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文档简介
财务专业技能培训演讲人:日期:目录财务基础知识财务核算技能税务处理技能成本控制与预算管理技能内部审计与风险管理技能财务软件操作实践CATALOGUE01财务基础知识CHAPTER基本假设与原则包括会计主体、持续经营、会计分期、货币计量等假设,以及客观性、相关性、一致性、谨慎性等原则。财务会计定义财务会计是一种经济信息系统,主要用于记录、分类、总结、解释和报告企业的财务交易。财务会计目标提供有关企业财务状况、经营成果和现金流量的信息,帮助投资者、债权人、政府等利益相关者做出决策。财务会计概述财务报表分析财务指标包括偿债能力指标、营运能力指标、盈利能力指标等,用于评价企业的财务状况和经营成果。报表分析方法包括比率分析、趋势分析、垂直分析、水平分析等。财务报表种类主要包括资产负债表、利润表、现金流量表等。了解国家税收政策,包括税种、税率、税收优惠政策等。税收政策通过合理避税、节税等手段,降低企业税负,提高企业经济效益。税务筹划掌握税务申报流程,确保企业按时足额缴纳税款。税务申报与缴纳税务法规与政策010203资金管理原则制定资金使用计划,合理分配资金,确保企业正常运营。资金使用计划短期融资与长期融资了解各种融资渠道和方式,根据企业需求选择合适的融资策略。包括集中管理、分账核算、内部银行制度等原则。资金管理与筹划02财务核算技能CHAPTER账务处理流程原始凭证整理收集和整理企业发生的各类原始凭证,如发票、收据、银行回单等。记账凭证编制根据原始凭证编制记账凭证,确定会计科目和金额。账簿登记根据记账凭证在总账、明细账等账簿中进行登记。账务核对定期核对账簿与原始凭证、记账凭证是否相符,确保数据准确。凭证填制与审核原始凭证审核审核原始凭证的合法性、真实性和完整性。记账凭证填制根据审核后的原始凭证填制记账凭证,确保会计科目和金额准确无误。凭证审核对记账凭证进行审核,确保凭证填制规范、数据准确。凭证装订与保管将审核无误的记账凭证装订成册,并按规定进行保管。账簿种类设置根据企业需要设置总账、明细账、日记账等账簿。账簿设置与登记01账簿启用与登记启用新账簿,并按照记账凭证在账簿中进行登记。02账簿结账在会计期末进行结账操作,计算各账户的本期发生额和期末余额。03账簿对账定期核对账簿之间的数据是否相符,确保数据的准确性。04财务报表种类了解并掌握资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的编制方法。报表编制流程按照规定的格式和流程编制财务报表,确保报表数据的准确性和完整性。报表分析对财务报表进行分析,了解企业的财务状况和经营成果。报表附注对财务报表中的重要事项进行说明和注释,帮助读者更好地理解报表内容。财务报表编制03税务处理技能CHAPTER根据企业实际情况,选择正确的税务登记类型,并完成相关手续。了解企业所需申报的税种,如增值税、企业所得税等,确保按时申报。税务申报与缴纳流程税务登记填写申报表准确填写申报表,包括应税销售额、进项税额、应纳税额等。申报税种缴纳税款根据申报表计算应纳税额,及时将税款缴纳至指定账户。遵守发票开具规定,确保发票内容真实、准确、完整。发票开具妥善保管增值税发票,防止丢失或损毁。发票保管01020304按照企业实际需求,向税务机关申请领购增值税发票。发票领购了解发票作废及红字冲销规定,确保处理合规。发票作废及红字冲销增值税发票管理要点企业所得税汇算清缴方法汇算清缴期限了解企业所得税汇算清缴的期限,确保按时完成。汇算清缴程序按照税务机关的规定,进行企业所得税的汇算清缴。税前扣除项目了解企业所得税税前扣除项目的范围和标准,确保合理避税。税收优惠政策掌握税收优惠政策,合理利用以降低企业税负。遵循合法性、事先筹划和整体性原则,确保税务筹划的合理性。税务筹划原则税务筹划与优惠政策利用通过合理调整企业组织结构、经营方式等手段,降低企业税负。