环境和安全监督审核检查表_第1页
环境和安全监督审核检查表_第2页
环境和安全监督审核检查表_第3页
环境和安全监督审核检查表_第4页
环境和安全监督审核检查表_第5页
已阅读5页,还剩12页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

审核部门:管理层部门代表序号审核项目(标准要素)审核观察记录不合格编号12345询问上次审核到这次监审期间,认证范围是否发生变化:如企业规模的扩大或缩小;产品、服务和活动有无变化;企业名称、管理权限等有无变化如发生以上变化,是否向认证中心通报过相关情况体系组织结构有无变化。如有变化,是否对体系进行了相应调整体系文件有没有变更(如文件换版,修订等),如有,变更的部分是否满足标准要求(4。4。4)(4.4。5)介绍一(半)年来体系运行及绩效情况:对方针如何进行贯彻、实施及管理(4.2)审核人员:审核日期:审核部门:管理层部门代表序号审核项目(标准要素)审核观察记录不合格编号6789询问并记录有关绩效的具体素材(4。514001:污染治理,达标排放清洁生产节能降耗产品环境性能提高18001:安全事故预防职业病防治作业环境改善环境/安全管理水平提高意识提高等在体系运行过程中,如何确保各部门履行环境/安全职责(4.4。1)近期内审情况(4.5.4)通过内审、管理评审和对体系的日常监督,体系运行还存在哪些须改进的领域,如何考虑今后持续改进的方向(4。5。1)(4。5.4)(4.6)证书的使用是否规范:询问对证书的使用如何规定的,有否使用过证书使用中是否出现过误导有否将证书用作不适合的标志中,查阅产品合格证进行核对。审核人员:审核日期:审核部门:推进部门部门代表序号审核项目(标准要素)审核观察记录不合格编号12查环境因素、重要环境因素/危险源、重大危险源清单,询问是否按文件规定更新。查更新识别、评价记录(4。3.1)识别是否充分,包括:新扩改项目.环境因素/危险源描述是否准确.评价是否合理。环境因素/危险源清单、重要环境因素/重要危险源清单是否相对应重要环境因素/重要危险源是否按程序规定的方法进行。是否有控制途径发放记录检查法律法规索取渠道是否仍保持畅通:(4。3。2)查阅法律法规更新记录,是否按程序要求进行更新,确认获取是否充分无遗漏更新的法律法规是否现行版本,是否及时传达到需要的部门,查阅:分发记录。更新的法律法规是否进行了适宜性评价审核人员:审核日期:审核部门:部门代表序号审核项目(标准要素)审核观察记录不合格编号3456确认上一年度目标指标及管理方案完成情况(4。3.3/4。3.4)查:实施记录、验收记录若有未完成的,是否进行评审更改新一年度的目标(含结转)制定完成情况:(4。3。3)查阅目标指标有关文件,判断目标指标的制定是否体现了持续改进抽样检查目标指标完成情况,是否有效新一年度环境/安全管理方案(含结转)的制定完成情况:(4.3.4)审核环境/安全管理方案,判断方案是否能有效实现目标指标审核管理方案的编制是否便于操作抽样检查管理方案执行情况,是否有效?询问企业是否有新的开发项目,新的产品、活动、设备设施和服务,是否对项目有关的管理方案进行了修订,修订方案是否能适应项目的变化是否按规定对目标指标及管理方案完成情况进行检查。(4。5.1)审核人员:审核日期:审核部门:部门代表序号审核项目(标准要素)审核观察记录不合格编号78内外交流与沟通(4.4。3)信息交流的内容和交流方式.对体系结构的变化的交流。对外部信息的接收、处理。环境因素/危险源变化情况的交流。18001:员工意见反馈、答复的情况及实例员工代表在体系中的职责与组织员工代表交谈:了解在OHSMS运行中如何了解员工的意见、建议、抱怨,如何处理及改进自己工作的实例。文件和资料更改(4.4。4)(4.4。5):是否按程序要求进行更改、审批、发放,查更改、审批、发放记录文件或相应附件上是否标以更改性质EMS/OHSMS有效运行起重要作用的场所,是否发放相应更改后的文件的有效版本。查受控文件清单,文件发放记录失效或作废文件的处理文件:字迹清楚、日期、标示、保管审核人员:审核日期:审核部门:部门代表序号审核项目(标准要素)审核观察记录不合格编号910组织有哪些主要的相关方,由哪个(些)部门进行管理。与相关方有关的管理程序和要求是否按规定通报,分别如何控制(如::承包方、供应方)(4.4.6)应急准备与响应(4。4。7):核查潜在事故或紧急情况是否准确,有无遗漏。审查应急预案是否具备可操作性,预防措施是否合理可行询问是否发生过环境/安全事故或紧急情况,如有发生,如何应对的?