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文档简介

核算管理制度第一章总则第一条目的和依据1.1为规范企业的核算管理,确保财务信息的真实、准确和及时,提高企业财务分析和决策的科学性和准确性,订立本制度。1.2本制度的订立依据:公司法、会计法及相关法律法规。第二条适用范围2.1本制度适用于本企业全部部门和岗位,包含财务部门、销售部门、采购部门、生产部门等。第三条重要任务3.1确保企业的核算工作依照国家规定的财务制度和会计准则进行。3.2加强核算工作的科学性和准确性,供应可靠的财务信息。3.3保护企业财务信息的机密性,防止财务欺诈和欠妥操作。第二章账务处理规定第四条原始凭证管理4.1全部相关部门在发生经济业务时,必需依照规定填制、审核和存储原始凭证。4.2原始凭证必需真实、完整、准确,凭证上的金额和核算科目必需与事实相全都。4.3原始凭证的填制、审核和存储必需符合会计制度的要求,并依照规定的时间和程序进行。第五条会计账簿管理5.1依据国家财务制度和会计准则,建立健全的会计账簿,并依照规定的制度和程序进行登记、核算和归集。5.2会计账簿必需真实、完整、准确,各项数据必需与原始凭证相符。第六条财务报表编制6.1依照国家财务制度和会计准则,编制真实、完整、准确的财务报表。6.2财务报表必需依照规定的时间和程序进行编制,并在规定的时间内报送相关部门。第三章资产管理规定第七条固定资产管理7.1建立健全固定资产登记制度,确保固定资产的真实、完整、准确。7.2固定资产的采购、报废、更改等必需依照规定的程序进行,并做好相应的登记和账务处理。7.3实施固定资产的盘点工作,确保固定资产的数量和账面价值与实际情况相全都。第八条存货管理8.1建立健全存货管理制度,确保管货的真实、完整、准确。8.2存货的采购、入库、销售、出库等必需依照规定的程序进行,并做好相应的登记和账务处理。8.3定期进行存货的盘点工作,确保管货的数量和账面价值与实际情况相全都。第四章费用管理规定第九条费用预算管理9.1建立健全费用预算制度,确保费用的合理性和掌控性。9.2各部门在编制费用预算时,必需公正、科学、合理地评估各项费用,提出合理的预算数。第十条费用报销管理10.1费用报销必需依照规定的程序进行,确保费用的真实、合规、合理。10.2费用报销申请必需真实、认真地描述费用的发生和用途,并供应必需的凭证和支持文件。10.3费用报销审批必需依照规定的权限和程序进行,责任人必需审慎核查、审核。第十一条费用掌控管理11.1建立健全费用掌控制度,确保费用的合理掌控和使用。11.2各部门必需依照费用预算和规定的程序进行费用的支出,不得超出预算和超出权限。11.3加强费用明细的核对和分析,及时发现费用偏差,并采取相应的掌控和调整措施。第五章监督和评估第十二条监督机制12.1建立健全内部审计机制,对核算工作的准确性和合规性进行监督和评估。12.2内部审计部门必需依法独立开展审计工作,发现问题并提出改进看法和措施。第十三条评估工作13.1建立健全财务评估制度,对核算工作进行定期评估和考核。13.2评估工作必需依据规定的指标和标准进行,结果要向相关部门和人员进行通报。第六章附则第十四条责任追究14.1对于违反本制度的行为,将依法追究相关责任人的责任,包含纪律处分和法律追究。14.2对于有意隐瞒、虚报或窜改财务信息的行为,将追究刑事责任。第十五条启用和修订15.1本制度自发布之日起正式启用,具体实施细则由财务部门负责订立。15.2对于本制度的修订,必需经过相关部

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