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财政预算科工作总结

财政领域数据库是建立在财政、税务、国库、专户银行等各业务系统根底

上的一个综合性的领域数据库,做好预算,今天小编给大家带来了财政预算科

工作总结,希望对大家有所帮助。

财政预算科工作总结篇一财政局预算股上半年工作总结今年以来,预算股紧紧

围绕全局的中心工作思路,深入研究财税政策,求真务实、真抓实干,在局党

组的正确领导下,在上级财政部门的大力支持下,在各股室、中心的密切配

合下,积极完成各项工作任务。

一、上半年的工作回忆1、积极组织财税收入,确保收入任务按进度完成。按

照年初预算安排和目标责任制的要求,积极抓好组织收入工作,做好收入预

算分析,掌握经济运行过程中出现的新情况、新问题,及时分析经济运行对

财税的影响,并向领导提出意见和建议,力保预算收入任务的完成。但受宏观

经济形势影响,经济下行趋势较为明显,上半年收入仟务未能按时完成。

截止6月底,财政总收入累计完成73,387万元,占预算的39.93%,同比增

加11.95%,增收7,836万元。其中:公共财政预算收入完成62,553万元

(税收收入37,542万元,同比增加17.95%,增收5,714万元,占60.02%;

非税收入完成25,011万元,同比增加0.53%,增收131万元,占39.98%),

占预算的45.30%,同比增加10.31%,增收5,845万元。

2、合理安排预算支出,切实保障民生事业稳步开展。

继续实施有保有压的财政措施,着力加大民生投入,严格控制一般性支

出,进一步压缩因公出国(境)经费、政府机关车辆运行费、公务接待费以及会

议经费等支出,民生得到进一步改善,保重点支出,按时足额发放全县机关事

业和T-离退人员工资。截止6月底,公共预算支出累计完成143,207万

元,同比增加4.64%,增支6,352万元。其中县本级支出133,098万元,同

比增加13.91%,增支16,252万元;上级专项资金支出10,109万元,同比减

少49.48%,减支9,900万元。全县用于一般公共效劳、教育、科学技术、社

会保障和就业等重大社会事业开展的支出均高于上年同期。

3、为进一步推进我县公共财政支出改革,建立适应市场经济要求的公共财政

支出框架,标准预算管理,增加预算的透明度和约束力,在总结我县以前年度

编制综合预算经验的根底上,按照部门综合预算和零基预算的要求,按

两上两下的程序,结合省厅的部门预算编制软件,编制了2013年部门综合

预算,减少人为因素造成的不合理现象,确保预算的公开、公平、公正,使预

算编制更加科学合理。2013年度县直单位部门预算于5月底前全部批复完

毕。

4、认真做好20xx年预算工作,确保部门预算按时批复执行。仔细学习与预

算有关的文件、制度以及编报说明。在财力来源方面,认真测算全年财力来源

情况,将上级财政部门提前下达的转移支付和预安排的专款指标全部列入年初

预算,使用预算的完整性得到进一步的提高。在支出方面,结合有保有压的原

那么合理安排全年支出,同时与各业务股室密切配合,及时核对预算单位供养

人员、公务用车、工程支出等有关数据,使用支出预算更精细、合理。-2-

5、积极配合县审计部门,顺利完成20xx年度财政预算执行情况审计工作。

县审计组于20xx年3月19日至6月10日对我局20xx年度财政预算执

行情况及其他财务收支进行了审计,在审计过程中,积极协调相关股室及时提

供相关资料,虚心听取审计部门提出的意见和建议。针对审计中所提出的意

见和建议,及时向领导进行通报,主动向审计部门回复反应,对存在的问题提

出整改建议,并按照审计的最后决定进行认真整改落实。

6、密切配合国库股及时做好20xx年度财政总决算、部门决算工作。积极参

加州财政局组织的决算会议,认真核对20xx年的财力来源情况,仔细学习与

决算有关的文件、制度以及编报说明,及时与上级核对专款指标、转移支付、

财税收入、公共财政预算支出等数据。同时与各业务股室密切配合,同县直

各预算单位、各乡镇财政所进行数据核对,做到收入与国库一致,与征收部门

一致,拨款与各单位一致。

7、及时、准确完成全县财政供养人员信息的收集、汇总上报工作。

8、进一步密切与各股室之间的配合,认真完成领导交办的其他临时性工作。

二、下半年的工作打算1、积极调度收入,确保全年财税任务圆满完成。-3-

