国有企业资产评估管理制度_第1页
国有企业资产评估管理制度_第2页
国有企业资产评估管理制度_第3页
国有企业资产评估管理制度_第4页
国有企业资产评估管理制度_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

国有企业资产评估管理制度第一章总则为规范国有企业资产评估管理工作,保障企业资产的安全性和有效性,提升资产管理水平,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国资产评估法》及相关法规制定本制度。资产评估是国有企业在资产管理、处置及投资决策中重要的一环,确保资产评估工作的科学性、规范性与公正性是实现企业价值最大化的前提。第二章适用范围本制度适用于各类国有企业及其全资、控股子公司。所有涉及资产评估的活动,包括但不限于资产收购、处置、抵押、转让及其他投资决策,均应遵循本制度。第三章管理规范资产评估管理工作应遵循以下原则:客观公正、独立性、专业性和透明性。各级管理人员应具备必要的资产评估知识,确保评估工作的高效开展。企业应建立与专业评估机构的合作机制,确保评估流程的专业化和标准化。第四章资产评估的组织与实施资产评估工作由企业财务部门牵头,具体负责评估工作的实施、监督及结果的分析。财务部门应根据资产评估的实际需要,组建评估小组,成员应包括财务、法务、运营等相关职能部门人员,确保评估过程的全面性。评估小组在工作中应遵循以下流程:1.确定评估目的与范围,明确评估的具体资产、评估时间及预期成果。2.收集相关的资产信息,包括资产的产权证明、使用状况、市场价值等资料,确保数据的准确性和完整性。3.选择合适的评估方法,如市场法、成本法、收益法等,根据资产特性选择最为适合的方法进行评估。4.编制资产评估报告,报告应包括评估目的、评估依据、评估方法、评估结果及建议等内容,确保报告的清晰、准确,便于决策者理解和使用。5.提交评估报告及相关材料至企业管理层,必要时可聘请外部评估机构进行审核与确认。第五章评估结果的使用评估结果应在企业决策中发挥重要作用,涉及资产交易、融资及其他重大决策时,评估结果应作为重要依据。企业应建立评估结果的反馈机制,通过对评估结果的实际效果进行跟踪分析,及时调整评估策略和方法,提升评估工作的准确性。第六章监督与评估机制为确保资产评估制度的有效实施,企业应建立相应的监督机制。监督小组由企业内部审计、合规及财务部门组成,负责对资产评估全过程进行监督和审核。监督机制的主要职能包括:1.定期检查资产评估工作的合规性与有效性,确保评估过程遵循相关法规与公司内部规定。2.对评估报告进行审核,确保其内容的准确性与真实性,发现问题及时整改。3.组织评估结果的评估与分析,确保评估工作与企业战略目标相一致。4.建立评估记录档案,保存评估过程中的所有文档与资料,以备将来查阅与审计。第七章附则本制度自发布之日起生效,由企业财务部门负责解释和修订。各部门应根据本制度的要求,结合实际情况,制定具体实施细则,确保资产评估工作高效开展。第八章评估人员的资质要求参与资产评估的人员应具备相应的专业资质,具备注册资产评估师资格或相关领域的专业背景。评估人员应定期参加专业培训,提升自身的专业能力与行业认识,确保评估工作的专业性和公正性。第九章评估工作的保密性资产评估过程中涉及的所有信息均应严格保密,未经授权不得向外界透露。评估人员应签署保密协议,确保评估信息的安全性,防止信息泄露给竞争对手或其他不相关方。第十章评估工作的持续改进企业应定期对资产评估管理制度进行评估与改进,依据市场变化、法规更新及内部实际情况,调整评估流程和方法。建立持续改进机制,通过内部审核、外部咨询等多种方式,确保评估工作的动态

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论