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泓域咨询MACRO/ 年产xx气动凿岩机项目立项申请报告年产xx气动凿岩机项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入7843.74万元,同比增长31.74%(1889.57万元)。其中,主营业业务气动凿岩机生产及销售收入为7219.17万元,占营业总收入的92.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2054.32万元,较去年同期相比增长497.90万元,增长率31.99%;实现净利润1540.74万元,较去年同期相比增长206.27万元,增长率15.46%。二、项目概况(一)项目名称年产xx气动凿岩机项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积17148.57平方米(折合约25.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.86%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度163.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17148.57平方米,建筑物基底占地面积13008.91平方米,总建筑面积22464.63平方米,其中:规划建设主体工程16955.21平方米,项目规划绿化面积1138.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费1735.71万元。(七)节能分析“年产xx气动凿岩机项目建设项目”,年用电量1301774.63千瓦时,年总用水量7162.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)160.60吨标准煤/年。达产年综合节能量45.30吨标准煤/年,项目总节能率21.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6114.85万元,其中:固定资产投资4215.15万元,占项目总投资的68.93%;流动资金1899.70万元,占项目总投资的31.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13248.00万元,总成本费用10180.26万元,税金及附加119.37万元,利润总额3067.74万元,利税总额3610.25万元,税后净利润2300.80万元,达产年纳税总额1309.44万元;达产年投资利润率50.17%,投资利税率59.04%,投资回报率37.63%,全部投资回收期4.16年,提供就业职位244个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区气动凿岩机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区气动凿岩机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx气动凿岩机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位244个,达产年纳税总额1309.44万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.17%,投资利税率59.04%,全部投资回报率37.63%,全部投资回收期4.16年,固定资产投资回收期4.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,是进一步落实国务院关于中国制造2025、“互联网+”行动计划,以及金融支持工业稳增长工作部署的一项重要举措。有利于提高金融资源配置效率,有利于产业和金融协调发展,有利于实现政、银、企互惠共赢。对政府来说,可以强化政策引导作用,通过整合资源,引导产业资源与金融资源高效对接。对金融机构来说,能够降低获取信息的成本,制定针对性强的差别化信贷政策和融资政策,实现对企业的精准支持。对企业来说,可以将融资需求通过信息共享渠道及时传递给银行等金融机构,帮助符合条件的企业及时获得资金支持和金融服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17148.5725.71亩1.1容积率1.311.2建筑系数75.86%1.3投资强度万元/亩163.951.4基底面积平方米13008.911.5总建筑面积平方米22464.631.6绿化面积平方米1138.62绿化率5.07%2总投资万元6114.852.1固定资产投资万元4215.152.1.1土建工程投资万元1655.732.1.1.1土建工程投资占比万元27.08%2.1.2设备投资万元1735.712.1.2.1设备投资占比28.39%2.1.3其它投资万元823.712.1.3.1其它投资占比13.47%2.1.4固定资产投资占比68.93%2.2流动资金万元1899.702.2.1流动资金占比31.07%3收入万元13248.004总成本万元10180.265利润总额万元3067.746净利润万元2300.807所得税万元1.318增值税万元423.149税金及附加万元119.3710纳税总额万元1309.4411利税总额万元3610.2512投资利润率50.17%13投资利税率59.04%14投资回报率37.63%15回收期年4.1616设备数量台(套)8017年用电量千瓦时1301774.6318年用水量立方米7162.4119总能耗吨标准煤160.6020节能率21.87%21节能量吨标准煤45.3022员工数量人244第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、在中国当前重点推动战略性新兴产业发展,主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择,体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为,国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长,内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素,其中技术创新是经济增长的源泉,而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化,由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时,基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累,推动战略新兴产业的发展,是有现实条件支持的。另外,适应转型需求的战略新兴产业,往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化,形成不同发展方向的技术,继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性,使产业具有政策导向作用,预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向,成为产业发展的主流,在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.86%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度163.