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文档简介
银行安全隐患整改情况报告银行安全隐患整改情况报告篇一为整体提升自助设备安全防护能力,结合村镇银行实际情况,根据村镇银行自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下:一、基本情况截止目前,村镇银行安装自助设备共计3台,其中,穿墙式在行ATM自助取款机3台,安装位置分别在总行营业部、青云支行、齐埠支行。无离行ATM。二、自查工作情况(一)《ATM日常巡查登记簿》填写规范,做到一日三查,《村镇银行自助设备现金差错登记簿》正确填写,《村镇银行自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改。(二)村镇银行自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、进、出钞期间的图像、现金装填过程录像,回放图像清晰,无客户密码及保险柜密码操作图像,图像信息包括日期时间。(三)设备管理人员变更按规定更换密码并记录,定期更换密码,备份密码按要求保管。(四)钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。(五)现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。(六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。(七)外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。(八)按会计要求妥善保管流水日志纸。(九)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。(十)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;现金清分做到在封闭环境中进行;按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞完毕后做取款测试。三、自查中存在的问题及整改情况(一)在检查各项登记簿中出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改。(二)在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机内出现轻微渗水,已立即查明原因进行了整改。(三)在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机因运行时间较长存在防爆灯损坏,已通知办公室购买安装。以上是村镇银行自助设备专项安全自查工作情况。今后,村镇银行还将加大力度开展自助设备专项安全自查工作,建立起切实有效的自助设备管理机制,确保自助设备安全、稳定地运行。银行安全隐患整改情况报告篇二根据中国银监会办公厅印发的《中国银监会办公厅关于开展银行业金融机构自助设备专项检查的通知》我社区支行非常重视此项工作,于当日日终后组织职工学习了该通知精神,并在会后对照自身工作情况进行了讨论及自查,现将自查整改情况报告如下:一、自查对象和范围我社区支行自助设备为在行穿墙式设备。二、自查内容(一)基础管理情况:1、我社区支行坚持每天早晚2次检查自助设备运行情况,保证自助设备全天24小时正常运行。2、已做到机具每天清洁卫生、定期保养维护自助设备,按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。3、加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;现金清分做到在封闭环境中进行;按要求将废钞箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点加钞完毕后做取款测试。4、加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,已做到每月3次查看监控录像。5、自助设备管理人员按规定更换密码并记录,按月更换密码,备份密码及钥匙按要求分别保管。钥匙使用完毕后,按要求入库(柜)保管;备用钥匙按要求封存保管;交接按要求进行记录。6、更换自助设备管理员、加钞员严格按照总部要求进行备案,按要求进行记录。7、我社区支行严格执行总部统一制定的自助设备业务管理制度和操作规程,保证自助设备正常运行。8、严格执行总部统一制定的自助设备安全防范制度和操作规程。9、客户操作区有隔断挡板及一米线,使广大储户能够安全用卡、放心用卡。10、管理员、加钞员已完全熟练掌握了加钞、操作机具、修改密码、调阅监控等操作技能。11、每天4次巡视,以确保周边无可疑装置和粘贴物及虚假广告。(二)安全防范设施建设情况:1、已安装视频监控装置,可以清晰的看到客户正面图像及进、出钞口现金装填过程的实时录像;回放录像客户面部特征及进、出钞口现金装填过程图像清晰。2、已安装防窥罩,所有摄像机都不能看到客户密码操作。3、图像数据记录采用数字录像设备。4、视频图像叠加时间和日期信息,数据储存时间大于30天。5、已有总部统一安装的安全提示和24小时服务电话。6、视频监控系统时间与自助设备时间保持同步。7、有独立的用户操作区域,已设置一米线、防窥罩、防窥挡板。8、自助设备采用实体砖。今后,我社区支行将进一步组织员工学习《银行自助设备、自助银行安全防范规定》。严格执行总部统一制定的自助设备安全防范制度和操作规程。提高员工思想认识,增强防范风险防控能力,严格按照总部要求及相关制度规范操作,确保我社区支行自助设备业务安全运行,稳健发展。银行安全隐患整改情况报告篇三为认真贯彻关于州银监局转发的《开展银行业金融机构网络安全自查工作的通知》精神,我行专门召开了以网络安全为主题的会议,并草拟了网络安全责任制和有关规章制度,由我行科技部统一管理,各科室负责各自的网络安全工作。严格落实有关网络安全方面的各项规定,采取了多种措施防范安全有关事件的发生,总体上看,我行网络安全工作做得比较扎实,效果也比较好,近年来未发现泄密问题。一、计算机涉密信息管理情况今年以来,我行加强组织领导,强化宣传教育,落实工作责任,加强日常监督检查,将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质(软盘、U盘、移动硬盘等)的管理,采取专人保管、涉密文件单独存放,严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件,形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离,并按照有关规定落实了安全措施,到目前为止,未发生一起计算机失密、泄密事故。二、计算机和网络安全情况一是网络安全方面。