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文档简介

1、硅整流电源项目实施方案一、项目建设背景积极构建高端高质高效现代产业体系,着力塑造“济南设计”“济南智造”“济南服务”品牌,全面增强经济影响力、区域带动力和环境吸引力,加快建设全国重要的区域性经济中心。建设信息经济强市。充分释放现代信息技术跨界融合的巨大潜力,加速信息技术向经济领域渗透融合,增创信息产业发展新优势,加快形成信息化强劲推动的经济发展新形态。发展壮大信息产业。以云计算应用需求为牵引,做大做强高端容错计算机、高性能服务器、网络设备、大容量存储、云服务终端等云计算产业链。加快发展集成电路产业,提升新一代网络与通信产品的研发与产业化水平,推进量子通信科研成果转化,培育卫星通信、光通信产业,

2、支持北斗系统应用产业,积极发展物联网、应用电子、数字家庭、空间地理信息应用等产业。发挥国产自主可控软件优势,发展操作系统、中间件、数据库等基础软件,丰富工业软件产品体系,做大信息安全产业规模,培育特色应用软件产业集群,发展信息系统集成、信息技术咨询产业,培育移动应用、位置服务、社交应用等网络信息服务业,打造高端软件和信息技术服务业基地。依托碳化硅衬底、铌酸锂单晶薄膜技术优势,完善器件制造与终端应用环节,建设国内领先、国际先进的碳化硅半导体产业和光电子产业基地。扎实推进中国软件名城、国家信息产业高技术产业基地等创新示范平台建设,不断增强政策聚焦作用和产业服务功能。加快发展互联网经济。发挥互联网对

3、提升实体经济创新力的重要作用,实施“互联网”行动计划,推进互联网技术与产业领域融合创新,发展以要素、产能、需求高效对接为特征的分享经济。健全电子商务支撑体系,培育电子商务服务能力,加快电子商务应用普及深化,推动互联网与生产性、生活性服务业融合发展,打造国家电子商务发展示范城市。推动互联网与制造业融合,提升制造业数字化、网络化、智能化水平,发展大规模个性化定制,推进网络化协同制造,加速制造业服务化转型。加快发展智慧能源,建设分布式能源网络,发展以可再生能源为主体、多种能源协调互补的能源互联网。利用互联网提升农业生产、经营、管理和服务水平,发展精准化生产、网络化服务、智能高效、绿色安全的智慧农业。

4、优化发展环境,做强优势领域,培育一批国内领先的互联网应用企业和基础服务企业,构建现代互联网产业体系。“十三五”时期,在全省率先形成网络化、智能化、服务化、协同化的互联网产业生态体系,互联网经济成为创新发展的重要驱动力量。促进大数据发展应用。落实国家促进大数据发展行动纲要,加快国家信息惠民和智慧城市建设试点,推动政府信息系统、公共数据互联开放共享及社会化开发利用,全面深化大数据在各行业领域的创新应用。建设完善全市政府数据统一共享交换平台,整合市级及以下各类政府信息平台和信息系统,集中构建统一的互联网政务数据服务平台和信息惠民服务平台。综合运用大数据技术,推进政府简政放权和监管方式转变,推动政府治

5、理精准化、商事服务便捷化、安全保障高效化、民生服务普惠化。促进大数据在制造业产品全生命周期、产业链全流程的集成运用,加快服务业大数据应用,培育数据应用新业态,发展农业农村大数据。依托我市信息产业基础优势,加快形成大数据产品体系,构建竞争优势突出的大数据产业链。支持企业开展基于大数据的第三方数据服务,积极培育一批大数据应用开发企业,加快形成区域集聚发展优势。“十三五”时期,率先建成政府数据统一开放平台,区域性数据资源得到汇聚应用,大数据产业实现快速发展。推进信息化与工业化深度融合。实施两化深度融合示范工程,制定实施智能制造发展规划,努力打造“济南智造”品牌。加快高档数控机床、工业机器人等智能制造

