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文档简介

年度财务预算与执行差异对比表序号预算项目预算金额(元)实际金额(元)差异金额(元)差异百分比(%)备注1收入2成本3利润4投资额5资金筹措6资金运用7税收8其他表格说明:表格中序号从1开始,依次递增。预算项目根据公司实际情况填写,如收入、成本、利润等。预算金额和实际金额分别填写对应的数值。差异金额=实际金额预算金额。差异百分比=(差异金额/预算金额)×100%。备注栏可填写预算项目相关的说明或调整原因。项目类别预算金额(元)实际发生金额(元)差异金额(元)差异率(%)备注收入营业收入投资收益其他收入支出营业成本销售费用管理费用财务费用其他费用投资购建固定资产投资性支出筹资股东投入银行贷款资金调拨其他总计表格说明:表格列出了企业年度财务预算的主要项目类别,包括收入、支出、投资、筹资和资金调拨等。“预算金额”栏应填写年度预算中规定的金额。“实际发生金额”栏应填写实际执行过程中发生的金额。“差异金额”栏计算实际发生金额与预算金额之间的差额。“差异率”栏计算差异金额占预算金额的百分比。“备注”栏可用于填写相关项目的详细信息或预算调整说明。表格底部“总计”行用于汇总所有项目的预算金额、实际发生金额、差异金额和差异率。财务指标预算金额(元)实际金额(元)差异(元)差异率(%)备注收入部分营业收入投资收益其他收入成本费用部分营业成本销售费用管理费用财务费用税收费用资产负债部分流动资产非流动资产流动负债非流动负债资本性支出固定资产购置资本性投资现金流量经营活动现金流投资活动现金流筹资活动现金流总计表格说明:本表格用于对比年度财务预算与实际执行情况。预算金额应根据年度财务计划填写。实际金额应填写实际发生的财务数据。差异为实际金额与预算金额的差额。差异率为差异金额占预算金额的百分比。备注栏可填写具体项目的预算调整原因、特殊情况说明等。表格中的总计行用于汇

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