查阅事故或紧急情况发生后的行动记录,调查事故处置或补救行动是否包括对应急响应程序的修订和评审按法规要求及程序规定检查演习的要求,检查演习情况,了解演习是否暴露了应急程序的不足并导致了对文件的修订。查每年1—2次消防演练的证据审核人员:审核日期:审核部门:部门代表序号审核项目(标准要素)审核观察记录不合格编号21询问上次审核到此次监督审核期间有没有进行过内审,是否按规定的时间间隔进行内审(4.5。4)如进行过内审,审核内审的所有文件:内审计划:是否覆盖了拟认证的全部范围覆盖了标准的全部要素日程安排是否合理、时间和人力资源是否合理对各部门的审核要素是否与职责一致,无遗漏内审员:是否有资格,具备相应的能力是否与被审核领域无关内审检查表和其他实施记录:是否覆盖了计划安排要素管理部门审核内容是否覆盖了要素的全部内容是否具有可追溯性是否对前次审核整改结果的进一步验证不符合的陈述、违反条款、严重程度描述和判定是否准确审核人员:审核日期:审核部门:部门代表序号审核项目(标准要素)审核观察记录不合格编号22纠正措施:是否及时、合理、有效结果是否经验证是否采取有效预防措施审核结论:是否形成报告,进行了体系整体上的总结是否报送最高管理者和有关领导并下发各部门内审相关文件是否经过审批内审是否按程序进行,是否按计划进行审查管理评审记录、报告,确认:(4.6)是否由最高管理者主持进行输入内容是否全面:方针适用性、目标指标完成情况、相关方关注问题、法律法规遵循情况、内审情况等。结论:是否对EMS/OHSMS适宜性、充分性、和有效性进行了评价,是否为持续改进提供依据.上次管评提出的工作重点的实施情况是否按文件规定的间隔进行管理评审的全过程是否已形成文件,并予传达审核人员:审核日期:审核部门:部门代表序号审核项目(标准要素)审核观察记录不合格编号1112审查组织持续遵守相关环境/安全法律法规的证明文件,确认组织持续遵守了相关环境/安全法律法规的要求(4。5.1)14001:新、扩、改建项目的环境影响评价报告(环评单位、资质、污染物分布及排放情况、排放标准、结论、建议等)环保三同时验收报告(结论、建议)由环保主管部门规定监测的主要污染物的监测报告(包括污水、废气、厂界噪声,监测单位、资质、检测项目、采样点、国家标准、监测结果、结论)18001:新、扩、改建项目的职业安全卫生预评价报告(有的企业特别是大型企业有此项工作)安全三同时验收报告(结论、建议)由当地劳动卫生防疫部门监测的车间有害作业环境的相关监测报告(车间噪声、粉尘、有毒有害废气,监测单位、资质、检测项目、采样点、国家标准、监测结果、结论等)有无重大安全事故是否自我评价法律法规遵循情况,并提交管理评审查法律法规符合性评价报告审核人员:审核日期:审核部门:部门代表序号审核项目(标准要素)审核观察记录不合格编号13141516是否按程序文件的规定,实施了各类监测:(4。5.1)自行监测是否严格按操作规程及检验规程、按预定时间和频次进行,记录是否完备各类监测监控的结果如何,是否出现过不合格,是否按程序要求纠正14001:废水、废气、粉尘、噪声的监测18001:反应性(被动性)监测:安全事故及事件、职业病及特殊工种、有害作业场所员工体检情况主动性测量(作业环境监测):粉尘、噪声、有害气体监测设备的校准维护情况如何对EMS/OHSMS管理体系日常运行进行监控(4。5。1)是否进行了绩效监测并予记录、分析评价,(4。5.1)如:14001:如污染负荷的降低、推行清洁生产、节能降耗、资源综合利用、产品环境指标等方面监测18001:安全生产、职业病防治、改善作业环境等审核人员:审核日期:审核部门:部门代表序号审核项目(标准要素)审核观察记录不合格编号1718不符合,纠正与预防措施(4。5.2)日常检查中的不符合是否按程序规定进行纠正纠正措施是否合理、有效,预防措施是否恰当是否按程序规定对纠正和预防措施的实施情况进行跟踪验证上次审核不合格纠正纠正和预防措施是否引起程序文件的更改14001:检测超标的处理18001:对安全事故事件的处理:拟订的纠正和预防措施在实施前是否进行过评审措施是否引起文件的修改,是否有记录记录(4。5。3)调阅环境/安全记录清单,查看记录的范围是否和程序中确定的范围一致抽样检查程序中确定的有关环境/安全记录,检查标识、保存和处置情况字迹清楚,标识明确能追溯到相关的活动、产品或服务防止损坏﹑变质和遗失便于存取和检索提供适宜的保管环境规定并记录保存期审核人员:审核日期:审核部门:部门代表序号审核项目(标准要素)审核观察记录不合格编号19确定了哪些培训需求,如何组织实施的,如何考察培训效果:(4.4.2)是否制定培训计划并实施培训计划内容是否全面覆盖标准中关于环境/安全意识的四项要求培训实施过程以何种方式进行考核是否所有人员都参加了相应培训对重要环境/安全岗位人员所应具有的资质要求是否做出规定。