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文档简介
1、高档合成橡胶项目立项申请书一、项目提出的理由适应国际经济发展新趋势,积极融入“一带一路”国家战略,以打造高水平开放合作平台为载体,加快实施全方位开放,调整对外贸易结构,提高利用外资水平,发展更高层次的开放型经济。依托新型海铁联运物流大通道和北极航线沿线辐射区域,构建以大连为核心节点的路港经济走廊。到2020年,初步建成东北亚国际航运中心、国际物流中心、国际贸易中心和区域性金融中心,构建全方位开放新格局,使大连成为面向东北亚开放合作的战略高地。(一)提升金普新区带动引领作用发挥国家级新区的综合优势,深化对外开放,加强自主创新能力建设,提升经济发展质量,壮大经济规模,切实增强对全市、全省乃至东北地
2、区经济发展的牵动和引领作用。到2020年,金普新区主要经济指标增速在全省和全国国家级新区中位居前列,科技创新对经济发展的贡献度位居东北地区前列,成为全省经济发展的主力军和面向东北亚开放的核心区。(二)构建高水平开放合作平台大力推进重点园区开发开放。配套完善园区公共基础设施和服务功能,着力打造专业化特色优势,加大招商引资力度,形成开放型经济新的增长点。长兴岛经济区重点在绿色石油化工、高技术船舶与海洋工程等领域加强引资引智,并扩大相关产品出口;旅顺经济技术开发区重点围绕建设现代轨道交通聚集区,完善专业化基础设施和研发服务设施,大力引进国内外研发设计机构和关键部件制造企业,努力开拓机车整车出口市场;
3、高新技术产业园区加快实施“IT+”战略,围绕“2025创新中心”建设,优化创新服务环境,加大引智引技力度,打造引进消化吸收再创新的示范区、软件和服务外包产业的集聚区;中日韩循环经济示范基地借鉴日韩循环经济发展理念,加大技术引进和合作,大力发展循环经济;努力争取将省级开发区和市级重点园区分别晋升为国家级、省级开发区,推进经济开发区和各类产业园区转型升级、创新发展。支持长兴岛经济区争取设立综合保税区。(三)提升四个中心支撑功能提升东北亚国际航运中心能级。研究加快大连东北亚国际航运中心建设的相关政策,加快推进建设具有国际竞争力的航运发展制度和运作模式。积极发展国际航运业务,提升航运企业服务能级。着力
4、培育发展航运服务业,重点发展航运金融、国际船舶运输、国际船舶管理、国际航运经纪等航运服务业。积极吸引国际航运功能性机构和高端要素集聚,支持国际船级社、船东协会在大连开展业务。加快发展大连航运运价指数衍生品交易业务,提升大连航运交易市场航运指数影响力,做大航运品牌。大力推进海空两港建设,以大连港环渤海内支线为核心,加强同环渤海港口城市的合作,完善集疏运体系,打造“一带一路”国际航运枢纽。积极推动东北地区通关一体化。到2020年,港口货物吞吐量达到5.28亿吨,集装箱吞吐量达到1115万标箱;空港旅客吞吐量达到2000万人次。二、项目概况(一)项目名称高档合成橡胶项目(二)项目建设单位项目建设单位
5、:xxx(集团)有限公司报告咨询机构:泓域咨询(三)项目选址xxx经济技术开发区对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。(四)项目用地规模项目总用地面积58129.05平方米(
6、折合约87.15亩)。(五)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.43%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度197.62万元/亩。(六)土建工程指标项目净用地面积58129.05平方米,建筑物基底占地面积32220.93平方米,总建筑面积72080.02平方米,其中:规划建设主体工程56103.39平方米,项目规划绿化面积5282.66平方米。(七)设备选型方案项目计划购置设备共计158台(套),设备购置费5012.01万元。(八)节能分析1、项目年用电量1309504.40千瓦时,折合160.94吨标准煤。2、项目年总用水量25094.93立方米,折合2.1
7、4吨标准煤。3、“高档合成橡胶项目投资建设项目”,年用电量1309504.40千瓦时,年总用水量25094.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.08吨标准煤/年。达产年综合节能量51.50吨标准煤/年,项目总节能率27.34%,能源利用效果良好。(九)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资22194.10万元,其中:固定资产投资17222.58万元,占项目
8、总投资的77.60%;流动资金4971.52万元,占项目总投资的22.40%。(十一)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十二)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35565.00万元,总成本费用28299.09万元,税金及附加352.78万元,利润总额7265.91万元,利税总额8620.88万元,税后净利润5449.43万元,达产年纳税总额3171.45万元;达产年投资利润率32.74%,投资利税率38.84%,投资回报率24.55%,全部投资回收期5.57年,提供就业职位683个。(十三)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策
9、和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区高档合成橡胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区高档合成橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“高档合成橡胶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位683个,达产年纳税总额3171.45万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.74%,投资利税率38.84%,全部投资回报率24.55%,全部投资回收期5.57年,固
10、定资产投资回收期5.57年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越
