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文档简介
公路工程综合大检查评分细则
一'合同段得分计算
合同段的得分满分为100分,按工程质量、安全生产管理、工地
试验室管理、合同造价管理四个方面得分加权计算,如果存在自查不
能真实反映工程实际时,应予自查真实度扣分,自查真实度扣分不大
于5分;如因检查中发现的问题对该合同段进行了行政处罚,应加扣
5分。
工程质量得分满分为100分。各单位工程的工程质量得分以单位
工程实体检测平均合格率乘以100进行计算,存在外观质量缺陷时,
应按附表2要求予以减分,每个单位工程外观质量缺陷扣分不大于15
分。工程质量得分为单位工程的工程质量得分的平均值,存在内业资
料缺陷时,应按附表2要求予以减分,内业资料缺陷扣分不大于5分。
实体检测委托相关试验检测单位依据附表2的抽检项目与频率进行检
测,综合大检查开始前试验检测单位应提交实体检测合格率汇总表。
安全生产管理按附表3进行检查;工地试验室管理按附表4进行检查;
合同造价管理按附表5进行检查。
当综合大检查存在重要指标不合格(主要是指合同段内混凝土强
度不足、预应力张拉压浆严重不到位、出现影响结构安全的裂缝等)、
梁板返工、行政处罚、停工整顿等情况,而在自查报告中没有反映的,
自查真实度扣5分。当存在较大质量安全隐患、次要构件返工、限期
整改等情况,而在自查报告中没有反映的,自查真实度扣3-4分。当
存在较多一般质量安全隐患,而在自查报告中没有反映的,自查真实
度扣1-2分。
合同段得分=工程质量得分X0.5+安全生产管理得分X0.3+合
同造价管理得分xo.1+工地试验室管理得分XO.1-自查真实度扣分-
行政处罚扣分
二'监理办得分计算
监理办得分满分为100分,按附表6进行检查,如果存在自查不
能真实反映工程实际时,应予自查真实度扣分,自查真实度扣分不大
于5分;如因检查中发现的问题对该监理办进行了行政处罚,应加扣
5分。
监理办管理得分二监理办得分-自查真实度扣分-行政处罚扣分
三、建设项目评价得分
建设项目评价得分按施工合同段得分与监理办得分的平均值进
行计算,如果建设单位出现任意压缩工期、资金不能及时到位、征迁
问题处理不到位等问题的,应予建设项目管理扣分,建设项目管理扣
分不大于5分。
建设项目评价得分=(各施工合同段得分之和+各监理办得分之
和)小(施工合同段数量+监理办数量)-建设项目管理扣分。
合同段评分表
工程名称合同段
施工单位
监理单位
合同段工程评分:
单位工程实体检测得分外观扣分单位工程得分
路基工程
路面工程
桥梁工程1
桥梁工程2
・•・
隧道工程1
隧道工程2
・・・
合同段的单位工程
平均得分
合同段内业资料扣
分
合同段实体
质量得分
工程质安全生工地试验合同造价自查真实
合同段
量得分产管理室管理管理度扣分
权值0.50.30.10.1//
得分
建设项目评分表
工程名称
建设单位
各施工合同段得分及名次
合同段得分名次合同段得分名次
各监理合同段得分及名次
合同段得分名次合同段得分名次
建设项目评价得分
=(各施工合同段得分之和+各监理办得分之和):(施工合同段数
量+监理办数量)-自查真实度扣分
实体检测合格率汇总表
合同段:施工单位:
分部工实测
单位工程抽查项目合格率
程类别数量
路基路基土
压实度
工程石方
舲强度
小桥涵
主要结构尺寸
沥青路面压实度
沥青路面渗水系数
路面面层
碎路面强度
路面
厚度
工程
原材料
基(底基)层厚度
强度
墩台校强度
主要结构尺寸
下部钢筋保护层厚度
墩台垂直度
桥梁(不含小
钢筋间距
桥)
球强度
主要结构尺寸
上部
钢筋保护层厚度
钢筋间距
二衬强度
二衬厚度
初期支护厚度
隧道衬砌锚杆间距
工程支护锚杆长度
注浆密实度