6、装备的研发与产业化,着力突破关键功能部件、智能化仪器仪表等领域,全面推广数控技术、智能技术,促进装备制造智能化。加强工业互联网设施建设和示范推广,推动物联网、云计算、大数据、人机交互、增材制造、智能物流管理等技术和装备应用,提高精准制造、敏捷制造能力。研究部署信息物理系统(CPS),实现生产经营流程重构再造。实施智能工厂示范行动,加快劳动密集型行业“机器换人”、流程制造行业生产过程智能化、离散制造行业数字化车间建设,积极创建智能工厂、互联工厂。建设智能制造创新平台和公共服务平台,完善智能制造服务支撑体系。“十三五”时期,信息化指数保持全省首位,两化融合发展水平指数全省领先,打造成为国内领先的智

7、能制造基地。打造服务经济发展高地。突出省会综合优势,推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸,促进生活性服务业向精细和高品质转变,提升“济南服务”品牌影响力,打造辐射区域更广、在全国具有较强竞争力的现代服务业强市。推动生产性服务业创新发展。适应产业融合发展趋势和服务专业化要求,提高生产性服务业发展质量和供给能力,提升带动经济整体运行效率。围绕工业、规划、建筑与环境、文化创意等领域,促进设计服务专业化、集成化、规模化发展,建设区域性设计服务集聚中心,全力打造“济南设计”品牌。规划建设检验检测服务园区,吸引国内外标准化专业技术机构入驻,推动检验检测与认证机构聚集发展。加快发展科技创新服务,全面提升

8、人力资源服务、研发服务、创业孵化、科技成果转化、知识产权服务能力水平,促进信息技术服务、节能环保服务、生物技术服务加快发展,打造区域性高技术服务业创新发展高地。积极发展战略规划、营销策划、市场调查、管理咨询等提升产业发展素质的商务咨询服务,大力发展资产评估、会计、审计、税务、勘察设计、工程咨询等专业咨询服务。加快西部会展中心建设,提升园博园会展中心功能,完善国际会展中心和舜耕会展中心配套服务功能,积极申办国字号、国际性展会,着力培育自主会展品牌,尽快跻身中国十大会展名城。促进生活性服务业提质增效。适应群众多元化消费需求,培育新的消费增长点,推动生活性服务业便利化、精细化、品质化发展。系统整合文

9、化旅游资源,加快构建大文化、大旅游发展体制,提升历史文化名城旅游品牌,规划建设泉城国际旅游标志核心区,积极创建国际文化旅游名城。统筹商业中心、特色商业街区和社区商业网点建设,加快完善城市新开发片区和农村商贸服务设施,推动商贸企业创新发展和批发市场转型升级。促进住宿餐饮业优化升级,提升餐饮特色街区,支持餐饮“老字号”连锁经营,打造齐鲁美食之都。发展一批各具特色的夜生活集聚区,丰富夜生活,发展夜经济。促进医疗服务、养生康复、健康管理等产业联动发展,发展健康干预、评估、咨询、跟踪、保险等专业配套服务,推动养老服务社会化、产业化,建设区域性健康养老服务中心。发挥省会教育资源优势,形成一批知名教育培训服

10、务品牌,构建多层次多元化教育培训体系。依托阳光大姐品牌,建设完善“12343”家政服务呼叫中心和网络服务平台,鼓励发展各类新兴家庭服务业。稳步发展住房消费,积极发展功能性地产,促进房地产业持续健康发展。构建先进制造业基地。坚定不移把制造业放在更加突出的位置,制定实施中国制造2025济南行动计划,推进工业强基和先进制造攻坚工程,加快制造业向分工细化、协调紧密方向发展,推动生产方式向柔性、智能、精细转变,塑造工业发展新优势。培育发展新兴产业。以攻克关键技术、扩大产业规模、提高核心竞争力为主攻方向,聚焦发展战略性新兴产业,加快建设综合性国家高技术产业基地。高端装备产业。加快发展数控机床、高端冲压成型

