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文档简介

2024年绩效监控报告2024年绩效监控报告篇一一、基本情况(一)项目概况因我处搬迁至市城乡规划展览馆北侧办公楼,场地年久失修,存在部分地砖开裂,卫生设施不完善,灯具不亮等情况,另展览馆变压器突发故障,无法保障办公场所电力供应,此项目的主要内容是对办公场地开展维修维护,并更换两台大型变压器,以保障办公场所有序运转。“办公场所维修”项目,预算总额57.16万元,实际执行数57.13万元,执行率99.95%。(二)项目绩效目标年度实现办公场所电力设施完备,办公用房维修到位,保证工作正常开展。二、绩效评价工作开展情况(一)绩效评价的目的、对象和范围此项目开展绩效评价的目的是为了合理的使用财政资金,有效保障办公场所正常运转。绩效评价的对象和范围是本次办公场所维修项目,共计1个。(二)绩效评价的原则、评价方法、评价标准本次绩效评价秉持内容完整、权重合理、数据真实、结果客观的原则,采用定量与定性结合的方法,逐层逐个分解指标,汇总各项分值,做到绩效指标设置全覆盖。(三)绩效评价工作过程。我处由主要领导带队,成立了预算绩效工作领导小组,办公室设在处财务管理科,负责部门年度预算的绩效目标编制、运行监控、绩效评价等工作。先期预算编制工作中,对项目开展过程所需要取得的效果开展全面评价,设定绩效目标,上报预算绩效目标表。在绩效运行监控中,结合年中项目运转情况,对绩效目标中期完成情况做全面梳理,结合结果对下半年项目开展进行指导。在项目完成后,做好项目绩效自评,编制项目支出绩效自评表,对年度项目完成情况进行数据汇总,情况总结工作。三、综合评价情况及评价结论。综合评价得分100分,评价等级优。四、绩效评价指标分析(一)项目决策过程机构改革后,因城乡规划系统并入自然资源局,我处迁址至原市规划局办公楼,办公场所年久失修,部分设施老化,另有变压器失火导致电力供应不足,埋下安全隐患,加上搬迁过程中产生损耗,已无法保障正常办公环境。为保障运转,年度预算编制工作中申报办公场所维修项目,以解决办公环境问题,维护机关工作正常运转。(二)项目过程情况通过市供电公司下属施工企业对市规划展览馆电力系统进行维修,更换两台大型变压器及其配套电力供应系统,解决办公场地电力问题。政府限额以下采购通过竞争性磋商、询价等方式邀请两家施工企业,对办公场地进行全面修缮工作,更换故障灯具、瓷砖、卫生间洁具等。(三)项目产出情况项目预算安排57.15万元,共计拨付资金57.13万元,预算执行率99.95%。对办公楼1处进行了修缮,维修办公场地面积2600㎡,更换大型变压器2台,另有灯具、瓷砖等若干,完成了预计目标。(四)项目效益情况通过办公场所维修项目开展,有力改善了办公环境,保障了单位运转,加强了我处履职能力,为城市重点工程建设打开新局面、建设新浪潮奠定坚实的基础。五、主要经验及做法在项目开展过程中,工作进展快,资金支出及时,完成了预算绩效目标,预算的执行和管理过程精确,未出现偏差,项目开展也取得了良好的效果。六、存在问题及原因分析项目存在的主要问题一是具有临时性,本项目为一次性项目,主要为解决当期问题,没有延伸效果,无法对往后年度项目开展工作进行指导。产生问题的主要原因是维护项目需要一次性开展完毕,无需设立长期目标。二是具有应急性,本项目谋划时间短,过程进展快,预算执行中未能对项目开展分时分段掌握,产生的主要原因是项目内容较少,执行较快导致。七、有关建议预算绩效指标库中维修和改造提升类指标设置已基本完善,在预算绩效指标设置中有很好的指导作用,在预算执行过程中也产生良好的效果,可以普遍适用于维修改造类项目,在以后的预算执行中可以进一步完善指标库设置,加强对项目编制的指导性。2024年绩效监控报告篇二一、绩效监控工作组织实施情况市公积金中心高度重视预算绩效运行监控工作,由中心分管领导负责,中心相关业务科室具体实施,整理档案材料,积极做好自评工作,确保绩效监控真实客观。