锚杆抗拔力
钢支撑间距
水泥
钢筋
钢绞线
建构件原材料锚夹具
砂
集料
原材料
压浆料
防水卷材
沥青
其他原材料锚杆
支座
波纹管
路基工程外观质量检查评分表
合同段:施工单位:
单位分部工
检查内容及扣分标准扣分原因扣分
工程程
路土质路堤填料、填石路堤岩质、填料粒径等是否符合要求。
路基土
基较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过
石方
工4分。
程路基顶面填筑质量、填筑层厚、半填半挖界面处理、
挖方路段的换填厚度等是否符合要求。较差的每处扣
0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
管桩、塑料排水板、砂垫层等施工是否符合要求;
软基路段是否进行了沉降观测;软基路段沉降速度
是否进行有效控制等。较差的每处扣0.5分,差的每
处扣1分,该项扣分不超过4分。
上下边坡是否出现冲刷,防护工程施工是否及时,
砌筑工艺与砂浆质量是否符合要求等。较差的每处
扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
临时排水设施是否完善。较差的每处扣0.5分,差的每
处扣1分,该项扣分不超过4分。
排水工
排水系统是否通畅;排水工程铺砌是否符合要求;
程
排水工程基地处理是否规范等。较差的每处扣0.5分,
差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
涵洞基础处理、涵洞沉降缝设置是否符合要求;人行
通道防水处理是否规范,有无渗漏水;盖板涵或箱涵
小型结节段间有无不均匀沉降等。较差的每处扣0.5分,差的
构物每处扣1分,该项扣分不超过4分。
小桥检查内容见桥梁工程。较差的每处扣0.5分,差的
每处扣1分,该项扣分不超过5分。
其他根据检查情况酌情加、扣分,该项加、扣分不超过5分。
路基工程外观扣路基工程质量得
实测得分
分分
检查人签名(自查人签名):
年月日(公章)
监理单位意见:建设单位意见:
年月日(公章)年月日(公章)
桥梁工程外观质量检查评分表
合同段:_________________施工单位:________________________
单位分部
检查内容及扣分标准扣分原因扣分
工程工程
场地是否经过硬化处理;场地排水是否通畅;料仓是否进
行了分隔处理,分隔墙高度是否满足要求;钢筋、钢绞线
等存放、加工场地是否符合要求;钢筋加工、存放场地是
否存在积水;钢筋绑扎台座精度、刚度是否符合要求;现
场是否配备了智能张拉与压浆设备。较差的每处扣0.5
分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
拌合楼是否安装完成,是否加装了自动称量设备,该设备
是否经过了标定、验收。拌合楼未标定、验收的扣1分,
拌合楼未安装完成就开始拌合施工扣2分。
集料软弱颗粒含量、扁平颗粒含量、含泥量、粉尘含量等
是否过大;原材料进场是否经过检验,是否悬挂了检验标
识牌;钢筋、钢绞线等是否出现较严重锈蚀。较差的每处
扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
模板养护是否及时,模板刚度、表面平整度是否符合要
求;模板定位是否牢固、准确,拼缝是否过大;台座是
否出现不均匀沉降现象;拆模时间是否合理,有无野蛮
桥梁
拆模现象等。较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,
桥梁梁板
该项扣分不超过4分。
工程预制
钢筋加工精度、绑扎间距是否符合要求;钢筋保护层垫
场
块、定位筋的密度、厚度、连接方式等是否符合规范要
求;钢筋焊接长度、焊接质量等是否符合规范要求;预
