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文档简介

XX 年医院审计员年终总结 医院审计员年终总结范文怎么写,以下是小编精心整 理的相关内容,希望对大家有所帮助! 医院审计员年终总结范文 1 20XX 年 20XX 年,我院 监审部在市审计局院党委的领导下,紧密围绕我院以临床 工作为中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工 作从以真实性合规性为主的财务审计向财务审计与管理审 计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进我 院发展促进管理促进提高效益,强化内部控制防范风险上, 开展了各种形式的内部审计监督工作。目前,内部审计工 作已成为我院内部严肃财经纪律加强内控管理维护医院利 益促进我院党风廉政建设的一个重要手段。现将工作情况 总结如下: 20XX 年度,我院共实现收入总计为 XX 万元,其中医疗 收入 XXX 万元,药品收入 XXX 万元,其他收入 XXX 万元, 财政补助收入 XXX 万元,支出总计为 XXX 万元,其中医疗 支出 XXX 万元,药品支出 XXX 万元,其他支出 XXX 万元; 截止至 20XX 年 9 月底,我院共实现收入总计为 XXX 万 元,其中医疗收入 XXX 万元,药品收入 XXX 万元,其他收 入 XXX 万元,财政补助收入 XXX 万元,支出总计为 XXX 万 元,其中医疗支出 XXX 万元,药品支出 XXX 万元,其他支 出 XXX 万元。 我院内部审计工作以维护医院的经济利益为出发点, 继续紧抓工程项目审计,从工程的招标施工到竣工验收结 算的每个环节,实行全面审计,从中发现存在虚列工程项 目,多计工程量,高套定额等问题,对查出的问题及时进 行纠正整改。20XX 年 1 月-20XX 年 9 月底,共审计基建维 修装饰等工程项目 XX 项,送审金额 XX 万元,审减金额 XX 万元。为医院挽回了经济损失,维护了医院合法权益,有 效地规范了工程项目的管理。 为进一步规范医院大额资金开支审批程序,由事后审 计监督转变为事前事中审计监督,充分发挥财务稽核与内 部审计的监督合力。结合我院实际,根据 XXX【20XX】XX 号文件XXXX 医院关于规范大额资金审批程序的通知 ,我 院内部审计对超过万元以上的财务支出进行审批登记,审 批工作自 20XX 年 8 月份 20XX 年 9 月底,共审核报销转账 万元以上的单据 XXX 份,涉及金额 XX 万元。其中有 42 份 单据不符合相关规定被退回,提出审核建议 16 条,有效堵 塞财务开支中的漏洞,严格大额度资金列支审批关。 根据 20XX 年 20XX 年工作计划,我院内部审计针对医 院内部热点问题开展五项内部专项审计,分别是“20XX 年 财务收支情况审计” “20XX 年药品库存管理情况及药品招标 执行情况审计” “大楼管理处成立以来科室效益工资临时工 工资及夜班费领取发放情况审计” “新区门诊部成立以来财 务收支补助发放情况审计”及“20XX 年器械招标执行情况 及器械库存管理情况审计”;在以上五项审计中,共发现存 在问题 34 项,提出审计建议 17 条,均被被审科室采纳。 同时对上年度审计发现的问题进行了回访。 在今后的工作中,我院内部审计有以下四点打算:一是 从提高经济效益出发,健全内部控制制度体系,从制度上 确保我院财务开支及其他经济活动的合法合规性。二是针 对我院重点科室重点项目重点资金重点问题,对我院财务 收支固定资产药品医疗器械医用耗材等的购销进行专项审 计,并对基本建设投资修缮工程项目以及大额度资金流向 进行监督。三是对我院的三项重点工程“新区医院项目” “医院医技综合楼项目” “XXX(XXX 医院)项目”进行重点监 督,对三项工程的资金流向财务开支基建建设等的招投标 进行重点审计,防止由内部因素或外部因素导致我院利益 的非正常损失。四是加强业务学习,内部审计人员积极参 加继续教育和业务培训,提高自身素质和业务能力。 医院审计员年终总结范文 2 20XX 年在院领导的支 持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同 志认真学习、领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和落 实审计法 、 审计署关于内部审计工作的规定和国家 相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际, 紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作,充 分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策 依据。共开展各项审计 10 余项,为医院节约了资金。在深 化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经 济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。 20XX 年是我院迅速发展的一年,医疗、科研、管理工 作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我 们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示 精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合 其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原则, 努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。 1、规范了审计工作流程,按照 20XX 年审计工作计划, 进一步加强了对院内各经济项目的监管。 2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制 度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制 化、制度化和规范化。 3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人 员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到 体现,可以更好的为领导提供决策依据。 4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员 1 名(应届本科毕业生),加强了审计队伍建设。 强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素 质,使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、 技能娴熟、务实高效的工作高手。 1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培 训班,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。 2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员 相互交流,共同探讨审计工作新思路。 3、加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探 讨。 1、参与后勤维修审计 随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内 容也越来越丰富,这就要求我们须建立健全管理制度。我 们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施,对零星维修 每月审计一次,对基建维修的每个项目都进行审计,截止 到 6 月底,共为医院节省开支 1000 余元。为推动医院的后 勤发展起到了应有的作用。 2、参与财务收支审计 做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的 合法性、合理性、准确性,我科室配合审计局对医院 20XX 年财务收支情况进行审计,对存在的问题进行了及时有效 的整改,进一步规范了财务制度,为领导提供了决策依据, 为医院的改革和发展做出了贡献。 3、参与各项招投标工作审计 随着医院业务的迅速发展,加强内部管理,强化内部 监督机制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与 市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有 效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与 制定招投标程序的相关规定并监督实施。在招投标工作中 真正坚持公开、公正、公平的原则。根据政府采购管理 办法要求,我科室切实加强了对单位采购活动的监督, 尤其是对药品、医疗器械等招标采购,进一步预防了商业 贿赂的发生。在这半年工作中,单位六个项目的招标工作, 我科室全程监督,严肃招投标纪律,较好地保证了招标过 程严格按照程序和要求,公开、公平、公正地顺利进行。 为单位节约资金万余元 4、参与物价审计 为了加大医疗收费的监督,我科室每个月定期对出院 病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查,截止到 6 月底,发现 20 多份出院病历,30 多份运行病历存在“三 单不符”的现象,并及时做出了整改。 5、参与专项支出审计 科研工作是医院发展的一项至关重要的工作,我们集 中力量加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分 发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签 10 项,促 进了科研工作的发展。 1、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的 重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越 大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流, 不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内 审工作的高度重视和大力支持。 2、健全的审计机构,合理的人员结构及知识结构是做 好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下, 审计机构不断得到完善,工作效率明显提高。合理的人员 配置和人员结构便于工作的顺利开展,为我院审计工作的 长远发展奠定了坚实

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