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文档简介
进销存管理制度(22篇)
进销存管理制度(通用22篇)
进销存管理制度篇1
一、货物验收入库
1.货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核
对、清点入库。
2.对入库货物核对、清点后,库管员及时填写入库单。一联
做帐,经办人持一联做凭证。
3.库管要严格把关,有以下情况时不得入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与请购单不相符的采购物资。
c)运输过程中损坏的采购物资。
d)有效期过半的货物。
e)客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。
4.因急需或其他原因不能形成入库的货物,库管员要到现场
核对验收,并及时补填“入库单”。
二、货物保管
1.货物入库后,需按不同品牌和用途分类分区放,做到"二齐、
三清、四定位”。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:数量清、规格、标识清。
c)四定位:按区、按排、按架、按位定位。
2.库管员对货物月末进行盘点,若发现误差须说明原因并形
成书面材料备案。
3.货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘
点,盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原
因并形成书面材料备案C
三、货物发放
1.库管员凭业务员书面订单发货,货物数量不足或已经断货
的由库管负责在书面订单上注明。
2.库管员发货根据产品效期遵守”先进先出”的原则。
3.销售人员所需货物无库存或库存不足,库管员应及时通知
采购。
4.任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得
在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
5、整箱发放的货物,库管员负责开箱查看数量、污损情况,
如有数量不对、污损情况的,在出库前及时添加和调换。
6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。
7、赠品须凭批准的《赠品申领表》发放。
8、货物一律按照公司统一制定发货价发放;其他情况须有批
准的《折让申请单》。
9、以兑奖卡换货的‘一律交卡领货,并由领用人签字。
四、货物退库
1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客
户退换货说明表》方可入库,库管员有责任对退库的货品进行二
次检查,污损的货物有权拒绝退库。
2、经批准的损坏货物退库,库管员要做好记录和标识°
进销存管理制度篇2
第一条
为进一步加强市区医疗保险定点零售药店管理,确保医疗保
险制度健康运行,根据《城镇职工基本医疗保险定点零售药店管
理暂行办法》(劳社部发(1999)16号)、《江苏省贯彻实施细则》
(苏劳医(1999)16号)和《关于进一步加强医疗保险定点零售
药店管理的通知》(苏劳社医3号),以及药品管理相关的
规定,制订本办法。
第二条
本办法所称的定点零售药店(以下简称定点药店),是指具有
药品经营资格,经工商行政部门注册登记,取得人力资源和社会
保障行政部门确认的定点资格,经公开招标定点并与社会保险经
办机构(以下简称社保经办机构)签订医疗保险服务协议,为市
区参加职工基本医疗保险的人员(以下简称参保人员)提供购药
服务的零售药店。
第三条
零售药店定点原则是合理布局、总量控制、自愿申报、择优
定点。
合理布局:指在居民集中居住区、集贸市场、街道(镇)所在
地和其他便民地点设立定点药店c同一法人代表或同一连锁公司
在同一街道(镇)定点药店的数量不能超过该街道(镇)定点总
数的l/2o
总量控制:以街道(镇)为单位,每L2万户籍人口设家点
药店,原则上市区总量控制在200家左右,并根据行政区划变化、
居住人口的增加等实际情况,适时增加定点数量,满足保人员购
药需求。
自愿申报:
零售药店自愿为参保人员提供购药服务,并遵守疗保险管理
规定和执行定点零售药店管理办法的,可申请定点格并报送相关
申请材料。
择优定点:符合定点准入条件的药店,取得定点资格后,以
置布局、经营面积、资金规模、药品品种数量、药品价格、管和服
务质量等内容作为择优定点条件,以评分高者为优,根据定点指
标,从高分到低分确定定点。
第四条
零售药店申请医疗保险定点必须同时具备以下条:
(一)符合定点药店区域规划布局设置的要求;
(二)取得《药品经营许可证》和《营业执照》,经药品监督
管理部门年检合格,并正常经营满年的。
(三)遵守《中华人民共和国药品管理法》及有关法律法规、,
有健全和完善的药品质量保证制度,能确保供药安全,保证服务
质量,并取得《药品经营质量管理规范认证证书》(GSP证书)。
(四)药店经营仅限于《药品经营许可证》经营范围中的项
目和批准文号为卫消字、卫杀准字的消毒用品及常用医疗器械。
(五)必须具有24小时提供基本医疗保险药品目录所列相关
品种(不少于800种,不含中药饮片)的能力。
(六)应配备一名以上药师(包括药监部门认可的执业药师、
从业药师及药师(含)以上职称,下同),并保证在营业时间内有
至少一名药师在岗;其他药品从业人员须经市食品药品监督部门
培训合格,持证上岗。
(七)严格执行国家、省(自治区、直辖市)规定的药品价格
政策,经物价部门监督检查合格;
(A)建立健全符合财政部门要求的有关帐薄设置、核算和
记账方法等财务制度。医疗保险药品销售单独立账,财务会计管
理与药品购销存管理相符。
(九)药品进销存实行计算机信息管理,按规定进行数据录
入及传送,并接入监管部门远程管理系统。
(十)注册资金(个体工商户为资金数额)30万元以上;在
市区内环高架以内的药店实际营业面积不得小于100平方米,其
它地区的药店实际营业面积不得小于60平方米。
第五条
具备本办法第四条第(二)至(十)项规定条件,愿意提供基
本医疗保险服务,并遵守医疗保险政策规定的零售药店,可向市
人力资源和社会保障行政部门提出定点资格申请。申请时需提供
以下资料:
(一)无锡市区职工基本医疗保险定点药店申请表;
(二)《药品经营许可证》和《营业执照》副本原件及复印件;
(三)《药品质量经营管理规范》(GSP)认证证书原件及复印
件;
(四)《社会保险登记证》、《税务登记证》原件及复印件,从
业人员参保缴费凭证;
(五)营业员及专业技术人员名册、上岗证、半年内的健康
证明原件及复印件,专业技术人员执业资格证、注册证原件及复
印件;
(六)药品经营品种及价格清单、上一年度业务收支情况及
有资质的会计师事务所出具的年度财务审计报告;
(七)食品药品监督部门和物价部门监督检查合格的证明材
料;
(八)药店所处街道(镇)证明、零售药店营业用房房屋产权
证(或可经营年以上的房屋租赁协议);
(九)药店内部各项规章制度。
第六条
人力资源和社会保障行政部门根据零售药店的申请及提供的
各项材料,对零售药店的定点资格进行审核确认。
第七条
