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文档简介
1、缝皮机项目立项申请书一、项目概况(一)项目名称缝皮机项目到2020年,新能源产业增加值占战略性新兴产业增加值约20%。新能源发电装机规模达到2100万千瓦以上,占全区发电装机容量的比重达到45%左右。其中,光伏发电规模达到1000万千瓦以上,风力发电规模达到1100万千瓦以上。新能源制造业方面,建成全国技术领先的单晶硅及切片生产制造基地,加快形成太阳能电池组件和风电整机生产能力,具备完整的太阳能发电及光伏制造生产体系。到2020年,新材料产业增加值占战略性新兴产业增加值约26%。争取打造25个有发展潜力的产业集群,促进资源在全区范围内优化配置、企业整合,提升产业集中度,完善创新生态链,打造科技
2、成果转化平台,全面提升规模化、集约化、集群化、国际化的发展能力和核心竞争力,打造成为国内知名、面向特定领域优势明显的新材料创新发展和中高端制造基地。到2020年,先进装备制造产业增加值占战略性新兴产业增加值约20%。争取打造智能仪器仪表、铸造、高端轴承和矿山机械4个国家级研发生产基地;推动形成数控机床、电工电气、起重运输机械、农业机械、专用汽车和环保机械六个产业集群;建成铸造中心、热处理中心、钣焊结构件中心、粗精加工中心、表面工程中心、锻造中心、模具中心和液压中心八个专业化协作配套中心;培育20家智能制造示范企业,5家3D打印技术应用企业;提升工业机器人集成应用水平,建设银川市国家通用航空产业
3、综合示范区。到“十三五”末,宁夏先进装备制造业总体技术水平跨入西部先进行列,部分产品达到国内领先或国际先进水平,产业综合实力得到全面提升。(二)项目建设单位xxx科技发展公司(三)项目咨询规划单位xxx泓域咨询(四)项目选址xxx产业集聚区(五)项目用地规模项目总用地面积50505.24平方米(折合约75.72亩)。(六)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.63%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度198.15万元/亩。(七)土建工程指标项目净用地面积50505.24平方米,建筑物基底占地面积27085.96平方米,总建筑面积61111.34平方米,其中:规
4、划建设主体工程41520.20平方米,项目规划绿化面积4669.12平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费5110.75万元。(九)节能分析1、项目年用电量1141727.71千瓦时,折合140.32吨标准煤。2、项目年总用水量19856.18立方米,折合1.70吨标准煤。3、“缝皮机项目投资建设项目”,年用电量1141727.71千瓦时,年总用水量19856.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.02吨标准煤/年。达产年综合节能量52.53吨标准煤/年,项目总节能率21.14%,能源利用效果良好。(十)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合
5、xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资17775.02万元,其中:固定资产投资15003.92万元,占项目总投资的84.41%;流动资金2771.10万元,占项目总投资的15.59%。(十二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十三)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19629.00万元,总成本费用15365.10万元,税金及附加272.60万元,利润总额4263.90万元,利税总额5124.62万元,税后
6、净利润3197.92万元,达产年纳税总额1926.69万元;达产年投资利润率23.99%,投资利税率28.83%,投资回报率17.99%,全部投资回收期7.06年,提供就业职位378个。(十四)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。(十五)“三线一单”符合性1、生态保护红线:缝皮机项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定
7、的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区缝皮机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区缝皮机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“缝皮机项目”,本期工
8、程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位378个,达产年纳税总额1926.69万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、
9、引导非公有制经济发展。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19149.771914
10、9.7741520.2041520.203482.481.1主要生产车间11489.8611489.8624912.1224912.122159.141.2辅助生产车间6127.936127.9313286.4613286.461114.391.3其他生产车间1531.981531.982408.172408.17208.952仓储工程4062.894062.8912734.2412734.24776.782.1成品贮存1015.721015.723183.563183.56194.192.2原料仓储2112.702112.706621.806621.80403.932.3辅助材料仓库934.
