(项目设计)多晶硅靶项目可行性研究报告_第1页
(项目设计)多晶硅靶项目可行性研究报告_第2页
(项目设计)多晶硅靶项目可行性研究报告_第3页
(项目设计)多晶硅靶项目可行性研究报告_第4页
(项目设计)多晶硅靶项目可行性研究报告_第5页
已阅读5页,还剩29页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 多晶硅靶项目可行性研究报告多晶硅靶项目可行性研究报告摘要说明该多晶硅靶项目计划总投资9368.69万元,其中:固定资产投资7642.21万元,占项目总投资的81.57%;流动资金1726.48万元,占项目总投资的18.43%。达产年营业收入12334.00万元,总成本费用9619.61万元,税金及附加152.42万元,利润总额2714.39万元,利税总额3241.21万元,税后净利润2035.79万元,达产年纳税总额1205.42万元;达产年投资利润率28.97%,投资利税率34.60%,投资回报率21.73%,全部投资回收期6.10年,提供就业职位243个。本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写,根据产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)的要求,依照“科学、客观”的原则,以国内外项目产品的市场需求为前提,大量收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息,全面预测其发展趋势;按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的具体要求,主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分的论证和可行性分析,对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行科学预测,从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,因此,该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。.概论、项目背景研究分析、市场调研、产品及建设方案、项目建设地研究、土建方案、项目工艺先进性、环境保护概述、项目职业安全管理规划、投资风险分析、项目节能可行性分析、实施安排、投资可行性分析、项目经济效益可行性、项目评价等。第一章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、建设“制造强国”的战略清晰,战术也需有力。要始终把创新摆在核心位置,突破一批重点领域关键共性技术,让核心技术助推“中国制造”站上“微笑曲线”最高端;要强化企业主体地位,激发企业活力和创造力,让企业自主经营、自主创新,成为做强制造业的“活力因子”;要坚持全面深化改革,破除一切制约创新、抑制发展的思想障碍和制度藩篱,同时发挥好制度优势,全面提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率,让政府、市场各司其职、各尽其责。2、经过长期追赶的沉淀和积累,当今我国在相当一些领域与世界前沿科技的差距都处于历史最小时期,已经有能力并行跟进这一轮科技革命和产业变革,加速实现制造业转型升级和创新发展。中国制造2025始终贯穿一个主题,就是加快新一代信息通信技术与制造业的深度融合。与发达国家在工业3.0基础上迈向4.0不同,我国制造业还有相当一部分停留在3.0甚至2.0,只有部分领先行业可比肩4.0。实施中国制造2025,必须处理好2.0普及、3.0补课和4.0赶超的关系,强化工业基础能力,提高综合集成水平,以推广智能制造为切入点,培育新型生产方式,推动制造业数字化网络化智能化。3、二、必要性分析1、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、。大力促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。农业基础进一步巩固,粮食综合生产能力进一步提高,社会主义新农村建设成效显著;工业化基本实现,工业结构明显优化;信息化水平大幅提升;战略性新兴产业成为新的经济增长点;服务业增加值占国内生产总值比重提高4个百分点,服务业就业占总就业比重、服务贸易占总贸易比重也相应提高;消费对经济增长的拉动作用进一步增强。3、三、项目建设有利条件第二章 概论一、项目概况(一)项目名称多晶硅靶项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积26873.43平方米(折合约40.29亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.19%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度189.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26873.43平方米,建筑物基底占地面积17518.79平方米,总建筑面积42460.02平方米,其中:规划建设主体工程33272.22平方米,项目规划绿化面积2130.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费2184.39万元。(七)节能分析1、项目年用电量899826.59千瓦时,折合110.59吨标准煤。2、项目年总用水量8461.43立方米,折合0.72吨标准煤。3、“多晶硅靶项目投资建设项目”,年用电量899826.59千瓦时,年总用水量8461.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.31吨标准煤/年。达产年综合节能量45.46吨标准煤/年,项目总节能率20.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9368.69万元,其中:固定资产投资7642.21万元,占项目总投资的81.57%;流动资金1726.48万元,占项目总投资的18.43%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12334.00万元,总成本费用9619.61万元,税金及附加152.42万元,利润总额2714.39万元,利税总额3241.21万元,税后净利润2035.79万元,达产年纳税总额1205.42万元;达产年投资利润率28.97%,投资利税率34.60%,投资回报率21.73%,全部投资回收期6.10年,提供就业职位243个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。二、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地多晶硅靶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地多晶硅靶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“多晶硅靶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位243个,达产年纳税总额1205.42万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.97%,投资利税率34.60%,全部投资回报率21.73%,全部投资回收期6.10年,固定资产投资回收期6.