留钢筋长度、位置是否准确。较差的每处扣0.5分,差
的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
波纹管定位、锚垫板定位是否符合要求;锚夹具尺
寸是否经过检验。较差的每处扣1分,差的每处扣2
分,该项扣分不超过5分。
张拉时间、张拉顺序、张拉力控制是否准确。较差
的每处扣1分,差的每处扣2分,该项扣分不超过5分。
压浆是否及时、密实;预应力筋与锚具保护是否符
合要求,封锚是否及时。较差的每处扣1分,差的每
处扣2分,该项扣分不超过5分。
混凝土是否密实,有无错台、漏浆、蜂窝、麻面、
冷缝、超限裂缝等现象。较差的每处扣0.5分,差的
每处扣1分,该项扣分不超过4分。
梁板是否按要求进行养生;移梁时间是否符合要
求,梁板堆放有无歪斜、擦碰、支垫不规范等现象。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超
过3分。
模板养护是否及时,模板刚度、表面平整度是否符合要
求;模板定位是否牢固、准确,拼缝是否过大;支架是
否按要求进行预压;拆模时间是否合理,有无野蛮拆
模现象等。较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该
项扣分不超过4分。
钢筋加工精度、绑扎间距是否符合要求;钢筋保护层垫
块、定位筋的密度、厚度、连接方式等是否符合规范要
求;钢筋焊接长度、焊接质量等是否符合规范要求;钢
筋螺纹连接丝头加工是否规范,钢筋套筒连接是否规范;
预留钢筋长度、位置是否准确。较差的每处扣0.5分,
差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
现浇箱现场是否按要求设置了张拉压浆平台,较差的每处
梁扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
波纹管定位、锚垫板定位是否符合要求;锚夹具尺
寸是否经过检验。较差的每处扣1分,差的每处扣2
分,该项扣分不超过5分。
张拉时间、张拉顺序、张拉力控制是否准确。较差
的每处扣1分,差的每处扣2分,该项扣分不超过5分。
压浆是否及时、密实;预应力筋与锚具保护是否符
合要求,封锚是否及时。较差的每处扣1分,差的每
处扣2分,该项扣分不超过5分。
混凝土是否密实,有无错台、漏浆、蜂窝、麻面、
冷缝、超限裂缝等现象。较差的每处扣0.5分,差的
每处扣1分,该项扣分不超过4分。
梁板纵、横、竖向定位是否准确;梁板间纵向横向
钢筋连接是否规范,混凝土浇筑是否密实。较差的
梁板安
每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过5分。
装及桥
支座垫石钢筋绑扎、混凝土浇筑是否规范;支座有无脱
面系
空、较大变形、开裂等现象。较差的每处扣0.5分,差
的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
伸缩缝钢筋绑扎连接是否符合要求;伸缩缝型钢定位是
否准确,有无变形、锈蚀现象;伸缩缝混凝土有无裂缝
出现等。较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项
扣分不超过4分。
梁板顶面是否按要求进行清理;钢筋网片竖向、横
向定位是否准确,搭接宽度是否满足要求;混凝土
表面有无裂缝、浮浆;泄水孔设置标高、位置是否准
确、合理。较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该
项扣分不超过3分。
桩基施工现场记录是否及时、完整;桩基钢筋加工、绑
扎、连接是否规范,钢筋间距是否准确,钢筋骨架直径