尽管前半年的任务完成了,但从完成的质量看,却是十分勉强,首先,分月入

库不均衡,前六个月总计完成24543万元,但前五个月平均每月入库3365万

元,六月份单月入库7720万元,是平均数的2倍。其次,征收部门进度不

一,国税系统累计完成5796万元,占本系统全年任务的25.2%,占全县入

库数的23.62%;地税系统累计完成16726万元,占本系统全年任务的75%,

占全县入库数的68.15%;财政系统累计完成20xx万元,占系统全年任务的

57.74%,占全县入库数的8.23%。从今年前半年全县经济运行情况看,后半年

的财税收入工作仍不能懈怠,第一,前半年财税收入中非即期收入比重较大,

在完成的24543万元中有11449万元的收入是非即期收入,占到总数的将近

一半;第二,国税系统收入差距太大。国税系统征收的都是主要税种,这些主

要税种入库数额的下降,严重影响全县财税收入的质量,同时也说明,今年

我县的经济开展面临着严重的形势,全年的征收任务艰巨,收支矛盾压力巨

大;第三,财政部门的收入工程逐年减少,以往税务部门短收,财政部门进行

调控的余地已十分狭小。因此,我们下半年将主要做好以下工作

1、加强税收征管,确保全年任务圆满完成。

为确保全年任务圆满完成,在下半年的工作中,要扎实做好以下几点:一是加

强税源分析,把握工作主动权。开展税源普查,彻底摸清全县税源底数和分布

状况,建立税源数-4-据库,加大对重点税源的监控力度,准确掌握税源变

化,制定科学有效的应对预案,保证全年任务按时完成。二是加强协调机

制,形成工作合力。

以治税办牵头制定考核奖励方法,调动各征收部门的工作能动性,定期召开联

席会议,解决征收中的具体困难,通过四方联动确保入库率。三是建立有效

的财税征收考核机制。由原来的对整个收入的考核,变为对税收和税务部门征

管工作的考核,由原来的对税收方案完成情况的考核,变为对税收入库率和税

收质量的考核。

2、合理安排支出,充分发挥公共财政职能继续实行有保有压的支出原那么,

即控制和压缩一般性支出,降低行政运行本钱,确保工资发放和机关运转,确

保教育、文化、卫生、社会保障、三农等民生支出,确保重点工程和办实事

工程顺利推进。继续把解决群众最关注、矛盾最突出、事关全局和长远的问

题,作为构建公共财政的重点任务来抓,不断加大公共财政对各项社会事业的

投入力度,让公共财政的甘露滋润全县人民。

3、深化部门预算,进一步优化支出结构实行部门预算,是推进预算管理制度

改革的有效措施。

从力,月份开始积极准备明年的部门预算工作,20xx年的部门预算我们将参照

市财政的具体做法,进一步深化、细化部门预算,进一步完善综合预算编制,

确保部门预算编制的全面性、及时性和完整性。一是,参照市财政编制部门预

算的-5-一些做法,进一步标准收支行为,对有收费工程的单位,认真分析预

测其收费收入的增减变化因素,实事求是地编制收入预算,然后再根据量入为

出的原那么安排工程支出,充分调动和发挥单位增加收入,节约支出的积极

性。二是,结合县直预算单位全面实行国库集中支付,各单位历年资金结余及

20xx年部门预算执行的情况进行清查摸底,按照单位资金的结余情况,结合

部门的事业开展规划,及时调整各专项资金的安排。三是,加强根底数据管

理。部门预算软件目前已经进行了升级,充分利用软件升级后的强大功能对各

预算单位人员情况、公用支出标准及车辆使用情况等根底信息进行全面核

实,进一步提高预算编制质量。

4、细化预算管理,加大专项资金监控力度今后,我们将进一步细化预算管理

程序,加大专项资金监控力度,建立健全跟踪问效制度,采取对照支出工程逐

一审核、对照每月报表逐一分析、对照每笔资金逐一监管的措施,从根本上

将专项资金管细管实。

5、加强政治学习,不断提高自身素质修养打铁先要自身硬,为进一步提高预

算的管理水平,我们将以学党章、守纪律、转作风为契机,按照集中学习和自

学相结合的原那么,积极参加各种政治业务学习活动,深入学习、领会有

关财经政策和财税知识,努力提高预算股综合素质。

财政预算科工作总结篇二今年以来,预算科在局党组的正确领导下,在市局业

务科室的指导帮助以及局内各科室的大力支持密切配合下,坚持以科学开展观

为指导,紧紧围绕工作目标,统筹安排预算,认真组织收入,努力深化改革,

科学理财,效劳至上。本科室各项业务工作取得了较好的实绩。现按要求总结

汇报于下:

