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审计意见书模版一、引言本意见书是根据我国《中华人民共和国审计法》及相关法律法规的规定,对[被审计单位名称]截至[日期]的财务报表进行审计后所发表的意见。二、审计范围和依据我们的审计是按照我国《审计准则》进行的,审计范围包括对财务报表的审计,以及对被审计单位内部控制制度的测试。我们已对财务报表进行了必要的审计程序,以获取审计意见所需的充分、适当的审计证据。三、审计意见根据我们的审计,我们认为:1.被审计单位财务报表在所有重大方面公允地反映了其截至[日期]的财务状况、经营成果和现金流量。2.被审计单位财务报表的编制符合我国《企业会计准则》及相关会计制度的规定。3.被审计单位内部控制制度在审计期间运行有效,能够合理保证财务报表的真实性、公允性、合法性和完整性。四、审计师声明1.我们独立于被审计单位,不存在影响我们独立性的利益冲突。2.我们已遵守我国《审计准则》的规定,履行了必要的审计程序。3.我们已对财务报表进行了必要的审计,以获取审计意见所需的充分、适当的审计证据。4.我们已对审计过程中发现的问题进行了适当的沟通,并得到了被审计单位的回应。五、审计师签名和日期[审计师签名][日期]六、附件1.审计报告2.审计工作底稿3.其他相关资料审计意见书模版一、引言本意见书是根据我国《中华人民共和国审计法》及相关法律法规的规定,对[被审计单位名称]截至[日期]的财务报表进行审计后所发表的意见。二、审计范围和依据我们的审计是按照我国《审计准则》进行的,审计范围包括对财务报表的审计,以及对被审计单位内部控制制度的测试。我们已对财务报表进行了必要的审计程序,以获取审计意见所需的充分、适当的审计证据。三、审计意见根据我们的审计,我们认为:1.被审计单位财务报表在所有重大方面公允地反映了其截至[日期]的财务状况、经营成果和现金流量。2.被审计单位财务报表的编制符合我国《企业会计准则》及相关会计制度的规定。3.被审计单位内部控制制度在审计期间运行有效,能够合理保证财务报表的真实性、公允性、合法性和完整性。四、审计师声明1.我们独立于被审计单位,不存在影响我们独立性的利益冲突。2.我们已遵守我国《审计准则》的规定,履行了必要的审计程序。3.我们已对财务报表进行了必要的审计,以获取审计意见所需的充分、适当的审计证据。4.我们已对审计过程中发现的问题进行了适当的沟通,并得到了被审计单位的回应。五、审计师签名和日期[审计师签名][日期]六、附件1.审计报告2.审计工作底稿3.其他相关资料七、审计师建议1.建议被审计单位进一步完善内部控制制度,提高财务报表的编制质量。2.建议被审计单位加强对财务人员的培训,提高其专业素养和

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