煤135.9420节能率27.34%21节能量吨标准煤45.3122员工数量人230第二章 建设背景一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、当前,我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件,但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足,又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。因此,我市必须抢抓机遇、趋利避害,在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动,打造新形势下的产业竞争新优势。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.85%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度189.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23131.0123131.0136719.8136719.812897.501.1主要生产车间13878.6113878.6122031.8922031.891796.451.2辅助生产车间7401.927401.9211750.3411750.34927.201.3其他生产车间1850.481850.482129.752129.75173.852仓储工程4907.574907.5713279.4713279.47762.082.1成品贮存1226.891226.893319.873319.87190.522.2原料仓储2551.942551.946905.326905.32396.282.3辅助材料仓库1128.741128.743054.283054.28175.283供配电工程261.74261.74261.74261.7416.903.1供配电室261.74261.74261.74261.7416.904给排水工程301.00301.00301.00301.0015.114.1给排水301.00301.00301.00301.0015.115服务性工程3108.133108.133108.133108.13178.375.1办公用房1632.621632.621632.621632.6273.065.2生活服务1475.511475.511475.511475.51100.886消防及环保工程876.82876.82876.82876.8256.616.1消防环保工程876.82876.82876.82876.8256.617项目总图工程130.87130.87130.87130.8739.097.1场地及道路硬化8422.041484.591484.597.2场区围墙1484.598422.048422.047.3安全保卫室130.87130.87130.87130.878绿化工程3827.58133.97合计32717.1357149.7657149.764099.63六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13080.62万元,占计划投资的90.36%。其中:完成固定资产投资8728.87万元,占总投资的66.73%;完成流动资金投资4351.75,占总投资的33.27%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13080.621.1完成比例90.36%2完成固定资产投资万元8728.872.1完成比例66.73%3完成流动资金投资万元4351.753.1完成比例33.27%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员230人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1561.2人均年工资万元5.891.3年工资额万元757.672工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元6.132.3年工资额万元181.963企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.233.3年工资额万元65.194品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.344.3年工资额万元93.835其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元7.905.3年工资额万元85.786职工工资总额万元8534.69五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12570.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4099.635848.32189.2612570.651.1工程费用万元4099.635848.3210439.481.1.1建筑工程费用万元4099.634099.6328.32%1.1.2设备购置及安装费万元5848.325848.3240.40%1.2工程建设其他费用万元2622.702622.7018.12%1.2.1无形资产万元1195.181195.181.3预备费万元1427.521427.521.3.1基本预备费万元579.58579.581.3.2涨价预备费万元847.94847.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元12570.6512570.65(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1904.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10439.483888.057951.5510439.4810439.4810439.481.1应收账款万元3131.841252.742192.293131.843131.843131.841.2存货万元4697.771879.113288.444697.774697.774697.771.2.1原辅材料万元1409.33563.73986.531409.331409.331409.331.2.2燃料动力万元70.4728.1949.3370.4770.4770.471.2.3在产品万元2160.97864.391512.682160.972160.972160.971.2.4产成品万元1057.00422.80739.901057.001057.001057.001.3现金万元2609.871043.951826.912609.872609.872609.872流动负债万元8534.693413.885974.288534.698534.698534.692.1应付账款万元8534.693413.885974.288534.698534.698534.693流动资金万元1904.79761.921333.351904.791904.791904.794铺底流动资金万元634.92253.97444.45634.92634.92634.92(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14475.44万元,其中:固定资产投资12570.65万元,占项目总投资的86.84%;流动资金1904.79万元,占项目总投资的13.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4099.63万元,占项目总投资的28.32%;设备购置费5848.32万元,占项目总投资的40.40%;其它投资2622.70万元,占项目总投资的18.12%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12570.65+1904.79=14475.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12570.6586.84%1.1项目建设投资万元12570.6586.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1904.7913.16%3总投资万元万元14475.44二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6222.40万元,总成本11122.37万元,利润总额-4899.97万元,净利润198.65万元,增值税178.69万元,税金及附加-3674.98万元,所得税-1224.99万元;第二年收入10889.20万元,总成本17251.65万元,利润总额-6362.45万元,净利润-4771.84万元,增值税312.71万元,税金及附加214.73万元,所得税-1590.61万元;第三年生产负荷100%,收入15556.00万元,总成本12317.19万元,利润总额3238.81万元,净利润2429.11万元,增值税446.73万元,税金及附加230.82万元,所得税809.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15556.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=446.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6222.4010889.2015556.0015556.0015556.001.1锅炉容器万元6222.4010889.2015556.0015556.0015556.002现价增加值万元1991.173484.544977.924977.92497

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