一、主要工作完成情况及取得实效

(一)完成20xx年度财政决算及20xx年预算编制工作

财政决算工作是财政工作的重要环节,是一年来国民经济开展和预算执行结果

的最终表达。财政总决算和部门决算报表数据是经济开展在财政收支中的具体

表达,是党委、政府决策的依据。20xx年新年伊始,全科人员就进入紧张的工

作状态,预算科与国库科及各科室之间团结协作、密切配合、分工合理、职责

明确,严格按照统一表式、统一口径、统一布置、加强协调、严格审核、提高

质量、数据共享的工作原那么,不分工作时间和节假日及业余时间,进行对

账、算账、审核、汇总。决算数据做到了预算单位、业务科室、预算总指标和

支出都核对无误。通过大家3个多月的艰苦努力、团结协作,圆满完成了20xx

年的财政决算编审工作。经省财政正式批复的决算,20xx年我区一般预算财力

增加了352万元,其中:省市考核奖励增加了134万元,年终结算困难补助增

加了183万元,调入资金增加35万元。最大限度地争取了上级部门对我区的关

心和支持。

科学测算、统筹安排,全面及时地完成了预算草案编制工作,整个预算方案以

全区国民经济开展方案指标为根底,综合分析了全区经济持续、稳定增长的局

面和近几年财政税收的良好增势,充分考虑了所得税改革及非税收入的不可比

因素,同时也衡量了关注民生,建设和谐社会的资金需求,充分表达了统筹兼

顾、有保有压、量力而行、尽力而为、收支平衡、集中财力办大事的原那么,

既符合我区实际,又具有一定的前瞻性,因此,20xx年预算草案顺利地通过了

区三届人大一次会议的审查批准,明确了财税工作的目标任务,为全区财政工

作的顺利开展打下了良好的根底。

(二)积极组织、加强协调,促使财政收入高速稳定增长

根据年初人代会批准的20xx年财政收入任务,我科在局领导的带着下,与两税

部门认真研究,反复磋商,及时将任务分解落实到各征收部门,并由区政府与

之签定了目标责任书。在组织收入工作中,密切注视着财政收入动态,认真分

析财政收入形势,加强对重点税源,重点企业的调查和分析,及时发现并协助

领导解决组织收入中的存在问题,同时加大非税收入的征管,标准预算外收入

管理,确保了财政收入快速增收,均衡入库。提前两个月超额完成年初预算任

务。

1T0月,全区财政全口径收入完成59285万元,为年初预算52250万元的

113.5%,比去年同期41654万元增收17631万元,增长42.3机其中:上划中

央两税收入完成15112万元,为年初预算的102.6%,比去年同期9986万元

增收5126万元,增长51.3%;地方一般预算收入完成25375万元,为年初预算

24826万元的102.2%,比去年同期18972万元增收6403万元,增长33・7%;基

金预算收入完成394万元,为年初预算的197%,比去年同期291万元增收103

万元,增长35.4乐后两个月,由于受国际国内经济环境影响,预计财政收入

后两个月增幅会回落,但实现大幅超收已成定局,全年仍然能够保持高位运

行,地方一般预算收入有望完成2.78亿元,增长25%左右。

(三)调整财政支出结构,积极筹措资金支持全区经济和社会事业开展

年初以来,严格执行经人代会审议通过的20xx年财政支出预算,确保工资正常

发放和政权机关正常运转的支出需要,保证法定支出,保证重点支出,积极筹

措资金贯彻落实区委、区政府关于支持经济开展的重大战略决策。1T0月,地

方一般预算支出完成72432万元,为年初预算57112万元(不含上级专款)的

82.8%,比去年同期51573万元增支20859万元,增长40.4%;基金预算支出完

成6626万元,比去年同期91万元增支6535万元,增长71.8倍。今年的财政

支出在确保了机关事业单位人员工资的发放及机构正常运转的根底上,增加对

公共效劳和社会事业投入,推进社会和谐开展,重点保障了支农、社保资金的

需要,大力支持教育、卫生、城市建设等社会事业开展。特别是支持三农、城

