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第4页共4页2024年制造企业隐患治理制度模版一、目的为强化本公司所有项目的安全生产管理、文明施工及环境管理,依据国家和省市相关法律法规及规定要求,特此制定并实施本检查制度。二、总则公司实行逐级安全检查制度,确保各级管理人员及员工均能有效履行安全生产职责。三、检查标准1.遵循建设部发布的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。2.参照建设部《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-____)。3.依据《项目部实际运行情况检查表》进行细致检查。四、检查内容1.思想意识检查:以党和国家安全生产方针、政策、法律法规为依据,考察各级领导和员工对安全工作的重视程度,确保安全理念深入人心,并得到有效执行。2.制度建设与执行:检查安全生产规章制度的建立与健全情况,以及执行力度,特别是安全生产责任制的落实情况,及时纠正违章指挥与作业行为。3.安全措施落实:审查安全技术措施的编制、交底及实施情况,确保其针对性和有效性。4.隐患排查:全面检查劳动条件、安全设施、装置、用具、机械设备及电气设备等是否符合安全生产标准,及时消除安全隐患。5.事故处理:严查事故隐瞒行为,确保事故及时上报、调查与处理,落实“四不放过”原则,制定并实施防范措施。6.组织体系:检查安全领导小组、安全生产保证体系及安全机构的建立情况,确保安全管理人员配备到位。7.教育培训:核查新职工三级安全教育、特殊工种培训考核及各级领导与安全人员的专业培训情况。五、隐患整改与复查对于检查中发现的安全隐患,由检查组织者签发《安全隐患整改通知单》,并监督整改方案的落实与复查。重大隐患必须在规定时间内整改完毕,必要时可责令停工整改。六、检查记录与反馈公司或项目部的定期检查应使用标准《评分表》进行评分与反馈,并将检查记录备份至被检单位备查。七、迎检准备项目部在接到政府管理部门检查通知后,应及时向公司相关领导和工程部反馈,并协助项目部做好迎检准备。八、汇报资料准备受检项目部需按照通知要求准备书面汇报资料,并视条件采用投影技术进行汇报。九、整改单处理对上级检查单位开具的整改单,应及时整改并按时反馈至公司工程部。十、公司级检查坚持月度生产大检查制度,由公司副经理或总工带队,安全部门及技术人员参与,确保全面覆盖、深入细致。十一、专项与日常检查除定期检查外,安全部门还需组织专业性、季节性、验收性、节前性及经常性检查,对查出的隐患立即开具违章单并落实“三定”措施。十二、项目部自查项目经理应定期组织管理人员进行安全生产专项检查,并加大重要生产设施和重点作业部位的巡检力度。同时,根据季节变化增加相应安全检查内容,并确保专职安全管理人员全日巡检及高危作业旁站监督。十三、检查台账建立项目部应建立安全检查台账,详细记录每次检查及整改情况,以备追溯原因和责任。检查记录需使用专用检查表。十四、评分与反馈机制项目部每周例检需对照《评分表》进行打分,并记录签到、奖罚等情况。同时,在周例会上反馈检查结果,并保存会议签到、记录及照片等资料。十五、班组与个人检查分包单位负责人(或班组长)及施工人员应每日进行安全检查,及时制止违章行为并报告危险源。项目部需做好记录、组织协调及隐患排除工作。2024年制造企业隐患治理制度模版(二)一、隐患排查与整改流程1.隐患排查工作由专门的专家组负责,并负责签发隐患整改通知单。2.各部门及车间在收到《隐患整改通知单》后,需立即着手进行整改,并对整改过程进行全程跟踪监控。整改完成后,需填写《隐患整改回执单》并上报至上一级主管部门。3.隐患排查专家组将对隐患的整改情况进行验收,以确保整改措施得到有效执行。二、安全检查与计划管理1.安全部负责制定并管理安全检查计划,包括各项安全检查表的编制与定期评审修改。三、隐患治理专项资金1.公司主要负责人负责隐患治理专项资金的审批工作,确保资金的合理分配与使用。2.财务部门则负责隐患治理专项资金的使用登记工作,确保资金的专款专用与有效追踪。四、工作要点1.隐患自查企业需定期开展全厂性隐患自查,每月不少于____次;生产车间需每周开展隐患自查,不少于____次;班组(工段)则需每天或每班检查各岗位、工艺设备和安全防护设施的完好情况,及时发现并上报隐患。企业主要领导和各分管领导应亲自参与全厂性检查活动,并随机抽查车间、班组的隐患自查情况。安全管理部门和安全员需深入车间班组,指导、督促和规范隐患排查工作。2.重点部位“九必查”企业在隐患排查中需突出重点,做到以下“九必查”:重要生产车间、原料和产品库区、企业供电、供水、供汽、供风等部位的安全运行状况;工艺技术管理、“工艺变更管理”制度执行情况;设备维护保养、主体设备等安全制度执行情况;生产装置正常开、停车和紧急停车安全规程执行情况;设备检修作业、临时用电作业环节的防火、防爆制度执行情况;企业防雷、防汛、防台风、防构建筑物倒塌、防静电等管理制度和措施落实情况;岗位操作人员安全技能培训、安全教育、持证上岗、劳动保护、执行操作规范和应急处置技能情况;企业应急救援预案、救援物资储备、与当地政府部门应急联动机制、“清洁下水”防止环境污染措施情况;新改扩建建设项目设立批准、安全防护设施设计审查、试生产方案备案和安全设施竣工验收等审查程序执行情况。3.隐患排查情况定期报告企业应建立班组、车间(部门)、企业、安监部门逐级报告隐患自查自改情况的机制。生产经营单位需定期对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并按时向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表需由生产经营单位主要负责人签字确认。在发现重大隐患和紧急情况时,企业主要负责人应立即报告当地政府和县级以上安监部门。五、重大事故隐患管理1.重大事故隐患申报根据隐患的等级,生产经营单位需向相应级别的安监局进行申报,并由其监督整改。申报内容需包括隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度分析及治理方案等。2.重大事故隐患专家评估对于发现的重大事故隐患,需委托有资质的中介机构组织专家进行评估,确定隐患等级并论证整改方案的可行性。整改方案需包括治理目标、方法措施、经费物资落实、治理机构和人员、治理时限要求以及安全措施和应急预案等内容。3.事故隐患排查治理建档企业对确定的重大隐患项目需建立档案,档案内容应包括评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案(含资金概

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