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平,是企业发展的内在需求,也是企业适应转型升级、健康发展的必然要求,有助于进一步提高民营企业的发展质量和效益,增添新动力和发展活力,促进非公有制经济健康发展。引导企业创新管理、提质增效,既是当前的一项紧迫任务,也是一项长期的战略任务。从近期看,引导企业创新管理、提质增效,有利于企业有效控制成本,提高生产效率,加快技术创新,提升质量和服务水平,创新发展空间,是应对当前经济下行压力、稳增长的重要措施。从长远看,企业创新管理的能力和水平,不仅关系到单个企业的兴衰成败,更是体现产业乃至国家竞争力的重要方面。没有国际一流的管理水平和企业家,就不可能造就世界一流的经济和企业。因此,必须采取有效措施,鼓励和引导企业加强管理和管理创新,实现提质增效升级。第三章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。二、公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入7876.21万元,同比增长29.54%(1796.04万元)。其中,主营业业务多晶硅靶生产及销售收入为7137.22万元,占营业总收入的90.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2007.83万元,较去年同期相比增长178.92万元,增长率9.78%;实现净利润1505.87万元,较去年同期相比增长192.95万元,增长率14.70%。第四章 市场调研一、建设地经济发展概况地区生产总值3617.99亿元,比上年增长6.89%。其中,第一产业增加值289.44亿元,增长7.93%;第二产业增加值2243.15亿元,增长7.69%第三产业增加值1085.40亿元,增长8.58%。一般公共预算收入257.70亿元,同比增长11.19%,一般公共预算支出471.53亿元,同比增长9.22%。国税收入367.35亿元,同比增长10.17%;地税收入亿元74.19,同比增长9.13%。居民消费价格上涨1.17%。其中,食品烟酒上涨0.71%,衣着上涨0.63%,居住上涨1.17%,生活用品及服务上涨0.67%,教育文化和娱乐上涨1.10%,医疗保健上涨1.11%,其他用品和服务上涨0.74%,交通和通信上涨0.65%。全部工业完成增加值1626.07亿元。规模以上工业企业实现增加值1482.47亿元,比上年增长5.91%。规模以上AA、BB、CC、DD(含多晶硅靶)等主导行业共完成工业增加值1274.68亿元,增长8.22%。AA完成增加值409.96亿元,增长7.30%;BB完成工业增加值318.85亿元,增长7.38%;CC完成工业增加值276.58亿元,增长9.23%;DD完成工业增加值137.58亿元,增长6.63%。规模以上工业企业实现主营业务收入6161.41亿元,比上年增长6.49%。实现利润总额812.03亿元,比上年增长8.46%。固定资产投资完成3691.00亿元,比上年增长7.51%。其中,建设项目投资完成3248.08亿元,增长10.15%;房地产开发投资完成442.92亿元,增长6.57%。在固定资产投资中,第一产业投资完成184.55亿元,同比增长6.21%;第二产业投资完成2805.16亿元,同比增长7.43%;第三产业投资完成701.29亿元,增长11.65%。高新技术产业投资1050.67亿元,增长10.47%。民间投资3282.40亿元,增长11.04%。城市基础设施投资591.27亿元,增长8.89%。重点项目850个,完成投资2592.84亿元,增长5.27%。全市实现社会消费品零售总额1223.74亿元,比上年增长10.76%。城镇实现零售额808.16亿元,增长9.97%;乡村实现零售额581.81亿元,增长8.62%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元572.39,增长7.84%。实际利用外资53343.13万美元,同比增长50.81%。外贸进出口总值336.57亿元,同比增长54.29%。其中,出口总值218.77亿元,同比增长54.43%;进口总值117.80亿元,同比增长50.75%。二、区域内多晶硅靶行业市场分析目前,区域内拥有各类多晶硅靶企业893家,规模以上企业37家,从业人员44650人。截至2017年底,区域内多晶硅靶产值118128.09万元,较2016年100483.23万元增长17.56%。产值前十位企业合计收入50465.73万元,较去年45612.55万元同比增长10.64%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.09亿元,年均增长7.09%。预计区域内多晶硅靶行业市场需求规模将达到178725.64万元,利润总额57253.11万元,净利润19895.01万元,纳税13361.46万元,工业增加值70091.54万元,产业贡献率11.96%。第五章 项目建设地研究一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划,以民间投资为重点,谋划重大项目库,精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动,建立市、县(市、区)协同推进重大项目前期攻坚计划机制,市级主抓50个左右重大项目前期,各县(市、区)政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划,全市协同推进实施500个左右重大项目前期。三、建设条件分析四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.19%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度189.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26873.4340.29亩2基底面积平方米17518.793建筑面积平方米42460.023804.09万元4容积率1.585建筑系数65.19%6主体工程平方米33272.227绿化面积平方米2130.438绿化率5.02%9投资强度万元/亩189.68六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求道路在项目建设场区内呈环状布置,拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式,可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系统,完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。3、4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。