市建管、医疗卫生、社会保障等民生支出增幅较大,分别增长146.蜴、

95.9%、70.1%>30%,支出结构进一步得到优化,公共财政的效能进一步表达。

(四)深入研究、改革和完善乡镇财政管理体制

征对近年来乡镇财政体制运行中存在的诸多问题和困难。预算科在局领导的带

着下,对全区20个乡镇办事处从财政体制基数、财政收入情况、财力情况、财

政平衡状况、债务情况等方面进行深入调查分析。根据省财政厅关于深化乡镇

财政预算管理方式改革的意见,在总结我区乡财区管乡用改革试点经验的根

底上,重新拟定了新一轮的区对乡镇财政管理体制方案,核心内容是:乡镇财

政收支全部纳入区级统一管理,采取收入整体上划,支出纳入区级预算管理

的改革方法。确保乡镇根本支出需要,取消了区对乡镇街道办事处的税收基数

考核任务,提高乡镇公用经费保障标准,极大地改善了乡镇政权机构运转困难

的问题,同时也照顾到了局部经济条件较好,事务工作较多的乡镇办事处以及

民族乡镇的既得利益,改革得到了顺利进行。

(五)加强政府债务管理,圆满完成省政府对我区的政府债务核查工作

根据市财政局昭财预(20xx)19号文件《关于做好20xx年地方政府性债务清

理统计和核查工作的通知》精神和会议安排及部署,预算科在全区范围内对XX

年、XX年和20xx年三年的政府性债务进行了一次全面、彻底清理和登记,共

清理上报我区至20xx年末的地方政府性债务余额38309万元,并从债务的规

模、形成原因以及化解对策等方面作了详细分析并完成了各项报表的填制工

作。8月上中旬省政府统一派出专项核查组对全省各州市和县区开展债务核查

认定工作,预算科三个人在长达近一个月的日子里全天候陪同核查组,与核查

组的同志一道加班加点,高强度、超负荷工作,并帮助债务部门加强沟通协

调,通过努力,经最后核查设定的政府债务总额为47354万元,在原上报的根

底上增加了9045万元,最大限度地争取了上级的帮助和支持。

(五)按上级要求完成各类调研课题和工作

一是做好了主体功能区财政转移支付课题调研工作。目前,国家已经明确要对

禁止开发区和限制开发区实行生态补偿,特别是对禁止开发区要按照100%的比

例实行补偿。大山包黑颈鹤巨然保护区属国家级自然保护区,市财政局于3月

18日召开专题讲座,对主体功能区实施财政转移支付的课题调研进行了讲解和

布置。区政府于3月22日召开了财政局、发改局、鹤管局、林业局、大山包乡

政府等20余个部门参加的会议,专题研究大山包保护区转移支付工程申报工

作。会议确定从基层政权运行和管理本钱、农户补偿、公共设施建设、生态湿

地保护等多方面的因素来做出完整的工程申报材料,最大限度地争取上级转移

支付补助,以促进我区社会各项事业的开展。我科积极与各部门协调沟通,对

经发改部门汇总后的工程申报材料进行修改完善并按时完成上报工作。

二是完成了企业所得税税源调查工作。财税调研也是我科的一项较为重要的工

作内容。由于调研工作涉及面广,业务较为复杂,工作难度较大。特别是企业

所得税税源调查工作,需对全区39户主要盈利企业的财务状况、经营损益、所

得税的计算缴纳以及其他各税的实现情况等进行了较为全面的调查分析。经过

我们的努力工作,在国税、地税和其他相关部门的配合下,较好地完成了调研

任务。其他还有所得税跨州市分配政策的根底资料收集、重点产品调研等工作

都逐一认真落实。

二、存在的缺乏和问题

从本科室业务工作来看,我们现行的预算管理程序和制度不尽完善,管理的标

准性还有待于进一步加强和提高,与上级提出的精细化、标准化、科学化管理

要求还有一定差距,对于收支信息反应方面还不够及时,一定程度上没有很好

地为领导决策提供准确及时的数据分析资料,没有很好地发挥预算科为领导当

好参谋助手的作用。

三、明年的工作重点和措施

一是正确判断财政经济形势,把握财政运行方向。20xx年财政经济运行不确定

性因素增多,财政收支矛盾将更加突出,从不利因素来看,受国际国内经济形