具有定点资格的零售药店,根据布局规划和择优定点条件,
本着公开、公平、公正的原则,由人力资源和社会保障行政部门
会市社会保险基金管理中心以政府购买医疗服务的方式,公开招
标确定医保定点,有效期为年。
布局规划和择优定点条件由人力资源和社会保障行政部门会
同食品药品监督管理、财政、社保经办机构等部门确定。
首次招标在本办法实施前已取得定点资格并经年审合格的零
售药店中进行。
第八条
社保经办机构负责定点药店医疗保险服务协议管理。应对招
标确定的定点药店进行医保政策、业务操作的培训。培训合格的,
签订包括医疗保险服务范围、服务内容、服务质量、服务规范、
费用结算、违规处理、违约责任以及费用审核与控制管理等内容
的服务协议,明确双方的权利、义务和责任。协议有效期一般为
年,定点资格年审合格后方能续签。任何一方违反服务协议,对
方均有权解除或停止协议,但须于30天前通知对方,并报市人力
资源和社会保障行政部门及食品药品监督管理部门备案。
第九条
定点药店应当明确专人负责医保管理工作,及时按期向社保
经办机构报送有关资料和数据,与社保经办机构共同做好各项管
理工作。
第十条
药品购、售管理
(-)参保人员可凭本人社会保障卡到各定点药店使用个人
帐户配购药品。
(二)参保人员在定点药店配购药品时,每天不得超过一次
或费用不超过200元;每月不得超过次或费用不超过800元。超
过规定的,医保基金不予结算。
(三)定点药店向参保人员提供药品配售服务时,应认真核
对本人社会保障卡,对因行动不便等原因由他人代为购药的,应
做好代购人身份证等相关信息的登记工作,以备后查。同时,药
师应认真询问病情并指导用药,一般药品不得超过日用量;急诊
用药一般不得超过日用量;对于某些需长期服药的慢性病(如结核
病、高血压病、糖尿病等)可适当延长。对于外配处方要按有关规
定进行管理,并保存两年以上备杳C
(四)定点药店对所配售的药品应实行明码标价,不得拒绝
参保人员小额购药要求,医保划卡购药(同品规)价格不得高于
现金售价,费用结算应使用医疗保险专用发票,并单列记帐。
第十一条
社保经办机构应加强对定点药店的检查和费用审核,要按照
基本医疗保险有关政策规定和医疗保险服务协议,结付参保人员
在定点药店发生的应当由医疗保险个人帐户支付的费用。定点药
店有义务提供与费用结算、检查监督等相关的资料和账目清单。
第十二条
定点药店变更或歇业核准备案。定点药店需要变更机构名称、
法定代表人、负责人或经营者、所有制形式、经营地址等内容或
歇业的,应在《药品经营许可证》和《营业执照》变更或批准歇业
后15个工作日内,报市人力资源和社会保障行政部门审核,符合
定点条件的,办理定点变更或歇业备案手续,并送社保经办机构
备案。
对于营业地址需要变更至其他街道(镇)的(按定点规划要
求尚能定点的),应在《药品经营许可证》和《营业执照》变更前,
书面向人力资源和社会保障行政部门申请地址变更备案。备案四
个月后尚未办理定点变更手续的,原医保定点(包括医疗服务协
议)自动终止。
第十三条
市人力资源和社会保障行政部门要会同食品药品监督管理、
物价和社保经办机构等有关部门,加强对定点药店的检查和年度
考核。要对定点药店的定点资格进行年度审核。对于违反规定的
定点药店,人力资源和社会保障行政部门按本办法第十四、十五
条规定限期整改或取消定点资格。
第十四条
定点药店有下列情形之一的‘,视其情节轻重予以限期至个月
整改,整改期间暂停服务协议:
(一)拒绝参保人员小额购药需求或医保划卡购药价格高于
现金售价的;
(二)财务管理制度不符合要求的;
(三)未按规定使用医保专用发票的;
(四)营业时间内药师不在岗的;
(五)不提供24小时售药服务的;
(六)经市人力资源和社会保障行政部门认定的其他违反医
疗保险规定的行为。
第十五条
定点药店有下列行为之一的,取消其定点资格,并在一年内
不再受理其定点资格的申请。同时移交药监、工商、物价、公安
等相关部门处理:
(一)采用伪造或变造账目、票据等手段结算医保基金的;
(二)采用各种方式,使用医保个人帐户资金直接或者变相
销售保健品、食品及非医保范围的其他物品的;
(三)出售假冒、伪劣、过期失效药品等违反《药品质量经营
管理规范》规定的;
(四)未提供医保服务,却用社会保障卡结算医保费用的;
(五)药品进销存管理和财务管理不能真实反映医保结算情
况的;
(六)为未定点的医疗机构或零售药店提供划卡结算医保费
用的;
(七)食品药品监督管理和工商行政等有关部门责令停业整
改期间,仍在为参保人员提供医保服务的;
(A)经营地址变更后未按规定到人力资源和社会保障行政
部门办理变更手续,自行在新地址为参保人员提供医保服务的;
(九)拒不配合人力资源和社会保障行政部门、社保经办机
构进行检查考核的;
(十)连续一个月未为参保人员提供医保服务且不进行歇业
备案的;
(十一)不参加年度审核或年度审核不合格的;
(十二)两次暂停服务协议限期整改后仍有本办法第十四条
规定的违规行为的;
(十三)骗取医疗保险基金行为的;
(十四)法律法规规定的其它违法违规行为。
第十六条
社保经办机构应根据《省劳动保障厅关于印发(试行)的通
知》(苏劳社医管〔20_〕5号和《关于印发无锡市社保基金监督
举报奖励试行办法》(锡劳社财9号)规定,积极开展诚
信药店创建活动和定点药店违规行为举报奖励工作,加强定点药
店的自律管理和社会保险基金管理。
第十七条
本办法自20年月日起执行。以前规定与本办法不一致的,
以本办法为准。
进销存管理制度篇3
一、建账
1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账,账务管理员
同步在公司建立起对应的大账。
2、建立新账前,必须对商品进行盘点,以盘点实数作为建账的
基础资料,要做到准确无误。
二、销账
3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和
销售小票交至账务管理员,账务管理员在一周内完成销账,包括相
关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰,无错字错码,
一旦有不规范和填写错误的情况发生,将视为违章,必须接受处罚。
4、与商场联营店铺不得私收现金,一旦发现对直接责任人做
辞退处理。对通过公司批准,个别商场内部人员购买产品所收现金
必须及时上交公司,收现商品做入销售日报和周报,注明内购和折
扣比例,不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销
售,做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在广2日内必须返
回货品部,出货单一式四份,店长留存一份,其余三份交回货品部,
货品部留存一份,转交财务部两份。
6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做
账,作到日清日结,不得累计,每周做一次合计。遇到店长或账务管
理员请假的情况,超过三天假期就必须上报业务主管或会计,安排
代理人。
7、所有销账工作必须认真细致,销完后进行复核,以免出现不
必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的.原始凭证