11、46934.462928.882928.88178.663供配电工程216.69216.69216.69216.6914.873.1供配电室216.69216.69216.69216.6914.874给排水工程249.19249.19249.19249.1913.304.1给排水249.19249.19249.19249.1913.305服务性工程2573.172573.172573.172573.17156.965.1办公用房1411.321411.321411.321411.3262.845.2生活服务1161.851161.851161.851161.8573.636消防及环保工程725
12、.90725.90725.90725.9049.816.1消防环保工程725.90725.90725.90725.9049.817项目总图工程108.34108.34108.34108.3459.557.1场地及道路硬化7323.231291.541291.547.2场区围墙1291.547323.237323.237.3安全保卫室108.34108.34108.34108.348绿化工程3027.46105.96合计27085.9661111.3461111.344659.71节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤142.021.1年用电量千瓦时1141727.711.2年用电量
13、吨标准煤140.321.3年用水量立方米19856.181.4年用水量吨标准煤1.702年节能量吨标准煤52.533节能率21.14%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16451.781.1完成比例92.56%2完成固定资产投资万元10238.512.1完成比例62.23%3完成流动资金投资万元6213.273.1完成比例37.77%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2571.2人均年工资万元5.961.3年工资额万元1337.182工程技术人员工资2.1平均人数人572.2人均年工资万元5.852.3年工资额万元397.983企业管理人员工资
14、3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.023.3年工资额万元94.284品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元157.575其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元5.055.3年工资额万元151.806职工工资总额万元2138.81固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4659.715110.75198.1515003.921.1工程费用万元4659.715110.7512024.731.1.1建筑工程费用万元4659.714659.7126.21%1.1.2设备购置及安
15、装费万元5110.755110.7528.75%1.2工程建设其他费用万元5233.465233.4629.44%1.2.1无形资产万元3001.673001.671.3预备费万元2231.792231.791.3.1基本预备费万元924.31924.311.3.2涨价预备费万元1307.481307.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元15003.9215003.92流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12024.737683.4911019.0612024.7312024.7312024.731.1应收账款万元3607.421984.0
16、82705.563607.423607.423607.421.2存货万元5411.132976.124058.355411.135411.135411.131.2.1原辅材料万元1623.34892.841217.501623.341623.341623.341.2.2燃料动力万元81.1744.6460.8881.1781.1781.171.2.3在产品万元2489.121369.021866.842489.122489.122489.121.2.4产成品万元1217.50669.63913.131217.501217.501217.501.3现金万元3006.181653.402254.6
17、43006.183006.183006.182流动负债万元9253.635089.506940.229253.639253.639253.632.1应付账款万元9253.635089.506940.229253.639253.639253.633流动资金万元2771.101524.112078.322771.102771.102771.104铺底流动资金万元923.69508.03692.77923.69923.69923.69总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17775.02118.47%118.47%100.00%2项目建设投资万元15
18、003.92100.00%100.00%84.41%2.1工程费用万元9770.4665.12%65.12%54.97%2.1.1建筑工程费万元4659.7131.06%31.06%26.21%2.1.2设备购置及安装费万元5110.7534.06%34.06%28.75%2.2工程建设其他费用万元3001.6720.01%20.01%16.89%2.2.1无形资产万元3001.6720.01%20.01%16.89%2.3预备费万元2231.7914.87%14.87%12.56%2.3.1基本预备费万元924.316.16%6.16%5.20%2.3.2涨价预备费万元1307.488.71
19、%8.71%7.36%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15003.92100.00%100.00%84.41%5建设期间费用万元6流动资金万元2771.1018.47%18.47%15.59%7铺底流动资金万元923.706.16%6.16%5.20%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10795.9514721.7519629.0019629.0019629.001.1万元10795.9514721.7519629.0019629.0019629.002现价增加值万元3454.704710.966281.286281.286281.2
20、83增值税万元323.47441.09588.12588.12588.123.1销项税额万元3140.643140.643140.643140.643140.643.2进项税额万元1403.891914.392552.522552.522552.524城市维护建设税万元22.6430.8841.1741.1741.175教育费附加万元9.7013.2317.6417.6417.646地方教育费附加万元6.478.8211.7611.7611.769土地使用税万元202.02202.02202.02202.02202.0210税金及附加万元240.84254.95272.60272.60272.
21、60折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4659.714659.71当期折旧额3727.77186.39186.39186.39186.39186.39净值931.944473.324286.934100.543914.163727.772机器设备原值5110.755110.75当期折旧额4088.60272.57272.57272.57272.57272.57净值4838.184565.604293.034020.463747.883建筑物及设备原值9770.46当期折旧额7816.37458.96458.96458.96458.96458.96
22、建筑物及设备净值1954.099311.508852.548393.587934.627475.664无形资产原值3001.673001.67当期摊销额3001.6775.0475.0475.0475.0475.04净值2926.632851.592776.542701.502626.465合计:折旧及摊销10818.04534.00534.00534.00534.00534.00总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元10432.695737.987824.5210432.6910432.6910432.692外购燃料动力费万元910.025
23、00.51682.51910.02910.02910.023工资及福利费万元2138.812138.812138.812138.812138.812138.814修理费万元55.0830.2941.3155.0855.0855.085其它成本费用万元1294.50711.98970.881294.501294.501294.505.1其他制造费用万元449.27247.10336.95449.27449.27449.275.2其他管理费用万元224.64123.55168.48224.64224.64224.645.3其他销售费用万元571.63314.40428.72571.63571.63
24、571.636经营成本万元14831.108157.1111123.3314831.1014831.1014831.107折旧费万元458.96458.96458.96458.96458.96458.968摊销费万元75.0475.0475.0475.0475.0475.049利息支出万元-10总成本费用万元15365.109653.5712192.0315365.1015365.1015365.1010.1可变成本万元12692.296980.769519.2212692.2912692.2912692.2910.2固定成本万元2672.812672.812672.812672.812672
25、.812672.8111盈亏平衡点41.30%41.30%利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19629.0010795.9514721.7519629.0019629.0019629.002税金及附加万元272.60240.84254.95272.60272.60272.603总成本费用万元15365.109653.5712192.0315365.1015365.1015365.105增值税万元588.12323.47441.09588.12588.12588.126利润总额万元4263.90130.041000.244263.904263.904263.908应纳税所得额万元4263.90130.041000.244263.90426
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