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会计做账实操培训演讲人:日期:会计做账基础知识日常账务处理实操技巧成本核算与费用控制策略分享税务申报与筹划实战演练财务报表编制与分析能力提升内部控制与审计工作流程优化建议目录CONTENTS01会计做账基础知识CHAPTER会计做账是会计进行账务处理的过程,是会计工作的核心。定义与意义做账流程做账规范从填制凭证到编制报表的完整步骤和流程。遵循会计准则和法规,确保账务处理的准确性和合规性。会计做账概述资产、负债、所有者权益、收入、费用等科目的分类和设置。会计科目根据会计科目设置相应的账户,用于记录和反映经济业务。账户设置账户的基本结构和内容,包括账户名称、借方、贷方等。账户结构会计科目与账户设置010203原始凭证和记账凭证的概念、作用及编制方法。会计凭证日记账、总分类账、明细分类账等账簿的作用和登记方法。账簿种类各类账簿之间的勾稽关系和相互联系。账簿关系会计凭证与账簿种类会计核算的基本程序包括权责发生制和收付实现制等核算方法。会计核算方法会计核算原则遵循客观性、相关性、一贯性等原则进行会计核算。从原始凭证到编制报表的完整会计核算流程。会计核算程序简介02日常账务处理实操技巧CHAPTER现金及银行存款业务处理票据管理负责支票、汇票等票据的保管、签发和背书转让,确保票据安全有效。银行存款管理办理银行存款的收付业务,及时核对银行对账单,确保账实相符。现金管理负责现金收付、保管和核算,确保现金安全完整,及时存入银行。建立应收账款台账,及时记录应收账款的发生和收回情况,定期与客户对账。应收账款核算建立应付账款台账,及时记录应付账款的发生和支付情况,定期与供应商对账。应付账款核算根据业务需要选择合适的结算方式,如现金、支票、电汇等。结算方式选择往来款项核算与结算方法01存货入库负责存货的验收、入库和登记工作,确保存货数量和质量与采购订单相符。存货收发存核算流程梳理02存货出库根据销售订单或生产需求进行出库,确保出库数量准确、及时,并办理出库手续。03存货盘点定期对存货进行盘点,核对存货数量和质量,及时发现并解决差异。固定资产折旧根据固定资产的类别和使用年限,选择合适的折旧方法,计算折旧额,并进行账务处理。固定资产处置对报废、出售或转让的固定资产进行清理、评估和处理,办理相关手续,并进行账务处理。固定资产购置根据企业需求制定固定资产购置计划,选择合适的供应商和采购方式,办理购置手续。固定资产购置、折旧及处置操作指南03成本核算与费用控制策略分享CHAPTER适用于库存变动较大、物料价格波动较大的企业。加权平均法适用于产品品种较少、生产流程比较固定的企业。标准成本法01020304适用于库存变动较小、物料价格相对稳定的企业。先进先出法(FIFO)适用于间接费用占比较大、生产流程复杂的企业。作业成本法成本核算方法及适用范围介绍期间费用归集与分摊技巧讲解期间费用分类将费用按照性质分为管理费用、销售费用和财务费用。归集方法按照部门、项目或产品等进行费用的归集。分摊原则遵循“谁受益,谁承担”的原则,将费用合理分摊到各部门、产品或项目中。技巧提示利用财务软件或手工台账实现费用的精准归集和分摊。根据企业实际情况设计成本分析报表的格式,包括成本项目、成本中心、时间跨度等。收集成本核算相关的数据,并进行整理和分类。对成本数据进行分析和解读,识别成本变动的趋势和原因。根据分析结果提出降低成本、提高效率的改进建议。成本分析报表编制要点提示报表格式设计数据采集与整理分析与解读改进建议费用预算制定根据企业历史数据和未来计划,制定合理的费用预算。费用审批流程建立严格的费用审批流程,控制费用的发生。费用分析与考核定期对费用进行分析和考核,识别超支原因并采取相应措施。案例剖析通过实际案例剖析费用控制的成功经验和失败教训,为今后的费用控制提供参考。费用控制策略探讨与案例剖析04税务申报与筹划实战演练CHAPTER增值税申报包括一般纳税人和小规模纳税人的申报流程,注意申报期限、填写申报表等。