增城市2007年财政一般预算收入执行情况表_第1页
增城市2007年财政一般预算收入执行情况表_第2页
增城市2007年财政一般预算收入执行情况表_第3页
增城市2007年财政一般预算收入执行情况表_第4页
增城市2007年财政一般预算收入执行情况表_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

增城市 2007 年财政一般预算收入执行情况表 表一: 单位:万元 2007年执行数比 2006年决算数 项目 2007年执行数 2006年决算数 增减额 增减% 一、 增值税(25%部分) 46,840 38,456 8,384 21.80 二、 营业税 56,197 38,805 17,392 44.82 三、 企业所得税 22,037 20,723 1,314 6.34 四、 个人所得税 7,622 8,182 -560 -6.84 五、 城建税 9,674 7,948 1,726 21.72 六、 房产税 5,526 4,935 591 11.98 七、 其他各项税收 11,298 8,102 3,196 39.45 八、 耕地占用税 733 650 83 12.77 九、 国有资产经营收益 0 0.00 十、 国有企业计划亏损补贴 0 0.00 十一、 契税 20,500 16,159 4,341 26.86 十二、 行政性收费 11,053 6,888 4,165 60.47 十三、 罚没收入 5,466 2,844 2,622 92.19 十四、 国有资本经营收入 56 56 十五、 其他收入 504 504 十六、 国有资源(资产)有偿使用收入 1,494 588 906 154.08 十七、 专项收入 7,562 6,302 1,260 19.99 其中:排污费收入 1,264 972 292 30.04 教育费附加 5,291 4,363 928 21.27 收 入 总 计 206,562 160,582 45,980 28.63 增城市 2007 年一般预算支出执行情况表 表二: 单位:万元 2007年执行数比 2006年决算数 项 目 2007年执行数 2006年决算数 比同期+-额 比同期增减% 一、一般公共服务 33,614 21,972 11,642 52.99 二、外交 三、 国防 481 634 -153 -24.13 四、公共安全 29,721 22,677 7,044 31.06 五、 教育 62,032 49,408 12,624 25.55 六、科学技术 3,933 2,200 1,733 78.77 七、文化体育与传媒 3,528 1,457 2,071 142.14 八、社会保障和就业 27,084 22,016 5,068 23.02 九、医疗卫生 10,347 7,665 2,682 34.99 十、环境保护 1,883 2,732 -849 -31.08 十一、城乡社区事务 6,094 4,549 1,545 33.96 十二、农林水事务 10,070 8,741 1,329 15.20 十三、交通运输 1,541 1,180 361 30.59 十四、工业商业金融等事务 9,343 6,397 2,946 46.05 十五、其他支出 47,568 36,984 10,584 28.62 支 出 总 计 247,239 188,612 58,627 31.08 2008 年增城市一般预算收入计划表 表三: 单位:万 元 2008年计划数比 2007年执行数项目 2008年计划 数 2007年执行 数 增减额 增减% 项目 2008年 计划数 一、税收收入 209,008 180,427 28,581 15.84 减:一、原体制上解 4,386 (一)增值税 55,265 46,840 8,425 17.99 二、上划地税、工商、技监局、药监局经费 1,029 (二)营业税 65,000 56,197 8,803 15.66 三、垂直管理单位公费医疗上解 3 (三)企业所得税 21,380 22,037 -657 -2.98 四、跨区业户转移上解 43 (四)个人所得税 7,000 7,622 -622 -8.16 五、上缴交警等四项收费 391 (五)城市维护建设税 11,400 9,674 1,726 17.84 六、上解 2008年地方应负担出口退税 8,000 (六)房产税 6,500 5,526 974 17.63 七、五羊本田企业专项上解 460 (七)耕地占用税 900 733 167 22.78 上解合计 14,312 (八)契税 23,963 20,500 3,463 16.89 加:一、税收返还 12,168 (九)其他各税 17,600 11,298 6,302 55.78 二、所得税基数返还 4,814 二、非税收入 28,538 26,135 2,403 9.19 三、烟草企业收入基数划转 612 (一)专项收入 8,636 7,562 1,074 14.20 四、上级补助固定补助收入 6,165 其中:排污费收入 1,300 1,264 36 2.85 上级补助合计 23,759 教育费附加 6,200 5,291 909 17.18 加:一、净结余 338 公路运输管理费收入 936 789 147 18.63 二、2007 年结转使用数 47,327 水资源费收入 200 198 2 1.01 2007年结转使用及净结余合计 47,665 探矿权采矿权使用费及价款收入 20 -20 -100.00 (二)行政事业性收费收入 11,200 11,053 147 1.33 (三)罚没收入 5,857 5,466 391 7.15 (四)国有资本经营收入 1,325 