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文档简介

GSP实施情况内部评审记录编号:评审日期:评审人员:序号审核内容检查情况结果参加评审人员(签名):注:评审按GSP第一章及第二章逐项评审,一项用1张,并注明所评审的内容,如质量管理体系、人员与培训……。质量管理体系内部审核报告年度:编号:审核目的审核日期审核范围审核依据审核组长批准人审核人员批准日期接受审核部门审核内容统计与分析内容总项合格(项)不合格(项)存在的主要问题总则2质量管理体系15组织机构与质量管理职责22人员与培训26质量管理体系文件21设施与设备33校准与验证9计算机系统10采购20收货与验收27储存与养护33销售10出库15运输与配送18售后管理9审核过程综述:审核结论:纠正措施及审核报告分发对象:问题改进和措施跟踪记录编号:文件下达部门:下达日期与下达人:收件部门:收件人:存在问题及原因:预防与纠正措施:部门负责人意见及签名:实施情况反馈:实施负责人:日期:验证:考核人:日期:要求完成时间:实际完成时间:说明:本表一式三份,由

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