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文档简介

税务合规与风险防控管理制度第一章总则第一条目的和依据本规章制度的目的是规范公司税务合规管理,确保公司各项经营活动符合税法规定,降低税务风险,确保税务合规。本制度依据包含相关的国家税收法律法规、税务管理部门的相关规定、公司内部管理制度等。第二条适用范围本制度适用于全部涉及公司税务合规以及风险防控管理的各个部门、岗位和员工。第三条定义税务合规:指公司依照国家税收法律法规的规定,依法申报税款,履行纳税义务,乐观争取税收优惠政策和减免政策的一系列行为。税务风险:指在公司的税务活动中可能面对的各种不利影响和潜在损失的因素和因素组合。第二章税务合规管理第四条税务合规责任公司设立税务合规部门,负责公司税务合规的管理工作。公司全体员工都应当遵守税收法律法规,乐观参加税务合规的工作,确保公司税务合规的实施。第五条税务登记公司应依照国家税务管理部门的规定,及时办理税务登记手续。公司各部门应及时供应所需的申报料子和税务登记相关信息。第六条税务会计核算公司应建立健全税务会计核算制度,确保税务会计核算的准确性和完整性。公司各部门应及时供应所需的会计凭证、票据和其他相关资料。第七条税务申报公司应依照国家税务管理部门的规定,及时进行税务申报工作。公司各部门应定时供应所需的申报资料,并搭配税务合规部门的审核工作。第八条税务审计公司应定期进行内部税务审计,发现问题及时矫正。公司应搭配外部税务审计工作,供应相关的财务资料和报表。第九条税收政策研究公司税务合规部门应研究和分析国家税收政策的变动和影响,及时了解税收优惠政策和减免政策的具体落地情况。公司各部门应依据税收政策的变动,及时调整相关业务流程和操作方法。第十条税务培训公司应定期组织税务合规培训,提高员工税务合规意识和税务知识水平。公司各部门应依据员工的工作需要,布置专业的税务培训计划,并及时组织实施。第三章税务风险防控管理第十一条风险评估公司应定期进行税务风险评估,全面了解公司税务风险的类型和程度。公司应依据风险评估结果,订立相应的风险防控方案,并及时落实。第十二条内部掌控制度公司应建立健全税务内部掌控制度,确保税务风险的防范和掌控。公司各部门应依照内部掌控制度的要求,设立相关的负责人,执行和监督相关工作。第十三条税务风险预警公司应建立税务风险预警机制,及时发现和识别潜在的税务风险。公司各部门应及时上报发现的税务风险情况,并参加风险的排查和解决工作。第十四条外部协调合作公司应乐观与税务机关和相关部门进行沟通和合作,及时了解税收政策和税务风险的最新动态。公司应与税务机关建立良好的沟通渠道,及时解决税务问题,提高公司税务合规水平。第十五条处理税务纠纷公司应设立税务纠纷处理机构或委托专业律师等进行纠纷处理工作。公司各部门应乐观搭配税务纠纷处理工作,供应相关的资料和信息。第十六条违法行为的处理公司应建立健全违法行为的处理制度,对违法行为进行严厉处理。公司各部门应乐观发现和报告违法行为,确保公司税务合规的实施。第四章附则第十七条责任追究对不遵守本制度规定、影响公司税务合规和风险防控的行为,公司可依据相应的规定进行追究责任。第十八条修订和解释本规章制度的修订和解释权归公司税务合规部门全部,修订和解释后的版本将及时通知全

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