56 1,269 2,266.07 (五)国有资源(资产)有偿使用收入 1,500 1,494 6 0.40 (六)其他收入(捐赠收入) 20 504 -484 -96.03 收 入 合 计 237,546 206,562 30,984 15.00 地方一般预算总财力合计 294,658 增城市 2008 年财政一般预算支出计划表 表四: 单位:万元 2008年年初计划比 2007年年初 计划项 目 2008年年初计划 2007年年初计划 增减额 增减% 一、 一般公共服务 55,328 24,890 30,438 122.29 二、 外交 三、 国防 519 312 207 66.35 四、 公共安全 27,223 24,747 2,476 10.01 五、 教育 53,440 47,346 6,094 12.87 六、 科学技术 4,490 4,127 363 8.80 七、 文化体育与传媒 2,432 2,329 103 4.42 八、 社会保障和就业 27,767 21,321 6,446 30.23 九、 医疗卫生 9,920 6,061 3,859 63.67 十、 环境保护 1,976 1,425 551 38.67 十一、 城乡社区事务 10,176 1,460 8,716 596.99 十二、 农林水事务 5,381 3,680 1,701 46.22 十三、 交通运输 1,624 1,284 340 26.48 十四、 工业商业金融等事务 6,427 6,626 -199 -3.00 十五、 其他支出 34,125 39,706 -5,581 -14.06 一 般 预 算 支 出 合 计 240,828 185,314 55,514 29.96 注:本表当年计划安排不含 2007年结转使用、净结余 47665万元及上级固定补助收入 6165万元共 53830万元。 增城市 2007 年基金预算收入执行情况表 表五: 单位:万元 2007年执行数比 2006年决算 数项 目 2007年执行数 2006年决算数 增减额 增减 一、散装水泥专项资金收入 430 200 230 115.00 二、文化事业建设收入 238 240 -2 -0.83 三、新增建设用地土地有偿使用费收入 1,808 -1,808 -100.00 四、育林基金收入 152 88 64 72.73 五、地方水利建设基金收入 10,543 8,088 2,455 30.35 六、残疾人就业保障金收入 425 382 43 11.26 七、城镇公用事业附加收入 4,237 4,383 -146 -3.33 八、国有土地使用权出让金收入 152,778 6,683 146,095 2,186.07 九、农业土地开发资金收入 3,050 3,050 合 计 171,853 21,872 149,981 685.72 增城市 2007 年基金预算支出执行情况表 表六: 单位:万元 2007年执行数比 2006年决算数 项 目 2007年执行数 2006年决算数 增减额 增减 一、散装水泥专项资金支出 97 95 2 2.11 二、文化事业建设支出 634 333 301 90.39 三、新菜地开发基金支出 447 492 -45 -9.15 四、育林基金支出 94 94 五、地方水利建设基金支出 14,238 9,758 4,480 45.91 六、残疾人就业保障金支出 733 364 369 101.37 七、城镇公用事业附加支出 7,791 1,072 6,719 626.77 八、国有土地使用权出让金支出 102,500 2 102,498 5,124,900.00 九、农业土地开发资金支出 8,602 8,602 十、养路费支出 2914 2275 639 28.09 十一、外贸发展基金支出 37 30 7 23.33 十二、森林植被恢复费支出 318 318 十三、大中型水库移民后期扶持基金支出 259 259 十四、其他政府性基金支出 2 2 支 出 总 计 138,666 14,421 124,245 861.56 2008 年基金预算收入计划表 表七: 单位:万元 2008年计划数比 2007年执行数 项目 2008年计划数 2007年执行数 增减额 增减% 项目 2008年计划数 一、散装水泥专项资金收入 430 430 0 0.00 加:一、2007 年结转使用数 107,452 二、文化事业建设费收入 240 238 2 0.84 三、育林基金收入 150 152 -2 -1.32 四、地方水利建设基金收入 12,000 10,543 1,457 13.82 五、残疾人就业保障金收入 450 425 25 5.88 六、城镇公用事业附加收入 4,300 4,237 63 1.49 七、国有土地使用权出让金收入 422,694 152,778 269,916 176.67 八、农业土地开发资金收入 6,102 3,050 3,052 100.07 九、新型墙体材料专项基金收入 1,000 1,000 合 计 447,366 171,853 275,513 160.32 地方基金预算总财力合计 554,818 2008 年基金预算支出计划表 表八: 单位:万元 2008年年初计划比 2007年年 初计划项目 2008年年初计划 2007年年初计划 增减额 增减% 一、散装水泥专项资金支出 430 200 230 115.00 二、文化事业建设费支出 240 250 -10 -4.00 三、育林基金支出 150 90 60 66.67 四、地方水利建设基金支出 12,000 9,000 3,000 33.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论