是否满足要求,保护层垫块设置是否规范;桩身混凝土
浇筑是否密实;桩基有无严重偏位等现象。较差的每处
桥梁下
扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过5分。
部
扩大基础、承台、墩台钢筋绑扎与混凝土浇筑是否满足
要求;保护层垫块、定位筋设置密度、厚度是否符合要
求;有无超限裂缝、蜂窝、麻面等现象。较差扣0.5分,
差扣1分。
根据检查情况酌情加、扣分,该项加、扣分不超过5分,
其他
如采用了数控钢筋加工设备应酌情加分。
桥梁工程外观扣桥梁工程质量得
实测得分
分分
检查人签名(自查人签名):
年月日(公章)
监理单位意见:建设单位意见:
年月日(公章)年月日(公章)
隧道工程外观质量检查评分表
合同段:施工单位:
单位分部工
检查内容及扣分标准扣分原因扣分
工程程
场地是否经过硬化处理;场地排水是否通畅;料仓是否进行
了分隔处理,分隔墙高度是否满足要求;钢筋、钢架等存放、
加工场地是否符合要求,有无积水。较差的每处扣0.5分,
差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
拌合楼是否安装完成,是否加装了自动称量设备,该设备是
拌合
否经过了标定、验收。拌合楼未标定、验收的扣1分,拌合
场地
楼未安装完成就开始拌合施工扣2分。
集料软弱颗粒含量、扁平颗粒含量、含泥量、粉尘含量等是
否过大;原材料进场是否经过检验,是否悬挂了检验标识牌;
钢架加工是否规范。较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,
该项扣分不超过4分。
超欠挖控制、断面尺寸控制是否准确;爆破时间是否
符合要求;超挖回填是否满足要求;开挖方式是否适当,
开挖
偏压洞口是否按要求进行了支挡、反压回填工作。较差的每
处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
初期支护是否紧跟掌子面;喷射混凝土是否采用湿喷
工艺;喷射混凝土平整度、厚度、钢筋网布设是否符
合要求;喷射混凝土是否按要求进行养护。较差的每
隧道处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
工程锚杆角度、长度、间距、注浆效果,垫板安装情况是
初期
否符合规范要求。较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,
支护
该项扣分不超过5分。
钢拱架间距是否准确;拱脚基础是否牢固,是否搭设
了锁脚锚杆,有无脱空;钢拱架连接是否准确、牢固。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过5
分。
洞内大面积渗漏水、涌水是否集中弓1排;防水板铺设
松弛率是否符合要求,焊接是否规范;止水带、止水
条固定是否准确、牢固。较差的每处扣0.5分,差的每
处扣1分,该项扣分不超过4分。
防水排水管连接是否规范;纵向排水管标高是否准确,安
装是否牢固,土工布包裹是否正确;排水系统是否按
段落进行了通水试验;积水、渗漏水是否及时处理。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过5
分。
二次衬砌台车是否符合要求,钢板厚度、长度是否满足,作
二次
业窗是否按要求设置。不符合要求的每项扣1分,该项扣分
衬砌
不超过4分。
二次衬砌施工是否及时;矮边墙与二次衬砌是否同时浇筑;
二次衬砌施工是否按要求进行养护;衬砌钢筋绑扎、连接是
否规范;衬砌混凝土有无裂缝、错台等现象。较差的每处扣
0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