(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表),不得丢失。
一旦丢失,视为违置,必须接受处罚C
三、盘点
8、自营店货品盘点分为日盘总数,月盘明细,日盘总数即每天
早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点,双方一致确认后在交
接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点,月
盘时必须对明细账。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账,应
办理退货手续,退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超
过5件,即视为违规,必须接受处罚。店长自行发现混签、去签,情
节轻微,并及时进行了调整和补充,此类情况不进行处罚。
10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定,尽量避开客流量较
大的时间段,当销售与盘点发生矛盾时,销售给盘点让路。店长和
导购必须认真配合盘点人员的工作,并应整理好台账,及时与盘点
结果进行核对。
11、盘点表一式两份,盘点结束后,店长与盘点人员分别签字
确认,当月盘点表必须归档保存,以备下月查实。
四、对账
12、盘点结束后,及时进行盘点实数与台账、大账的核对,只
有核对后实现实数与台账、大账完全相符,才能说明账目清晰;如
出现不符,就必须对明细资料进行逐一核查,找出差异。
13、对问题较少的店铺,盘点当日就必须完成核查;对问题较
多的店铺,店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人
员进行核查,并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为
违章,必须接受处罚。
14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列
出清单,说明情况,上报会计。
五、库存管理
15、自营店库存管理必须做到:
a.以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放,提高销售时的
找货速度。
b.产品包装袋要完整无破损,对破损的袋子及时更换,防止因
破袋而发生乱签。
c.不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中,防止
商品损坏,尤其易折的银链商品。
d.单款产品的库存量不能过大,中低价格带商品畅销款单款
库存不能超过4件;一般款式单款库存不能超过2件;高价格带商
品畅销款单款库存不能超过2件;一般款式单款库存不能超过1
件;对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。
。.各自营店的库存指标由公司统筹确定,正常售卖季不能超
过指标;在节日旺季,库存量可以超过指标,但幅度不能超过30%.
各自营店库存指标详见附件0
f.销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场,
每件产品的佩戴时间不要超过7天,尽量减少磨损,保证产品光亮
如新。
六、核查与处理
16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证
(进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)丢失货品的
问题进行进一步核查,对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签
调整和补充,货品丢失问题上报总经理处理。
17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理
意见落实后,账务管理员根据处理意见对存在问题的店铺账目进
行调整,实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批
准的情况下,账务管理员不得私自调账。
18、每月自营店进销存报表由账务管理员提供真实可靠的数
据和资料,会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报
表上报时间与损益表同步。
七、奖罚条例
19、处罚
a.销售报表和小票填写不规范,有错字错码(店长罚款50元;
导购30元)
b.丢失原始凭证:出货单、调(退)货单、小票、上月盘点表(店
长罚款100元)
c.每月每店混签、丢签超过5件(店长罚款200元;导购100
元)
d.店长无故拖延盘点核查时间(罚款100元)
c.联营店铺私收现金(扣罚当月薪资奖金,辞退)
f.专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品(扣罚当
月薪资奖金,辞退)
g.库存储放未按规范操作,管理混乱(店长罚款100元、导购
50元)
h.库存品存在袋子破损或袋子使月规格不合理导致商品损坏
(店长罚款100元)
y.单款未发生销售的产品超过5件以上,未在3个月内调回
(店长罚款100元)
j.商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残,每月
至残率超过0.2%(店长罚款200元、导购罚款100元)
20、奖励
a.连续三个月以上账目清晰,账与账、账与物相符,无混签、
丢签,奖励店长200元、导购100元,每3个月评审一次。
b.财务人员稽查时,库存储放管理产品陈列规范,无破袋和乱
签,奖励店长100元。
c.全年账务管理清晰,未发生处罚事件的店铺,将获得最佳管
理奖,奖金由总经理决定,不限名额。
进销存管理制度篇4
1.0目的
明确会所零售商品的进、销、存管理,以有效地掌控过程。
2.0适用范围
适用于zz城会所商品的采购、零售及库存管理。
3.0职责
3.1各区域服务员负责管辖范围内商品的采购申报工作。
3.2会所领班负责会所全部商品的'采购申请工作。
3.3会所主管负责会所全部商品的采购审核工作。
3.4管家服务中心经理负责会所全部商品审批工作。
4.0程序要点
4.1依据库存订立商品进货计划,拟定品种、规格、品牌、价
格标准;缺货登记,进货合理,按程序审批。
4.2领班在批准的合格供方处采购,货真价实。
4.3验货:名称、规格、数量与发票是否一致;商品包装与外
观是否完好;标识是否清楚、完整。不合格记录/退换货。
4.4填写《入库单》,记录商品名称、数量、价格、进货日期
等信息c登记流水帐C
4.5服务员填写《领料单》,发货、领取方签字。按俣质期,
先入先发。
4.6订立价格标准,填写价格标签,主管批准唱收、唱付、钱
款当面交清。记流水帐、现金帐、盘点柜台存货,交款。
4.7每日清点柜台存货,每月盘点库存数和商品质量、保质
期、保存期。
4.8发觉损坏、有瑕疵商品登记,判定损坏性质,质量问题退
换货,自然损坏经理批准后作报损处理,登记盘点表。
5.0支持性文件
5.1无
6.0质量记录
6.1无
进销存管理制度篇5
