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泓域咨询MACRO/ 烟用香精项目可行性研究报告烟用香精项目可行性研究报告摘要说明该烟用香精项目计划总投资10557.04万元,其中:固定资产投资7464.15万元,占项目总投资的70.70%;流动资金3092.89万元,占项目总投资的29.30%。达产年营业收入26454.00万元,总成本费用20376.54万元,税金及附加219.61万元,利润总额6077.46万元,利税总额7135.34万元,税后净利润4558.10万元,达产年纳税总额2577.25万元;达产年投资利润率57.57%,投资利税率67.59%,投资回报率43.18%,全部投资回收期3.82年,提供就业职位503个。充分依托项目承办单位现有的资源或社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度,采取切实可行的措施节约用水。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”的总体规划与建设要求。.项目基本信息、项目背景及必要性、产业研究、产品规划、项目选址可行性分析、土建工程方案、工艺技术说明、项目环境分析、项目安全规范管理、项目风险说明、节能概况、实施方案、投资分析、项目经济评价分析、项目综合评价结论等。第一章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、中国制造2025”,是我国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,今年是它连续第三年出现在政府工作报告中。“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”是中国制造2025的基本方针。“中国制造2025”,是行动纲领,是目标方向,更是踏踏实实一步步地走,一点点地干。全国政协常委、经济委员会副主任李毅中说:“中国制造2025已经勾画了我们制造业由大变强,进入制造强国的第一个十年行动纲领。接着还有第二个、第三个,从长远来看,到本世纪中,我们要迈入世界制造强国的第一方阵。第一方阵就是我们和美国要并驾齐驱了,这个目标是很鼓舞人心的,达到要付出很大的努力,但是是可以实现的,并不是高不可攀的。”2、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,位于临界点,这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来,连续4个月高于临界值或与临界值持平,表明制造业总体呈现生产平稳态势。其中尤为可喜的是,高技术制造业、装备制造业增长加快,PMI分别为51.3%和51.1%,高于制造业整体平均水平,并且进入二季度以来呈加快发展趋势。3、二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、2016年中央经济工作会议指出,稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。2017年中央经济工作会议再次强调要坚持稳中求进工作总基调。稳中求进,是工作方法和工作原则,也是发展的重大原则,必须长期坚持。发展要处理好“稳”和“进”之间的关系,而“进”在很大程度上反映了改革的不断前进和结构优化的不断升级。因此,“进”在很大程度上是更加重要的。3、三、项目建设有利条件第二章 项目基本信息一、项目概况(一)项目名称烟用香精项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积29754.87平方米(折合约44.61亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.47%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度167.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29754.87平方米,建筑物基底占地面积23348.65平方米,总建筑面积33623.00平方米,其中:规划建设主体工程20341.60平方米,项目规划绿化面积1834.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费2990.66万元。(七)节能分析1、项目年用电量622775.36千瓦时,折合76.54吨标准煤。2、项目年总用水量22171.14立方米,折合1.89吨标准煤。3、“烟用香精项目投资建设项目”,年用电量622775.36千瓦时,年总用水量22171.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.43吨标准煤/年。达产年综合节能量26.14吨标准煤/年,项目总节能率24.37%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10557.04万元,其中:固定资产投资7464.15万元,占项目总投资的70.70%;流动资金3092.89万元,占项目总投资的29.30%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26454.00万元,总成本费用20376.54万元,税金及附加219.61万元,利润总额6077.46万元,利税总额7135.34万元,税后净利润4558.10万元,达产年纳税总额2577.25万元;达产年投资利润率57.57%,投资利税率67.59%,投资回报率43.18%,全部投资回收期3.82年,提供就业职位503个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区烟用香精行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区烟用香精产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“烟用香精项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位503个,达产年纳税总额2577.25万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.57%,投资利税率67.59%,全部投资回报率43.18%,全部投资回收期3.82年,固定资产投资回收期3.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、第三章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。二、公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入24133.50万元,同比增长18.19%(3714.76万元)。其中,主营业业务烟用香精生产及销售收入为19600.64万元,占营业总收入的81.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6326.51万元,较去年同期相比增长1111.48万元,增长率21.31%;实现净利润4744.88万元,较去年同期相比增长632.12万元,增长率15.37%。第四章 产业研究一、建设地经济发展概况地区生产总值3938.25亿元,比上年增长6.15%。其中,第一产业增加值315.06亿元,增长11.75%;第二产业增加值2441.72亿元,增长5.96%第三产业增加值1181.47亿元,增长9.72%。一般公共预算收入268.66亿元,同比增长11.80%,一般公共预算支出549.39亿元,同比增长6.43%。国税收入395.03亿元,同比增长9.37%;地税收入亿元26.15,同比增长9.54%。居民消费价格上涨1.08%。其中,食品烟酒上涨0.85%,衣着上涨0.80%,居住上涨0.75%,生活用品及服务上涨1.03%,教育文化和娱乐上涨0.70%,医疗保健上涨0.87%,其他用品和服务上涨0.98%,交通和通信上涨0.84%。全部工业完成增加值1502.95亿元。规模以上工业企业实现增加值1298.08亿元,比上年增长9.87%。规模以上AA、BB、CC、DD(含烟用香精)等主导行业共完成工业增加值1284.36亿元,增长10.88%。AA完成增加值442.25亿元,增长5.12%;BB完成工业增加值380.61亿元,增长11.14%;CC完成工业增加值260.95亿元,增长11.64%;DD完成工业增加值120.33亿元,增长11.05%。规模以上工业企业实现主营业务收入6308.90亿元,比上年增长9.91%。实现利润总额882.15亿元,比上年增长10.73%。固定资产投资完成4232.80亿元,比上年增长9.74%。其中,建设项目投资完成3724.86亿元,增长8.54%;房地产开发投资完成507.94亿元,增长11.16%。在固定资产投资中,第一产业投资完成211.64亿元,同比增长9.15%;第二产业投资完成3216.93亿元,同比增长9.39%;第三产业投资完成804.23亿元,增长6.95%。高新技术产业投资1090.49亿元,增长6.09%。民间投资3248.57亿元,增长9.98%。城市基础设施投资511.04亿元,增长5.89%。重点项目1240个,完成投资2562.66亿元,增长11.05%。全市实现社会消费品零售总额1451.54亿元,比上年增长9.48%。城镇实现零售额977.48亿元,增长11.94%;乡村实现零售额552.41亿元,增长11.48%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元445.40,增长8.52%。实际利用外资66830.51万美元,同比增长55.18%。外贸进出口总值337.28亿元,同比增长51.43%。其中,出口总值219.23亿元,同比增长52.25%;进口总值118.05亿元,同比增长56.73%。二、区域内烟用香精行业市场分析目前,区域内拥有各类烟用香精企业851家,规模以上企业39家,从业人员42550人。截至2017年底,区域内烟用香精产值138540.25万元,较2016年117099.36万元增长18.31%。