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泓域咨询MACRO/ 减震器轴投资项目立项申请报告减震器轴投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技公司实现营业收入9605.30万元,同比增长19.94%(1597.13万元)。其中,主营业业务减震器轴生产及销售收入为8331.54万元,占营业总收入的86.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2418.15万元,较去年同期相比增长444.40万元,增长率22.52%;实现净利润1813.61万元,较去年同期相比增长276.06万元,增长率17.95%。二、项目概况(一)项目名称减震器轴投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积49291.30平方米(折合约73.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.45%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度179.12万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49291.30平方米,建筑物基底占地面积32754.07平方米,总建筑面积70979.47平方米,其中:规划建设主体工程48508.65平方米,项目规划绿化面积5621.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费5364.82万元。(七)节能分析“减震器轴投资项目建设项目”,年用电量1213980.72千瓦时,年总用水量15624.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.53吨标准煤/年。达产年综合节能量40.01吨标准煤/年,项目总节能率25.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15254.07万元,其中:固定资产投资13236.97万元,占项目总投资的86.78%;流动资金2017.10万元,占项目总投资的13.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15975.00万元,总成本费用12498.50万元,税金及附加254.71万元,利润总额3476.50万元,利税总额4210.73万元,税后净利润2607.38万元,达产年纳税总额1603.36万元;达产年投资利润率22.79%,投资利税率27.60%,投资回报率17.09%,全部投资回收期7.35年,提供就业职位289个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地减震器轴行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地减震器轴产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“减震器轴投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位289个,达产年纳税总额1603.36万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.79%,投资利税率27.60%,全部投资回报率17.09%,全部投资回收期7.35年,固定资产投资回收期7.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业战略合作与兼并重组,鼓励民间资本参与国有企业混合所有制改革,推动重点领域投资主体多元化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49291.3073.90亩1.1容积率1.441.2建筑系数66.45%1.3投资强度万元/亩179.121.4基底面积平方米32754.071.5总建筑面积平方米70979.471.6绿化面积平方米5621.72绿化率7.92%2总投资万元15254.072.1固定资产投资万元13236.972.1.1土建工程投资万元5173.262.1.1.1土建工程投资占比万元33.91%2.1.2设备投资万元5364.822.1.2.1设备投资占比35.17%2.1.3其它投资万元2698.892.1.3.1其它投资占比17.69%2.1.4固定资产投资占比86.78%2.2流动资金万元2017.102.2.1流动资金占比13.22%3收入万元15975.004总成本万元12498.505利润总额万元3476.506净利润万元2607.387所得税万元1.448增值税万元479.529税金及附加万元254.7110纳税总额万元1603.3611利税总额万元4210.7312投资利润率22.79%13投资利税率27.60%14投资回报率17.09%15回收期年7.3516设备数量台(套)14717年用电量千瓦时1213980.7218年用水量立方米15624.6719总能耗吨标准煤150.5320节能率25.76%21节能量吨标准煤40.0122员工数量人289第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址评价一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇,积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区,鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域,鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务,通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式,参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.45%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度179.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23157.1323157.1348508.6548508.653889.051.1主要生产车间13894.2813894.2829105.1929105.192411.211.2辅助生产车间7410.287410.2815522.7715522.771244.501.3其他生产车间1852.571852.572813.502813.50233.342仓储工程4913.114913.1114606.0314606.03851.642.1成品贮存1228.281228.283651.513651.51212.912.2原料仓储2554.822554.827595.147595.14442.852.3辅助材料仓库1130.021130.023359.393359.39195.883供配电工程262.03262.03262.03262.0317.193.1供配电室262.03262.03262.03262.0317.194给排水工程301.34301.34301.34301.3415.374.1给排水301.34301.34301.34301.3415.375服务性工程3111.643111.643111.643111.64181.435.1办公用房1511.761511.761511.761511.7688.395.2生活服务1599.881599.881599.881599.88107.496消防及环保工程877.81877.81877.81877.8157.586.1消防环保工程877.81877.81877.81877.8157.587项目总图工程131.02131.02131.02131.0257.977.1场地及道路硬化8867.941607.001607.007.2场区围墙1607.008867.948867.947.3安全保卫室131.02131.02131.02131.028绿化工程2943.66103.03合计32754.0770979.4770979.475173.26六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9645.72万元,占计划投资的63.23%。其中:完成固定资产投资6274.31万元,占总投资的65.05%;完成流动资金投资3371.41,占总投资的34.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9645.721.1完成比例63.23%2完成固定资产投资万元6274.312.1完成比例65.05%3完成流动资金投资万元3371.413.1完成比例34.95%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员289人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1971.2人均年工资万元4.911.3年工资额万元962.612工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元6.342.3年工资额万元286.433企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.863.3年工资额万元88.534品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元130.635其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.815.3年工资额万元99.076职工工资总额万元9531.85五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13236.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5173.265364.82179.1213236.971.1工程费用万元5173.265364.8211548.951.1.1建筑工程费用万元5173.265173.2633.91%1.1.2设备购置及安装费万元5364.825364.8235.17%1.2工程建设其他费用万元2698.892698.8917.69%1.2.1无形资产万元1249.451249.451.3预备费万元1449.441449.441.3.1基本预备费万元625.82625.821.3.2涨价预备费万元823.62823.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元13236.9713236.97(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2017.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11548.955782.347417.4511548.9511548.9511548.951.1应收账款万元3464.682078.812425.283464.683464.683464.681.2存货万元5197.033118.223637.925197.035197.035197.031.2.1原辅材料万元1559.11935.471091.381559.111559.111559.111.2.2燃料动力万元77.9646.7754.5777.9677.9677.961.2.3在产品万元2390.631434.381673.442390.632390.632390.631.2.4产成品万元1169.33701.60818.531169.331169.331169.331.3现金万元2887.241732.342021.072887.242887.242887.242流动负债万元9531.855719.116672.309531.859531.859531.852.1应付账款万元9531.855719.116672.309531.859531.859531.853流动资金万元2017.101210.261411.972017.102017.102017.104铺底流动资金万元672.36403.42470.66672.36672.36672.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15254.07万元,其中:固定资产投资13236.97万元,占项目总投资的86.78%;流动资金2017.10万元,占项目总投资的13.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5173.26万元,占项目总投资的33.91%;设备购置费5364.82万元,占项目总投资的35.17%;其它投资2698.89万元,占项目总投资的17.69%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13236.97+2017.10=15254.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13236.9786.78%1.1项目建设投资万元13236.9786.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2017.1013.22%3总投资万元万元15254.07二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9585.00万元,总成本21266.62万元,利润总额-11681.62万元,净利润231.69万元,增值税287.71万元,税金及附加-8761.22万元,所得税-2920.41万元;第二年收入11182.50万元,总成本24081.91万元,利润总额-12899.41万元,净利润-9674.56万元,增值税335.66万元,税金及附加237.44万元,所得税-3224.85万元;第三年生产负荷100%,收入15975.00万元,总成本12498.50万元,利润总额3476.50万元,净利润2607.38万元,增值税479.52万元,税金及附加254.71万元,所得税869.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15975.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=479.52万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9585.0011182.5015975.0015975.0015975.001.1减震器轴万元9585.0011182.5015975.0015975.0015975.002现价增加值万元3067.203578.405112.005112.005112.003增值税万元2

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