5、八、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第六章 项目工艺先进性一、原辅材料采购及管理项目产品的贮存为半个月左右的生产量,成品按用户的要求包装,贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求建立完善柔性生产模式;投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点,因此,项目产品规格品种多样,单批生产数量较小,多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期;项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节,可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平,同时,降低故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案以甄选优质供应商为原则;选择设备交货期应满足工程进度的需要,售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家,力求减少项目投资,最大限度地降低投资风险;投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备,选用生产设备厂家具有国内一流技术装备,企业管理科学达到国际认证标准要求。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计110台(套),设备购置费2184.39万元。第七章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7642.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元7642.2181.57%1.1土建工程万元3804.0940.60%1.2设备购置万元2184.3923.32%1.3其它投资万元1653.7317.65%2建设期利息万元-3固定资产投资万元7642.2181.57%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1726.48万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9368.69万元,其中:固定资产投资7642.21万元,占项目总投资的81.57%;流动资金1726.48万元,占项目总投资的18.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3804.09万元,占项目总投资的40.60%;设备购置费2184.39万元,占项目总投资的23.32%;其它投资1653.73万元,占项目总投资的17.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7642.21+1726.48=9368.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7642.2181.57%1.1项目建设投资万元7642.2181.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1726.4818.43%3总投资万元万元9368.69二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7400.40万元,总成本8400.00万元,利润总额-999.60万元,净利润134.45万元,增值税224.64万元,税金及附加-749.70万元,所得税-249.90万元;第二年收入8633.80万元,总成本9483.86万元,利润总额-850.06万元,净利润-637.55万元,增值税262.08万元,税金及附加138.94万元,所得税-212.51万元;第三年生产负荷100%,收入12334.00万元,总成本9619.61万元,利润总额2714.39万元,净利润2035.79万元,增值税374.40万元,税金及附加152.42万元,所得税678.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12334.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=374.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元12334.001.1主营业务收入万元12334.001.2其它收入万元-2增值税万元374.403税金及附加万元152.42(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用9619.61万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加152.42万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2714.39(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=2714.3925.00%=678.60(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2714.39(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=2714.3925.00%=678.60(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额2714.39万元,缴纳企业所得税678.60万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2714.39-678.60=2035.79(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=28.97%。(2)达产年投资利税率=34.60%。(3)达产年投资回报率=21.73%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入12334.00万元,总成本费用9619.61万元,税金及附加152.42万元,利润总额2714.39万元,企业所得税678.60万元,税后净利润2035.79万元,年纳税总额1205.42万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元12334.002增值税万元374.403税金及附加万元152.424总成本费用万元9619.615利润总额万元2714.396企业所得税万元678.607净利润万元2035.798纳税总额万元1205.429利税总额万元3241.2110投资利润率28.97%11投资利税率34.60%12投资回报率21.73%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=6.10年。本期工程项目全部投资回收期6.10年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元2035.792投资利润率28.97%3投资利税率34.60%4投资回报率21.73%5回收期年6.10第九章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论