为加强公司外购商品进销存与盘点管理,规范业务作业流程,
确保公司财产安全,特制订本制度:
一、外购商品范围
包括(不限于):免钉胶、硅胶。
二、部门职责
仓管部:负责外购商品进、销、存管理。
销售内勤:负责开具销售单、退货单及进货不良品之处理。
财务部:负责商品销售及库存管理的财务稽核工作。
物流部:负责联系车辆,安排货运。
三、入库管理
1、销售内勤依据商品库存状况,向供货商下采购单。采购订
单一式两份,分别于销售内勤、仓库留存。
2、商品入库时,库存管理员应按照客户发货单逐一清点商品
名称、规格、数量,确保入库商品与采购单一致。
3、对于不良商品应及时通知销售内勤与供货商联系,办理商
品退、换货手续。
4、经审查无误的商品,仓管部开具入库单,办理入皮手续,
商品按照要求摆放相应货位。
5、产品入库单一式三份,分别留于仓库、采购部、财务部。
财务部凭借采购单、入库单、资金支付申请单支付货款或挂账确
认往来账款。
四、库存管理
1、商品的保管要根据商品的不同种类及特性,结合仓库的条
件,采用合理的制度放置,既要保证各种商品免受损害,又要保
证商品出入库和盘存的方便。
2、商品储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。
每类商品设置商品卡片,并随商品的进出随时登记°卡片上应记
录物料名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡
片要挂在货位对应处。
3、商品的计量单位要按照通用的计量标准实行,对不同的商
品采用不同的计量方法,保证同一种商品前后计量单位的一致性
和准确性。
4、商品码垛要牢固、整齐,要留有工作道,便于保养、清点、
收发,应当按种类、包装、体积、重量合理堆码。
5、仓库保管的商品,未经审批,任何人不得私自挪用、试用、
调换和外借。仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的出库、移库、
退库等请求。
6、做好仓库与采购、销售环节的衔接工作,在保证合理储备
的前提下,力求减少库存,并对商品的利用、积压等情况提出处
理意见。
五、出库管理
1、仓管部必须严格按照先办手续后发货的原则执行,并保证
发货手续齐全、完备。
2、仓管部发货遵循先入先出原则。严格按照商品保质期到期
先后作出合理的出库安排。
3、商品销售时,销售内勤首先确认销售货款已到账或赊销已
经领导审批,后开具“销售单”°物流部根据销售单安排货运发
货。
4、仓管部凭借“销售单”、货运回执单,开具出库单,出库
单一式贰份,一份留仓库备存,一份连同“销售单”、“货运回
执单”递交财务部。
5、门卫应该严格按照仓库开具的出门证审查货运车辆,无误
后放行。
六、退货管理
1、发生销售退回时,销售内勤首先应根据该批商品的销售单
核对退回商品。确认无误后,符合公司销售退回政策的,销售内
勤填写“退货单”,仓库办理退货入库手续。
2、退回的商品应提交质检部检测,对于不能再次销售的商品
单独存放,定期按照公司商品报废流程处理。
3、如果财务部对该批商品已开具销售发票,当月开具的‘发
票,客户尚未认证,可以直接将发票退回。跨月度或者客户已经
认证。则购货方应开具红字发票。
4、财务部根据“退货单”与仓库“入库单”、资金支付申请
单支付货款或挂账往来账款。并做库存账务调整处理。
七、库存盘点
1、盘点的主要内容:查清商品实际库存量、仓储台账、财务
明细账是否相符,查明商品发生盈亏的原因,查明商品的质量状
况等,做到账实相符,及时处理超储、呆滞商品,节约流动资金。
2、盘点周期:每月抽样盘点进行一次,每年全面盘点进行一
次。
3、盘点中出现的盘盈、盘亏,仓管部应详细说明原因;必要
时,追究相关部岗位的责任。根据公司的处理意见,仓库、财务
做相应账务调整处理。
本制度由财务部负责解释,本制度自公布之日起执行。
进销存管理制度篇6
一,管理
为完善进销存的管理,保证货品的安全,进货付款、销售收
款的准确,特制定本
总则:进销存管理利用物流、资金流、海鼎系统、账务系统
相互牵制与印证;各门店需统一使用海鼎系统,以利于数据的搜
集查询和审核监督。1采购1.1进货
1.1.1货品到达门店后,由店长或营业员点收,点收完成与采
购计划核对,核对无误后填写进货单并签字确认,同时报品牌经
理签字确认。如有取得供应商的送货单,并且信息齐全,可以由
送货单替代进货单,但需收货人和品牌经理在送货单上签字确认。
LL2进货单必须体现如下信息:品名、单价、计量单位、数
量、条形码、货号、规格等。进货单一联店面留存、一联给进销存
会计。
1.1.3进货单在收货当天递交财务,进销存会计收到进货单
次日内将进货数据录入海鼎系统。进销存会计将进货数据录入海
鼎系统后将进货单递交到账务会计,由账务会计将进货数据记入
用友财务系统,记账时需体现进货总金额与进货总数量。如进货
属于销售分成方式,通过吊牌价乘以进货折扣得到进货单价。1.2
采购退货(退给供应商)
由店长或营业员填写退货单并报品牌经理签字确认,退货单
一联店面留存、一联给进销存会计。退货单需(供货方接收人签收)
并在收到当天递交财务,由进销存会计收到退货单次日内在海鼎
系统审核确认。进销存会计确认无误签字后递交到账务会计,由
账务会计将退货数据记入用友财务系统,记账时需体现退货总金
额与退货总数量。进货方式为买断的退货可以抵付后续的进货款,
如后续不再进货须供应商退款的,退款情况由品账务会计进行后
续跟踪。
L3付款
1.3.1付款(买断)
由账务会计填写付款申请单,后附进货单复印件,并交财务
主管。财务主管将付
款申请金额与用友财务系统的.应付账款余额相互核发,确认
无误后按流程签批,流程如下:品牌经理一自营总监一总经理/董
事长。
L3.2付款(销售分成)
由账务会计根据进销存会计制作的销售报表填写付款申请单,
后附销售明细(需体现销售折扣),并交财务主管。财务主管根据
合同对付款申请进行审核,确认无误后按流程签批,流程如下:
品牌经理一自营总监一总经理/董事长。
1.3.3付款(预付款)
由品牌经理填写付款申请单,后附订货明细,交自营总监确
认后按流程签批,流程如下物业财务一总经理/董事长。
二,销售
2.1销售时由营业员将销售商品信息录入海鼎系统并填写销
售单,收银后收银小票,销售单一联店面留存、一联给顾客、一
联给财务。当天下班后将销售日报表、销售单、收银小票、银联
签购单、抵用券等装订后交进销存会计。销售现金需单独放进信
封,下班后投到财务保险箱。
2.2营业员须销售当天将销售商品信息录入海鼎系统,不允
许隔天录入,如因不可抗力原因无法当天录入,须电话告知品牌
经理及进销存会计,并于次日上午12:00前完成补录。
2.3进销存会计负责销售次日将现金存入银行并带回银行回
单。进销存会计于销售次日下班前将销售报表(需体现销售折扣)、
收银小票、收款凭证(银联签购单、银行回单、抵用券、礼卡刷卡
金额)相互核对。核对无误后当天将收款凭证交账务会计。账务
会计每月1号、16号到海鼎系统打印出前半个月的销售报表,与
收款凭证核对相符后,将销售数据分店记入用友财务系统,销售
分录需体现销售总金额与销售总数量。品牌经理将更新的销售折
扣表电子档提交进销存会计,进销存会计核对销售金额时需核对
销售折扣是否正确。
2.4销售退货
客户退货需先向品牌经理口头申请,品牌经理同意后要求客
