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文档简介

财务风险管理与预警制度第一章总则第一条为了加强财务风险管理与预警工作,提高企业的运营效益和风险防控本领,订立本制度。第二条本制度适用于本公司全部部门、员工,包含财务管理、预算管理、风险管理等相关岗位和职能。第三条财务风险管理与预警制度应以财务风险管理和预警为重点,结合公司实际情况,全面考虑公司的发展目标、经营环境和财务情形进行订立。第二章财务风险管理第四条公司应依据法律法规和公司发展需要,建立健全财务风险管理体系,明确财务风险的管理职责和流程。第五条财务风险管理体系应包含以下内容:财务风险的分类与评估具体明确财务风险的种类和影响因素,进行风险的评估和定级。内部掌控体系建设建立健全财务管理制度、流程、制度清单等,明确各部门的职责和权限。会计核算与财务报告管理建立完善的会计核算制度,确保财务报告真实、完整、准确。资金管理和风险防范建立合理的资金管理制度,进行资金猜测、监控和分析,防范资金风险。债务管理和风险掌控建立债务管理制度,掌控债务风险,合理布置资金运作。第六条财务风险管理的具体职责如下:财务部门负责相关风险的识别、评估和监控。各部门负责本部门相关风险的防范和掌控。公司高级管理人员应对风险进行综合评估和决策,确保公司财务风险的掌控。公司内部审计部门要定期开展财务风险检查,提出改进措施。第三章预警机制和措施第七条公司应建立完善的预警机制,及时发现财务风险,采取相应的措施进行应对。第八条预警机制和措施应包含以下内容:风险监测与预警建立风险监测体系,定期进行风险分析和预警,提前发现可能显现的财务风险。预警指标与阈值确定并分析监测指标,订立相应的预警阈值,设置不同风险等级,并及时进行调整。风险应对措施和预案对不同风险等级建立相应的应对措施和预案,以应对突发风险和预警信号。责任追究机制建立责任追究制度,明确相关职责和追责机制,对未能及时预警和应对的负责人进行相应处理。第九条预警机制和措施的具体职责如下:财务部门负责风险监测和分析,及时预警。各部门负责本部门相关风险的预警和应对。公司高级管理人员要关注并审查风险预警信息,及时进行决策和调整。内部审计部门要监督预警机制的执行和效果。第四章监督与问责第十条公司应建立健全的监督与问责机制,对财务风险管理和预警工作进行监督和问责。第十一条监督与问责机制包含以下内容:定期检查与评估内部审计部门要定期对财务风险管理与预警制度的落实情况进行检查和评估。资源投入与支持公司要合理配置资源,供应必需的支持,保证财务风险管理和预警工作的开展。奖惩激励机制建立嘉奖和惩罚机制,对财务风险管理和预警工作成绩进行评比和表扬。第十二条监督与问责机制的具体职责如下:财务部门负责监督财务风险管理与预警工作的执行情况,并及时向高级管理层报告。内部审计部门负责监督公司财务风险管理与预警制度的执行和效果。高级管理层负责监督和追责财务风险管理和预警工作。第五章附则第十三条财务风险管理与预警制度应依据实际情况进行调整和完善,由公司财务部门负责解释和解决相关问题。第十四条本制度自颁布之日起执行,对以前的有关规定和制度有不全都之处,以本制度为准。第十五条本制度解释权属于公司财务部门。第十六条本制度从正式颁布之日起执行,修订时须经公司高级管理层同意,并按程序报批。修订后的版本应作为本制度的附件,与本制度具有同等效力。致公司全体员工为加强公司的财务风险管理与预警工作,提高公

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