11、设备、基础制造装备及集成制造系统,建设大型压力机及数控机床生产基地。扶持核级压力容器、核级电缆等核能装备产业,支持新型深海钻井平台、先进船舶动力、航空航天制造、客机改装检测、机器人、无人机等领域加快发展。围绕发电、输变电、配电、用电及相关服务业等领域,壮大一批具有核心技术和创新能力的智能电网企业,打造智能电网特色产业基地。抓好城市轨道交通建设机遇,积极发展城轨装备及维修、工程施工机械等产业。生物医药产业。依托国家重大新药创制平台、国家级创新药物孵化基地,加快建设“生命科学城”,形成集科技研发、中试孵化、产业园区于一体的生物医药产业基地,加快发展化药、生物制药、高性能医疗器械、基因检测等产业,积

12、极培育质子治癌等高端产业。发挥科技资源优势,着力构建功能完善、优势突出的生物技术与医药科技创新服务体系。发展生物农业,提升生物制造产业竞争优势。新材料产业。发挥新材料产业园产学研融合创新载体功能,打造区域性新材料科研成果孵化、转化和产业化基地。加快发展高性能半导体材料、新型光电信息材料、胶体材料、特种功能材料、高性能纤维复合材料等产业,加大生物基碳源石墨烯等战略前沿材料的研发力度,推动实现工程化和商业化应用。建立健全以材料创新助推产业创新的政策扶持机制,促进设计、工艺、制造、服务等环节协同创新,加快形成新材料催生新技术、新产品、新产业的联动发展格局。节能环保产业。发展太阳能、风能、生物质能等产

13、业,支持新能源汽车及关键配套产业,大力发展新能源、节能环保装备制造和服务业,建设具有较强竞争力的节能环保产业基地。现代建筑产业。推进国家住宅产业化综合试点,鼓励现代建筑产业与信息产业融合创新,加快发展高附加值的物联网应用产品,积极推动国家建筑物联网标识公共服务平台和住房城乡建设部建筑质量追溯公共服务平台落户。加大政策支持力度,逐步提高建筑产业化技术应用面积比例,扶持建筑产业化核心企业做大做强,建设国内一流现代建筑产业基地。提升传统优势产业。以优化结构、完善产业链、提升价值链为主攻方向,推行智能制造、协同制造、绿色制造、增材制造等先进技术,强化能源资源消耗、污染物排放、生产安全、职业危害等标准的

14、倒逼约束,加快传统优势行业提质增效、转型升级和绿色循环低碳化发展。交通装备产业。推进重汽产业园建设,加快提升大中型客车产业化水平,发展轿车和摩托车产业,提高汽车零部件系统化、模块化配套能力,建设国内最大的重型汽车及专用车研发生产基地。以大企业、大项目为带动,促进本地中小企业开展专业化生产和配套服务,加快形成集成能力强、竞争优势明显的协作配套体系。扩大铁路重载货车、轻载快速货车、专用货车、特种货车等生产规模。机械装备产业。加快建设济南经济开发区模具工业园,规划布局社会化基础制造中心,建成全省重要的模具基地和基础制造基地。推动电力装备、通用机械等产业高端化发展,加快发展工程机械、液压机械等特色集群

15、。原材料工业。加快市区钢铁生产企业有序外迁,推动石化企业向专业园区集中,调整优化水泥建材产品结构,积极发展建筑新材料和延伸加工产品,实现集约、清洁、低碳、安全和可持续发展。消费品工业。大力发展绿色安全的现代食品产业,发展新型纤维、服装面料、高档针织等产业,集聚发展智能家电和商用电器产业,稳步发展日用五金、建筑五金等产业。二、分析依据1、产业结构调整指导目录。2、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。3、建设项目经济评价细则(2010年本)。4、国家现行和有关政策、法规和标准等。5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。6、其他有关资料。三、项目名称硅整流电源项目四、项目承办单位项目建设

16、单位:xxx(集团)有限公司报告咨询机构:泓域咨询机构五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于某开发区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。(二)项目用地规模项目总用地面积17235.28平方米(折合约25.84亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照硅整流电源行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积17235.28平方米,建筑物基底占地面积11571.77平方米,总建筑面积25335.86平方米,其中:规划建设主体工程17669.39平方米,项目

17、规划绿化面积1886.81平方米。七、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:硅整流电源xxx单位/年。综合考xxx(集团)有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx(集团)有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。八、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资6399.19万元,其中:固定资产投资4305.72万元,占项目总投资的67.29%