户退还销售单客户联,营业员根据销售单查询销售记录,如无误,
填写退货单并签字确认后,交品牌经理签字确认,如原销售收款
方式为现金,退还现金;如原销售方式为刷卡,
需由营业员填写付款申请单(收款帐号为原刷卡帐号),后附
退货单和退回的销售单。付款申请单递交财务后按流程签批后付
款,签批流程如下物业财务一自营总监一总经理/董事长。如刷卡
退款是发生在销售当天22点前,收回销售单及货品后填写退货单
并报品牌经理签字确认后,可以直接在POS机撤销此销售收款。
三,盘点
3.1每月各店需盘点一次°盘点现场店面人员应予以协助C
3.2盘点需当天完成,如库存较多,进销存会计提前一天通知
财务主管,由财务主管组织本部门同事协助盘点。
3.3盘点期间的销售须由营业员单独登记,盘点完成后递交
进销存会计,由进销存会计校正因销售而影响的实盘数据。
3.3进销存会计盘点完成次日内将实盘数据以电子版形式报
送一份到财务主管处。
3.4进销存会计在盘点完成后5天内将实盘数据与海鼎系统
的数据进行比对,如有差异需做成盘点差异表(需列明差异原因)
报财务主管处。财务主管会同品牌经理对盘点差异表进行审核,
并完成盘点报告,盘点报告需体现所有自营店的盘点差异品名、
差异数量、差异金额及差异原因并签署处理意见,报自营总监及
总经理签字确认。
3.5进销存会计根据经总经理签批的盘点报告调整海鼎系统
库存;账务会计根据经总经理签批的盘点报告在用友财务系统中
做调整分录,分录需体现数量与金额。
4违反本制度的惩罚
4.1每月违反本制度超过三次,每次罚款100元,超过5次
视为不胜任工作岗位,由人事部门视情节轻重给予相应的处罚直
至辞退。
4.2违反本制度给公司造成实际损失的,相关责任人须承担
赔偿责任。
进销存管理制度篇7
一、考勤、同车间考勤
二、仓库工作安排
1、每天早晨上班由主管负责人主持开晨会,各工序人员要及
时汇报需要解决的问题,务必做到能当时解决的问题当时解决,
当时没能解决的问题优先解决。
2、上班时间不得随意脱岗,除外勤人员外其他一律不得带手
机上班,不得在工作场地追逐嘻闹、大声喧哗、争吵、打架。要爱
护厂里财物,工作时要保护好自己的工具,如损坏要以旧换新。
对所包装的产品要轻拿轻放,不要造成外观损坏,所有的纸箱、
胶带、螺丝不准乱扔乱放,用完后要放回原处,未用的备件要集
中收回,交于各工序责任人。不得在墙上包装箱上乱写乱画,如
需在墙上或纸箱上标明产品名称时,一定要字渍清晰、字体工整、
大小一样。
3、要在工作中爱岗敬业,学习好自己的本职工作,努力创新、
团结同事、尊重客户。执行工作要迅速、定量、定时,工作一定要
按时完成。
4、工作场所要衣装整齐,不得赤脚,不准穿拖鞋。
三、各工序人员的责任范围
1、内勤人员
①接电话,向客户报价,记录好客户的‘城市、姓名、货物的
规格、价格、所需备件、物流地址,开出库单时一定要简章清楚。
②平时要检查好货物的库存情况,数据要准确,与其它生产
部门协调工作时要书面记录。
③记录每天的发货车次情况,姓名时间,每周一问询一次车
辆有无违章记录。
④下午货物发出后要核算好出库些的数量,查看是否有发错
货物、记错发货信息、丢失单据的情况,第二天向客户发短信通
知接货信息。
⑤客户退货一定要记录好货运站地址、电话、退货单位,在
中午上班时,或是会上交于外勤人员。
⑥与客户接触时要用礼貌用语,陈述事情要清楚。
2、仓库整货人员
①学习交流工作经验、技巧。合理安排工序、检查货物出库
数量,平时要注意货物排放位置。
②装车时要核对好货物数量,要做到万无一失。
进销存管理制度篇8
L0目的
明确会所零售商品的,进、销、存管理,以有效地控制过程°
2.0适用范围
适用于zz城会所商品的采购、零售及库存管理。
3.0职责
3.1各区域服务员负责管辖范围内商品的采购申报工作。
3.2会所领班负责会所全部商品的采购申请工作。
3.3会所主管负责会所全部商品的采购审核工作。
3.4管家服务中心经理负责会所全部商品审批工作。
4.0程序要点
4.1根据库存制定商品进货计划,拟定品种、规格、品牌、价
格标准;缺货登记,进货合理,按程序审批。
4.2领班在批准的合格供方处采购,货真价实。
4.3验货:名称、规格、数量与发票是否一致;商品包装与外观
是否完好;标识是否清晰、完整。不合格记录/退换货。
4.4填写《入库单》,记录商品名称、数量、价格、进货日期
等信息。登记流水帐。
4.5服务员填写《领料单》,发货、领取方签字。按保质期,先
入先发。
4.6制定价格标准,填写价格标签,主管批准唱收、唱付、钱款
当面交清。记流水帐、现金帐、盘点柜台存货,交款。
4.7每日清点柜台存货,每月盘点库存数和商品质量、保质期、
保存期。
4.8发现损坏、有瑕疵商品登记,判断损坏性质,质量问题退
换货,自然损坏经理批准后作报损处理,登记盘点表。
5.0支持性文件
5.1无
6.0质量记录
6.1无
进销存管理制度篇9
一、建账
1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账,账务管理员
同步在公司建立起对应的大账。
2、建立新账前,必须对商品进行盘点,以盘点实数作为建账的
基础资料,要做到准确无误。
二、销账
3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和
销售小票交至账务管理员,账务管理员在一周内完成销账,包括相
关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰,无错字错码,
一旦有不规范和填写错误的情况发生,将视为违章,必须接受处罚。
4、与商场联营店铺不得私收现金,一旦发现对直接责任人做
辞退处理。对通过公司批准,个别商场内部人员购买产品所收现金
必须及时上交公司,收现商品做入销售日报和周报,注明内购和折
扣比例,不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销
售,做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在广2日内必须返
回货品部,出货单一式四份,店长留存一份,其余三份交回货品部,
货品部留存一份,转交财务部两份。
6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做
账,作到日清日结,不得累计,每周做一次合计。遇到店长或账务管
理员请假的情况,超过三天假期就必须上报业务主管或会计,安排
代理人。
7、所有销账工作必须认真细致,销完后进行复核,以免出现不
必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出
货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表),不得丢失。一旦
丢失,视为违章,必须接受处罚。
三、盘点
8、自营店货品盘点分为日盘总数,月盘明细,日盘总数即每天
早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点,双方一致确认后在交
接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点,月
