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文档简介

浩海扬帆知识旗舰店岗位说明书一、职位标识职位名称审计部经理所属部门职位编号直接上级总经理直接下级二、职位概要对公司内部及其权属单位范围内的内部审计工作进行统一管理、综合协调、指导规划、考核评价,并对审计工作质量进行监督与检查三、工作职责工作职责执行权监督权审核权、审批权权限根据国家有关法规,结合实际情况,建立内审体系。包括制定审计制度、规范相关实施办法制定权制定公司内部内部审计发展规划和年度审计工作目标、计划制定权在具体审计项目中协调与被审计单位、相关职能部门或人员的关系执行权对公司内部及权属单位进行各类专项审计。包括对财务预算、财务收支、经济效益、内部控制、投资活动、项目建设、风险管理、执行财经法规情况及其他相关经济活动进行专项审计监督执行权对直属工程项目审计,并对参建权属单位项目进行延伸审计执行权负责权属单位负责人进行各类专项审计。包括相关人员的年薪、任期或期中经济责任等内容进行专项审计监督执行权根据管理需要,对经营管理活动中存在的突出问题或财务异常的相关企业开展专项审计调查;执行权协助财务部对各分支机构开展年终决算审计执行权负责对公司内部及权属单位停产、合并、分立、重组事项涉及的财产清理、资产拍卖、转让、抵押、租赁等情况进行审计执行权对公司内部及权属单位内部控制系统的完整性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈执行权对公司内部及权属单位工程项目分包结算、物资采购、产品销售、工程招标、对外投资及风险控制等活动和重要的经济合同等进行审计监督;执行权对经营过程中玩忽职守、贪污盗窃等违法违规行为进行审计揭露执行权对国家法律法规规定不适宜或未规定须由社会中介机构进行年度财务会计报告审计的有关内容,组织实施内部审计执行权负责与国家审计机关及其他外部审计组织联系并协调工作,按有关规定对上述外部审计提供必要的支持和相关工作资料执行权对社会中介机构开展公司内部及权属单位财务审计、资产评估及相关业务活动工作结果的真实性、合法性进行跟踪,并对社会中介机构聘用、更换和报酬支付提供建议执行权召集与审计事项有关的会议;组织公司内部及权属单位审计人员开展工作经验和学术交流;与各级内部审计协会保持联系,参加协会活动和交流执行权接受上级单位审计部的指导、监督、检查、评价并对其委托的项目进行审计;执行权负责指导、监督、检查和评价权属单位的内部审计工作执行权承办公司领导交办的其他事项。执行权四、工作联系内部联系公司内部各部门及权属单位外部联系外部审计单位五、任职资格要求经验要求教育背景本科及本科以上学历工作经验从事大型企业内审工作10年以上技能要求能够熟练使用工作用办公软件和财务软件,具备基本的网络知识资格证书具备会计审计中级及以上职称知识要求专业知识□精通√□熟悉□掌握□了解□无要求管理知识□精通□熟悉√□掌握□了解□无要求财务管理知识□精通√□熟悉□掌握□了解□无要求市场营销知识□精通□熟悉√□掌握□了解□无要求人力资源知识□精通□熟悉√□掌握□了解□无要求法律法规知识□精通□熟悉√□掌握□了解□无要求素质要求分析判断能力□无要求□一般□较强□强□很强√□极强创新能力□无要求□一般□较强□强√□很强□极强学习能力□无要求□一般□较强□强□很强√□极强沟通能力□无要求□一般□较强□强□很强√□极强心理承受能力□无要求□一般□较强□强□很强□极强√团队合

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