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文档简介
公司审计部工作职责一、财务审计1.对公司财务报表进行审计,验证其真实性和准确性,确保财务报表符合会计准则和公司内部管理规定。2.对公司内部控制制度进行评估,检查其有效性,提出改进建议,帮助公司提高内部控制水平。二、合规审计1.对公司遵守国家法律法规、行业规范和公司内部管理制度的情况进行审计,确保公司合规经营。2.对公司合同管理、知识产权保护、环境保护等合规风险进行评估,提出防范措施,降低合规风险。3.对公司反腐败、反商业贿赂等合规工作进行检查,发现并报告违规行为,推动公司合规文化建设。三、绩效审计1.对公司各项业务活动的绩效进行审计,评估其效率和效果,发现潜在问题和改进空间。2.对公司成本费用进行审计,检查其合理性,提出节约成本、提高效益的建议。3.对公司战略规划、经营计划、预算执行等情况进行审计,评估其执行情况,提出改进建议。四、信息系统审计1.对公司信息系统的安全性、稳定性和可靠性进行审计,评估其风险,提出改进建议。2.对公司信息系统的内部控制进行审计,检查其有效性,提出改进建议,帮助公司提高信息系统管理水平。3.对公司信息系统项目建设、运维等情况进行审计,评估其合规性、经济性和效果,提出改进建议。五、其他工作1.参与公司内部风险管理体系建设,为公司风险管理工作提供支持和建议。2.参与公司内部控制体系建设,为公司内部控制工作提供支持和建议。3.参与公司合规体系建设,为公司合规工作提供支持和建议。4.参与公司内部培训工作,提高公司员工的审计意识和合规意识。5.参与公司内部沟通工作,加强与公司其他部门的协调和合作,共同推动公司内部监督体系建设。公司审计部将始终坚持以公司利益为重,以客观、公正、独立的态度,履行好各项审计职责,为公司规范运作和持续发展贡献力量。公司审计部工作职责六、业务流程审计1.对公司业务流程进行审计,评估其合理性和效率,发现流程中的问题和风险点,提出优化建议。2.对公司业务流程中的内部控制进行审计,检查其有效性,提出改进建议,帮助公司提高业务流程管理水平。3.对公司业务流程中的合规风险进行评估,提出防范措施,降低合规风险。七、人力资源管理审计1.对公司人力资源管理政策、制度进行审计,评估其合理性和合规性,提出改进建议。2.对公司人力资源配置、招聘、培训、考核、薪酬等管理活动进行审计,评估其有效性,提出改进建议。3.对公司员工职业道德、职业操守进行审计,发现并报告违规行为,推动公司员工职业道德建设。八、风险管理与内部控制审计1.对公司风险管理政策和制度进行审计,评估其有效性,提出改进建议。2.对公司风险管理体系进行审计,评估其风险识别、评估、应对和监控能力,提出改进建议。3.对公司内部控制制度进行审计,评估其有效性,提出改进建议,帮助公司提高内部控制水平。九、外部审计协调与配合1.与外部审计机构进行沟通协调,配合外部审计机构开展工作。2.对外部审计机构提出的问题和意见进行认真分析和处理,及时向公司管理层报告。十、审计报告与建议1.按照审计程序和标准,编制审计报告,客观、公正地反映审计结果。2.对审计中发现的问题和风险点,提出改进建议,推动公司改进管理和防范风险。3.对审计中发现的违规行为,及时向公司管理层报告,并协助公司进行调查和处理。公司审计部将始终坚持以公司利益为重,以客观、公正、独立的态度,履行好各项审计职责,
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