常见税种申报流程梳理及注意事项01企业所得税申报了解企业所得税的预缴和汇算清缴流程,注意税前扣除项目和税收优惠政策。02印花税申报掌握印花税的计算方法和申报流程,注意应税凭证的保存和管理。03附加税费申报了解附加税费的计算方法和申报流程,注意与主税种的同步申报。04合理利用税收优惠政策了解国家税收优惠政策,合理规划企业税务,降低税负。合理安排企业经营结构通过调整企业经营结构,如改变销售方式、采购策略等,实现税务优化。关联交易税务筹划合理规划关联交易定价和税务安排,降低税负并避免税收风险。案例解析分析典型税务筹划案例,了解税务筹划的实际应用和操作方法。税务筹划方法论述及案例解析掌握国家税收优惠政策的具体内容、申请条件和申请流程。了解税收优惠政策根据企业实际情况,合理运用税收优惠政策,降低税负。合理运用税收优惠政策了解税收优惠政策的后续管理要求,确保企业持续符合政策要求。税收优惠政策的后续管理税收优惠政策解读与运用指导010203防范税收风险,确保合规经营建立健全税务管理制度制定完善的税务管理制度,规范企业税务管理行为。加强税务合规培训定期开展税务合规培训,提高员工税务合规意识和风险意识。定期进行税务自查定期进行税务自查,及时发现并纠正税务问题,避免税务风险。积极配合税务机关检查积极配合税务机关的检查和调查,提供必要的资料和协助。05财务报表编制与分析能力提升CHAPTER资产负债表编制要点资产、负债和所有者权益的分类与计量;资产负债表日期数据的准确性;资产减值和负债预计的合理性。利润表编制要点收入和费用的确认与计量;利润的计算方法;不同利润指标(如毛利润、净利润)的区分。资产负债表、利润表编制要点回顾现金流量分类经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量分类。现金流量表编制方法直接法和间接法;现金流入和流出的确认与计量;汇率变动对现金流量的影响。现金流量表分析现金流量结构分析;现金流量充足性、效率和稳定性评估。现金流量表编制技巧分享资产负债率、流动比率、速动比率等。偿债能力分析指标毛利率、净利率、总资产收益率等。盈利能力分析指标存货周转率、应收账款周转率、总资产周转率等。营运能力分析指标财务报表分析指标体系构建成本分析和预算制定方法;成本控制策略和措施。成本控制与预算管理财务风险识别、评估和应对策略;内部控制制度的完善和执行。风险评估与防范基于财务数据的绩效评价方法;激励机制设计和实施。绩效评价与激励机制运用财务数据进行经营决策支持06内部控制与审计工作流程优化建议CHAPTER建立内部控制制度制定内部控制规章制度,明确各部门职责和权限,规范业务流程。完善财务管理体系建立健全财务管理制度,加强会计核算、财务预算、成本控制等关键环节的控制。加强人员管理提高员工内部控制意识,进行内部控制培训,确保员工理解和遵守相关制度。强化内部监督设立内部审计机构或指定专人负责内部审计工作,对内部控制执行情况进行监督和检查。内部控制体系建设和完善举措审计工作流程梳理和优化思路明确审计目标根据企业实际情况和审计需求,明确审计目标和范围,制定审计计划。优化审计程序规范审计程序,确保审计工作的合法性和合规性,同时提高审计效率。加强审计证据收集充分收集审计证据,确保审计结论的客观性和准确性。改进审计报告优化审计报告格式和内容,使报告更加简明扼要、重点突出。通过梳理企业业务流程,识别出潜在的风险点和薄弱环节。梳理业务流程根据风险评估结果,制定相应的风险应对措施,如风险规避、风险降低、风险转移等。制定风险应对措施对识别出的风险因素进行分析和评估,确定风险的大小、发生概率和可能造成的损失。分析风险因素定期对业务流程进行风险评估,及时发现和解决潜在风险。持续监控风险风险识别和评估方法论述利用现代信息技术运用审计软件、数据分析等现代信息
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