11、差。立足我省省情,发挥制造业特色优势,集中力量化解过剩产能、发展新兴产业、改造传统动能,提高全要素生产率,推动制造业整体素质提升。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58129.0587.15亩1.1容积率1.241.2建筑系数55.43%1.3投资强度万元/亩197.621.4基底面积平方米32220.931.5总建筑面积平方米72080.021.6绿化面积平方米5282.66绿化率7.33%2总投资万元22194.102.1固定资产投资万元17222.582.1.1土建工程投资万元5884.222.1.1.1土建工程投资占比万元26.51%2.1.2设备投
12、资万元5012.012.1.2.1设备投资占比22.58%2.1.3其它投资万元6326.352.1.3.1其它投资占比28.50%2.1.4固定资产投资占比77.60%2.2流动资金万元4971.522.2.1流动资金占比22.40%3收入万元35565.004总成本万元28299.095利润总额万元7265.916净利润万元5449.437所得税万元1.248增值税万元1002.199税金及附加万元352.7810纳税总额万元3171.4511利税总额万元8620.8812投资利润率32.74%13投资利税率38.84%14投资回报率24.55%15回收期年5.5716设备数量台(套)15
13、817年用电量千瓦时1309504.4018年用水量立方米25094.9319总能耗吨标准煤163.0820节能率27.34%21节能量吨标准煤51.5022员工数量人683土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22780.2022780.2056103.3956103.395037.971.1主要生产车间13668.1213668.1233662.0333662.033123.541.2辅助生产车间7289.667289.6617953.0817953.081612.151.3其他生产车间1822.421822.423254.00
14、3254.00302.282仓储工程4833.144833.1410384.8110384.81678.212.1成品贮存1208.291208.292596.202596.20169.552.2原料仓储2513.232513.235400.105400.10352.672.3辅助材料仓库1111.621111.622388.512388.51155.993供配电工程257.77257.77257.77257.7718.943.1供配电室257.77257.77257.77257.7718.944给排水工程296.43296.43296.43296.4316.944.1给排水296.43296
15、.43296.43296.4316.945服务性工程3060.993060.993060.993060.99199.915.1办公用房1572.791572.791572.791572.79106.035.2生活服务1488.201488.201488.201488.2083.536消防及环保工程863.52863.52863.52863.5263.446.1消防环保工程863.52863.52863.52863.5263.447项目总图工程128.88128.88128.88128.88-235.237.1场地及道路硬化8766.601775.791775.797.2场区围墙1775.798
16、766.608766.607.3安全保卫室128.88128.88128.88128.888绿化工程2972.59104.04合计32220.9372080.0272080.025884.22节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤163.081.1年用电量千瓦时1309504.401.2年用电量吨标准煤160.941.3年用水量立方米25094.931.4年用水量吨标准煤2.142年节能量吨标准煤51.503节能率27.34%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元18924.591.1完成比例85.27%2完成固定资产投资万元13998.762.1完成比例73.97%3
17、完成流动资金投资万元4925.833.1完成比例26.03%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4641.2人均年工资万元5.141.3年工资额万元2458.752工程技术人员工资2.1平均人数人1022.2人均年工资万元5.282.3年工资额万元706.213企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元6.383.3年工资额万元192.404品质管理人员工资4.1平均人数人554.2人均年工资万元5.404.3年工资额万元282.445其他人员工资5.1平均人数人355.2人均年工资万元7.495.3年工资额万元245.156职工工资总额万元388
18、4.95固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5884.225012.01197.6217222.581.1工程费用万元5884.225012.0127211.521.1.1建筑工程费用万元5884.225884.2226.51%1.1.2设备购置及安装费万元5012.015012.0122.58%1.2工程建设其他费用万元6326.356326.3528.50%1.2.1无形资产万元3728.883728.881.3预备费万元2597.472597.471.3.1基本预备费万元1368.681368.681.3.2涨价预备费万元12
19、28.791228.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元17222.5817222.58流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27211.5211509.3318784.8727211.5227211.5227211.521.1应收账款万元8163.463673.565714.428163.468163.468163.461.2存货万元12245.185510.338571.6312245.1812245.1812245.181.2.1原辅材料万元3673.551653.102571.493673.553673.553673.551.2.2燃
