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文档简介
内审审计经理岗位职责一、岗位概述内审审计经理在企业内部审计部门中扮演着关键角色,负责制定和实施内部审计计划,确保公司各项业务活动的合规性和有效性。该岗位需要具备深厚的审计专业知识和管理能力,以便有效识别和评估风险,提出改进建议,推动公司治理和内部控制的完善。二、核心职责1.审计计划制定负责根据公司战略目标和风险评估结果,制定年度内部审计计划,明确审计范围、重点和资源配置,确保审计工作的系统性和有效性。2.审计执行与监督组织和指导审计团队开展各项审计工作,确保审计程序的规范性和审计结果的客观性。对审计过程进行监督,及时解决审计中遇到的问题,确保审计工作的顺利进行。3.风险评估与控制定期对公司各项业务进行风险评估,识别潜在风险点,分析其对公司运营的影响,提出相应的控制措施和改进建议,提升公司整体风险管理水平。4.审计报告撰写负责撰写审计报告,清晰、准确地反映审计发现、风险评估结果及改进建议。确保报告内容具有可操作性,便于管理层理解和实施。5.沟通与协调与公司各部门保持良好的沟通,了解各部门的业务流程和管理需求,协调审计工作与日常运营之间的关系,确保审计工作的顺利开展。6.审计结果跟踪对审计发现的问题进行跟踪,确保各项整改措施的落实。定期向管理层汇报整改进展情况,推动公司内部控制的持续改进。7.团队建设与培训负责审计团队的建设与管理,制定团队发展计划,组织培训和学习活动,提升团队成员的专业素养和审计技能,确保团队的高效运作。8.合规性检查定期对公司各项业务活动进行合规性检查,确保公司遵循相关法律法规和内部规章制度,降低合规风险。9.内部控制评估对公司内部控制制度的有效性进行评估,提出改进建议,推动内部控制体系的完善,提升公司治理水平。10.信息系统审计参与公司信息系统的审计工作,评估信息系统的安全性和有效性,确保信息资产的安全和数据的完整性。三、岗位要求1.教育背景具备会计、审计、财务管理等相关专业的本科及以上学历,持有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等相关专业资格证书者优先。2.工作经验拥有5年以上审计或相关领域的工作经验,至少3年管理经验,熟悉内部审计流程和方法,具备丰富的审计实务经验。3.专业技能具备扎实的审计理论基础和实务操作能力,熟悉财务报表分析、风险评估、内部控制等相关知识,能够独立开展审计工作。4.沟通能力具备良好的沟通能力和协调能力,能够与各部门有效沟通,推动审计工作的顺利进行。5.分析能力具备较强的分析能力和逻辑思维能力,能够快速识别问题并提出切实可行的解决方案。6.团队管理具备团队管理能力,能够有效激励和指导团队成员,提升团队的整体绩效。四、工作流程1.审计计划的制定与审批根据公司战略和风险评估结果,制定审计计划,提交管理层审批,确保审计工作的方向性和针对性。2.审计准备与实施在审计实施前,进行充分的准备工作,包括收集相关资料、制定审计方案、明确审计目标和方法,确保审计工作的高效开展。3.审计过程的记录与分析在审计过程中,详细记录审计发现和数据分析结果,确保审计证据的完整性和可靠性
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