税务筹划方法了解并关注税收优惠政策,合理利用以降低企业税负。优惠政策利用加强税务风险管理,防范税务违法行为带来的风险。税务风险防控04成本控制与预算管理技能CHAPTER以产品品种为成本计算对象,归集生产费用,计算产品成本。品种法按产品批别或定单计算产品成本,适用于单件小批生产。分批法以产品生产步骤为成本计算对象,归集费用,计算各步骤产品成本。分步法成本核算方法及应用010203成本分析与控制技巧成本性态分析将成本按性态分类,分析成本与业务量之间的关系。研究产销量、成本和利润之间关系,为企业决策提供依据。量本利分析制定标准成本,对比实际成本与标准成本差异,进行分析和控制。标准成本控制预算编制流程明确预算目标,进行预算编制,经过审核、批准后执行。注意事项预算编制需结合企业实际情况,确保预算合理、可行;预算目标应具有挑战性,同时避免过于乐观。预算编制流程和注意事项定期对比实际执行与预算差异,分析原因并采取相应措施。预算执行监控根据预算执行情况,适时调整预算;若实际执行与预算差异较大,需重新制定预算方案。调整策略预算执行监控和调整策略05内部审计与风险管理技能CHAPTER内部审计定义内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性。内部审计职责内部审计程序内部审计职责和程序介绍内部审计的职责包括监督组织内部的业务活动、评估内部控制系统的有效性、发现潜在的风险并提出改进建议等。内部审计程序包括制定审计计划、进行现场审计、收集和分析证据、编制审计报告和跟踪审计建议的落实等。风险识别风险识别是指通过一定的方法和技术,识别出企业面临的各种潜在风险。常用的风险识别方法包括头脑风暴法、德尔菲法、流程图法等。风险识别评估和防范方法论述风险评估风险评估是对识别出的风险进行量化和分析,以确定风险的严重程度和可能发生的概率。风险评估的方法包括风险矩阵、蒙特卡洛模拟等。风险防范风险防范是针对已识别的风险采取相应的措施,以降低风险的发生概率和影响程度。风险防范的方法包括风险规避、风险降低、风险转移等。内部审计报告撰写规范指导审计报告结构内部审计报告应包括标题、目录、引言、审计范围、审计发现、审计建议、结论和附录等部分。审计报告撰写要求审计报告应准确、清晰、简洁地陈述审计结果,避免使用过于专业或含糊的术语。同时,审计报告应具有客观性和公正性,不偏不倚地反映问题。审计报告审批流程内部审计报告完成后,需要经过内部审计部门负责人和企业管理层的审批,确保其准确性和权威性。内部审计部门应对审计报告中提出的问题和建议进行跟踪,确保相关部门及时采取整改措施。整改跟踪内部审计部门应对整改措施的实施效果进行评价,以确定是否达到预期的效果。效果评价企业应建立健全的内部审计和风险管理体系,不断完善审计方法和程序,提高内部审计的效率和效果。体系建设整改跟踪及效果评价体系建设06财务软件操作实践CHAPTER财务软件概述介绍财务软件的基本功能、模块划分以及适用场景。常用财务软件功能介绍及操作演示01总账系统操作包括账套建立、凭证录入、账簿查询、结账等流程。02应收应付系统操作演示如何管理客户与供应商的往来款项,包括发票处理、收款付款、对账等。03固定资产系统操作介绍固定资产的录入、折旧计提、资产变动等处理方法。04数据筛选与整理分享在导入导出过程中如何对数据进行筛选、整理,确保数据的准确性和完整性。数据导入讲解如何将外部数据(如Excel表格)导入到财务软件中,提高数据录入效率。数据导出介绍如何将财务软件中的数据导出为Excel或CSV格式,便于后续数据处理和分析。数据导入导出技巧分享介绍如何根据企业需求自定义报表格式、样式和计算公式。报表设计数据源设置报表生成与打印讲解如何设置报表的数据来源,包括总账、明细账、固定资产等模块的数据。分享如何生成自定义
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