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9197.309197.3016955.2116955.211374.631.1主要生产车间5518.385518.3810173.1310173.13852.271.2辅助生产车间2943.142943.145425.675425.67439.881.3其他生产车间735.78735.78983.40983.4082.482仓储工程1951.341951.343581.123581.12211.152.1成品贮存487.83487.83895.28895.2852.792.2原料仓储1014.701014.701862.181862.18109.802.3辅助材料仓库448.81448.81823.66823.6648.563供配电工程104.07104.07104.07104.076.903.1供配电室104.07104.07104.07104.076.904给排水工程119.68119.68119.68119.686.174.1给排水119.68119.68119.68119.686.175服务性工程1235.851235.851235.851235.8572.875.1办公用房724.94724.94724.94724.9439.365.2生活服务510.91510.91510.91510.9142.326消防及环保工程348.64348.64348.64348.6423.136.1消防环保工程348.64348.64348.64348.6423.137项目总图工程52.0452.0452.0452.04-82.837.1场地及道路硬化3554.83720.98720.987.2场区围墙720.983554.833554.837.3安全保卫室52.0452.0452.0452.048绿化工程1248.9243.71合计13008.9122464.6322464.631655.73六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3722.57万元,占计划投资的60.88%。其中:完成固定资产投资2384.96万元,占总投资的64.07%;完成流动资金投资1337.61,占总投资的35.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3722.571.1完成比例60.88%2完成固定资产投资万元2384.962.1完成比例64.07%3完成流动资金投资万元1337.613.1完成比例35.93%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员244人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1661.2人均年工资万元5.571.3年工资额万元949.452工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元5.232.3年工资额万元202.953企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.793.3年工资额万元71.594品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.904.3年工资额万元100.845其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.995.3年工资额万元44.886职工工资总额万元6757.46五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4215.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1655.731735.71163.954215.151.1工程费用万元1655.731735.718657.161.1.1建筑工程费用万元1655.731655.7327.08%1.1.2设备购置及安装费万元1735.711735.7128.39%1.2工程建设其他费用万元823.71823.7113.47%1.2.1无形资产万元408.65408.651.3预备费万元415.06415.061.3.1基本预备费万元171.14171.141.3.2涨价预备费万元243.92243.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元4215.154215.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1899.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8657.165212.197501.368657.168657.168657.161.1应收账款万元2597.151428.432077.722597.152597.152597.151.2存货万元3895.722142.653116.583895.723895.723895.721.2.1原辅材料万元1168.72642.79934.971168.721168.721168.721.2.2燃料动力万元58.4432.1446.7558.4458.4458.441.2.3在产品万元1792.03985.621433.621792.031792.031792.031.2.4产成品万元876.54482.10701.23876.54876.54876.541.3现金万元2164.291190.361731.432164.292164.292164.292流动负债万元6757.463716.605405.976757.466757.466757.462.1应付账款万元6757.463716.605405.976757.466757.466757.463流动资金万元1899.701044.841519.761899.701899.701899.704铺底流动资金万元633.23348.28506.59633.23633.23633.23(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6114.85万元,其中:固定资产投资4215.15万元,占项目总投资的68.93%;流动资金1899.70万元,占项目总投资的31.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1655.73万元,占项目总投资的27.08%;设备购置费1735.71万元,占项目总投资的28.39%;其它投资823.71万元,占项目总投资的13.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4215.15+1899.70=6114.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4215.1568.93%1.1项目建设投资万元4215.1568.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1899.7031.07%3总投资万元万元6114.85二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7286.40万元,总成本15554.73万元,利润总额-8268.33万元,净利润96.52万元,增值税232.73万元,税金及附加-6201.25万元,所得税-2067.08万元;第二年收入10598.40万元,总成本20869.89万元,利润总额-10271.49万元,净利润-7703.62万元,增值税338.51万元,税金及附加109.22万元,所得税-2567.87万元;第三年生产负荷100%,收入13248.00万元,总成本10180.26万元,利润总额3067.74万元,净利润2300.80万元,增值税423.14万元,税金及附加119.37万元,所得税766.93万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13248.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=423.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7286.4010598.4013248.0013248.0013248.001.1气动凿岩机万元7286.4010598.4013248.0013248.0013248.002现价增加值万元2331.653391.494239.364239.364239.363

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