拱顶是否预留注浆孔,密度、位置是否符合要求;是否及时
进行了补压浆施工。较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,
该项扣分不超过4分。
仰拱断面有无一次成型;仰拱混凝土是是否按要求进
仰拱行养护;仰拱回填是否满足要求。较差的每处扣0.5分,
差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
明洞回填料是否符合要求;洞门墙砌筑是否符合要求,有无
明洞及
开裂、沉降等现象。较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,
洞门墙
该项扣分不超过4分。
根据检查情况酌情加、扣分,该项加、扣分不超过5分,
其他
如采用了加宽段整体式台车等应酌情加分。
隧道工程外观扣隧道工程质量得
实测得分
分分
检查人签名(自查人签名):
年月日(公章)
监理单位意见:建设单位意见:
年月日(公章)年月日(公章)
内业资料检查评分表
合同段:施工单位:
分类检查内容及扣分标准扣分原因扣分
原材料、成品、半成品检验资料是否齐全。
不齐全每处扣0.5分。
配合比、拌和加工控制和试验试验数据是
否齐全。不齐全每处扣0.5分。
元
施工原始记录是否齐全。不齐全每处扣0.5
整
质分。
性
量现场质量检验报告单等检验数据是否齐
保全。不齐全每处扣0.5分。
证软基沉降观测记录,支架预压施工记录是
资否齐全。不齐全每处扣0.5分。
料资料及时,与工程同步。不同步每处扣0.5
分。
规
资料述原性好,真实。不符合要求每处扣
范
0.5分。
化
资料归档规范,有专人负责。不符合要求
每处扣0.5分。。
监理、指挥部指令是否闭合,资料是否齐全。
其不闭合、不齐全每处扣0.5分。。
他工程过程中遇到的非正常情况记录及其对
资过程影响分析齐全。不齐全每处扣0.5分。
料对质量事故处理资料齐全。不齐全每处扣
0.5分。
质保体系建立、完善。不完善每处扣0.5
质保体分。
系质保体系及检查程序运行良好。执行不到
位扣0.5分。
总计//
自查人签名(检查人签名):
年月日(公章)
监理单位意见:建设单位意见:
年月日(公章)年月日(公章)
安全生产管理工作检查评分表
合同段:施工单位:
检查分检查
检查内容及扣分标准扣分原因扣分
内容值指标
1、施工单位安全生产许可证已过期,扣2分;
安全2、未建立安全生产管理组织体系,扣2分;
4管理3、未按规定配备专职安全管理人员,缺少配备一名扣1分;
体系4、责任书未逐级签订,发现一处扣1分;责任书签订不规范,发
现一处扣0.5分。
1、“三类人员”证书伪造,发现一人次扣2分;特种作业人员或特
种设备作业人员未持证上岗,发现一人次扣1分
从业
2、“三类人员”未持有交通系统颁发的证书,发现一人次扣0.5分;
3人员
“三类人员”证书到期未复审,发现一人次扣0.5分;
管理
3、特种作业人员或特种设备作业人员证书到期未复审,发现一人
次扣0.5分。
安全1、安全生产例会、教育培训、安全费用、安全检查、消防安全、
3生产事故报告等制度缺一项扣1分;
制度2、制度落实执行不到位,扣0.5分。
1、重大安全隐患未挂牌督办,扣1分;
安全
2、未定期开展工程安全生产检查活动,扣1分;
3生产
3、发现安全隐患未及时整改,进行闭合管理,扣1分;
检查
4、未落实执行上级部门的各类安全检查专项活动,扣1分。
1、未制定“平安工地”建设方案或未成立“平安工地”建设活动
平安
领导小组,扣1分;
3工地
2、未按规定频次组织开展考核评价工作,扣1分;
内建设
3、考核评价工作不规范、不到位,扣0.5分。
业安全1、未按规定对从业人员进行三级安全教育、岗前安全教育、技术
