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文档简介
泓域咨询MACRO/ 柴油机打桩机投资项目立项申请报告柴油机打桩机投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx投资公司实现营业收入7131.14万元,同比增长17.37%(1055.20万元)。其中,主营业业务柴油机打桩机生产及销售收入为6031.25万元,占营业总收入的84.58%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1649.76万元,较去年同期相比增长282.89万元,增长率20.70%;实现净利润1237.32万元,较去年同期相比增长203.83万元,增长率19.72%。二、项目概况(一)项目名称柴油机打桩机投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积38726.02平方米(折合约58.06亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.44%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度192.59万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38726.02平方米,建筑物基底占地面积26504.09平方米,总建筑面积52280.13平方米,其中:规划建设主体工程40633.44平方米,项目规划绿化面积3559.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费2907.70万元。(七)节能分析“柴油机打桩机投资项目建设项目”,年用电量474607.88千瓦时,年总用水量7289.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.95吨标准煤/年。达产年综合节能量25.26吨标准煤/年,项目总节能率26.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13039.92万元,其中:固定资产投资11181.78万元,占项目总投资的85.75%;流动资金1858.14万元,占项目总投资的14.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13737.00万元,总成本费用10918.77万元,税金及附加201.55万元,利润总额2818.23万元,利税总额3408.50万元,税后净利润2113.67万元,达产年纳税总额1294.83万元;达产年投资利润率21.61%,投资利税率26.14%,投资回报率16.21%,全部投资回收期7.67年,提供就业职位223个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区柴油机打桩机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区柴油机打桩机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“柴油机打桩机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位223个,达产年纳税总额1294.83万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.61%,投资利税率26.14%,全部投资回报率16.21%,全部投资回收期7.67年,固定资产投资回收期7.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善职业经理人、专业技术人才、技能型人才的评价评定、薪酬设计、交流选聘、培训激励等机制,激发各类人才的活力和创造力。(人力资源社会保障部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38726.0258.06亩1.1容积率1.351.2建筑系数68.44%1.3投资强度万元/亩192.591.4基底面积平方米26504.091.5总建筑面积平方米52280.131.6绿化面积平方米3559.47绿化率6.81%2总投资万元13039.922.1固定资产投资万元11181.782.1.1土建工程投资万元3871.852.1.1.1土建工程投资占比万元29.69%2.1.2设备投资万元2907.702.1.2.1设备投资占比22.30%2.1.3其它投资万元4402.232.1.3.1其它投资占比33.76%2.1.4固定资产投资占比85.75%2.2流动资金万元1858.142.2.1流动资金占比14.25%3收入万元13737.004总成本万元10918.775利润总额万元2818.236净利润万元2113.677所得税万元1.358增值税万元388.729税金及附加万元201.5510纳税总额万元1294.8311利税总额万元3408.5012投资利润率21.61%13投资利税率26.14%14投资回报率16.21%15回收期年7.6716设备数量台(套)10717年用电量千瓦时474607.8818年用水量立方米7289.7819总能耗吨标准煤58.9520节能率26.45%21节能量吨标准煤25.2622员工数量人223第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。对于2018年中国经济,国际组织和市场机构主流的观点是,中国经济增速会回落至6.5%左右甚至更低的水平,判断的一个重要依据是靠信贷高增长驱动的经济增长不可持续。原因有三个方面:第一,中国的高信贷、高杠杆与中国的高储蓄率及金融结构等因素有较大关系,信贷余额较高、增速较快并不必然意味着高风险。事实上,供给侧结构性改革五大任务中,“去杠杆”效果已经显现,最新数据显示,我国总杠杆率上升速度明显放缓,正趋于稳定,尤其是非金融企业杠杆率已经开始下降,潜在债务压力正趋于减轻。第二,中国经济结构持续优化,新旧动能加快转换。高信贷驱动的高投资对经济增长的贡献在逐步下降,消费已经成为经济增长的最主要驱动力。2017年前三季度,消费和投资对经济增长的贡献分别为64.5%、32.8%,前者已接近后者的两倍,预计随着劳动收入、可支配收入占GDP的比重进一步上升,消费对经济增长的贡献会进一步扩大。新经济和新动能高速成长,创新驱动蔚然成风,新旧动能转换在加快,而新经济和新动能对传统信贷融资的依赖明显低很多。第三,中国经济的融资结构在持续优化,2016年直接融资占社会融资总量的比重已超过23%。十九大报告和金融工作会议均提出大力发展直接融资,随着多层次资本市场的不断完善和服务实体经济能力的提升,直接融资占比会进一步扩大。尤其值得注意的是,民间投资占整个投资的比重超过60%,民营企业的投资相当一部分来自于自由资金而非银行信贷。民营上市公司经营性现金流占总资产的比重近年来呈现上升趋势,这意味着如果政府能够有效调动民间投资的积极性,即使社融或信贷增速放缓,民营企业的投资仍然会出现恢复性上升,这将带动整个投资稳中有升。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、按照顶层设计,我国到建国100周年的时候要成为制造强国。为了实现这一梦想,国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领,2015年5月印发的中国制造2025,提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新在内的5项重点工程,以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术,突破一批标志性产品和技术,提升中国制造业的整体竞争力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.44%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度192.