势的影响,我区经济增长压力很大,财政各项减收增支因素增多。从减收来

看,国家自明年1月全面推开增值税转型改革,初步预测全区财政总收入预计

减收8400万元,其中:国税6500万元、地税1900万元;同时,由于中央财政

收入增长趋缓,20xx年中央和省对地方的转移支付增量也将会相应减少。从增

支来看,民生工程、根底设施建设、城市管建、社会保障等都将大幅增加投

入,己有的刚性支出需要保障。因此,20xx年全区财政收支矛盾将十分突

出,根据财政经济运行情况,综合考虑以上因素,结合国家扩大内需的政策,

按照积极稳妥的原那么,我衿初步考虑,20xx年全区财政收入盘子在今年根底

上增长8%左右,财政总收入到达6.5亿元,地方一般预算到达3亿元。

二是及早谋划明年财政工作。现在离年底缺乏两个月时间,既要集中精力做好

决算准备工作,又要未雨绸缪地谋划好明年开展。要积极稳妥编制收入预算,

合理确立收入盘子,保持财政收入增长与经济开展形势相适应。当前形势下,

要切实树立节俭意识和过紧E子的思想,严格控制和压缩会议费、招待费、出

国费、培训费等一般性支出。要着力调整和优化财政支出结构,优先保障民生

支出、重点支出、支持经济开展等资金需要,做到集中财力办大事。

三是认真研究财税体制和政策。根据当前中央出台的关于扩大内需,促进经济

平稳较快增长的10项重要政策措施要求,结合市委、市政府的具体安排,要配

合政府各职能部门做好向,争取工程、资金乃至政策的工作C积极协调与市局

预算科对接,最大限度地争取上级在体制上给予帮助和支持,做好预算调整工

作和年底算账的准备工作。要组织协调税务部门研究分析国家明年全面实行增

值税转型改革对我区财政收入的减少影响。

四是要继续完善根底业务管理工作。预算科要认真按照前期贯彻四项制度拟定

的科室职责及效劳承诺事项,认真做好预算指标的分解下达,做好指标文件的

登记、汇总。认真按照有关制度做好每一项涉及到体制上解、补助的测算、分

配工作。同时,加强对各项支出事项的管理,年终及时汇总整理各科需追加事

项,为领导决策提供全面准确依据。

20xx年,预算科各项工作虽然取得了一定成绩,但是,我们面临的财政困难和

问题还很多,工作中仍须进一步完善和提高,因此,在后期的工作中,我们将

以贯彻四项制度为契机,扬长补短,不骄不躁,科学运筹,丸实工作,争取使

预算科的工作再上一个新台阶

财政预算科工作总结篇三一、做好财政经济形势分析和财经专题研究工作。

一是加强与发改委、统计局等相关部门及本局预算股等股室配合,深入开展财

政经济形势预测分析,撰写并上报地区财政经济形势分析报告。

二是做好财政经济形势数据收集工作,建立完善财经形势分析数据库,为做好

政策研究打好根底。

三是按照自治区要求做好财政政策和财政改革研究工作。四是配合相关股室(中

心),做好其他研究课题资料收集分析工作。五是近几年和布克赛尔县将预算外

资金管理的收入全部纳入预算管理。为保质保量,按时全面完成此项工作,和

布克赛尔县财政局将催促各执收单位严格按照规定及时足额征收,并将以前年

度欠缴及未缴财政专户的资金和财政专户结余资金全部上缴国库,杜绝擅自减

免,不收,缓收或戴留等现象发生。

二、加强和标准非税收入管理。

一是根据20xx年实际收缴情况和20xx年部门预算编制工作以及新政策因素影

响,密切配合相关股室,汇总、审核并下达20xx年非税收入征收方案,并将其

作为征收依据,认真完成全年征收任务。

二是按照自治区行政事业性收费工程管理方法,继续做好非税收入工程申报、

审核、变更等工作。

三是加强收入收缴情况月份、季度、年度报表统计、分析工作,定期通报了全

区非税收入完成情况,确保非税收入全额征收并及时足额上缴国寿或财政专

户。

四是加强非税收入监督检查,20xx年度征收方案下达后,同有关部门和股室,

在6-7月份对非税收入收缴改革进展情况、年初工作方案、任务落实了情况进

行监督检查,发现的问题,及时纠正了。五是进一步完善了管理方法,充分调