重要环境/安全岗位人员进行了哪些培训重要环境/安全岗位人员名单、培训计划、培训记录、18001:查特种作业人员上岗证年度注册记录(电工、电气焊工、天车司机、司炉工、厂内机动车司机)新入厂员工三级教育审核人员:审核日期:审核部门:部门代表序号审核项目(标准要素)审核观察记录不合格编号20(4。4。6设备定期检修、保养、日常维修是否做出规定查设备清单、定期检修保养计划及是否按规定对所有设备列入计划环保设备:除尘器、污水处理设备特种设备:天车、厂内机动车、锅炉、压力容器等电焊机、变配电设备、压力机、木工机床等抽查设备检修保养纪录:是否按计划进行、是否按要求进行所有项目、是否进行验收。查:设备接地电阻检测,避雷装置检测。查:特种设备检测情况。天车:准用证、检测报告、不合格整改复检记录锅炉:使用登记证,内、外部、水压试验记录及问题整改压力容器:压力容器使用证,内、外部、耐压实验报告。厂内车:每年年检记录及危险品车证件审核人员:审核日期:审核部门:物资管理部门部门代表序号审核项目(标准要素)审核观察记录不合格编号1234物资管理部门在体系中环境/安全的职责(4.4。1)部门有哪些重要环境因素/重要危险源,有否重要环境因素/重要危险源清单,应遵守的主要法律法规(4.3。1)(4.3。2)查重要环境因素/重要危险源清单、法律法规清单部门的重要环境因素/重要危险源如何进行控制是否有分解的目标指标方案,查实施进度、实施效果、完成情况及相关记录(4.3。3)(4。3。4)对要运行控制的重要环境因素/重要危险源,是否制定相应作业指导书,日常如何控制管理的(4。4。6)查有否作业指导书,发放记录,日常管理记录对相关方的管理(4。4.6查供方名单,如何确定重点施加影响的相关方对重点施加影响的相关方如何施加影响:是否签订环境/安全协议书有否危险化学品清单,对提供危险化学品的相关方,是否索取CSDS(化学品安全技术说明书)CSDS的索取和下发(保管、使用、运输部门)对燃煤的采购有哪些要求,有否检测报告审核人员:审核日期:审核部门:部门代表序号审核项目(标准要素)审核观察记录不合格编号56对入厂的车辆是否提出安全要求。应急准备与响应情况(4。4。7)有否紧急情况,如何应急准备的。有否应急预案,是否发放到相应应急场所,日常如何管理的。查应急预案发放记录,日常管理记录对现场的日常检查及检查记录(4.5。1)审核人员:审核日期:审核部门:部门代表序号审核项目(标准要素)审核观察记录不合格编号7物资储存现场:现场询问、索取环境/安全应急场所是否有CSDS(化学品安全技术说明书),有否应急预案(4。4。6)(4.4.7)与岗位人员交谈:是否清楚岗位职责,是否清楚危险化学品管理的相关法律法规要求,了解相关危险化学品的CSDS相关内容;清楚应急响应的信息交流渠道(4。4.2)现场观察化学品库、油库、气瓶库等危险化学品的管理(如分类、标识、警示、储存量、防爆设施等)是否符合相关法律法规的要求:(4.4.6)现场核查消防、防泄漏器材的有效性,存放地点的合理性,确认预防措施是否合理可行,安全通道是否畅通(4.4.7)现场设备设施(包括特种作业设备)、工具的安全工作状态情况(4。4.6)现场作业人员的安全作业行为及劳保用品配戴情况、持证上岗情况(4。4。6)审核人员:审核日期:审核部门:车间部门代表序号审核项目(标准要素)审核观察记录不合格编号123介绍车间在体系中的环境/安全职责(4。4车间有哪些重要环境因素/重要危险源,有否重要环境因素/重要危险源清单,重要环境因素/重要危险源应遵守的主要法律法规(4.3。1)(4.3.2)查重要环境因素/重要危险源清单、法律法规清单,三个清单的更新情况车间的重要环境因素/重要危险源如何进行控制是否有分解的目标指标方案,查实施进度、实施效果、完成情况及相关记录(4。3。3)(4。3。4)对目标指标方案完成情况的检查(4。5。1)运行控制的重要环境因素/重要危险源,是如何控制管理的。查有否作业指导书,发放记录,日常管理记录(4.4。6)日常对重要环境因素/重要危险源控制监督检查记录,发现问题是如何处理的(4。5.1)审核人员:审核日期:审核部门:部门代表序号审核项目(标准要素)审核观察记录不合格编号45有否紧急情况,如何应急准备的。查有否应急预案,是否发放到相应应急场所,日常如何管理的。查有否应急预案,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论