18、;流动资金2093.47万元,占项目总投资的32.71%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入15294.00万元,总成本费用11661.79万元,税金及附加129.06万元,利润总额3632.21万元,利税总额4262.26万元,税后净利润2724.16万元,达产年纳税总额1538.10万元;达产年投资利润率56.76%,投资利税率66.61%,投资回报率42.57%,全部投资回收期3.85年,提供就业职位246个。九、项目建设单位基本情况(一)公司概况公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会”

19、的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各

20、种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立

21、项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入13589.53万元,同比增长28.65%(3026.26万元)。其中,主营业业务硅整流电源生产及销售收入为12146.45万元,占营业总收入的89.38%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3021.83万元,较去年同期相比增长246.08万元,增长率8

22、.87%;实现净利润2266.37万元,较去年同期相比增长431.79万元,增长率23.54%。十、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17235.2825.84亩1.1容积率1.471.2建筑系数67.14%1.3投资强度万元/亩166.631.4基底面积平方米11571.771.5总建筑面积平方米25335.861.6绿化面积平方米1886.81绿化率7.45%2总投资万元6399.192.1固定资产投资万元4305.722.1.1土建工程投资万元2053.472.1.1.1土建工程投资占比万元32.09%2.1.2设备投资万元1615.222.1.2.1设备

23、投资占比25.24%2.1.3其它投资万元637.032.1.3.1其它投资占比9.95%2.1.4固定资产投资占比67.29%2.2流动资金万元2093.472.2.1流动资金占比32.71%3收入万元15294.004总成本万元11661.795利润总额万元3632.216净利润万元2724.167所得税万元1.478增值税万元500.999税金及附加万元129.0610纳税总额万元1538.1011利税总额万元4262.2612投资利润率56.76%13投资利税率66.61%14投资回报率42.57%15回收期年3.8516设备数量台(套)11317年用电量千瓦时792586.2118年

24、用水量立方米8118.2819总能耗吨标准煤98.1020节能率27.65%21节能量吨标准煤29.3022员工数量人246土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8181.248181.2417669.3917669.391575.311.1主要生产车间4908.744908.7410601.6310601.63976.691.2辅助生产车间2618.002618.005654.205654.20504.101.3其他生产车间654.50654.501024.821024.8294.522仓储工程1735.771735.774983

25、.214983.21323.112.1成品贮存433.94433.941245.801245.8080.782.2原料仓储902.60902.602591.272591.27168.022.3辅助材料仓库399.23399.231146.141146.1474.323供配电工程92.5792.5792.5792.576.753.1供配电室92.5792.5792.5792.576.754给排水工程106.46106.46106.46106.466.044.1给排水106.46106.46106.46106.466.045服务性工程1099.321099.321099.321099.3271.2

26、85.1办公用房572.92572.92572.92572.9231.925.2生活服务526.40526.40526.40526.4040.026消防及环保工程310.12310.12310.12310.1222.626.1消防环保工程310.12310.12310.12310.1222.627项目总图工程46.2946.2946.2946.290.497.1场地及道路硬化2964.19606.28606.287.2场区围墙606.282964.192964.197.3安全保卫室46.2946.2946.2946.298绿化工程1367.7247.87合计11571.7725335.8625

27、335.862053.47节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤98.101.1年用电量千瓦时792586.211.2年用电量吨标准煤97.411.3年用水量立方米8118.281.4年用水量吨标准煤0.692年节能量吨标准煤29.303节能率27.65%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4839.851.1完成比例75.63%2完成固定资产投资万元3223.742.1完成比例66.61%3完成流动资金投资万元1616.113.1完成比例33.39%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1671.2人均年工资万元4.931.3年工资额万

28、元683.012工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元6.272.3年工资额万元213.373企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.863.3年工资额万元70.214品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.774.3年工资额万元106.095其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.495.3年工资额万元91.526职工工资总额万元1164.20固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2053.471615.22166.634305.721.1工程费用万元2053

