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泓域咨询MACRO/ 激光玻璃项目可行性研究报告激光玻璃项目可行性研究报告摘要说明该激光玻璃项目计划总投资15825.81万元,其中:固定资产投资12725.97万元,占项目总投资的80.41%;流动资金3099.84万元,占项目总投资的19.59%。达产年营业收入23029.00万元,总成本费用17412.77万元,税金及附加287.64万元,利润总额5616.23万元,利税总额6678.52万元,税后净利润4212.17万元,达产年纳税总额2466.35万元;达产年投资利润率35.49%,投资利税率42.20%,投资回报率26.62%,全部投资回收期5.26年,提供就业职位446个。提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。.项目概述、投资背景及必要性分析、项目调研分析、建设内容、选址评价、土建工程分析、工艺技术、环境保护说明、项目职业安全、建设及运营风险分析、项目节能评价、实施方案、项目投资可行性分析、经济效益评估、项目总结等。第一章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、工业经济实力的迅速壮大,为中华民族实现从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃,为我国日益走近世界舞台中央作出了巨大贡献。改革开放前,我国工业产品生产能力十分有限。经过40年的发展,主要产品的生产能力发生了根本性变化,实现了由短缺到丰富充裕的巨大转变。很多产品产量从小到大。原煤、发电量等能源产品产量2017年比1978年分别增长4.7倍和24.3倍;乙烯、粗钢、水泥等原材料产品产量分别增长46.9倍、25.2倍和34.8倍;汽车产量已达2900多万辆,连续9年蝉联世界第一。很多产品生产从无到有到蓬勃发展。空调、冰箱、彩电、洗衣机、微型计算机、平板电脑、智能手机等一大批家电通信产品产量均居世界首位。1980年,我国工业制成品出口占出口总值不足一半,2000年以后上升到90%以上。技术密集型的机电产品逐渐超越劳动密集型的轻纺工业品成为出口主力。2017年,我国机电产品出口额为8.95万亿元,占我国货物出口总额的58.4%,高于同期传统劳动密集型产品20.1%的比重。2、坚持绿色发展。绿色经济既是大势所趋,也是破解资源、能源和环境约束的关键所在。无论是基于对全球资源的巨大依赖和提升未来制造核心竞争力的考虑,还是顺应人民群众对青山碧水的盼望和要求,推进绿色制造都到了紧迫关口。建设制造强国,必须加快制造业绿色改造升级,全面推行工业节能减排和清洁生产,构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系,走生态文明的发展道路。坚持结构优化。调整结构、优化布局贯穿于中国制造业发展的全过程。虽然我国逐步形成了完整的产业体系,但结构不合理、产能过剩严重、区域发展同质化等问题仍未得到根本解决。建设制造强国,必须把加快构建高端引领、面向未来的现代产业新体系作为中心任务,推动传统产业向中高端跃升,大力发展高端制造和生产性服务业,促进大中小微企业协调发展,持续优化产业布局,走提质增效的发展道路。3、二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、坚持把提高发展的质量和效益作为转型升级的中心任务。正确处理好工业增长与结构、质量、效益、环境保护和安全生产等方面的重大关系,以提高工业附加值水平为突破口,全面优化要素投入结构和供给结构,改善和提升工业整体素质,强化工业企业安全保障,加快推动发展模式向质量效益型转变。3、三、项目建设有利条件第二章 项目概述一、项目概况(一)项目名称激光玻璃项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积48670.99平方米(折合约72.97亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.20%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.55%,固定资产投资强度174.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48670.99平方米,建筑物基底占地面积27839.81平方米,总建筑面积67165.97平方米,其中:规划建设主体工程53011.32平方米,项目规划绿化面积5073.07平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费6259.07万元。(七)节能分析1、项目年用电量1037091.04千瓦时,折合127.46吨标准煤。2、项目年总用水量16295.05立方米,折合1.39吨标准煤。3、“激光玻璃项目投资建设项目”,年用电量1037091.04千瓦时,年总用水量16295.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.85吨标准煤/年。达产年综合节能量45.27吨标准煤/年,项目总节能率23.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15825.81万元,其中:固定资产投资12725.97万元,占项目总投资的80.41%;流动资金3099.84万元,占项目总投资的19.59%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23029.00万元,总成本费用17412.77万元,税金及附加287.64万元,利润总额5616.23万元,利税总额6678.52万元,税后净利润4212.17万元,达产年纳税总额2466.35万元;达产年投资利润率35.49%,投资利税率42.20%,投资回报率26.62%,全部投资回收期5.26年,提供就业职位446个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。二、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区激光玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区激光玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“激光玻璃项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位446个,达产年纳税总额2466.35万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.49%,投资利税率42.20%,全部投资回报率26.62%,全部投资回收期5.26年,固定资产投资回收期5.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2015年5月8日,中国制造2025提出要“强化工业基础能力”、“扎扎实实打基础”,明确要强化工业基础能力,实施工业强基工程。