台2宣传交底和风险告知,发现一处扣0.5分;
教育
账2、未组织开展“安全生产月”活动,扣1分。
安全1、安全生产费用使用不规范,被挪用,扣1分;
2生产2、未对施工现场作业人员办理意外伤害保险,扣1分;
费用3、无安全生产费用使用计划或台账不清,扣0.5分。
1、未对本工程开展施工安全风险评估,扣1分;
2、未对本项目存在的风险源进行总结分析及提出防控措施,扣1
风险
分;
3管理
3、应急预案编制不全,或应急预案无针对性,扣0.5分。
4、未定期组织应急演练,扣1分;
安全
1、未梳理本项目危险性较大工程清单,扣1分;
专项
2、未按规定编制危险性较大工程安全专项施工方案或制定临时用
方案
电方案,发现一项扣0.5分;
3及临
3、方案未按规定报批或组织专家论证,发现一项扣0.5分;
时用
4、无电工巡视维修保养记录或记录不连续的,扣0.5分;
电
1、未按规定进行“一机一档”管理,扣1分;
施工2、无特种设备施工检查、维修、保养、使用台账,扣1分;
2机械3、特种设备未经检验或验收,发现一台扣0.5分;
设备4、起重设备吊装无试吊记录,发现一台扣0.5分;
5、自拼式起重设备无联合验收记录,发现一台扣0.5分。
安全
1、未按规定台帐类别进行建档,扣1分,
2管理
2、台帐记录整理不及时、不真实、不完整,发现一处扣0.5分
台帐
1、办公、生活和生产区域选址不合理,且未按规定封闭设置,扣
2分;
2、生活区内存放易燃易爆危险品,扣2分;
施工
3、装配式房屋无材料合格证或验收证明,扣1分;
驻地
54、拌合、预制和钢筋等加工场区域划分不合理,标识不明显,发
及加
现一处扣0.5分;
工场
5、场地未硬化或未设置排水系统,发现一处扣0.5分;
6、梁板堆放不符合规范要求,无防倾覆措施,,发现一处扣0.5
分。
1、临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域无防护或防护不符合
场
现
规定,发现一处扣0.5分;
全
安
2、交通要道、重要作业场所等危险区域未设置安全警示标志、标
志
5标
牌,发现一处扣0.5分;
护
防
3、施工机械未按要求设置安全操作规程牌,发现一处扣0.5分;
4、个人安全防护不符合规定,发现一人扣0.5分。
消防1、危险品存放、使用、管理等不符合规定,扣2分;
4和危2,未确定消防安全责任人,扣1分;
险品3、施工现场消防器材配备不足或已过期,发现一处扣0.5分。
1、临时用电未采用TN-S接地接零保护系统,不符合“三级配电、
两级保护”要求,保护零线与工作零线混接,发现一处扣0.5分;
2、配电箱开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”,发现一处扣
施
0.5分;
工临时
53、电闸箱无门、无锁、无防雨措施,电线老化、破皮未包扎,发
用电
现现一处扣0.5分;
场4、隧道施工或潮湿作业现场照明未使用36V及以下安全电压,发
现一处扣0.5分。
5、临时用电架设不规范,扣1分。
1、大型模板、支架和脚手架安装与拆除违反施工程序或施工方案,
模板、扣2分;
支架2、支架未经预压而投入使用,扣2分;
5
及脚3、钢管、扣件等材料未经检测检验,扣1分
手架4、脚手架未按规定设立剪刀撑,或未按要求进行基础处理,或未
按要求设置固定措施,每发现一处扣0.5分。
1、预应力张拉作业未按规定采取安全防护措施,千斤顶的对面及
后面站人,发现一处扣0.5分;
2、外露传动部位无安全防护罩,露天设备无防雨设施,发现一处
施工扣0.5分;
5
机具3、乙怏瓶、氧气瓶之间安全距离小于规定或乙烘瓶、氧气瓶与明
火之间安全距离小于规定,发现一处扣0.5分;
4、钢筋机械冷拉作业及对焊作业区无防护措施的,发现一处扣
0.5分.