通过开展部门整体支出绩效自评工作,树立绩效意识、成本意识和责任意识,完善部门预算编制、执行、监督体系,了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题和原因,及时总结经验,完善管理,提高财政预算资金使用效益,促进部门更好地履行职责管理。二、预算执行进度和绩效目标运行情况(一)预算执行进度情况及趋势分析1.收入预算执行情况。本部门20__年初预算总收入1909.86万元。其中:基本支出996.46万元,占预算总收入的52.2%;项目支出913.4万元,占预算总收入的47.8%。2.支出预算执行情况。截止20__年9月30日,本部门支出预算已支付1285.9万元,占预算总收入的57.6%。其中:基本支出708.98万元,占基本支出预算总收入的71.1%;项目支出576.92万元,占项目支出预算总收入的63.2%。从1-9月份执行预算支出占全年67.3%的情况分析,临近年底预算费用支出预计有一定幅度增加,预计年末执行率可达到100%。(二)绩效目标实现程度及趋势分析总体来看,市公积金中心1-9月份部门整体绩效目标完成情况较好,质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标,未来将稳步推进绩效目标任务;数量指标“报纸媒体宣传次数”“电视媒体宣传次数”存在一定偏差,原因是:项目自身特性影响支出和进度,按照时间节点安排报纸、电视媒体宣传,纠偏措施是:按照年度安排序时举行。三、存在的主要问题及原因分析一是部分项目支付进度受限,未根据实际情况及时调整相关资金拨付计划。二是项目自身特性影响支出和进度,如物业管理费需等待合同到履约期再续签合同支付款项;信息化建设项目需待招标流程结束,设备安装验收合格后才能支付资金等,造成个别项目预算执行率过低。四、下一步改进工作的举措一是加强预算管理,确保项目的科学性。在编制年度预算时,在进行调查研究的基础上,充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性,确保项目具有可操作性,项目实施达到预期效果,发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应,为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障,提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。二是细化项目管理,确保项目按期实施。项目批复后要认真细化方案,明确责任人,确定项目实施期间,定期开展内部检查,出现不可抗力因素,及时按程序进行必要的调整和变更,同时,做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理,建好控制台账,确保资金对应绩效目标执行,强化项目推进过程的管理,确保项目按计划推进。三是严格人员管理,提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训,熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策,严格遵守各项财经纪律,不断提高业务能力,确保预算指标执行过程不交叉,不断提高绩效目标管理水平。五、其他需要说明的问题无。2024年绩效监控报告篇三一、项目支出基本情况我单位项目支出包含公用经费、城管信息系统运行电费、市民随手拍及违章建筑奖励金和数字化城管综合信息平台坐席员劳务服务项目共计四个项目。公用经费主要用于办公费、维修(护)费、公务用车运行维护费、劳务费、差旅费、其他商品和服务支出等方面。主要目的是为了保障单位的正常运转,满足单位日常开支需要。城管信息系统运行电费用于支付市城市综合管理服务平台的电费,年度目标是确保市城市综合管理服务平台正常运转。市民随手拍是长沙城市管理市民投诉奖励的主要方式,为市民参与并监督城市管理提供了一个良好的渠道,为长沙城市管理精细化提供了保障。