2016年4月12日,工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合发布工业强基工程实施指南(2016-2020年),进一步提出了“开展重点领域一揽子突破行动,实施重点产品一条龙应用计划,建设一批产业技术基础平台,培育一批专精特新小巨人企业,推动四基领域军民融合发展”等重点任务,形成整机牵引与基础支撑协调发展的产业格局。在与财政部联合组织开展十大领域四基“一揽子”突破行动基础上,工业和信息化部今年试点启动重点产品、工艺“一条龙”应用计划,并继续着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。同时积极营造基础领域国有企业与民营企业公平竞争的市场环境,鼓励更多民营企业进入基础领域。第三章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入14286.61万元,同比增长9.59%(1249.70万元)。其中,主营业业务激光玻璃生产及销售收入为11814.69万元,占营业总收入的82.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3702.11万元,较去年同期相比增长849.85万元,增长率29.80%;实现净利润2776.58万元,较去年同期相比增长507.19万元,增长率22.35%。第四章 项目调研分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3658.01亿元,比上年增长11.75%。其中,第一产业增加值292.64亿元,增长6.63%;第二产业增加值2267.97亿元,增长11.38%第三产业增加值1097.40亿元,增长8.34%。一般公共预算收入244.50亿元,同比增长11.20%,一般公共预算支出403.98亿元,同比增长6.72%。国税收入338.17亿元,同比增长9.19%;地税收入亿元40.52,同比增长10.52%。居民消费价格上涨1.16%。其中,食品烟酒上涨1.00%,衣着上涨1.01%,居住上涨0.86%,生活用品及服务上涨1.13%,教育文化和娱乐上涨0.70%,医疗保健上涨0.77%,其他用品和服务上涨0.92%,交通和通信上涨1.11%。全部工业完成增加值1951.98亿元。规模以上工业企业实现增加值1525.65亿元,比上年增长9.64%。规模以上AA、BB、CC、DD(含激光玻璃)等主导行业共完成工业增加值1252.72亿元,增长9.32%。AA完成增加值449.22亿元,增长10.15%;BB完成工业增加值301.36亿元,增长6.10%;CC完成工业增加值213.82亿元,增长7.55%;DD完成工业增加值150.23亿元,增长10.94%。规模以上工业企业实现主营业务收入6224.09亿元,比上年增长11.41%。实现利润总额599.22亿元,比上年增长7.91%。固定资产投资完成4462.19亿元,比上年增长10.96%。其中,建设项目投资完成3926.73亿元,增长8.14%;房地产开发投资完成535.46亿元,增长10.53%。在固定资产投资中,第一产业投资完成223.11亿元,同比增长10.53%;第二产业投资完成3391.26亿元,同比增长11.11%;第三产业投资完成847.82亿元,增长7.82%。高新技术产业投资633.10亿元,增长11.48%。民间投资3972.58亿元,增长10.63%。城市基础设施投资575.30亿元,增长11.60%。重点项目882个,完成投资2424.75亿元,增长11.08%。全市实现社会消费品零售总额1975.51亿元,比上年增长11.03%。城镇实现零售额1121.09亿元,增长9.37%;乡村实现零售额586.65亿元,增长5.71%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元360.81,增长10.79%。实际利用外资56861.55万美元,同比增长51.62%。外贸进出口总值230.13亿元,同比增长56.73%。其中,出口总值149.58亿元,同比增长57.20%;进口总值80.55亿元,同比增长55.98%。二、区域内激光玻璃行业市场分析目前,区域内拥有各类激光玻璃企业557家,规模以上企业22家,从业人员27850人。截至2017年底,区域内激光玻璃产值113327.76万元,较2016年95041.73万元增长19.24%。产值前十位企业合计收入47011.74万元,较去年41765.94万元同比增长12.56%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.06亿元,年均增长8.51%。预计区域内激光玻璃行业市场需求规模将达到171419.76万元,利润总额43358.60万元,净利润19845.50万元,纳税13968.72万元,工业增加值55637.10万元,产业贡献率12.43%。第五章 选址评价一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。三、建设条件分析四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.20%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.55%,固定资产投资强度174.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48670.9972.97亩2基底面积平方米27839.813建筑面积平方米67165.975844.68万元4容积率1.385建筑系数57.20%6主体工程平方米53011.327绿化面积平方米5073.078绿化率7.55%9投资强度万元/亩174.40六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供,供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求;进厂总管径选用DN300?L,各车间分管选用DN50?L-DN100?L,给水管道在场区内形成完善的环状给水管网,各单体用水从场区环网上分别接出支管,以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要;室外给水主管道采用PP-R给水管,消防管道采用热镀锌钢管。3、4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。5、八、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第六章 工艺技术一、原辅材料采购及管理按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20-30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术先进性与适用性相结合的原则:项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进;为适应市场竞争要求,根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件,本着高起点、高效率的设计原则,采用先进、可靠、适用技术,制订合理、简捷、科学先进的生产工艺,确保产品质量稳定可靠。