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文档简介
财务核算和报告管理制度第一章总则第一条目的和基本原则本制度的目的是为了规范企业的财务核算和报告管理工作,确保财务信息准确、完整及时地供应给各方,维护企业的财务健康和形象。本制度遵从以下基本原则:1.准确性原则:财务核算和报告应当真实、准确地反映企业的经济情形和经营成绩。2.完整性原则:财务核算和报告应当包含全部必需的信息,不能遗漏紧要事实和数据。3.及时性原则:财务核算和报告应当依照规定时间要求提交,确保信息的及时性。4.全都性原则:财务核算和报告应当遵从统一的会计政策和核算准则,保持全都性。5.合法合规原则:财务核算和报告应当符合相关法律法规和政策要求。第二条适用范围本制度适用于企业内全部涉及财务核算和报告管理的部门和岗位,包含但不限于财务部门、财务经理、会计师等。第二章财务核算管理第三条会计政策企业应当确定适用的会计政策,明确会计核算的基本原则和方法。会计政策应当符合相关法律法规和会计准则的要求,并经过内部审批程序。第四条会计准则和会计制度企业应当订立适用的会计准则和会计制度,确保财务核算的规范和准确性。会计准则和会计制度应当包含财务记录的要求、账簿和报表的编制方法等内容。第五条会计档案管理企业应当建立健全的会计档案管理制度,保管财务核算相关的文件、凭证、账簿和报表等信息。会计档案应当依照肯定的分类和编号规定进行管理,确保档案的完整性和易于检索。第六条会计核算流程企业应当订立清楚的会计核算流程,明确各个环节的职责和操作规范。会计核算流程应当包含原始凭证的收集与登记、会计账簿的填制与审查、财务报表的编制与审核等环节。第七条财务信息披露企业应当依照相关法律法规和规定,及时披露财务信息,确保外部利益相关方对企业财务情形和经营成绩有清楚、准确的了解。第三章财务报告管理第八条财务报告编制企业应当依照会计准则和会计制度的要求,及时编制财务报告。财务报告应当包含资产负债表、利润表、现金流量表和全部者权益更改表等。第九条财务报告审计企业应当定期进行财务报告审计,确保财务信息的真实性和合规性。财务报告审计应当由独立的审计机构进行,审计结果应当准确记录并及时反馈给相关部门和人员。第十条财务报告披露财务报告应当依照相关法律法规和规定及时披露,并确保披露的内容准确、完整。财务报告的披露渠道应当多样化,包含但不限于公司网站、财务报告公告等。第十一条内部财务报告企业应当建立完善的内部财务报告制度,为企业内部管理供应准确及时的财务信息支持。内部财务报告的编制和使用应当符合相关规定,并经过内部审批程序。第十二条财务报表归档企业应当对编制的财务报表进行归档管理,保存至少五年。归档财务报表应当妥当保管,并允许相关部门和人员进行检索和查阅。第四章财务核算和报告监督第十三条监督部门企业应当设立财务核算和报告监督部门,负责对财务核算和报告管理工作的监督和审核。监督部门应当独立于财务部门,具有相应的权威和专业素养。第十四条内部掌控评价企业应当定期进行内部掌控评价,评估财务核算和报告管理工作的合规性和有效性。评价结果应当及时反馈给相关部门和人员,并采取相应的改进措施。第十五条外部监管企业应当接受外部监管机构的监督和检查,搭配并供应所需的财务核算和报告信息。企业应当遵守相关法律法规和监管要求,及时报告财务情形和经营成绩。第十六条内部培训企业应当加强对财务核算和报告管理人员的内部培训,提高其财务知识和专业本领。培训内容应当包含会计准则和会计制度的熟识、财务报告的编制和分析等。第五章附则第十七条日常管理财务核算和报告管理工作应当严格依照相关管理制度进行,各部门和人员应当履行相应的职责和义务。对于违反管理制度的行为,应当及时予以矫正和处理。第十八条修订程序对于本制度的修订和更改,应当经过相应程序的审批和公告,并通知相关部门和人员。修订和更改后的制度应当及时推广和落实。第十九条执行时间本制度自颁布之日起执行,之前的相关管理制度和规定与本制度不全都的,以本制度为准。第二十条责任追究对于财务核算和报告管理中的失误、疏漏和违规行为,应
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