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文档简介

审计业务工作内容审计业务工作内容篇一1、完善审计监督体系,负责修订、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;2、完成公司年度审计工作计划;3、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;4、获取审计证据并编制审计工作底稿,分析审计结果;5、对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价;6、负责审计资料的收集、整理归档工作;审计业务工作内容篇二1.按照内部审计准则要求确认和评价被审计单位制度执行的合规性、有效性,单位经济业务发生的真实性、合法性、完整性,按时完成公司内部审计相关工作。2.负责建立项目审计标准化操作流程,具体实施项目决算审计等专项审计,并做好审计资料的归档及管理。3.负责办理审计监督的日常工作,按时报送各类报告及报表。4.负责配合上级部门对项目实施过程、项目安全、质量事故等监督检查的相关工作。5.负责建立审计发现问题监督台账,定期跟踪、梳理汇总并报告整改情况。6.负责在建项目过程跟踪审计。7.完成领导交办的其他事情。审计业务工作内容篇三1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,审计整改情况进行跟踪检查;3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内操纵度的健全性和有、效性,编制内控审核报告;4、协助完善公司内控体系,对公司对内部操纵制度的执行情况进行监督检查;5、对公司业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;6、与外部审计配合完成年度财务报告等相关审计工作;7、负责整理归档公司内外部各类审计档案;8、按时完成公司交办的其他工作。审计业务工作内容篇四1、建立和完善集团内部控制评价体系;2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;5、督促跟踪审计结论和建议的落实;6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;10.其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。审计业务工作内容篇五职责:1、负责协助公司审计客户进行前期理账、做账工作;2、负责做好公司审计客户的审计问题跟进,进行解说,出色完成审计工作;3、负责制作公司审计聘书。税务聘书、银行询证函,并引导客户签署;4、负责做好客户记录,详细记载办理进程以及客户事项,完善后期维护;5、根基审计任务,与客户进行沟通与协调,并跟进审计工作进度,直至审计工作完成;6、完成上级交给的其它事务性工作。任职要求:1、会计、财务管理等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;2、熟悉外资企业,香港公司税务审计、国家财税法规,熟悉企业合计、审计、税务等业务流程;3、具有较好的谈判技巧,熟悉商务流程,能够独立接待客户;4、沟通协调能力、语音表达能力好;5、良好的团队精神、职业道德修养和职业形象;6、原则性、自律性、责任心强;诚实稳重,敬业爱岗,良好的保密意识;7、有会计初级职称优先;8、英语优秀者优先;9、有外资企业工作经验者优先。审计业务工作内容篇六岗位职责:1、根据公司年度审计计划及临时内审项目的要求做好前期准备工作,包括发出内审通知,拟定具体项目的内审方案和工作计划、资料收集等。2、负责与被审核部门进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作。3、对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量,对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告。4、按照责任分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价。5、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系。6、协助完善、修订内部审核管理标准、规范审核工作作业流程。技能要求:1、原则性强,能承受工作压力,综合判断力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神;2、了解企业日常业务循环的工作及内审流程,有一定的成本意识;3、熟悉审计、财务、税务、经济

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