动了部门(单位)的工作积极性,防止多收滥罚,应收不收等不良行为,促进我

县非税收入管理工作再上了一个新台阶。六是5月份有关部门一起,针对国土

部门的20xx年至20xx年土地出让金和收费情况进行专项调研,调查内容包括

政策执行、工程管理、票据使用、收缴管理、土地出让基金收缴情况等。我局

综合股严格按照通知的要求,做好《自治区政府非税收入执收单位自查情况

表》填报工作,于20xx年7月26日以前全县121个非税收入执收单位将加盖

执收单位公章的自查表,与加盖执收单位公章的收费许可证1副本,通过物价部

门20xx年的审验)复印件、涉及非税收入分成文件依据或合同协议、相关收费

文件(尚未实行非税收入收缴管理改革的单位)一并认真审核收回财政局综合

股。使用非税软件过程中,我综合股人员认真审核单位票据及收费工程、从严

把关,保证了126个单位掌握新版非税系统软件的各项功能却运用。现我县

100%顺利运行了非税软件的操作流程。

20xx年1-8月份非税收入3993万元,完成了年初预算的82.7%,比去年增加了

94.5%,政府性基金预算收入2802万元,完成了年初预算的11K,比去年增加

了651.%,其中:非税收缴入网数1762万元,比去年增64%,增加原因是城市

维护建设税及教育费附加收入受石油产量及价格拉动,亦呈增长趋势;同时,根

据新财非税[20xx]37号文件精神,抓紧清理应纳入预算管理资金,按预算外资

金管理的收入全额纳入预算管理。我县积极组织各预算单位加大非税收入的收

缴力度,严格行政事业单位资产处置管理程序,确保了非税收缴户资金3到5

日工作足缴入国库,并借助非税系统平台组织收入及时入库,拉动非税收入的

增长速度。三、继续推进公务员收入分配制度改革。一是密切配合有关股室,

对县直单位20xx年度津贴补贴政策执行情况进行调查与核实,确保县干部职工

津贴补贴水平按标准发放到位。二是认真落实自治区20xx年度标准公务员津贴

补贴各项政策。四、更标准和加强彩票公益金管理。一是做好彩票管理工程审

定、筛选及工程资助资金分配管理工作,建立健全彩票公益金分配及使用情况

的报告和社会公告制度,做好了追踪绩效评价工作。二是于20xx年4月和7月

对工程单位彩票公益金补助资金使用情况和财务管理情况进行了专项检查。

五、进一步加强了土地出让收入管理。一是进一步完善统计报表制度:统一口

径,提高了报表质量,确保了统计数据的及时性、准确性、真实性、完整性。

二是建立国土资源、人民银行等部门的协调机制,及时掌握了土地出让情况,

确保了收入应收尽收情况。三是继续贯彻落实纪检委开展国有土地使用权出让

情况专项清理工作精神,做好了征收、管理和使用情况的清理工作。四是加强

土地出让收支预算编制工作。六、保障有力,大力解决城镇困难住房难题。1、

廉租住房建设情况。我县自20xx年启动廉租住房建设工程以来,截止到20xx

年,全县共开工建设廉租住房1035套,建设总面积51254.5平方米,共投资

5236万元。其中:20xx年我县建设廉租住房200套,建筑面积10000平方米。

2、租赁补贴审定及发放情况。我县廉租住房租赁补贴发放标准为低保户120元

/月,低收入户78元/月。20xx年我县共为644户低保户住房困难家庭和443

户低收入住房困难家庭,攻击1087户3261元发放租赁补贴134.2万元。20xx

年我县发放租赁补贴130万元,受益低保家庭为520户。3、实施廉租住房家庭

取暖优惠政策。采取政府、企业和个人3:3.5:3.5的比例承当采取暖费用方

式,县财政承当8元/平方米,供热企业承当10元/平方米,低保入家庭个人承

当10元/平方米,减轻廉租房住户冬季取暖负担。4、不断完善廉租住房根本设

施。5、实行房屋登记信息化管理。七、加强监管,做好财政票据管理各项工

作。一是加强财政票据监管,落实了以票管费、以票促缴、

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