29、.471615.2210126.821.1.1建筑工程费用万元2053.472053.4732.09%1.1.2设备购置及安装费万元1615.221615.2225.24%1.2工程建设其他费用万元637.03637.039.95%1.2.1无形资产万元282.89282.891.3预备费万元354.14354.141.3.1基本预备费万元207.53207.531.3.2涨价预备费万元146.61146.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元4305.724305.72流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10126.825422.78930

30、8.0110126.8210126.8210126.821.1应收账款万元3038.051670.932430.443038.053038.053038.051.2存货万元4557.072506.393645.664557.074557.074557.071.2.1原辅材料万元1367.12751.921093.701367.121367.121367.121.2.2燃料动力万元68.3637.6054.6868.3668.3668.361.2.3在产品万元2096.251152.941677.002096.252096.252096.251.2.4产成品万元1025.34563.94820.

31、271025.341025.341025.341.3现金万元2531.701392.442025.362531.702531.702531.702流动负债万元8033.354418.346426.688033.358033.358033.352.1应付账款万元8033.354418.346426.688033.358033.358033.353流动资金万元2093.471151.411674.782093.472093.472093.474铺底流动资金万元697.82383.80558.26697.82697.82697.82总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资

32、比例1项目总投资万元6399.19148.62%148.62%100.00%2项目建设投资万元4305.72100.00%100.00%67.29%2.1工程费用万元3668.6985.21%85.21%57.33%2.1.1建筑工程费万元2053.4747.69%47.69%32.09%2.1.2设备购置及安装费万元1615.2237.51%37.51%25.24%2.2工程建设其他费用万元282.896.57%6.57%4.42%2.2.1无形资产万元282.896.57%6.57%4.42%2.3预备费万元354.148.22%8.22%5.53%2.3.1基本预备费万元207.534.

33、82%4.82%3.24%2.3.2涨价预备费万元146.613.41%3.41%2.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4305.72100.00%100.00%67.29%5建设期间费用万元6流动资金万元2093.4748.62%48.62%32.71%7铺底流动资金万元697.8216.21%16.21%10.90%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8411.7012235.2015294.0015294.0015294.001.1万元8411.7012235.2015294.0015294.0015294.002现价增加值万

34、元2691.743915.264894.084894.084894.083增值税万元275.54400.79500.99500.99500.993.1销项税额万元2447.042447.042447.042447.042447.043.2进项税额万元1070.331556.841946.051946.051946.054城市维护建设税万元19.2928.0635.0735.0735.075教育费附加万元8.2712.0215.0315.0315.036地方教育费附加万元5.518.0210.0210.0210.029土地使用税万元68.9468.9468.9468.9468.9410税金及附加

35、万元102.01117.04129.06129.06129.06折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2053.472053.47当期折旧额1642.7882.1482.1482.1482.1482.14净值410.691971.331889.191807.051724.911642.782机器设备原值1615.221615.22当期折旧额1292.1886.1586.1586.1586.1586.15净值1529.071442.931356.781270.641184.493建筑物及设备原值3668.69当期折旧额2934.95168.28168.

36、28168.28168.28168.28建筑物及设备净值733.743500.413332.133163.852995.572827.294无形资产原值282.89282.89当期摊销额282.897.077.077.077.077.07净值275.82268.75261.67254.60247.535合计:折旧及摊销3217.84175.35175.35175.35175.35175.35总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元8058.614432.246446.898058.618058.618058.612外购燃料动力费万元530.99

37、292.04424.79530.99530.99530.993工资及福利费万元1164.201164.201164.201164.201164.201164.204修理费万元20.1911.1016.1520.1920.1920.195其它成本费用万元1712.45941.851369.961712.451712.451712.455.1其他制造费用万元686.84377.76549.47686.84686.84686.845.2其他管理费用万元349.05191.98279.24349.05349.05349.055.3其他销售费用万元1013.67557.52810.941013.671013.671013.676经营成本万元11486.446317.549189.1511486.4411486.4411486.447折旧费万元168.28168.28168.28168.28168.28168.288摊销费万元7.077.077.077.077.077.079利息支出万元-10总成本费用万元11661.797016.789597.3411661.7911661.7911661.7910.1可变成本万元10322.245677.238257.7910322

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