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文档简介
泓域咨询MACRO/ 有机载体加热器投资项目立项申请报告有机载体加热器投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入9096.39万元,同比增长16.70%(1301.90万元)。其中,主营业业务有机载体加热器生产及销售收入为8289.52万元,占营业总收入的91.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2140.94万元,较去年同期相比增长515.60万元,增长率31.72%;实现净利润1605.70万元,较去年同期相比增长328.94万元,增长率25.76%。二、项目概况(一)项目名称有机载体加热器投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积27573.78平方米(折合约41.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.53%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度163.97万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27573.78平方米,建筑物基底占地面积21653.69平方米,总建筑面积27573.78平方米,其中:规划建设主体工程21955.96平方米,项目规划绿化面积1984.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费3615.44万元。(七)节能分析“有机载体加热器投资项目建设项目”,年用电量1382082.88千瓦时,年总用水量12598.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.94吨标准煤/年。达产年综合节能量51.06吨标准煤/年,项目总节能率20.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8226.00万元,其中:固定资产投资6778.52万元,占项目总投资的82.40%;流动资金1447.48万元,占项目总投资的17.60%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13197.00万元,总成本费用10089.46万元,税金及附加161.73万元,利润总额3107.54万元,利税总额3697.90万元,税后净利润2330.65万元,达产年纳税总额1367.24万元;达产年投资利润率37.78%,投资利税率44.95%,投资回报率28.33%,全部投资回收期5.03年,提供就业职位233个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区有机载体加热器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区有机载体加热器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“有机载体加热器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位233个,达产年纳税总额1367.24万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.78%,投资利税率44.95%,全部投资回报率28.33%,全部投资回收期5.03年,固定资产投资回收期5.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、宣传推广。国家制造强国建设战略咨询委员会组织编制了工业“四基”发展目录(2016年版),引导各地区根据本地区产业基础现状,在进行充分市场分析前提下,确立发展重点和方向;引导广大企业和科研院所结合自身条件和特点,确定发展方向和目标;引导金融机构、担保机构等通过多种方式,支持从事研发、生产和使用“四基”发展目录中所列产品和技术的企业,引导社会资本向工业基础领域逐步聚集。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27573.7841.34亩1.1容积率1.001.2建筑系数78.53%1.3投资强度万元/亩163.971.4基底面积平方米21653.691.5总建筑面积平方米27573.781.6绿化面积平方米1984.86绿化率7.20%2总投资万元8226.002.1固定资产投资万元6778.522.1.1土建工程投资万元2237.952.1.1.1土建工程投资占比万元27.21%2.1.2设备投资万元3615.442.1.2.1设备投资占比43.95%2.1.3其它投资万元925.132.1.3.1其它投资占比11.25%2.1.4固定资产投资占比82.40%2.2流动资金万元1447.482.2.1流动资金占比17.60%3收入万元13197.004总成本万元10089.465利润总额万元3107.546净利润万元2330.657所得税万元1.008增值税万元428.639税金及附加万元161.7310纳税总额万元1367.2411利税总额万元3697.9012投资利润率37.78%13投资利税率44.95%14投资回报率28.33%15回收期年5.0316设备数量台(套)6817年用电量千瓦时1382082.8818年用水量立方米12598.4619总能耗吨标准煤170.9420节能率20.55%21节能量吨标准煤51.0622员工数量人233第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.53%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度163.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15309.1615309.1621955.9621955.961960.191.1主要生产车间9185.509185.5013173.5813173.581215.321.2辅助生产车间4898.934898.937025.917025.91627.261.3其他生产车间1224.731224.731273.451273.45117.612仓储工程3248.053248.053651.583651.58237.102.1成品贮存812.01812.01912.89912.8959.272.2原料仓储1688.991688.991898.821898.82123.292.3辅助材料仓库747.05747.05839.86839.8654.533供配电工程173.23173.23173.23173.2312.653.1供配电室173.23173.23173.23173.2312.654给排水工程199.21199.21199.21199.2111.324.1给排水199.21199.21199.21199.2111.325服务性工程2057.102057.102057.102057.10133.575.1办公用房871.72871.72871.72871.7255.345.2生活服务1185.381185.381185.381185.3857.416消防及环保工程580.32580.32580.32580.3242.396.1消防环保工程580.32580.32580.32580.3242.397项目总图工程86.6186.6186.6186.61-223.307.1场地及道路硬化5475.561266.471266.477.2场区围墙1266.475475.565475.567.3安全保卫室86.6186.6186.6186.618绿化工程1829.4564.03合计21653.6927573.7827573.782237.95六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5152.10万元,占计划投资的62.63%。其中:完成固定资产投资3861.61万元,占总投资的74.95%;完成流动资金投资1290.49,占总投资的25.05%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5152.101.1完成比例62.63%2完成固定资产投资万元3861.612.1完成比例74.95%3完成流动资金投资万元1290.493.1完成比例25.05%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员233人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1581.2人均年工资万元4.501.3年工资额万元838.992工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元5.562.3年工资额万元242.603企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.153.3年工资额万元57.324品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.404.3年工资额万元106.475其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.635.3年工资额万元63.496职工工资总额万元7563.23五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6778.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2237.953615.44163.976778.521.1工程费用万元2237.953615.449010.711.1.1建筑工程费用万元2237.952237.9527.21%1.1.2设备购置及安装费万元3615.443615.4443.95%1.2工程建设其他费用万元925.13925.1311.25%1.2.1无形资产万元501.62501.621.3预备费万元423.51423.511.3.1基本预备费万元236.62236.621.3.2涨价预备费万元186.89186.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元6778.526778.52(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1447.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9010.713542.726846.859010.719010.719010.711.1应收账款万元2703.211081.292162.572703.212703.212703.211.2存货万元4054.821621.933243.864054.824054.824054.821.2.1原辅材料万元1216.45486.58973.161216.451216.451216.451.2.2燃料动力万元60.8224.3348.6660.8260.8260.821.2.3在产品万元1865.22746.091492.171865.221865.221865.221.2.4产成品万元912.33364.93729.87912.33912.33912.331.3现金万元2252.68901.071802.142252.682252.682252.682流动负债万元7563.233025.296050.587563.237563.237563.232.1应付账款万元7563.233025.296050.587563.237563.237563.233流动资金万元1447.48578.991157.981447.481447.481447.484铺底流动资金万元482.49193.00385.99482.49482.49482.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8226.00万元,其中:固定资产投资6778.52万元,占项目总投资的82.40%;流动资金1447.48万元,占项目总投资的17.60%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2237.95万元,占项目总投资的27.21%;设备购置费3615.44万元,占项目总投资的43.95%;其它投资925.13万元,占项目总投资的11.25%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6778.52+1447.48=8226.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6778.5282.40%1.1项目建设投资万元6778.5282.40%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1447.4817.60%3总投资万元万元8226.00二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5278.80万元,总成本1359.46万元,利润总额3919.34万元,净利润130.87万元,增值税171.45万元,税金及附加2939.51万元,所得税979.84万元;第二年收入10557.60万元,总成本2245.55万元,利润总额8312.05万元,净利润6234.04万元,增值税342.90万元,税金及附加151.44万元,所得税2078.01万元;第三年生产负荷100%,收入13197.00万元,总成本10089.46万元,利润总额3107.54万元,净利润2330.65万元,增值税428.63万元,税金及附加161.73万元,所得税776.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13197.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=428.63万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5278.8010557.6013197.0013197.0013197.001.1有机载体加热器万元5278.8010557.6013197.0013197.0013197.002现价增加值万元1689.223378.434223.044223.044223.
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