20、料动力万元183.6882.65128.57183.68183.68183.681.2.3在产品万元5632.782534.753942.955632.785632.785632.781.2.4产成品万元2755.171239.821928.622755.172755.172755.171.3现金万元6802.883061.304762.026802.886802.886802.882流动负债万元22240.0010008.0015568.0022240.0022240.0022240.002.1应付账款万元22240.0010008.0015568.0022240.0022240.00222
21、40.003流动资金万元4971.522237.183480.064971.524971.524971.524铺底流动资金万元1657.16745.731160.021657.161657.161657.16总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22194.10128.87%128.87%100.00%2项目建设投资万元17222.58100.00%100.00%77.60%2.1工程费用万元10896.2363.27%63.27%49.10%2.1.1建筑工程费万元5884.2234.17%34.17%26.51%2.1.2设备购置及安装费万
22、元5012.0129.10%29.10%22.58%2.2工程建设其他费用万元3728.8821.65%21.65%16.80%2.2.1无形资产万元3728.8821.65%21.65%16.80%2.3预备费万元2597.4715.08%15.08%11.70%2.3.1基本预备费万元1368.687.95%7.95%6.17%2.3.2涨价预备费万元1228.797.13%7.13%5.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17222.58100.00%100.00%77.60%5建设期间费用万元6流动资金万元4971.5228.87%28.87%22.40%7铺底流动资金万元16
23、57.179.62%9.62%7.47%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16004.2524895.5035565.0035565.0035565.001.1万元16004.2524895.5035565.0035565.0035565.002现价增加值万元5121.367966.5611380.8011380.8011380.803增值税万元450.99701.531002.191002.191002.193.1销项税额万元5690.405690.405690.405690.405690.403.2进项税额万元2109.693281.7
24、54688.214688.214688.214城市维护建设税万元31.5749.1170.1570.1570.155教育费附加万元13.5321.0530.0730.0730.076地方教育费附加万元9.0214.0320.0420.0420.049土地使用税万元232.52232.52232.52232.52232.5210税金及附加万元286.63316.70352.78352.78352.78折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值5884.225884.22当期折旧额4707.38235.37235.37235.37235.37235.37净值
25、1176.845648.855413.485178.114942.744707.382机器设备原值5012.015012.01当期折旧额4009.61267.31267.31267.31267.31267.31净值4744.704477.404210.093942.783675.473建筑物及设备原值10896.23当期折旧额8716.98502.68502.68502.68502.68502.68建筑物及设备净值2179.2510393.559890.879388.198885.518382.834无形资产原值3728.883728.88当期摊销额3728.8893.2293.2293.22
26、93.2293.22净值3635.663542.443449.213355.993262.775合计:折旧及摊销12445.86595.90595.90595.90595.90595.90总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元18976.118539.2513283.2818976.1118976.1118976.112外购燃料动力费万元1344.92605.21941.441344.921344.921344.923工资及福利费万元3884.953884.953884.953884.953884.953884.954修理费万元60.3227
27、.1442.2260.3260.3260.325其它成本费用万元3436.891546.602405.823436.893436.893436.895.1其他制造费用万元1506.69678.011054.681506.691506.691506.695.2其他管理费用万元485.40218.43339.78485.40485.40485.405.3其他销售费用万元986.51443.93690.56986.51986.51986.516经营成本万元27703.1912466.4419392.2327703.1927703.1927703.197折旧费万元502.68502.68502.685
28、02.68502.68502.688摊销费万元93.2293.2293.2293.2293.2293.229利息支出万元-10总成本费用万元28299.0915199.0621153.6228299.0928299.0928299.0910.1可变成本万元23818.2410718.2116672.7723818.2423818.2423818.2410.2固定成本万元4480.854480.854480.854480.854480.854480.8511盈亏平衡点40.37%40.37%利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元35565.0016004.2524895.5035565.0035565.0035565.002税金及附加万元352.78286.63316.70352.78352.78352.783总成本费用万元28299.0915199.0621153.6228299.0928299.0928299.095增值税万元1002.19450.99701.531002.191002.191002.196利润总额万元7265.9110106.951
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