该项目由市民通过关注“长沙城管”微信公众号上传城市问题生成案卷,由坐席员严格按照《2022年市民随手拍案卷立结案标准》及时将投诉问题进行筛选及下派。形成有效案卷并结案存档的,根据《长沙城市管理市民举报奖励方案》对不同案卷类别给予市民相应话费奖励,奖励每月统计发放。坐席员劳务服务项目是服务于长沙市数字化城管综合信息处理平台的人力资源服务外包项目。本项目共54人,被招聘人员统称坐席员,主要职能是按照《2022年长沙市城管工作考核案卷立结案标准》、《2022年市民随手拍案卷立结案标准》等标准要求,对受理的城市管理问题进行筛选把关并及时立、结案。充分利用信息采集、天网抓拍及市民随手拍立结案流转,全面提升城市管理,改善城市面貌。高效、高质完成信息采集、天网抓拍、市民随手拍等数字化实时案卷的立、结案工作。二、绩效运行监控工作开展情况针对公用经费项目的使用,我单位严格按照相关政策要求及中心财务制度,在保证单位正常运转的前提下,科学合理的使用公用经费,使用方向按照2022年预算执行,确保资金使用合法合规。针对部门项目资金的使用,财务人员依据项目的相关管理规定及专项资金使用办法,根据每月考核结果,按时支付项目资金,并定期对项目资金的使用情况进行梳理,及时跟进项目完成进度。三、绩效运行监控情况(一)项目支出预算执行情况公用经费年初预算111.12万元,截止6月30日,已执行33.73万元,执行率为30.35%。城管信息系统运行电费年初预算14.68万元,截止6月30日,已执行1.99万元,执行率为13.56%。市民随手拍及违章建筑奖励金年初年初预算22.75万元,截止6月30日,已执行11.87万元,执行率为52.18%。数字化城管综合信息平台坐席员劳务服务项目年初年初预算323.55万元,截止6月30日,已执行154.56万元,执行率为47.77%。(二)项目支出绩效目标完成情况截止2022年6月30日,公用经费较好的保障了单位的正常运转,职工满意度大于90%,预算执行率30.35%。截止2022年6月30日,城管信息系统运行电费项目支出绩效目标完成情况:保障了市城市管理综合服务平台的正常运转;较好的控制了电力消耗,在满足正常需求的前提下节能减排。截止2022年6月30日,市民随手拍及违章建筑奖励金项目支出绩效目标完成情况:完成1-6月所有市民随手拍统计及奖励发放,无遗漏;2022年1月至6月案卷月均差错率为0.016%,未超过年度目标值;案卷日清月结,无积压的情况发生;通过市民的积极参与,及时高效的发现、处置市民发现的城市管理问题,提升市民对于城市管理的认知度和认同度,最大限度地消减政府与市民间信息隔阂产生的社会矛盾,赢得市民对城市管理的理解和支持,进而减少城市管理成本,促进社会和谐与安定。截止2022年6月30日,数字化城管综合信息平台坐席员劳务服务项目支出绩效目标完成情况:完成全部数字化案卷的派遣与办结,无遗漏;2022年1月至6月案卷月均差错率为0.016%,未超过年度目标值;案卷日清月结,无积压的情况;通过数字化城管系统的高效运行保证了城市的清洁美丽,提升了城市品位,增加了市民幸福指数。四、存在问题及其原因上半年,公用经费预算执行率低于50%,主要是由于:一是在过“紧日子”的大背景下,我单位本着厉行节约的原则,相关经费支出更加审慎;二是部分经费采取集中统一结账的方式,尚未予以支付。城管信息系统运行电费预算执行率低于50%是由于该项目支出是按照电力的实际消耗予以支出,前两个季度电力消耗量不高,预计第三季度电力消耗会有所增加。市民随手拍及违章建筑奖励金项目预算执行率高于50%,经相关业务科室分析发现:在项目管理过程中,市民可对环卫保洁、市容秩序、城管应急三大类城市管理进行投诉,严格按照市民随手拍立结案标准受理投诉。目前存在上报问题区域不平衡现象,主要表现为市民上报问题集中在岳麓区,给相关处置部门带来了巨大的工作压力,也对城市管理考核工作造成极大困扰。经比对分析,发现聚集在岳麓区的市民投诉案卷很大一部

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