1.垂直升降设备未经检验投入使用,每发现一处扣2分;检验合格
垂直铭牌未悬挂于明显位置,发现一处扣0.5分;
5升降2.架体附着装置不稳定牢固,扣1分;
设备3.设备承载超过额定承载重量,发现一处扣0.5分;
4.吊笼出入口未设置防护设施,发现一处扣0.5分。
1、起重设备粹检验缺使用,发现一处扣2分;检验合格铭牌
未悬挂于明显位置,发现一处扣0.5分;
2、塔吊基础不符合要求,扣2分;
起重3、钢丝绳磨损、断丝超标,发现一处扣0.5分;
5
作业4、轨道式起重机无有效限位或保险装置,未作业时不使用夹轨钳,
发现一处扣0.5分;
5.大型构件空中停留操作人员离开或吊装施工无指挥人员,发现
一处扣0.5分。
1.高处作业未设置上下通道或爬梯,或脚手架外侧未设置密目式
高处安全网,发现一处扣1分;
4
作业2、作业平台脚手板未铺满或存在翘头板,发现一处扣1分;
3.高处作业人员安全带无牢靠悬挂点,发现一处扣1分。
1.基坑边坡不符合安全要求,基坑边沿堆物小于安全距离,发现一
处扣1分;
基坑
2.基坑支护未按规定观测或支护设施产生变形,发现一处扣0.5
业
作
4分;
3.基坑未按规定设置上下通道或通道设置不符合要求,发现一处扣
0.5分。
高边
1.高边坡作业中存在立体交叉,发现一处扣2分;
4坡工
2.作业平台未按规定设置安全防护,发现一处扣0.5分。
程
1、施工区域交通封闭管理不到位,发现一处扣0.5分;
路面2、施工车辆违规载人,发现一次扣0.5分;
5
工程3、压路机、摊铺机等机械未设置反光设施,发现一台扣0.5分;
4、路面摊铺施工时现场无专职安全管理人员,发现一次扣1分。
1、未按安全专项施工方案进行施工,扣3分;
2、村镇等人口密集区域未设置警戒设施或警示灯,扣2分;
3、人工挖孔桩孔未设置高出地面围栏,桩孔边沿堆物,人工挖孔
未按规定采用机械通风,发现一项扣1分;
4、立柱墩柱施工未按规定设置施工爬梯或施工作业平台,发现一
施处扣0.5分;
桥梁
75、挂篮未进行静载试验,扣2分
工工程
6、架桥机平衡配置、限位及支垫不稳固,或梁板吊装就位后,未
现及时进行稳固,发现一处扣0.5分;
场7、现浇桥梁施工过程中临空、临边未设置安全防护或安全防护设
置不规范,发现一处扣0.5分;
8、跨线施工时未设岗哨管理,或未设置防护措施、或未设置防坠
落措施,发现一处扣0.5分。
1、未按安全专项施工方案进行施工,扣3分;
2、隧道洞口未进行出入洞登记或值班管理,发现一处扣1分;
3、仰拱与掌子面、二衬与掌子面未按要求进行安全步距控制,扣
2分;
隧道
74、未按要求进行监控量测和超前地质预报,扣2分;
工程
5、长大隧道和不良地质隧道未设置逃生通道,扣2分;
6、各类施工作业台架、台车防坠设施不足,发现一处扣0.5分;
7、未按要求通风、或积水较严重、或消防器材不足、或电缆布设
不规范、照明不足,发现一处扣0.5分。
内业台帐得分施工现场得分综分
自查人签名(检查人签名):
年月日(公章)
监理单位意见:建设单位意见:
年月日(公章)年月日(公章)
内业台帐所含检查指标均为必查项;施工现场所含检查指标中,如本施工合同段未涉及到,则不予计分。
自查评分方法如下:
①内业台帐检查评分S:
S=30-ZB
其中:B为内业台帐所查内容扣分
②施工现场检查评分T:
T=(ED-EC)/ZDX70
其中:C为施工现场所查内容扣分;D为施工现场所查内容应得分。
③本施工合同段安全生产管理工作综合得分U(满分100分):
U=S+T
工地试验室检查用表
合同段:施工单位:
指标分值检查内容扣分原因得分
10是否经备案审核后开展检测业务;
总体布局合理,环境整洁;试验室内
4
总体情通风、采光良好;
况、试验室遗弃的废渣、废液、废样等有
2
环境条害物质的处理是否符合环保要求;
件消防设施是否完善;试验留样是否规
4
范;残样保留是否满足要求;
试验检测环境是否满足技术标准规定
3
的要求,并有相应的应急保障措施。
仪器设备实物及配置清单是否相符
4
(是否满足工程实际需要);
仪器设备使用是否真实、及时、规范;
仪器设2
设备维护是否到位;
备管理
仪器设备状态是否有效;校准证书、
情况4
校准证书是否进行有效性判定;
2仪器设备档案管理是否规范
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