产值前十位企业合计收入61177.70万元,较去年54293.31万元同比增长12.68%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.03亿元,年均增长7.23%。预计区域内烟用香精行业市场需求规模将达到208236.31万元,利润总额67124.23万元,净利润26848.11万元,纳税13780.95万元,工业增加值76164.36万元,产业贡献率13.70%。第五章 项目选址可行性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。三、建设条件分析四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.47%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度167.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29754.8744.61亩2基底面积平方米23348.653建筑面积平方米33623.002901.46万元4容积率1.135建筑系数78.47%6主体工程平方米20341.607绿化面积平方米1834.748绿化率5.46%9投资强度万元/亩167.32六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供,供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求;进厂总管径选用DN300?L,各车间分管选用DN50?L-DN100?L,给水管道在场区内形成完善的环状给水管网,各单体用水从场区环网上分别接出支管,以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要;室外给水主管道采用PP-R给水管,消防管道采用热镀锌钢管。3、4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。5、八、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第六章 工艺技术说明一、原辅材料采购及管理投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术节能环境保护与安全生产原则:项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则,确保安全生产和清洁生产的需要;项目产品生产工艺技术要有利于环境保护,不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响;尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备,从源头上消除和控制污染源,严格贯彻“三同时”原则,搞好“三废”治理;项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术,采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准,要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计120台(套),设备购置费2990.66万元。第七章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7464.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元7464.1570.70%1.1土建工程万元2901.4627.48%1.2设备购置万元2990.6628.33%1.3其它投资万元1572.0314.89%2建设期利息万元-3固定资产投资万元7464.1570.70%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3092.89万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10557.04万元,其中:固定资产投资7464.15万元,占项目总投资的70.70%;流动资金3092.89万元,占项目总投资的29.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2901.46万元,占项目总投资的27.48%;设备购置费2990.66万元,占项目总投资的28.33%;其它投资1572.03万元,占项目总投资的14.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7464.15+3092.89=10557.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7464.1570.70%1.1项目建设投资万元7464.1570.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3092.8929.30%3总投资万元万元10557.04二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17195.10万元,总成本10360.50万元,利润总额6834.60万元,净利润184.41万元,增值税544.88万元,税金及附加5125.95万元,所得税1708.65万元;第二年收入18517.80万元,总成本10985.15万元,利润总额7532.65万元,净利润5649.49万元,增值税586.79万元,税金及附加189.43万元,所得税1883.16万元;第三年生产负荷100%,收入26454.00万元,总成本20376.54万元,利润总额6077.46万元,净利润4558.10万元,增值税838.27万元,税金及附加219.61万元,所得税1519.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26454.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=838.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元26454.001.1主营业务收入万元26454.001.2其它收入万元-2增值税万元838.273税金及附加万元219.61(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用20376.54万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加219.61万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6077.46(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=6077.4625.00%=1519.37(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6077.46(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=6077.4625.00%=1519.37(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额6077.46万元,缴纳企业所得税1519.37万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6077.46-1519.37=4558.10(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=57.57%。(2)达产年投资利税率=67.59%。(3)达产年投资回报率=43.18%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入26454.00万元,总成本费用20376.54万元,税金及附加219.61万元,利润总额6077.46万元,企业所得税1519.37万元,税后净利润4558.10万元,年纳税总额2577.25万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元26454.002增值税万元838.273税金及附加万元219.614总成本费用万元20376.545利润总额万元6077.466企业所得税万元1519.377净利润万元4558.108纳税总额万元2577.259利税总额万元7135.3410投资利润率57.57%11投资利税率67.59%12投资回报率43.18%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=3.82年。本期工程项目全部投资回收期3.82年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元4558.102投资利润率57.57%3投资利税率67.59%4投资回报率43.18%5回收期年3.82第九章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第十章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9990.60万元,占计划投资的94.63%。其中:完成固定资产投资7439.62万元,占总投资的74.47%;完成流动资金投资2550.98,占总投资的25.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9990.601.1完成比例94.63%2完成固定资产投资万元7439.622.1完成比例74.47%3完成流动资金投资万元2550.983.1完成比例25.53%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,根据3092.89规划,达产年劳动定员503人。五、员
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