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案以甄选优质供应商为原则;选择设备交货期应满足工程进度的需要,售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家,力求减少项目投资,最大限度地降低投资风险;投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备,选用生产设备厂家具有国内一流技术装备,企业管理科学达到国际认证标准要求。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计139台(套),设备购置费6259.07万元。第七章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12725.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元12725.9780.41%1.1土建工程万元5844.6836.93%1.2设备购置万元6259.0739.55%1.3其它投资万元622.223.93%2建设期利息万元-3固定资产投资万元12725.9780.41%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3099.84万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15825.81万元,其中:固定资产投资12725.97万元,占项目总投资的80.41%;流动资金3099.84万元,占项目总投资的19.59%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5844.68万元,占项目总投资的36.93%;设备购置费6259.07万元,占项目总投资的39.55%;其它投资622.22万元,占项目总投资的3.93%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12725.97+3099.84=15825.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12725.9780.41%1.1项目建设投资万元12725.9780.41%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3099.8419.59%3总投资万元万元15825.81二、资金筹措全部自筹。第八章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10363.05万元,总成本9609.99万元,利润总额753.06万元,净利润236.51万元,增值税348.59万元,税金及附加564.79万元,所得税188.26万元;第二年收入16120.30万元,总成本13345.02万元,利润总额2775.28万元,净利润2081.46万元,增值税542.25万元,税金及附加259.75万元,所得税693.82万元;第三年生产负荷100%,收入23029.00万元,总成本17412.77万元,利润总额5616.23万元,净利润4212.17万元,增值税774.65万元,税金及附加287.64万元,所得税1404.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23029.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=774.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元23029.001.1主营业务收入万元23029.001.2其它收入万元-2增值税万元774.653税金及附加万元287.64(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用17412.77万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加287.64万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5616.23(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=5616.2325.00%=1404.06(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5616.23(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=5616.2325.00%=1404.06(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额5616.23万元,缴纳企业所得税1404.06万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5616.23-1404.06=4212.17(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=35.49%。(2)达产年投资利税率=42.20%。(3)达产年投资回报率=26.62%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入23029.00万元,总成本费用17412.77万元,税金及附加287.64万元,利润总额5616.23万元,企业所得税1404.06万元,税后净利润4212.17万元,年纳税总额2466.35万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元23029.002增值税万元774.653税金及附加万元287.644总成本费用万元17412.775利润总额万元5616.236企业所得税万元1404.067净利润万元4212.178纳税总额万元2466.359利税总额万元6678.5210投资利润率35.49%11投资利税率42.20%12投资回报率26.62%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=5.26年。本期工程项目全部投资回收期5.26年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元4212.172投资利润率35.49%3投资利税率42.20%4投资回报率26.62%5回收期年5.26第九章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用
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