我行配备了防病毒软件、网络隔离卡,采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施,明确了网络安全责任,强化了网络安全工作。二是日常管理方面切实抓好内网、外网和应用软件“五层管理”,确保“涉密计算机不上网,上网计算机不涉密”,严格按照要求处理光盘、硬盘、优盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盗和电源连接等;二是网络安全,包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等;三是应用安全,包括邮件系统、资源库管理、软件管理等。三、硬件设备使用合理,软件设置规范,设备运行状况良好。我行每台终端机都安装了防病毒软件,系统相关设备的应用一直采取规范化管理,硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定,单位硬件的运行环境符合要求,打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品;防雷地线正常,对于有问题的防雷插座已进行更换,防雷设备运行基本稳定,没有出现雷击事故;UPS基本运转正常。网站系统安全有效,无任何安全隐患。四、通讯设备运转正常我行网络系统的组成结构及其配置合理,并符合有关的安全规定;网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口是也过安全检验、鉴定合格后才投入使用的,自安装以来运转基本正常。五、严格管理、规范设备维护我行对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。在管理方面我们一是坚持“制度管人”。二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。同时在行内开展网络安全知识宣传,使全体人员意识到了,计算机安全保护是“三防一保”工作的有机组成部分。而且在新形势下,计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面,专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记,并及时处理。对外来维护人员,要求有相关人员陪同,并对其身份和处理情况进行登记,规范设备的维护和管理。六、安全教育为保证我行网络安全有效地运行,减少病毒侵入,我行就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间,大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询,并得到了满意的答复。银行安全隐患整改情况报告篇四为了贯彻落实银保监会湖北监管局关于加强银行业消防安全管理的通知精神,同时吸取9月16日长沙电信大楼火灾事故教训,本支行高度重视,迅速组织安保部和网点安全员为成员的专班,对支行机关及网点进行了全面的安全隐患排查,特别是针对消防安全方面进行了重点排查。现将排查情况汇报如下:一、安全检查总体情况我们的支行检查专班对机构大楼、营业部和各个支行的消防设施进行了全面、彻底的排查。经过仔细检查,整体情况非常良好,没有发现任何重大安全隐患。1、消防设施检查情况:一是消火栓,经检查,内部设备外观完好无损,水管通畅,可正常使用。此外,我们在今年更换了所有灭火器,外观完好无损,压力表指针均指向绿色区域,无需充气。烟感探测器外观也十分良好,功能正常。湿式喷淋灭火系统的外观完好无损,但因为我们无法对其进行测试,所以无法确定其功能是否正常。最后,我们检查了消防末端水阀,发现其压力正常。2、消防值班室检查情况:支行消防值班室24小时有人值守,严格按照值班制度进行值班,消防主机工作正常。3、支行内的安全疏散设施保持畅通无阻,不会有任何杂物堆积。安全通道标志整洁完好,指示清晰明确。消防应急照明灯外观无损,发光效果良好,一旦停电可以自动启动。4、我们对学校的电器和燃气设施进行了全面检查。经过检查,发现电源线路、饮水机、电脑、打印机、插座和集线器以及厨房的天然气管道等都处于良好状态,没有出现老化、裸露、烧焦、易燃易爆物品、超负荷运转和天然气泄漏等问题。5、我支行高度重视消防安全,成立了消防安全领导小组和应急小分队,制定了完善的消防安全管理制度和应急疏散预案。每周我们都会进行一次消防安全检查,以保障员工和客户的生命财产安全。6、应急演练情况9月28日,我们支行进行了消防安全教育和演练活动,分别针对营业部和干河支行进行了培训和演练。通过这次活动,提高了员工的安全意识和处理突发事件的能力。同时,也更加熟悉了消防设备的使用方法,为日后的防火防灾工作打下坚实的基础。二、存在的问题个别员工对消防安全的认识还不深。三、整改措施及建议我们要坚持将消防安全纳入日常管理,长期关注和加强消防安全宣传教育,以提高员工的消防安全意识和防范能力为目标。经过本次检查,我们发现了一些安全隐患,因此支行领导要求全体员工充分认识到安全责任的重大性,不能有丝毫松懈和侥幸心理。我们要确保安全不留死角,排除隐患,共同创造一个稳定、安全的工作和生活环境。为此,我们需要从自身做起,主动发现问题,及时汇报并解决,以确保每个人的安全。银行安全隐患整改情况报告篇五为贯彻落实总行转发银保监会湖北监管局“关于进一步加强辖内银行业消防安全管理的通知”精神,针对9月16日长沙电信大楼发生的火灾事故教训,支行领导非常重视,迅速学习文件精神,组织安保部和网点安全员为成员的专班,对支行机关及网点进行了安全隐患排查,重点针对消防安全进行了全面排查。现将排查情况汇报如下:一、安全检查总体情况支行检查专班分别对机构大楼、营业部、支行的消防设施进行了逐一检查,通过全面、彻底的排查,检查结果总体情况很好,无重大安全隐患。1、消防设施检查情况:一是消火栓,内部设备外观完好无损,放水通畅,可正常使用。二是灭火器今年重新更换,外观完好无损,压力表指针均指向绿色区域,不需要充气。三是烟感探测器外观完好无损,功能正常。四是湿式喷淋灭火系统,外观完好无损,功能无法测试。五是消防末端水阀压力正常。2、消防值班室检查情况:支行消防值班室24小时有人值守,严格按照值班制度进行值班,消防主机工作正常。3、安全疏散设施:支行安全通道无任何杂物,一直保持通畅状态。安全通道标志外观完好无损,指示正确。消防应急照明灯外观完好无损,功能正常,断电后可自动启动。4、电器燃气设施检查情况:检查组对电源线路、饮水机、电脑、打印机、插座和集线器和厨房天然气管道等进行全面检查,均未发现电源线路老化,裸露、烧焦、存在易燃易爆物品、耗电设备超负荷运转和天然气漏气等现象。5、日常消防安全管理情况:支行成立了消防安全领导小组、应急小分队,消防安全管理制度完善,消防
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