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文档简介

养老院财务报销审批制度养老院财务报销审批制度一、总则第一条为加强养老院的财务管理工作,确保财务收支的合规性和透明度,特制定本制度。第二条本制度适用于养老院内部所有财务报销行为。第三条本制度的制定和实施,遵循国家相关法律法规及财务管理制度的规定。二、报销范围第四条报销范围包括但不限于以下项目:(一)日常办公费用:办公用品、办公设备、水电费、网络费、电话费等。(二)员工工资及福利:员工工资、社会保险、住房公积金、员工福利等。(三)养老服务费用:老人生活照料、医疗保健、康复训练、娱乐活动等费用。(四)维修保养费用:房屋、设施设备、车辆等维修保养费用。(五)其他合理费用:经院长批准的其他合理费用。三、报销程序第五条报销程序如下:(一)报销人提交报销单据,包括原始发票、收据、银行流水等。(二)部门负责人审核报销单据的真实性、合规性,签署意见。(三)财务人员对报销单据进行复核,确保报销金额准确无误。(四)院长或其授权负责人审批报销单据。(五)财务人员办理报销手续,支付报销款项。第六条特殊情况处理:(一)报销金额超过规定限额的,需经院长或其授权负责人批准。(二)报销单据不符合要求的,财务人员有权拒绝报销。四、报销审批权限第七条报销审批权限如下:(一)各部门负责人对本部门报销事项的审批权限。(二)院长或其授权负责人对重大、紧急事项的审批权限。(三)财务负责人对报销单据的复核、支付权限。五、监督管理第八条养老院设立财务监督小组,负责监督财务报销审批制度的执行情况。第九条财务监督小组定期对报销事项进行检查,对违规报销行为进行查处。第十条对违反本制度的行为,视情节轻重给予警告、通报批评、罚款等处理。六、附则第十一条本制度由养老院财务部门负责解释。第十二条本制度自发布之日起实施。第十三条

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