盘时必须对明细账。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账,应
办理退货手续,退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超
过5件,即视为违规,必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签,情
节轻微,并及时进行了调整和补充,此类情况不进行处罚。
10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定,尽量避开客流量较
大的时间段,当销售与盘点发生矛盾时,销售给盘点让路。店长和
导购必须认真配合盘点人员的工作,并应整理好台账,及时与盘点
结果进行核对。
11、盘点表一式两份,盘点结束后,店长与盘点人员分别签字
确认,当月盘点表必须归档保存,以备下月查实。
四、对账
12、盘点结束后,及时进行盘点实数与台账、大账的核对,只
有核对后实现实数与台账、大账完全相符,才能说明账目清晰;如
出现不符,就必须对明细资料进行逐一核查,找出差异。
13、对问题较少的店铺,盘点当日就必须完成核查;对问题较
多的店铺,店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人
员进行核查,并把出现的,问题如实上报会计。拖延核查时间将视
为违章,必须接受处罚。
14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列
出清单,说明情况,上报会计。
五、库存管理
15、自营店库存管理必须做到:
以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放,提高销售时的找
货速度。
产品包装袋要完整无破损,对破损的袋子及时更换,防止因破
袋而发生乱签。
不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中,防止商
品损坏,尤其易折的银链商品。
单款产品的库存量不能过大,中低价格带商品畅销款单款库
存不能超过4件;一般款式单款库存不能超过2件;高价格带商品
畅销款单款库存不能超过2件;一般款式单款库存不能超过1件;
对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。
各自营店的库存指标由公司统筹确定,正常售卖季不能超过
指标;在节日旺季,库存量可以超过指标,但幅度不能超过30%.各
自营店库存指标详见附件。
销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场,每
件产品的佩戴时间不要超过7天,尽量减少磨损,保证产品光亮如
新。
六、核查与处理
16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证
(进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)丢失货品的
问题进行进一步核查,对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签
调整和补充,货品丢失问题上报总经理处理。
17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理
意见落实后,账务管理员根据处理意见对存在问题的店铺账目进
行调整,实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批
准的情况下,账务管理员不得私自调账。
18、每月自营店进销存报表由账务管理员提供真实可靠的数
据和资料,会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报
表上报时间与损益表同步。
七、奖罚条例
19、处罚
销售报表和小票填写不规范,有错字错码(店长罚款50元;导
购30元)
丢失原始凭证:出货单、调(退)货单、小票、上月盘点表(店
长罚款100元)
每月每店混签、丢签超过5件(店长罚款200元;导购100元)
店长无故拖延盘点核查时间(罚款100元)
联营店铺私收现金(扣罚当月薪资奖金,辞退)
专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品(扣罚当月
薪资奖金,辞退一)
库存储放未按规范操作,管理混乱(店长罚款100元、导购50
元)
库存品存在袋子破损或袋子使用规格不合理导致商品损坏
(店长罚款100元)
单款未发生销售的产品超过5件以上,未在3个月内调回(店
长罚款100元)
商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残,每月至
残率超过0.2%(店长罚款200元、导购罚款100元)
20、奖励
连续三个月以上账目清晰,账与账、账与物相符,无混签、丢
签,奖励店长200元、导购100元,每3个月评审一次。
财务人员稽查时,库存储放管理产品陈列规范,无破袋和乱
签,奖励店长100元。
全年账务管理清晰,未发生处罚事件的店铺,将获得最佳管理
奖,奖金由总经理决定,不限名额。
进销存管理制度篇10
一、建账
1、新店铺货后三天内店长必需在店铺建立台账,账务管理员
同步在公司建立起对应的大账。
2、建立新账前,必需对商品进行盘点,以盘点实数作为建账
的基础资料,要做到精准无误。
二、销账
3、店长每周一下午至公司开会时必需将上一周的销售报表和
销售小票交至账务管理员,账务管理员在一周内完成销账,包括
相关查询。销售报表和小票必需按表格规范填写清楚,无错字错
码,一旦有不规范和填写错误的情况发生,将视为违章,必需接
受惩罚。
4、与商场联营店铺不得私收现金,一旦发觉对直接责任人做
辞退处理。对通过公司批准,个别商场内部人员购买产品所收现
金必需适时上交公司,收现商品做入销售日报和周报,注明内购
和折扣比例,不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同
内购销售,做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1〜2日内必需
返回货品部,出货单一式四份,店长留存一份,其余三份交回货
品部,货品部留存一份,转交财务部两份。
6、店长和账务管理员必需作到当天的进货和销货必需当天做
账,作到日清日结,不得累计,每周做一次合计。碰到店长或账
务管理员请假的情况,超过三天假期就必需上报业务主管或会计,
布置代理人。
7、全部销账工作必需认真细致,销完后进行复核,以免显现
不必要的笔误。店长必需整理收集好全部商品进销存的原始凭证
(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表),不得丢失。
一旦丢失,视为违章,必需接受惩罚。
三、盘点
8、自营店货品盘点分为日盘总数,月盘明细,日盘总数即每
天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点,双方一致确认后在
交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点,
