版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
3S国际货运代理公司内部审计问题及完善对策研究摘要:在经济全球化的大背景之下,市场欣欣向荣,企业的竞争力尤为重要,想要在行业中占据一席之地同时又不断发展完善,必须将内部管理优化升级以保障能够快速的适应现代企业发展。本论文主要的分析目标为S公司,利用资料研究调查、定性分析与定量分析、案例分析法等多个研究方法,将S公司内部审计的现在存在的问题情况进行研究,进而总结出企业在运营过程中针对内部审计的应用中存在的问题和发生原因。本文不仅要学习全球的审计相关的经验与研究理论,还要从自身的具体现状出发,提议完善发展S公司审计相关活动的方法,重点确立系统性的审计制度。根据增强审计工作者的职业素养与技能、提高内部审计部门的重视这几个方面来分析研究相应的措施,然后高度重视审计工作的职能并使其完全发挥它的作用,这些都能为公司未来的审计项目的开展给予一些方向。本文的研究结果S公司如果能够采纳,对企业的组织结构进行优化,将为公司创造巨大价值,尽快实现经营目标。关键词:独立性;组织结构;内部审计目录TOC\o"1-3"\h\u24131一、S公司内部审计基本情况 PAGE参考文献[1]车育倩.企业集团财务公司内部审计问题与对策[J].中国市场,2021,(24):172-173.[2]李喜龙.S公司内部审计问题及对策研究[D].桂林:广西师范大学硕士学位论文,2021.[3]王彬.J集团公司内部审计问题及对策研究[D].郑州:河南财经政法大学硕士学位论文,2019.[4]王美佳.Z集团有限公司内部审计存在的问题及对策研究[D].天津:天津财经大学硕士学位论文,2020.[5]王薇.A石油公司内部审计存在问题及对策研究[D].大庆:东北石油大学硕士学位论文,2018.[6]周莹.H公司内部审计存在问题及对策研究[D].天津:天津财经大学硕士学位论文,2019.[7]周赟一.上市公司内部审计的问题及对策[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2021,(06):72-73.[8]孙克新,牛锦璇.公司内部审计存在的问题及对策[J].投资与合作,2021,(07):153-154.[9]刘芳玉.G公司内部审计管理存在的问题与对策研究[D].天津:天津财经大学硕士学位论文,2019.[
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度个人二手房交易安全保障协议3篇
- 二零二五版罗马柱历史文化遗址保护合同4篇
- 二零二五版药店营业员药品配送及聘用合同4篇
- 2025版投资经理借贷双方合作协议书3篇
- 二零二五年度国际艺术品拍卖交易合同3篇
- 二零二五年度出差工作成果评估与奖励合同3篇
- 2025年度户外景观设计施工与后期养护合同4篇
- 2025版投标文件制作及审核服务合同模板3篇
- 2025年度苹果种植基地水资源利用合同4篇
- 2025版企业委托持股法律事务处理合同3篇
- 中央2025年国务院发展研究中心有关直属事业单位招聘19人笔试历年参考题库附带答案详解
- 2024年09月北京中信银行北京分行社会招考(917)笔试历年参考题库附带答案详解
- 外呼合作协议
- 小学二年级100以内进退位加减法800道题
- 保险公司2025年工作总结与2025年工作计划
- 2024年公司领导在新年动员会上的讲话样本(3篇)
- 眼科护理进修专题汇报
- GB/T 33629-2024风能发电系统雷电防护
- 深静脉血栓(DVT)课件
- 2023年四川省广元市中考数学试卷
- GB/T 19885-2005声学隔声间的隔声性能测定实验室和现场测量
评论
0/150
提交评论