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泓域咨询MACRO/ 新建煤矿用蓄电池项目立项申请报告新建煤矿用蓄电池项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入6655.11万元,同比增长27.02%(1415.88万元)。其中,主营业业务煤矿用蓄电池生产及销售收入为5527.16万元,占营业总收入的83.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1560.01万元,较去年同期相比增长117.28万元,增长率8.13%;实现净利润1170.01万元,较去年同期相比增长248.93万元,增长率27.03%。二、项目概况(一)项目名称新建煤矿用蓄电池项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积11779.22平方米(折合约17.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.94%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.77%,固定资产投资强度167.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11779.22平方米,建筑物基底占地面积6000.33平方米,总建筑面积12132.60平方米,其中:规划建设主体工程8408.93平方米,项目规划绿化面积821.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计39台(套),设备购置费1072.84万元。(七)节能分析“新建煤矿用蓄电池项目建设项目”,年用电量1192825.56千瓦时,年总用水量5953.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.11吨标准煤/年。达产年综合节能量39.11吨标准煤/年,项目总节能率28.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3790.58万元,其中:固定资产投资2950.10万元,占项目总投资的77.83%;流动资金840.48万元,占项目总投资的22.17%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7611.00万元,总成本费用5924.94万元,税金及附加75.02万元,利润总额1686.06万元,利税总额1993.64万元,税后净利润1264.55万元,达产年纳税总额729.09万元;达产年投资利润率44.48%,投资利税率52.59%,投资回报率33.36%,全部投资回收期4.50年,提供就业职位109个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区煤矿用蓄电池行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区煤矿用蓄电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建煤矿用蓄电池项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位109个,达产年纳税总额729.09万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.48%,投资利税率52.59%,全部投资回报率33.36%,全部投资回收期4.50年,固定资产投资回收期4.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11779.2217.66亩1.1容积率1.031.2建筑系数50.94%1.3投资强度万元/亩167.051.4基底面积平方米6000.331.5总建筑面积平方米12132.601.6绿化面积平方米821.24绿化率6.77%2总投资万元3790.582.1固定资产投资万元2950.102.1.1土建工程投资万元1000.432.1.1.1土建工程投资占比万元26.39%2.1.2设备投资万元1072.842.1.2.1设备投资占比28.30%2.1.3其它投资万元876.832.1.3.1其它投资占比23.13%2.1.4固定资产投资占比77.83%2.2流动资金万元840.482.2.1流动资金占比22.17%3收入万元7611.004总成本万元5924.945利润总额万元1686.066净利润万元1264.557所得税万元1.038增值税万元232.569税金及附加万元75.0210纳税总额万元729.0911利税总额万元1993.6412投资利润率44.48%13投资利税率52.59%14投资回报率33.36%15回收期年4.5016设备数量台(套)3917年用电量千瓦时1192825.5618年用水量立方米5953.9319总能耗吨标准煤147.1120节能率28.29%21节能量吨标准煤39.1122员工数量人109第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.94%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.77%,固定资产投资强度167.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4242.234242.238408.938408.93762.721.1主要生产车间2545.342545.345045.365045.36472.891.2辅助生产车间1357.511357.512690.862690.86244.071.3其他生产车间339.38339.38487.72487.7245.762仓储工程900.05900.052420.392420.39159.662.1成品贮存225.01225.01605.10605.1039.912.2原料仓储468.03468.031258.601258.6083.022.3辅助材料仓库207.01207.01556.69556.6936.723供配电工程48.0048.0048.0048.003.563.1供配电室48.0048.0048.0048.003.564给排水工程55.2055.2055.2055.203.194.1给排水55.2055.2055.2055.203.195服务性工程570.03570.03570.03570.0337.605.1办公用房232.51232.51232.51232.5119.605.2生活服务337.52337.52337.52337.5218.706消防及环保工程160.81160.81160.81160.8111.936.1消防环保工程160.81160.81160.81160.8111.937项目总图工程24.0024.0024.0024.004.317.1场地及道路硬化1561.21311.56311.567.2场区围墙311.561561.211561.217.3安全保卫室24.0024.0024.0024.008绿化工程498.8217.46合计6000.3312132.6012132.601000.43六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3188.35万元,占计划投资的84.11%。其中:完成固定资产投资2198.82万元,占总投资的68.96%;完成流动资金投资989.53,占总投资的31.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3188.351.1完成比例84.11%2完成固定资产投资万元2198.822.1完成比例68.96%3完成流动资金投资万元989.533.1完成比例31.04%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员109人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人741.2人均年工资万元4.561.3年工资额万元431.762工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元5.472.3年工资额万元102.963企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.073.3年工资额万元28.974品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.194.3年工资额万元47.635其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.325.3年工资额万元30.446职工工资总额万元3747.12五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2950.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1000.431072.84167.052950.101.1工程费用万元1000.431072.844587.601.1.1建筑工程费用万元1000.431000.4326.39%1.1.2设备购置及安装费万元1072.841072.8428.30%1.2工程建设其他费用万元876.83876.8323.13%1.2.1无形资产万元379.51379.511.3预备费万元497.32497.321.3.1基本预备费万元294.87294.871.3.2涨价预备费万元202.45202.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元2950.102950.10(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金840.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4587.603937.963722.634587.604587.604587.601.1应收账款万元1376.28894.581032.211376.281376.281376.281.2存货万元2064.421341.871548.322064.422064.422064.421.2.1原辅材料万元619.33402.56464.49619.33619.33619.331.2.2燃料动力万元30.9720.1323.2230.9730.9730.971.2.3在产品万元949.63617.26712.22949.63949.63949.631.2.4产成品万元464.49301.92348.37464.49464.49464.491.3现金万元1146.90745.49860.181146.901146.901146.902流动负债万元3747.122435.632810.343747.123747.123747.122.1应付账款万元3747.122435.632810.343747.123747.123747.123流动资金万元840.48546.31630.36840.48840.48840.484铺底流动资金万元280.16182.10210.12280.16280.16280.16(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3790.58万元,其中:固定资产投资2950.10万元,占项目总投资的77.83%;流动资金840.48万元,占项目总投资的22.17%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1000.43万元,占项目总投资的26.39%;设备购置费1072.84万元,占项目总投资的28.30%;其它投资876.83万元,占项目总投资的23.13%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2950.10+840.48=3790.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2950.1077.83%1.1项目建设投资万元2950.1077.83%1.2建设期利息万元-2流动资金万元840.4822.17%3总投资万元万元3790.58二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4947.15万元,总成本11568.79万元,利润总额-6621.64万元,净利润65.26万元,增值税151.16万元,税金及附加-4966.23万元,所得税-1655.41万元;第二年收入5708.25万元,总成本13022.73万元,利润总额-7314.48万元,净利润-5485.86万元,增值税174.42万元,税金及附加68.05万元,所得税-1828.62万元;第三年生产负荷100%,收入7611.00万元,总成本5924.94万元,利润总额1686.06万元,净利润1264.55万元,增值税232.56万元,税金及附加75.02万元,所得税421.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7611.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=232.56万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4947.155708.257611.007611.007611.001.1煤矿用蓄电池万元4947.155708.257611.007611.007611.002现价增加值万元1583.09
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