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18738.3918738.3940633.4440633.443310.231.1主要生产车间11243.0311243.0324380.0624380.062052.341.2辅助生产车间5996.285996.2813002.7013002.701059.271.3其他生产车间1499.071499.072356.742356.74198.612仓储工程3975.613975.617570.357570.35448.532.1成品贮存993.90993.901892.591892.59112.132.2原料仓储2067.322067.323936.583936.58233.242.3辅助材料仓库914.39914.391741.181741.18103.163供配电工程212.03212.03212.03212.0314.133.1供配电室212.03212.03212.03212.0314.134给排水工程243.84243.84243.84243.8412.644.1给排水243.84243.84243.84243.8412.645服务性工程2517.892517.892517.892517.89149.185.1办公用房1010.371010.371010.371010.3760.685.2生活服务1507.521507.521507.521507.5287.716消防及环保工程710.31710.31710.31710.3147.346.1消防环保工程710.31710.31710.31710.3147.347项目总图工程106.02106.02106.02106.02-187.977.1场地及道路硬化7150.031502.231502.237.2场区围墙1502.237150.037150.037.3安全保卫室106.02106.02106.02106.028绿化工程2222.0977.77合计26504.0952280.1352280.133871.85六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6939.47万元,占计划投资的53.22%。其中:完成固定资产投资5268.46万元,占总投资的75.92%;完成流动资金投资1671.01,占总投资的24.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6939.471.1完成比例53.22%2完成固定资产投资万元5268.462.1完成比例75.92%3完成流动资金投资万元1671.013.1完成比例24.08%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员223人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1521.2人均年工资万元4.981.3年工资额万元616.212工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元6.542.3年工资额万元221.573企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.703.3年工资额万元54.934品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元92.695其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.835.3年工资额万元81.896职工工资总额万元7518.84五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11181.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3871.852907.70192.5911181.781.1工程费用万元3871.852907.709376.981.1.1建筑工程费用万元3871.853871.8529.69%1.1.2设备购置及安装费万元2907.702907.7022.30%1.2工程建设其他费用万元4402.234402.2333.76%1.2.1无形资产万元2326.062326.061.3预备费万元2076.172076.171.3.1基本预备费万元859.00859.001.3.2涨价预备费万元1217.171217.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元11181.7811181.78(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1858.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9376.987060.147401.839376.989376.989376.981.1应收账款万元2813.091828.512109.822813.092813.092813.091.2存货万元4219.642742.773164.734219.644219.644219.641.2.1原辅材料万元1265.89822.83949.421265.891265.891265.891.2.2燃料动力万元63.2941.1447.4763.2963.2963.291.2.3在产品万元1941.031261.671455.781941.031941.031941.031.2.4产成品万元949.42617.12712.06949.42949.42949.421.3现金万元2344.241523.761758.182344.242344.242344.242流动负债万元7518.844887.255639.137518.847518.847518.842.1应付账款万元7518.844887.255639.137518.847518.847518.843流动资金万元1858.141207.791393.611858.141858.141858.144铺底流动资金万元619.37402.60464.53619.37619.37619.37(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13039.92万元,其中:固定资产投资11181.78万元,占项目总投资的85.75%;流动资金1858.14万元,占项目总投资的14.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3871.85万元,占项目总投资的29.69%;设备购置费2907.70万元,占项目总投资的22.30%;其它投资4402.23万元,占项目总投资的33.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11181.78+1858.14=13039.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11181.7885.75%1.1项目建设投资万元11181.7885.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1858.1414.25%3总投资万元万元13039.92二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8929.05万元,总成本10468.47万元,利润总额-1539.42万元,净利润185.22万元,增值税252.67万元,税金及附加-1154.57万元,所得税-384.86万元;第二年收入10302.75万元,总成本11759.07万元,利润总额-1456.32万元,净利润-1092.24万元,增值税291.54万元,税金及附加189.89万元,所得税-364.08万元;第三年生产负荷100%,收入13737.00万元,总成本10918.77万元,利润总额2818.23万元,净利润2113.67万元,增值税388.72万元,税金及附加201.55万元,所得税704.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13737.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=388.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8929.0510302.7513737.0013737.0013737.001.1柴油机打桩机万元8929.0510302.7513737.0013737.0013737.002现价增加值万元2857.303296.884395.844395.844395.8
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