月盘时必需对明细账。
9、月盘时对柜台上显现的混签、丢签商品不能盘点入账,应
办理退货手续,退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签
超过5件,即视为违规,必需接受惩罚。店长自行发觉混签、丢
签,情节细小,并适时进行了调整和补充,此类情况不进行惩罚。
10、月盘点时间和盘点人员由财务部决议,尽量避开客流量
较大的'时间段,当销售与盘点发生冲突时,销售给盘点让路。店
长和导购必需认真搭配盘点人员的工作,并应整理好台账,适时
与盘点结果进行核对。
11、盘点表一式两份,盘点结束后,店长与盘点人员分别签
字确认,当月盘点表必需归档保存,以备下月查实。
四、对账
12、盘点结束后,适时进行盘点实数与台账、大账的核对,
只有核对后实现实数与台账、大账完全相符,才能说明账目清楚;
如显现不符,就必需对明细资料进行逐一核查,找出差异。
13、对问题较少的店铺,盘点当日就必需完成核查;对问题
较多的店铺,店长必需布置时间在三日内回到公司与盘点的财务
人员进行核查,并把显现的问题照实上报会计。拖延核查时间将
视为违章,必需接受惩罚。
14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必需逐一列
出清单,说明情况,上报会计。
五、库存管理
15、自营店库存管理必需做到:
a.以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放,提高销售时的
找货速度。
b.产品包装袋要完整无破损,对破损的袋子适时更换,防止
因破袋而发生乱签。
C.不同规格大小的产品必需放在相应大小的包装袋中,防止
商品损坏,尤其易折的银链商品。
d.单款产品的库存量不能过大,n低价格带商品畅销款单款
库存不能超过4件;一般款式单款库存不能超过2件;高价格带
商品畅销款单款库存不能超过2件;一般款式单款库存不能超过
1件;对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。
e.各自营店的库存指标由公司统筹确定,正常售卖季不能超
过指标;在节日旺季,库存量可以超过指标,但幅度不能超过30%
各自营店库存指标详见附件。
f.销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场,
每件产品的佩戴时间不要超过7天,尽量削减磨损,保证产品光
亮如新。
六、核查与处理
16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证
(进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)丢失货品的
问题进行进一步核查,对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价
签调整和补充,货品丢失问题上报总经理处理。
17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理
看法落实后,账务管理员依据处理看法对存在问题的店铺账目进
行调整,实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计
批准的情况下,账务管理员不得私自调账。
18、每月自营店进销存报表由账务管理员供给真实牢靠的数
据和资料,会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存
报表上报时间与损益表同步。
七、奖罚条例
19、惩罚
a.销售报表和小票填写不规范,有错字错码(店长罚款50元;
导购30元)
b.丢失原始凭证:出货单、调(退)货单、小票、上月盘点表
(店长罚款100元)
c.每月每店混签、丢签超过5件(店长罚款200元;导购100
元)
d.店长无故拖延盘点核查时间(罚款100元)
e.联营店铺私收现金(扣罚当月薪资奖金,辞退)
f.专卖店任意打折赚取差价或私卖本公司以外产品(扣罚当
月薪资奖金,辞退)
进销存管理制度篇11
为了规范诊所药房管理,保障用药安全、有效,根据《医疗
机构管理条例》及《中华人民共和国药品管理法》的等法律法规
制定本制度。
一、本制度所称药品是指取得国药准字号的物品。包括西药、
中成药和中药饮片。耗材是指一次性医疗卫生用品,消毒产品等。
二、购进审核管理:购进药品、耗材应当以保证质量为前提,
从具有合法资格药品生产,药品批发企业采购药品,严格审核供
货单位,购进药品及销售人员的资质,建立供货单位档案。
三、验收管理:建立并执行进货检查验收制度,验收人员要
逐批验明药品的,包装、规格、标签、说明书、合格证明和其它标
识;不符合规定要求的,不得进购。建立真实、完整的药品购进
验收记录,做到票、帐、物相符。购进验收记录保存至超过药品
有效期1年,但不得少于3年。
四、存储管理:在常温(温度为0-30C)、阴凉(温度不高于
20C)、冷藏(温度为2-10C)条件下储存药品,相对湿度保存在45-
-75%之间。对储存有特殊要求的药品应当按照药品说明书或包装
上标注的条件及有关规定储存,做好温湿度的监测和管理,温湿
度超出规定范围的,应及时调控并予以记录。
五、使用管理:必须凭本店的执业医师开具的处方或医嘱进
行。药品、耗材发放应当遵循“先产先出”、“近效期先出”和
按批号发放的原则。拆零是不得裸手直接接触药品,应当做好详
细的记录,至少保存一年。在完成处方调配后,必须按照有关规
定妥善保存处方。
六、应急管理:药品安全突发事件后,应当立即向区市场和
质量监督管理局报告,积极配合相关部门查清造成社会公众健康
严重损害的原因,如重大药品质量事件、群体性药害事件、严重
药品不良反应事件、重大制售假劣药品案件以及其它严重影响公
众健康的突发药品安全事件。
进销存管理制度篇12
一、库房配件进货:
1、配件库房依据各技术中心维修状况和配件运行状况来制定
需求的配件订购方案,合理的库存分析来订购所需求的配件。
2、依据维修状况来制定配件订购方案,针对普通配件及特殊
件的采购时间及数量制定,及时向采购中心咨询。
3、组织备件的到货验收及备件的入库检验;对收到的配件及
时清点和配件入库验收,对配件接纳的异常状况(破损,少发,
错发,丢失等)向采购中心及时联络沟通反映状况,以便查找。
4、配件清点验收终了后,库管人员依照实践收货状况录入电
脑。
二、库房配件出库销售:
1、管理员按《维修拜托书》上的记载发放配件,发放配件时
要检查《委托书》的.两联填写能否相符,格式是否一致。
2、配件出库后,库管员及时核对维修领料单,打“J”确认。
发放配件时要用有特殊记号标识,最好签字确认。
3、库管员及时对出库配件记载和电脑录入工作,防止呈现工
作失误,形成误差。
4、库管员要依照相关规则,对库房配件不允许外借和试.用,
防止损坏。
三、库房配件管理存储:
1、每月清点日期为当月最后一天下午6:00以后。该时间要
求每一位库管员月结存盘,导出本月的《进销存报表》,并加以保
管,同时上报。
2、清点时按《实物清点管理方法》执行,在此期间不得再有
配件出入库。
3、清点完毕后,及时清点实数与台账、大账的核对,只要核
对后完成实数与台账、物账完整相符,表明账目明晰;如不符,
