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文档简介
公司审计部门职能公司审计部门职能篇一1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度,严格遵守审计职业道德。2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等。3、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况,确定内部审计工作重点,编制年度审计计划。4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下,对以下事项进行审计监督和审计评价:⑴贯彻执行国家法律法规,集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况;⑵财务状况、财务收支及有关经营活动;⑶工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况;⑷企业对外投资、借款、担保情况;⑸按照有关规定,对本单位任命或推荐任命的权属单位法定代表人或行政负责人进行任期经济责任审计;⑹企业经营管理和效益情况,经营目标完成情况;⑺企业内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况;⑻接受信访、纪检等部门委托,对各种违法违规行为进行专项审计。⑼公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项。5、需要委托中介机构审计的事项,负责对中介机构的聘用、协调、费用支付等,对中介机构的审计工作底稿、审计报告等资料进行审核。6、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档。7、监督被审计单位执行审计决定情况。8、对各权属单位的内部审计工作进行指导和检查。9、审计档案的整理、借阅登记等管理工作。10、领导交办的其他事项。公司审计部门职能篇二(一)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;(二)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;(三)并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;建立反舞弊机制;(四)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。公司审计部门职能篇三审计部是公司综合审计协调部门,主要职责如下:(一)内控体系建立:(1)负责拟制公司审计工作计划,完成公司下达的审计工作项目。(2)负责拟制公司内部审计制度、办法、规程和标准,运用审计手段保证公司各部门规范运作。(3)拟制并及时修订审计部职责范围内的各项管理制度。(二)审计工作(1)按照国家财经法规和企业财务规章制度,监督和检查公司各地区/部门以及所属单位的执行情况,依法对其进行财务审计,保证企业经济活动合法有序进行。(2)根据审计法、会计法等相关制度,对公司各部门(含职能部门)的费用、单据及公司制度的执行、年度报表进行内部审计。(3)按照审计法、会计法等相关制度,对财务收支、年度财报表进行内部审计,审计对外投资事项,可行性、投资风险和投资收益评估。审计部门对审查过程中发现的内部控制缺陷,应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间,并进行内部控制的后续审查,监督整改措施的落实情况,并将其纳入年度内部审计工作计划。(4)根据公司营销政策审计营销中心各个渠道及市场部费用的实施。(5)根据公司采购管理规定对公司采购环节进行监控。(6)公司应收账款、个人借款的稽核。(7)公司经理级以上的离任、交接审计及离任经济责任审计。(8)对公司各管理链的风险点进行分析、预警。公司审计部门职能篇四(一)经理1、负责审计部全面工作的组织和管理,有效推动集团审计监督机制的正常运行;2、负责审计工作中与集团公司其他职能部门及项目公司、专业公司负责人的协调和沟通;3、负责组织制订集团审计工作规章制度和审计操作规程,并组织实施;4、负责制定年度审计工作计划,确定内部审计工作重点,并负责审计项目的实施和推进;5、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握集团经营管理中带倾向性、普遍性的问题,为领导决策提供参考信息;6、负责督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况,并向董事会汇报;7、负责并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;8、负责集团公司审计方面的咨询工作,为被审计单位提供管理咨询服务;9、负责组织审计专业知识学习,加强部属的培养和审计团队建设;10、负责组织完成集团公司董事会及总经理交办的其他工作。(二)副经理1、协助部门经理对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展;2、协助部门经理制定集团内部审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法,并具体负责实施;3、协助部门经理制定年度审计计划,负责项目审计实施计划和审计方案的制定和实施;4、协助部门经理组织并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动;5、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的复核,审计报告和审计调查报告的编写工作;6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;7、协助部门经理开展咨询工作和业务培训;8、完成上级交办的其他工作。(三)审计员1、参与集团审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法,以及年度审计计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作。2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制;3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;6、完成上级交办的其他工作。公司审计部门职能篇五审计部经理中南集团-中南高科南通中南高科产业园管理有限公司,中南集团,中南集团-中南高科职位描述:1、审核各项目公司的控制系统,并提供有效的改进建议2、根据团队的审计计划,准时高效的完成国内各项目公司的审计复核工作3、评估各项目公司的财务和商业风险,实行并推广企业风险管理计划任职要求:1、会计师职称或相关资格2、了解国内和国际内部审计相关的法律法规及要求3、掌握财务审计的理论和方法,能独立、客观公正的进行内部审计4、具有较强的应变力、出色的工作能力及团队合作能力公司审计部门职能篇六审计部经理岗位职责:1.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定,主持工程预算部行政管理的全面工作,做好部门的组织建设,确保部门各项工作有序开展,负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行,以控制工程项目的投资。2.负责编制部门年度、月度工作计划,并组织落实。负责配合规划设计部完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。3.参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。4.根据施工图编制工程预算,并与设计概算对比分析,为审查施工图提供支持。5.负责计算在建工程的变更工程量及造价,进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。6.负责与项目相关的预算、结算以及进度款审核等。7.负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。8.参与销售相关的面积计算、价格制定,为公司相关部门提供所需要的资料及数据,做好配合工作。9.负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。10.负责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。公司审计部门职能篇七职责描述:1、负责公司审计监察部的部门管理工作;2、公司市政项目建设工程中的进度款审计、造价审计、结算审计;3、对分包单位、劳务工作的清账审计
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