2024年审计工作计划范例(二篇)_第1页
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第3页共3页2024年审计工作计划范例在____年的审计工作中,我们将以____为核心理念,坚持全面审计与重点突出的原则,着力强化审计机关队伍建设,充分发挥审计作为“免疫系统”的功能,为推进项目建设、维护财经秩序、促进社会事业的科学发展贡献积极力量。总体思路及措施明确如下:一、紧密围绕核心目标。我们将紧密围绕县域经济发展的核心目标,深化审计监督服务职能。作为县政府综合经济监督的审计机关,我们将紧密对接县委县政府确立的工作导向,深入分析审计环境,科学部署审计项目,精准把握审计重点,确保审计工作精准服务县域经济发展的实际需求,为其提供坚实的保障。二、牢牢把握两大关键。1.审计质量:审计质量与审计队伍建设是审计工作的生命线,也是树立审计权威与形象的基石。为确保审计工作的社会认可度,我们将持续强化审计质量与队伍建设。在审计质量方面,我们将从审计项目业务质量和审计结果利用质量两个维度入手。前者以提升审计作业规范化水平为基础,强化先进审计方法的运用与审计成果的转化,严格落实审计署相关规定,确保审计作业行为规范、审计结果客观公正。后者则注重从宏观视角出发,针对审计中发现的普遍性、倾向性问题,提出具有前瞻性和时效性的解决方案,为领导决策提供有力支持。2.队伍建设:队伍建设的关键在于提升审计人员的综合素质。我们将组织审计人员参加政治理论、法律知识及业务技能培训,增强其大局意识与执行力。同时,完善并落实各项审计管理制度,确保审计工作每个环节都有章可循、有规可依。我们还将切实加强廉政建设,树立审计机关清廉形象,确保审计工作公正无私、廉洁高效。三、全面强化三项工作。我们将以预算执行审计为基石,全面提升财政审计的宏观效果。通过加强财政部门的依法理财监督、规范预算管理流程、提高预算透明度与约束力等措施,确保财政资金使用的真实性、合法性与效益性。在审计过程中,我们将坚持审点与审面相结合的原则,既关注财政收入组织部门与预算安排部门的审计情况,又延伸审计至财政支出重点部门及专项资金使用部门。通过全面深入的审计工作,揭示资金运行规律与管理松紧程度,促进增收节支、提高依法理财水平并规范财务收支行为。2024年审计工作计划范例(二)为深入贯彻《北京市教育委员会关于做好____年度教育审计工作____》的文件精神,并紧密贴合我院____年度工作的总体部署,我们致力于高质量推进国家示范性高职学院的建设进程。为此,特制定____年度审计工作计划,旨在进一步健全内部审计机制,强化审计功能,充分发挥其“免疫系统”作用,以服务于财务会计工作的规范化、教育资金的高效利用以及教育改革与发展的全局目标。具体规划如下:一、深化预算执行审计的广度与深度我们将秉持“揭示问题、规范流程、驱动改革、提升绩效”的审计原则,严格遵循《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法(试行)》的相关规定,对预算执行情况实施全面、深入的审计。本年度,我们将重点聚焦各类项目经费预算的执行全链条,加强对资金使用效益与效果的深入剖析,力求实现预算执行审计与绩效审计的有效融合。同时,我们将积极发挥内部审计的监督职能,督促各部门强化财务预算管理,严格遵循财务制度,提升预算资金的使用效率与效果,以保障学院各项事业任务与工作目标的圆满达成。二、强化领导干部经济责任审计的力度与深度审计处将积极协同组织、纪检、监察等部门,共同推进干部任期经济责任审计工作。我们将以领导干部履行经济责任为核心,重点关注其在任职期间对法律法规、政策部署的遵守情况,重大经济决策的制定与执行状况,以及廉政规定的执行情况。通过深化经济责任审计内容,旨在引导领导干部树立正确的政绩观与____,提升其经济责任意识。同时,我们将加大对领导干部任期内经济决策及其效果、内部控制制度健全性及其执行情况的审计力度,确保权力行使与经济责任承担的紧密衔接。我们还将充分发挥经济责任审计在促进科学决策、推进依法治教、完善监督机制以及防范廉政风险等方面的重要作用。根据学院组织部的委托,本年度我们将对____名副处级领导干部进行任期经济责任审计。三、持续优化基建修缮工程项目审计结合我院实际情况与管理需求,我们将持续强化基建修缮工程项目的审计工作。我们将积极贯彻教育部《____加强和规范建设工程项目全过程审计____》的指导思想,深入审计基建修缮工程项目的管理过程与造价情况。通过不断改进和加强对工程项目立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的审计监督,我们将促进工程项目的规范管理、成本控制与风险防范,以维护学院的合法利益并保障工程建设的顺利推进与资金的高效使用。四、扎实推进专项审计与审计调查工作根据领导指示,本年度我们将继续做好饮食中心财务管理与学院会议中心经营效益的专项审计工作。同时,我们还将对学院各部门的收费情况进行审计调查,以强化内部控制、规范财务行为并防范经济管理风险。我们将坚决遏制违反“收支两条线”政策与私设“小金库”等违法违纪行为的发生。五、强化审计结果运用与整改落实为积极响应市教委《____进一步加强教育系统内部审计结果利用工作____》的号召,我们将切实抓好审计结果的运用与整改工作。我们将制定完善的审计结果运用制度,明确各部门的职责分工并建立部门联动机制。对于内部审计发现的各类财务违规问题我们将严肃整改;对于严重违法违纪行为我们将及时上报有关领导与纪检、检查部门并建议进行责任追究。同时我们还将把内部审计结果作为内部考核评价的重要依据以加强审计整改工作遏制“屡审屡犯”现象的发生并进一步发挥审计在促进内部管理改进与提升方面的积极作用。六、加强审计队伍建设与能力提升为不断提升审计工作的专业水平与效率我们将持续加强业务学习与培训。我们将积极组织审计人员参加审计与财务业务的相关培训以提升其业务能力;同时我们还将不断完善审计制度以

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