就必需对明细材料逐一核对,找出差别。
4、清点完成后,依据清点数据制造《账实差异表》并加以保
管,同时上报。
5、库管员依据清点状况对统计回收的材料入库后,填报《回
收台账》、《统计表》、入库单必需每月2号以前上报以便做出汇总
分析。
四、库房进销存的意义:
1、树立合理的商品分类的存放。
2、构成科学的成本计算和利润计算方式。
3、合理调整库存商品,包括商品装备、库存预警等。
4、树立进货-〉销售-〉现金完好的业务流程体系,减少管理
破绽。
5、有效对业务人员考核,完善的激励机制提高员工积极性。
6、减少库存积压,合理组织库存结构,使畅销商品和高利润
商品占库存资金的80%左右。
五、库房进销存的作用:
仓库管理是以仓库为主,货品一进一出都记录,同时产生库
存信息,相应的能够查找到进货与出货状况,产生出、入库报表,
清点;进销存管理是以货品的进货、销售、库存为主,其实销售
也是货品出库的范畴,只是参加了价格管理。
1、采购:采购订单、采购入库单、采购发票等。
2、销售:销售订单、销售发货单等。
3、库存:采购入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库
单、其他出库单、调拨单、清点表等。
4、核算:采购入库单、产废品入库单、其他入库单、销售出
库单、资料出库单、其他出库单等。
最后对采购、入库的各种配件的入库成本、销售出库各种配
件的销售成本的核算。
六、库房进销存的目的:
1、降低采购、销售、库存成本,优化资金流转。加快商品周
转,提升市场反响速度。
2、标准化库存商品管理,避免资产流失。随时查看成本、利
润和买卖记录。
3、杜绝财务破绽,防范买卖风险。便于往来订单,帐款管理。
4、便于考核员工、部门、经销商业绩。降低工作强度,提高
工作效率。
5、统计报表提供实时决策。
报表中销售和库存状况反映的数字进货;在运营上,可依据
报表对应收金额的计算,防止资金错误,最终造成损失。提的数
据,公司可经过剖析协助运营者做出真确的决策。
进销存管理制度篇13
一、货物验收入库
1.货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核
对、清点入库。
2.对入库货物核对、清点后,库管员及时填写入库单。一联
做帐,经办人持一联做凭证。
3.库管要严格把关,有以下情况时不得入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与请购单不相符的采购物资。
c)运输过程中损坏的采购物资。
d)有效期过半的货物。
e)客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。
4.因急需或其他原因不能形成入库的货物,库管员要到现场
核对验收,并及时补填”入库单;
二、货物保管
1.货物入库后,需按不同品牌和用途分类分区放,做到“二齐、
三清、四定位”。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:数量清、规格、标识清。
c)四定位:按区、按排、按架、按位定位。
2.库管员对货物月末进行盘点,若发现误差须说明原因并形
成书面材料备案。
3.货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘
点,盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原
因并形成书面材料备案。
三、货物发放
1,库管员凭业务员书面订单发货,货物数量不足或已经断货
的由库管负责在书面订单上注明。
2.库管员发货根据产品效期遵守"先进先出"的原则。
3.销售人员所需货物无库存或库存不足,库管员应及时通知
采购。
4.任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得
在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
5、整箱发放的货物,库管员负责开箱查看数量、污损情况,
如有数量不对、污损情况的,在出库前及时添加和调换。
6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。
7、赠品须凭批准的《赠品申领表》发放。
8、货物一律按照公司统一制定发货价发放;其他情况须有批
准的《折让申请单》。
9、以兑奖卡换货的一律交卡领货,并由领用人签字。
四、货物退库
1、客户退换货须有客户签名的退淡货明细并附销售员的《客
户退换货说明表》方可入库,库管员有责任对退库的货品进行二
次检查,污损的货物有权拒绝退库。
2、经批准的损坏货物退库,库管员要做好记录和标识。
第一章仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材
料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有
序、合理地运作,确保公司资产不流矢和各工程项目所需材料的
品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误
工程项目的进度,较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管
理制度。
1、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购
买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司可以指定专人验
收后交仓库都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交
工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖
类、化工(油漆铝钢材类、板(木材建材(包括瓷砖类、手动工具和
机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进
行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。
所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库
管理作业流程》进行办理各种业务,禁止发生各工地主管直接将
材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的.工程项
目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手
续领出。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将
盘点情况(包括产生盈亏情况说明上报公司。盘点时,禁止不对实
物实盘,仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表,建立起借用要登记
的管理办法。每年清理、整理一次,按可
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